Пояснительная записка к докладу Главы Егорлыкского района Ростовской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях, 768.08kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях, 190.74kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 505.58kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 669.27kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 189.29kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Дальнеконстантиновского района, 251.81kb.
- Пояснительная записка к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 62.72kb.
ДОКЛАД
Павлова Павла Александровича
Главы Егорлыкского района
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2009 год и их планируемых значениях
на 3-летний период
Подпись _______________
Дата _____ ________ г.
Пояснительная записка
к докладу Главы Егорлыкского района Ростовской области
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2009 год и планируемых значениях на 3-летний период
I. Экономическое развитие
2009 год для Егорлыкского района выдался непростой, влияние финансового кризиса отразилось на результатах работы практически всех основных видов экономической деятельности и социальной сферы.
Спустя год после начала кризиса снижены индексы промышленного производства. Оборот организаций в действующих ценах с начала 2009 года сократился на 1,6% по сравнению с 2008 годом и составил 614 млн. рублей.
В промышленном производстве отмечается увеличение темпов падения от 8,2 % в марте 2009 году до 61,7 % в декабре. В целом за январь-декабрь 2009 года индекс производства составил 61,6 % к уровню производства 2008 года. Значительное сокращение производства в 2009 году отмечается по большинству видов промышленной продукции.
Объем оборота розничной торговли в 2009 году в Егорлыкском районе сложился в сумме 1,5 млрд. рублей с индексом физического объёма – 90,3 %.
Оборот общественного питания сформировался в сумме 101,0 млн. рублей. Индекс физического объёма оборота общественного питания за январь-декабрь 2009 года к 2008 году составил 89,9%.
Дорожное хозяйство и транспорт
п.3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет в 2009 году 100%. В 2010-2012 годах данный показатель прогнозируется на уровне 100%.
п.4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным центром ст. Егорлыкской в общей численности населения района составила - 0,8%.
На 01.01.2010 г. межпоселковых дорог, числящихся на балансе района – 38,06 км, из них доля дорог с твердым покрытием составляет 100%. По состоянию на 01.01.2010 года внутрипоселковых дорог – 178,85 км.
Перевозку пассажиров в районе осуществляет ОАО «Егорлыкское АТП». В прогнозируемом периоде не планируется открытие новых маршрутов, в связи с чем доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения в прогнозируемом периоде сохранится на уровне 0,8%.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство является основным видом экономической деятельности нашего района.
На начало 2009 года площадь сельскохозяйственных угодий Егорлыкского района составляла 133,9 тысяч гектаров, из них: 118,0 – пашня, 15,4 – пастбища и сенокосы, 0,5 тысяч гектаров - многолетние насаждения.
Пашне принадлежит определяющее значение в системе сельскохозяйственных угодий: ее доля в общей площади земель сельскохозяйственного назначения составляет 88,1 процента.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции, ведущие позиции занимает продукция растениеводства.
В 2009 году всеми категориями хозяйств района произведено 165,3 тыс. тонн зерна и 40,6 тыс. тонн подсолнечника, что к уровню 2008 года соответственно составило 108,7 и 71,9 %. Сельское хозяйство района представлено сельскохозяйственными товаропроизводителями частной формы собственности, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, из них 27 сельскохозяйственных предприятий, 1056 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, не образовавших крестьянское (фермерское) хозяйство.
п.12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района в 2009 году составляет 98,8%. Неиспользуемая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района представлена пастбищами, государственная собственность на которые не разграничена. В 2010-2012 годах увеличение доли фактически используемых сельскохозяйственных угодий прогнозируется за счет того, что активно ведется работа по сдаче пастбищ в аренду для ведения животноводства.
II. Доходы населения
Среднемесячная заработная плата за 2009 год составила 9897,2 рублей, темп роста к уровню аналогичного периода 2008 года (7800,3руб.)-126,9%.
Формой взаимодействия с работодателями по повышению уровня оплаты труда являются проводимые заседания Координационного Совета. На заседаниях Совета рассматривается вопрос о низком уровне оплаты труда на предприятиях внебюджетной сферы. Приглашаются руководители предприятий, на которых средняя заработная плата ниже прожиточного минимума, но имеется потенциал для ее повышения.
За 2009 год по вопросу низкого уровня оплаты труда на заседаниях Координационного совета заслушаны руководители 18 .
За 2009 год проведено 3 заседания районной межведомственной комиссии «По организации взаимодействия муниципальных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства». Задача комиссии - доведение минимального размера оплаты труда в организациях внебюджетной сферы до величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области.
п.13. Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций увеличилось и в 2009 году достигло показателя 79,3%. Увеличение показателя произошло за счет увеличения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в связи с введением новой системы оплаты труда с 1 января 2009 года. В 2010 году увеличение отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций прогнозируется за счет того, что в крупных и средних предприятиях района среднемесячная заработная плата резко повышаться не будет в связи с сохранением кризисных явлений в экономике района. В 2011 -2012 годах уменьшится за счет повышения заработной платы работников крупных и средних предприятий района.
п.14. В 2009 году уровень среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района составил 11646,2 рубля, что на 27,8% больше чем в 2008 году. Повышение среднемесячной заработной платы произошло в результате проводимой работы администрации района по повышению уровня. Одной из форм взаимодействия с работодателями по повышению уровня оплаты труда являются проводимые заседания Координационного Совета. На заседаниях Координационного Совета 18 руководителям предприятий внебюджетной сферы рекомендовано рассмотреть вопрос о повышении заработной платы о доведения ее до средних значений по области.
Темпы роста заработной платы работников крупных и средних предприятий спрогнозированы с учетом прогнозных данных социально - экономического развития района на 2010-2012 годы, а также с учетом уточненного прогноза суммы доходов, подлежащих налогообложению и фонда заработной платы (918,2 млн. руб.) по полному кругу предприятий на 2010 год. Уровень оплаты труда работников сельского хозяйства будет зависеть от урожайности растениеводческой продукции, закупочных цен и затрат на ее производство.
В связи с переходом на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, среднемесячная заработная плата работников муниципальных детских дошкольных учреждений в 2009 году достигла 6744,5 рубля и увеличилась на 43% по сравнению с 2008 годом. В 2010 году прогнозируется некоторое снижение среднемесячной заработной платы до 6165 рублей в связи с изменением структуры и численности работающих, в результате проведенной работы по оптимизации расходов на содержание муниципальных образовательных учреждений с целью снижения неэффективных расходов. В 2011-2012 года прогнозируется незначительный рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных детских дошкольных учреждений.
Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в результате перехода на новую систему оплаты труда в 2009 достигла уровня 14467,4 рубля и увеличилась на 36,4% по сравнению с 2008 годом. В 2010 году заработная плата учителей прогнозируется на уровне 2009 года, в 2011-2012 прогнозируется незначительный рост среднемесячной заработной платы.
Среднемесячная номинальная заработная плата врачей муниципального учреждения здравоохранения Егорлыкского района в 2009 году составила 19367,95 рублей и возросла по отношению к 2008 года за счет перехода на новую систему оплаты труда. В 2010-2012 года прогнозируется незначительное увеличение за счет увеличения количества граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию, а также заключения договоров с учреждениями других районов на проведение дополнительной диспансеризации отдельными специалистами. На рост среднемесячной заработной платы врачей повлияют и выплаты по родовым сертификатам и выполнения платных услуг.
Заработная плата среднего медицинского персонала в 2009 году увеличилась на 24,5% и составила 10513,44 рубля. В 2010-2012 года прогнозируется незначительное увеличение за счет оказания платных услуг.
III.Здоровье
Сегодня медицинская служба Егорлыкского района представлена муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница» Егорлыкского района Ростовской области с поликлиникой на 600 посещений, стационаром на 270 коек (в том числе 205 коек койко-суточные и 65 коек дневного пребывания), пятью врачебными амбулаториями и 11 фельдшерско-акушерскими пунктами.
Состояние зданий пяти фельдшерско-акушерских пунктов нуждаются в капитальном ремонте. Четыре фельдшерско-акушерских пункта расположены в переносных модулях, приобретенных в 2006-2008 годах.
В 2007 г проведен капитальный ремонт детского отделения, бухгалтерии, прачечной, гаража больницы на сумму 7461,0 тыс. рублей, в 2008 г проведен капитальный ремонт коммуникаций главного корпуса, замена окон в детском отделении, установка пожарной сигнализации, монтаж вентиляции родильного отделения на сумму 11270,5 тыс. рублей, в 2009 году произведена замена окон и капитальный ремонт кровли на сумму 6435,0 тыс. рублей.
В Центральной районной больнице работают все основные лечебные отделения, включая скорую медицинскую помощь и клинико-диагностическую лабораторию, обслуживает она население всего Егорлыкского района –36 600 человек.
Егорлыкская центральная районная больница оказывает любые виды медицинских услуг, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи. И вместе с тем наблюдается недовольство качеством медицинского обслуживания населения.
Ежегодно принимаются постановления Главы администрации района о проведении периодических медицинских осмотров с утверждением планов и графиков.
п.16.Незначительное увеличение показателей профилактических осмотров связано с низкой активностью руководителей хозяйствующих субъектов по направлению рабочих для обязательного ежегодного профилактического осмотра.
Всего профилактическими осмотрами в районе в 2009 году охвачено 96,74% взрослого населения из числа подлежащих.
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез снизился и составил 56,8%. У детей охват туберкулинодиагностикой составляет 99,6 в 2009 году.
Показатели медицинского обслуживания ВОВ: осмотрено – 100%, процент пролеченных от числа нуждавшихся в стационарном лечении – 100%.
п.18. Доля муниципальных медицинских учреждений, применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования в 2009 году в районе составила 100%. В 2010-2012 годах прогнозируется сохранение данного показателя на уровне 100%.
п.19.Смертность населения Егорлыкского района за 2009 год увеличилась и составила 14,3 на 1000 населения, против 13,5 в 2008 году.
Структура смертности населения Егорлыкского района отражает областную:
- на первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;
- на втором месте – от онкологических заболеваний;
- на третьем – от внешних причин.
Причины высокой смертности лиц в возрасте до 65 лет на дому связаны с растущей общей заболеваемостью населения. Число случаев болезней, приводящих к высокой смертности (болезни системы кровообращения и новообразований), увеличилось. В 2010-2011 года прогнозируется незначительное увеличение за счет групп прочих заболеваний, за счет своевременной госпитализации больных, а так же проведения мероприятий по формированию у населения здорового образа жизни.
В районе почти в 3 раза уменьшилась младенческая смертность и составила 4,4 в 2009 году против 11,8 в 2008.
п.20.Число случаев смерти детей до 18 лет в 2009 году составило 6 случаев, в том числе двое детей с врожденными пороками развития, четыре смерти детей в результате несчастных случаев. Число случаев смерти детей до 18 лет на дому и в первые сутки в стационаре планируется уменьшить за счет внедрения новых методов лечения, приобретения нового диагностического медицинского оборудования. В прогнозируемом периоде смертность детей на дому ожидается в случае воздействия внешних причин.
п.21.Число работающих в муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная районная больница» Егорлыкского района на 10 тыс. человек населения на 01.01.2010 года составило – 128,7 человек. Снижения числа работающих произошло в результате проведенных мероприятий по оптимизации расходов с целью эффективного использования финансовых ресурсов. В связи с уменьшением гарантированных объемов медицинских услуг значительного увеличения числа работающих не ожидается, т.к. укомплектованность средними медицинскими работниками составляет 88,6%, врачей, включая специалистов с высшим немедицинским образованием – 73,0%. По целевому направлению в 2010 году заканчивает интернатуру – 1 врач, всего обучается по целевым направлениям 19 человек.
Амбулатории, расположенные в сельских поселениях, только две из пяти имеют врачей. Недостаточно врачей терапевтов, неврологов, стоматологов.
п.22. По итогам 2009 года уровень госпитализации пациентов на 100 человек населения составил 16,3 и это на 1% меньше чем в 2008 году. Снижение произошло в связи с уменьшением гарантированных объемов медицинской помощи.
Уровень госпитализации в учреждение здравоохранения незначительно снизится в 2010-2011 годах в связи с уменьшением гарантированных объемов медицинской помощи.
п.23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 году составила 10,2 дня. Сокращение пребывания пациента связано с уменьшением гарантированных объемов медицинской помощи, но потребность в госпитализации не уменьшается. В прогнозируемом периоде средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре остается на уровне 2009 года.
п.24.Среднегодовая занятость койки в муниципальном учреждении здравоохранения снизилась и достигла в 2009 году 310 дней. В прогнозируемом периоде произойдет снижение за счет снижения гарантированных объемов медицинской помощи.
п.25. Число коек в муниципальном учреждении здравоохранения на 10000 человек населения в 2009 году составило 53,3 штуки. Уменьшение числа коек произошло за счет сокращения 10 коек для новорожденных. В прогнозируемом периоде число коек в муниципальном учреждении здравоохранения на 10000 человек населения незначительно снизится за счет уменьшения гарантированных объемов медицинской помощи.
п.26.Стоимость содержания одной койки в муниципальном учреждении здравоохранения в сутки в 2009 году составила 126,31 рубля, что на 87,8% больше чем в 2008 году. Увеличение стоимости содержания одной койки в районной больнице обусловлено значительным повышением тарифов на коммунальные услуги, повышением заработной платы медицинскому персоналу и повышением стоимости медикаментозного лечения. В 2010-2012 годах прогнозируется повышение стоимости содержания одной койки за счет увеличения тарифов на коммунальные услуги.
п.27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальном учреждении здравоохранения за 2009 год сложилась в сумме 754,67 рубля тарифов. Увеличение стоимости койко-дня в районной больнице обусловлено значительным повышением тарифов на коммунальные услуги, повышением заработной платы медицинскому персоналу и повышением стоимости медицинской услуги. В 2010-2012 годах прогнозируется повышение стоимости содержания одной койки за счет увеличения тарифов на оплату лечения.
п.28. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальным учреждением здравоохранения, в расчете на одного жителя в 2009 году составил: стационарная медицинская помощь -1,67 койко-дней, амбулаторная помощь-6,42 посещений, дневные стационары всех типов- 0,71 койко-дней, скорая медицинская помощь- 0,28 вызовов. Снижение показателей по отношению к 2008 году произошло с уменьшением гарантированного объема медицинской помощи, устанавливаемого РОФОМС.
Увеличение объема медицинской помощи в 2010-2012 годах не прогнозируется в связи с уменьшением показателей гарантированного объема медицинской помощи, устанавливаемого РОФОМС.
п.29.Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальным учреждениям здравоохранения в 2009 году составила стационарная медицинская помощь - 880,98 рубля, амбулаторная помощь - 104,62 рубля, дневные стационары всех типов – 91,01 рубля, скорая медицинская помощь – 466,07 рубля. Увеличение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи обусловлено значительным повышением тарифов на медицинские услуги. В 2010-2012 годах прогнозируется повышение стоимости за счет увеличения тарифов на оплату лечения.
IV.Дошкольное и дополнительное образование детей
Дошкольных и учреждений дополнительного образование детей в Егорлыкском районе всего – 20 , в том числе 2 центра развития ребенка, 9 - дошкольных образовательных учреждений общеразвивающего вида с приобретенными направлениями работы, 6 – детских садов третьей категорией, центр внешкольной работы, станция юных техников, специализированная детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва.
В имеющихся дошкольных образовательных учреждениях открыто 58 групп, которые посещают 1155 детей.
В учреждениях дополнительного образования детей открыто 29 объединений по различным направлениям деятельности (технического творчества, спортивно-техническое, художественного творчества, культурологическое и другие) и 82 спортивных объединений по гандболу, футболу, греко-римской борьбе. Всего охвачено дополнительным образованием 1844 ребенка.
п.32.В 2009 доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет составила 65,09%. Увеличение в прогнозируемом периоде планируется за счет до укомплектованности разновозрастных групп, согласно нормативов СанПиН, в дошкольных образовательных учреждениях № 4, 5, 12, 14, 16 - на 120 детей, а также получения дошкольного образования на базе образовательных учреждений ВСОШ № 9, ШСОШ № 10, НУООШ № 14, ИООШ № 21 в количестве 45 детей.
п.33. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в 2009 году составил 44,9%. Уменьшение численности детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, в 2009 году сократилось по сравнению с 2008 годом произошло в результате сокращения групп по некоторым объединениям в связи с недостаточной наполняемостью, выявленной при анализе посещаемости занятий.
Увеличение удельного веса детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности произойдет за счет:
-расширения сети детских объединений, спортивных секций, оздоровительных групп: открытие спортивно-оздоровительных групп, детского объединения «Декоративно-прикладное искусство», объединения «Деревообработка», «Авиомоделирование», «Прикладная физика», «Прикладная химия», «Начально-техническое моделирование», «Автомоделирование», «Декор»;
-увеличение количества групп 1-го года обучения на базе МОУ ДОД ЦВР.
п.35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в 2009 достигла 67,65%.
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в 2010-2013 прогнозируется за счет до укомплектованности разновозрастных групп, согласно нормативов СанПиН, в дошкольных образовательных учреждениях № 4, 5, 12, 14, 16 - на 50 детей, введение в дошкольных учреждениях программ по предшкольному образованию.
V.Образование (детей)
Муниципальная общеобразовательная система состоит из 20 общеобразовательных учреждений, в том числе 12 средних школ, 3 основных, 3 начальных, 1 начальной школы - детского сада и 1 вечерней (сменной) школы.
Во всех школах района обучается 3976 учащихся, кроме того 328 детей в вечерней (сменной) школе. Общее количество классов и классов-комплектов дневных школ – 240, средняя наполняемость классов и классов-комплектов составляет 16,6 человек, количество учителей (среднегодовая численность) – 319 человек, количество прочих работников (среднегодовая численность) – 378 человек. Высшее образование имеют - 76,9% педработников.
В образовательных учреждениях района работают 6 психологов, 2 социальных педагога, 11 преподавателей-организаторов ОБЖ, 9 – воспитателей, 17- старших вожатых, 14- библиотекарей.
На сегодняшний день в районной образовательной системе созданы определенные условия для повышения качества общего образования. Учреждения образования района приняли активное участие в проведении государственных экспериментов по обновлению содержания и структуры образования. Спектр учебных дисциплин, изучаемых школьниками на углубленном уровне, составляют предметы информационно-математической, социо-гуманитарной, естественнонаучной направленности. Ряд предметов (английский язык, обществознание, информатика) стал изучаться на более раннем этапе школьного образования. В 11 общеобразовательных учреждениях района введена предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов, учителями школ ведутся элективные курсы. Новой формой внешней оценки качества образования стал единый государственный экзамен.
К числу важнейших задач развития системы образования относится ее обеспеченность высококвалифицированными кадрами педагогов, готовых эффективно работать в условиях модернизации этой сферы. Уровень квалификации педагогических работников в последние годы остается достаточно стабильным: 277 педагогов имеют первую квалификационную категорию, 76- высшую.
Важным фактором обеспечения качественного образования детей служит система совершенствования профессионального мастерства педагогических работников. Педагоги района регулярно занимаются на курсах по программам повышения квалификации РО ИПК и ПРО в очной форме и с использованием дистанционных технологий обучения (за последние три года обучение прошли 212 педагогов района). Обучение на курсах повышения ИКТ компетентности (с 2007г по 2009г - 80 человек) позволяет педагогам активнее использовать информационные технологии в образовании.
Многолетний успешный опыт инновационной деятельности позволил пяти образовательным учреждениям района обрести статус экспериментальной или пилотной площадки муниципального и областного уровней.
Таким образом, анализ современного состояния районной системы образования позволяет выделить положительные внутренние факторы ее развития и планировать дальнейшие изменения на среднесрочную перспективу.
п. 37. В 2009 году удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене составил 53,66%. В 2009 году количество сдавших ЕГЭ составило 311 ученик дневной школы и 62 ученика вечерней (сменной) школы. Число выпускников, набравших по результатам обязательных экзаменов количество баллов не ниже минимального – 300 человек дневной школы и 25 человек вечерней (сменной) школы. Увеличение показателя произошло за счет совершенствования учебно-материальной базы и технологии подготовки к сдаче ЕГЭ, за счет совершенствования контроля качества образования, повышения профессионального мастерства преподавательского состава. Рост показателя в прогнозируемом периоде произойдет в связи с переходом ЕГЭ в штатный режим; переход на профильное обучение; повышение качества образования (повышение квалификации педагогов, улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, расширение вариативной части учебного плана); сотрудничество с ВУЗами и СУЗами; профориентационная работа с выпускниками.
п.38. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных в 2009 году на нормативное душевое финансирование -100%, переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат -100%. В прогнозируемом периоде долю муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное душевое финансирование и переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат на уровне 100%.
п.39. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 году достигла 83%. В прогнозируемом периоде данный показатель сохранится на уровне 83% так, как реорганизация сети не планируется.
п.40.Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, всего в 2009 году составляет 5,6 человека в результате проведенного сокращения штатных единиц в целях эффективного использования бюджетных средств на оплату труда. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя, в 2009 году составила 12,7 человек. Увеличение произошло за счет комплектования классов в малочисленных школах в классы-комплекты. Численность учащихся, приходящихся на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) – 10,4 человека.
В прогнозируемом периоде увеличение численности учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в прогнозируемом периоде произойдет за счет:
- усиления контроля по формированию контингента обучающихся, особенно при комплектовании 1-х и 10-х классов;
- сливания классов по параллелям при наполняемости класса менее 14 человек;
- приведение численности «прочих работников» к нормативу (53% от численности учителей – Указ Президента РФ от 28.06.2007г. № 825 и от 17.03.2008г. № Пр-414).
п.41. Средняя наполняемость классов составила в 2009 году 16,6 человека за счет усиления контроля по формированию контингента обучающихся и комплектования классов в малочисленных школах района. В 2010-2012 годах прогнозируется не снижать данного уровня средней наполняемости классов за счет сливания классов по параллелям при наполняемости менее 14 человек и создания классов-комплектов в малочисленных школах района.
VI. Физическая культура и спорт
п.42.Удельный вес населения в Егорлыкском районе, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2008 года составил 18%, за 2009 год – 20,4%. Увеличение численности населения, привлеченного к систематическому занятию физкультурой и спортом, объясняется следующими мероприятиями.
На территории Егорлыкского района действует Специализированная детская юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее СДЮСШОР) с численностью занимающихся 1138 человек. В школе ведут работу 3 отделения (гандбол, футбол, борьба).
Спортивные залы, площадки, футбольные поля общеобразовательных учреждений регулярно предоставляются населению разных возрастных категорий для занятия физической культурой и спортом. В восьми общеобразовательных учреждениях ведут работу спортивно-оздоровительные группы по видам спорта.
На протяжении ряда лет на территории Егорлыкского района ежегодно проводится областной турнир по Греко-римской борьбе, в котором принимают участие около пятисот спортсменов.
На базе СДЮСШОР ежегодно проводится сельская районная спартакиада среди учреждений, организаций и предприятий района, сельских поселений по девяти наиболее доступным для населения видам спорта. Традиционным стали соревнования «Кожаный мяч» среди общеобразовательных учреждений, спартакиада по легкой атлетике, спартакиада допризывной и призывной молодежи.
Любимым видом спорта егорлычан остается самый массовый вид спорта – футбол. Совместно с администрациями сельских поселений созданы и продолжают развиваться 10 футбольных команд, объединяя как взрослых спортсменов, так и подростков. Популярным стали футбольные турниры, посвященные Дню Победы, дню физкультурника, годовщины образования станицы Егорлыкская.
Поддержка этого вида спорта администрацией района, специалистами поселений, предпринимателями позволило массово привлечь жителей района к занятиям этим видом спорта, что и отразилось на росте численности населения, занимающегося физической культурой и спортом.
В целях дальнейшего развития и привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом при Администрации района в 2009 году создан Совет по вопросам развития физической культуры и спорта.
Главным фактором увеличения численности населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, станет строительство многофункционального спортивного зала с бассейном в 2011-2012 году, что позволит открыть отделения волейбола, легкой атлетики, настольного тенниса, а также секции гиревого спорта, дартса, спортивно-оздоровительные группы по видам спорта.
VII.Жилищно-коммунальное хозяйство
Выделить 43 пункт
Реформирование ЖКХ Егорлыкского района направлено на обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение мер социальной защиты малоимущих граждан при переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг, реконструкцию, модернизацию и развитие жилищно-коммунального комплекса, организацию энергосбережения и привлечения инвестиций в эту сферу, формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, реализацию мероприятий по управлению многоквартирными домами, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан обеспечивая переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, реализацию программ направленных на улучшение жилищных условий молодых семей и отдельных категорий граждан.
п.43. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами в Егорлыкском районе составила 100%. В 2010 году прогнозируется этот показатель сохранить на уровне 100%. В 2011 году доля многоквартирных домов, в которых непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 45%, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 5%, управление хозяйственными обществами с долей участия в уставном капитале субъекта РФ, и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов -50%. На 2012 год прогнозируется доля многоквартирных домов, в которых управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 10%, управление хозяйственными обществами с долей участия в уставном капитале субъекта РФ, и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов - 90%.
п.44.В 2009 году доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) сложилась на 7,14%. На территории Егорлыкского района жилищно-коммунальные услуги оказывают 13 организаций коммунального комплекса, в том числе:
- ОАО «Ростовоблгаз» осуществляющее транспортировку газа и эксплуатацию объектов газового хозяйства, а также ОАО «МРСК Юга» осуществляющее транспортировку электроэнергии на праве частной собственности с долей участия субъектов РФ в уставном капитале не более 25% ;
-9 муниципальных предприятий оказывают услуги водоснабжения: МУП «Радуга» Роговского с/п, МУП «Источник» Войновского с/п, МУП «Водолей» Новороговского с/п, МУП «Ива» Кавалерского с/п, МУП «Росинка» Ильинского с/п, МУП «Росинка-2» Объединенного с/п, МУП «Родничок» Шаумяновского с/п, МУП «Исток», МУП «Ручеек» Балко-Грузского с/п и многоотраслевое предприятие ЕМУП «Коммунальник» оказывающее услуги водоснабжения с удельным весом в общем объеме услуг -39,5%, водоотведения (1,9%), теплоснабжения (44%), содержание и текущий ремонт многоквартирных домов (1,3%). Данные предприятия используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве хозяйственного ведения.
- Вторая Ростовская КЭЧ района осуществляющая эксплуатацию систем жилищно-коммунальной инфраструктуры относящихся к федеральной собственности, используемых для оказания услуг по обеспечению тепло-, водоотведения, очистки сточных вод, содержанию и ремонту жилого фонда;
-Открытое акционерное общество «Донэнерго» работает на праве 100% собственности Министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций РО и оказывает услуги по передаче электрической энергии.
п.46.Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета, в том числе доля объема отпуска холодной воды в 2009 году достигла 70,42%. Снижение обусловлено уменьшением численности населения, пользующихся услугой водоснабжения и производящих учет по приборам учета¸ за счет миграции населения, а также за счет климатических условий в 2009 году (дождливые весна и лето). При формировании производственных программ по услугам водоснабжения на 2010 год по потребителям, имеющим приборы учета, учитывался средневзвешенный объем по данной категории по факту 2006-2008 годов. При планировании 2011-2012 годов предприятиями, осуществляющими отпуск холодной воды, произведена инвентаризация потребителей, в результате чего уточнен полезный отпуск и доля объема отпуска услуг водоснабжения счета, за которые выставлены по показаниям прибора учета.
п.48. Благодаря налаженной совместной работе предприятий жилищно-коммунального комплекса, руководителей организаций и учреждений социальной сферы, товариществ собственников жилья 100% паспортов готовности жилищного фонда и котельных подписаны по состоянию на 15 ноября 2009 год. В 2010-2012 года прогнозируется подписание паспортов готовности жилищного фонда и котельных в полном объеме в срок до 15 ноября.
VIII.Доступность и качество жилья
п.50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего 20,9 кв. м, в том числе введенная в действие за год – 0,21 кв. м. Администрацией Егорлыкского района в 2009 году проводилась работа, направленная на улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории района по двум Федеральным целевым программ (далее – Программ):
- Программа «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в ходе реализации которой:
- 2009 год - 1 молодая семья получила свидетельство на предоставление социальных выплат на оплату части стоимости приобретения жилья на вторичном рынке на общую сумму 188,19 тыс. рублей, приобретено 54 кв.м. жилья;
- Программа «Социальное развитие села»:
-в 2009 году министерством сельского хозяйства и продовольствия области выделены и профинансированы средства в размере 9,6 млн. руб., в том числе:
Федеральные -7,5 млн. руб.;
Областные -2,0 млн. руб.;
Местные -0,1 млн. руб;
Собственные -4,9 млн. руб.
на строительство жилья и приобретения жилья на вторичном рынке 13 семьям, общая площадь строительства и приобретения составила 704,9 кв. м., в том числе:
- строительство- 6 семей на сумму 5,0 млн. руб.;
- вторичный рынок- 7 семей на сумму 4,6 млн. руб.
В прогнозируемом периоде будет проведена работа так же по двум программам:
- Программа «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»:
- 2010 год - запланировано получение свидетельств на предоставление социальных выплат на оплату части стоимости приобретения жилья на вторичном рынке 2 семьями, на общую сумму 2032,8 тыс. рублей для приобретения 84 кв.м. жилья.
- 2011 год - запланировано получение свидетельств на предоставление социальных выплат на оплату части стоимости приобретения жилья на вторичном рынке 2 семьями, на общую сумму 2032,8 тыс. рублей для приобретения 84 кв.м. жилья.
- 2012 год - запланировано получение свидетельств на предоставление социальных выплат на оплату части стоимости приобретения жилья на вторичном рынке 2 семьями, на общую сумму 2032,8 тыс. рублей для приобретения 84 кв.м. жилья;
- Программа «Социальное развитие села»:
- 2010 год выдано 5 свидетельств на общую сумму субсидий федерального , областного и местного бюджетов в размере 3,9 млн.рублей на приобретение и строительство жилых помещений, в то числе:
Федеральные -2,8 млн. рублей;
Областные -1,1 млн. рублей;
Местные -0,04 млн. рублей;
Собственные -2,1 млн. рулей.
и планируется в 1 полугодии дополнительно 1 свидетельство на приобретение жилого помещения. Планируется ввод домов на общую площадь 378 кв.м.
- 2011 год планируется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 32645,0 тыс. рублей строительство 1900,0 кв.м. жилья для 38 семей, проживающих в сельской местности; приобрести жилое помещение на вторичном рынке для 19 семей на сумму субсидий в размере 16322,9 тыс. руб.
- 2012 год планируется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на общую сумму 30068,5 тыс. рублей строительство 1750,0 кв.м. жилья для 35 семей, проживающих в сельской местности; приобрести жилое помещение на вторичном рынке для 17 семей на сумму субсидий в размере 15773,076 тыс. руб.
п.51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, - всего 390,87 единиц, в том числе введенная в действие за год – 1,91 единицы. Увеличение показателя произошло в результате реализации программ по улучшению жилищных условий населения.
Программа «Жилище» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в ходе реализации которой:
- 2009 год - 1 молодая семья получила свидетельство на предоставление социальных выплат на оплату части стоимости приобретения жилья на вторичном рынке на общую сумму 188,19 тыс. рублей, приобретено 54 кв.м. жилья;
Программа «Социальное развитие села»:
- 2009 год министерством сельского хозяйства и продовольствия области выделены и профинансированы средства в размере 9,6 млн. руб., в том числе:
Федеральные -7,5 млн. руб.;
Областные -2,0 млн. руб.;
Местные -0,1 млн. руб.;
Собственные -4,9 млн. руб.
на строительство жилья и приобретения жилья на вторичном рынке 13 семьям, общая площадь строительства и приобретения составила 704,9 кв. м., в том числе:
- строительство- 6 семей на сумму 5,0 млн. руб.;
- вторичный рынок- 7 семей на сумму 4,6 млн. руб.
В прогнозируемом периоде планируется продолжить реализацию программных мероприятий по улучшению жилищных условий населения района.
п.53. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2009 году составляет 4,9%. Значительное увеличение в прогнозируемом периоде доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет произойдет за счет того, что в 2010 году полностью завершится оформление земельных участков под многоквартирными домами, находящихся в собственности Егорлыкского сельского поселения. В 2010-2011 годах планируется в бюджетах сельских поселений района предусмотреть бюджетные ассигнования на оформление земельных участков под многоквартирными домами.
IX.Организация муниципального управления
п.56.В условиях нестабильной экономической ситуации администрация Егорлыкского района не считает возможным создание муниципальных автономных учреждений.
п.57.Рост местного бюджета в общем объеме доходов муниципального образования обусловлен тем, что в течение трех лет в 2008-2010 годах дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц установлен в размере 51,8%, а общая сумма налоговых и неналоговых доходов растет. Кроме того значительно снизился по сравнению с 2008 годом объем субсидий из Фонда софинасирования расходов областного бюджета, в результате чего уменьшилась сумма расходов в 2009-2010 годах.
п.58. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов достиг в 2009 году уровня 65%. Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях увеличится за счет увеличения числа участников клубных формирований и количества посетителей культурно – досуговых мероприятий на платной основе.
В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне ежемесячно проводятся смотры-конкурсы, фестивали по разным направлениям и жанрам культурно - досуговой деятельности, что позволит активизировать население к активному участию в культурной жизни района.
В 2010 году продолжится благоустройство парка культуры и отдыха в ст. Егорлыкской, откроются новые вид аттракционов, танцевальная площадка.
п.59.Повышение прогнозируемых показателей развития культуры и удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг увеличится в связи с реализацией выше перечисленных мероприятий. Специалисты учреждений культуры активизировали работу по правовому, нравственному воспитанию подрастающего поколения, здорового образа жизни. Больше уделяют работе с детьми и молодежью. Программные мероприятия, проводимые в Год молодежи, позволили привлечь наибольшее количество подростков и молодежи к участию в деятельности учреждений культуры.
п.60.Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства на 01.01.2010 года в районе отсутствует.
п.61.Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных бюджетных учреждений района отсутствует.
п.62.Объекты капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства в 2009 году отсутствуют.
п.63 Первоначально бюджет муниципального района утвержден на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов. В июле 2009 года решением Собрания депутатов Егорлыкского района о бюджете муниципального района исключен плановый период 2010 и 2011 годов. В декабре 2009 года принят бюджет муниципального района на один финансовый год - 2010 год.
п.64.На 01.01.2009 года в Егорлыкском районе по расчетным данным численность постоянного населения составила 36,6 тыс. человек. Число умерших превышает число родившихся. Естественная убыль населения составил 24 человек. В 2010-2012 году прогнозируется увеличение численности населения по результатам Всероссийской переписи населения, проводимой в 2010 году.
п.65.Общий объем расходов бюджета муниципального района за 2009 год составил 564752,0 тыс. руб. и по сравнению с 2008 годом сократился на 14406,0 тыс. рублей. Сокращение расходов связано с уменьшением поступлений из областного бюджета. Прогнозируемый рост расходов на 2012 год по сравнению с 2008 годом составил 557880,0 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции в 2009 году уменьшились по сравнению с 2008 годом на 4158,0 тыс. руб. и составили 35843,0 тыс. руб. Снижение объемов расходов связано со сложившимися экономическими условиями. По этой же причине планируется снижение расходов на инвестиции в 2010 году – рост цен на товары и тарифы на услуги (особенно коммунальные) значительно превышает темп роста доходов. При прогнозировании на 2011 и 2012гг применен индекс-дефлятор.
В общем объеме расходов бюджета муниципального района, основную часть занимают расходы на образование, так в 2008 году это составило 45,9 %, в 2009 году- 43,4%, в 2010 году – 49,0% , в 2011году - 49,4%, в 2012году – 49,5%. Общая сумма расходов на образование в 2009 году составила 245308,0 тыс. руб., что меньше 2008 года на 20632,0 тыс. руб., в связи с тем, что в 2008году производился капитальный ремонт двух школ на сумму 48,8 млн. руб. Планирование на 2010 год осуществлялось на основании фактической потребности. При прогнозировании на 2011 и 2012годах применен индекс-дефлятор. Бюджетные инвестиции в образовании – это в основном, приобретение наглядных пособий для общеобразовательных школ за счет субвенций из областного бюджета. В 2009 году по сравнению с 2008 годом из-за кризиса указанные расходы были снижены на 13064,0тыс. руб. и составили 8500,0 тыс. руб. В 2010-2012 годах планируется рост данных расходов. Расходы на оплату труда в образовании в 2009 году значительно увеличились в связи с введением новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы и составили 194656,0 тыс. руб. Расходы на оплату труда на 2010-2012 годы запланированы согласно утвержденным штатным расписаниям. Повышение оплаты труда не планируется.
Общие расходы на здравоохранение в 2009 году ниже отчетных данных за 2008 год на 2427,0 тыс. руб. за счет значительного сокращения финансирования расходов на капитальный ремонт из Фонда софинансирования расходов и резервного фонда непредвиденных расходов Администрации области (13259,3 тыс. руб. в 2008 году и 6435,0 тыс. руб. в 2009 году). Бюджетные инвестиции в здравоохранении в 2009 году уменьшились по сравнению с 2008 годом на 3960,0 тыс. руб. (2009г.- 884,0 тыс. руб.). В 2008 году было приобретение оборудования за счет средств Фонда софинансирования расходов областного бюджета. В 2010- 2012 годах планируется приобретение основных средств только на текущие расходы. Расходы на оплату труда в здравоохранении в 2009 году значительно увеличились в связи с введением новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы и составили 8164,0 тыс. руб.(2008г.- 6876,0 тыс. руб.). Расходы на оплату труда на 2010-2012 годы запланированы согласно утвержденным штатным расписаниям. Повышение оплаты труда не планируется.
Общий объем расходов на культуру в 2009 году выше фактических расходов 2008 года на 26170,0 тыс. руб. и составили 53495,0 тыс. руб. за счет погашения кредиторской задолженности 2008 года по капитальному ремонту районного Дома культуры, выделения средств из Фонда софинансирования расходов областного бюджета и резервного фонда Администрации области. В 2010 году расходы на капитальный ремонт объектов культуры не планируются. При планировании прогноза расходов на 2011-2012 годы применены индексы - дефляторы. Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств имеют тенденцию к уменьшению 2008г. - 1892,0 тыс. руб., 2009г.- 1529,0 тыс. руб.. 2010 г.- 254,0 тыс.руб., в связи со сложившимися экономическими условиями. Расходы на оплату труда работников учреждений культуры в 2009 году ниже 2008 года на 710,0 тыс.руб. в связи с тем, что с 1 июля 2009 года 3 поселения (в том числе самое крупное – Егорлыкское) самостоятельно исполняют полномочия по предоставлению услуг учреждениями культуры, ранее передававшиеся для исполнения муниципальному району. Расходы на оплату труда на 2010-2012 годы запланированы согласно утвержденным штатным расписаниям (без передаваемых полномочий сельскими поселениями, т.к. они самостоятельно исполняют свои полномочия). Повышение оплаты труда не планируется.
Расходы на физическую культуру и спорт в 2009 году ниже факта 2008 года на 530,0 тыс. руб. (2009г.- 94,0 тыс. руб.) в виду неисполнения первоначального плана по налоговым и неналоговым доходам. В 2010-2012 годах ожидается рост расходов на физическую культуру и спорт соответственно 641,0 тыс. руб., 704,0 тыс. руб., 762,0 тыс. руб. Темп роста 2012 года к уровню 2008 года составит 122,1%. Бюджетных инвестиций в 2009 году не было и на 2010 – 2011 годы не планируется. Расходы на оплату труда не осуществлялись и не планируются.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в расходах бюджета муниципального района занимают не значительную долю в связи с тем, что это направление является полномочием сельских поселений района. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» муниципальному району в 2009 году переданы полномочия на строительство газовых и водопроводных сетей, а также строительство скважин. В прогнозируемом периоде бюджетные инвестиции не планируются.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, в отчетном году не осуществлялись и в прогнозируемом периоде не планируются.
Расходы на покрытие убытков, возникающих в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, в отчетном году не осуществлялись и в прогнозируемом периоде не планируются.
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя района в 2008-2009 годах растут, что обусловлено опережающими темпами инфляции, на которую ежегодно индексируется оплата труда муниципальных служащих. В 2010-2012 годах этот показатель остается неизменным.
Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в 2008 году составили к общей сумме расходов 3,4%, а прогноз на 2012 год составляет 4,5 %. Рост доли расходов в общей сумме связан с уменьшением общего объема расходов бюджета муниципального района (2008г.- 579158,0 тыс. руб.; 2012г. – 557880,0 тыс. руб.)
Расходы на развитие и поддержку малого предпринимательства ежегодно увеличивается. Так в 2009 году на эти цели были выделены средства в сумме -1350,0 тыс. рублей, в 2010 году- 2146,0 тыс. рублей, в 2011году – 1075,0 тыс. рублей, в 2012 -1550,0 тыс. рублей, а также в расчете на одно малое предприятие муниципального образования расходы составили 2009 год – 14,36 тыс. рублей, 2010 год – 18,5 тыс. рублей, 2011 год – 8,5тыс. рублей, 2012 год – 13,4 тыс. рублей.
Расходы на транспорт и дорожное хозяйство в 2012 году значительно ниже расходов 2008 года. Повышение расходов по вышеназванным направлениям связано с необходимостью проведения ремонтных работ дорог, находившихся в ведении муниципального района.