Правительства Республики Башкортостан от 22 мая 2006 года №136 Об утверждении Положения о доклад
Вид материала | Доклад |
- Примерная программа обучения работников образовательных учреждений Республики Башкортостан, 191.9kb.
- Стерлитамак Республики Башкортостан до 2012 года далее программа, 411.43kb.
- Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 425.53kb.
- Правительство Республики Башкортостан постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 420.83kb.
- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 декабря 2006 г. N 369, 990.89kb.
- Руководствуясь Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 мая 2006, 109.15kb.
- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению народного праздника «Шежере байрамы», 122.55kb.
- Правительство республики башкортостан постановление от 30 июля 2009 г. N 300 об утверждении, 797.77kb.
- Правительство республики башкортостан постановление от 4 июля 2006 г. N 189 об утверждении, 206.46kb.
- Правительства Республики Башкортостан от 02 апреля 2010 года №104 Об итогах социально-экономического, 555.82kb.
Приложение 4
Распределение расходов по целям и задачам
Цели, задачи | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
ЦЕЛЬ 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 1.1 Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 1.2 Организация и обеспечение исполнения бюджета Республики Башкортостан и формирование бюджетной отчетности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 1.3 Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЦЕЛЬ 2. Поддержание экономической и финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Республики Башкортостан | 18 066,4 | 75,3 | 6 211,2 | 47,3 | 18 916,7 | 96,7 | 21 563,1 | 97,2 | 20 104,7 | 97,5 | 20 285,7 | 97,5 |
Задача 2.1 Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 089,1 | 51,6 | 14 356,7 | 64,7 | 13 291,5 | 64,5 | 13 447,9 | 64,7 |
Задача 2.2. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 2.3. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан | 17 804,0 | 74,2 | 5 970,1 | 45,5 | 8 187,9 | 41,8 | 6 815,2 | 30,7 | 6 229,5 | 30,2 | 6 223,0 | 29,9 |
Задача 2.4. Сохранение объема государственного долга Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне | 262,4 | 1,1 | 241,1 | 1,8 | 639,7 | 3,3 | 391,2 | 1,8 | 583,7 | 2,8 | 614,8 | 3,0 |
ЦЕЛЬ 3. Развитие потенциала государственного управления | 189,3 | 0,8 | 180,7 | 1,4 | 192,0 | 1,0 | 44,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 3.1. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления | 189,3 | 0,8 | 180,7 | 1,4 | 192,0 | 1,0 | 44,5 | 0,2 | | 0,0 | | 0,0 |
ЦЕЛЬ 4. Обеспечение надежности и прозрачности финансовой системы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задача 4.1. Повышение качества и доступности информации о бюджетных показателях Республики Башкортостан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Задача 4.2. Своевременная и качественная подготовка проекта сводной сметы чрезвычайных расходов на соответствующий особый период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Распределено расходов по целям - всего | 18 255,7 | 76,1 | 6 391,9 | 48,7 | 19 108,7 | 97,7 | 21 607,6 | 97,4 | 20 104,7 | 97,5 | 20 285,7 | 97,5 |
в том числе распределено по задачам | 18 255,7 | 76,1 | 6 391,9 | 48,7 | 19 108,7 | 97,7 | 21 607,6 | 97,4 | 20 104,7 | 97,5 | 20 285,7 | 97,5 |
Не распределено по целям и задачам | 5 724,4 | 23,9 | 6 743,7 | 51,3 | 452,6 | 2,3 | 580,8 | 2,6 | 513,0 | 2,5 | 513,0 | 2,5 |
Итого бюджет субъекта бюджетного планирования | 23 980,1 | 100,0 | 13 135,6 | 100,0 | 19 561,4 | 100,0 | 22 188,4 | 100,0 | 20 617,7 | 100,0 | 20 798,7 | 100,0 |