Доклад о результатах и основных направлениях

Вид материалаДоклад

Содержание


Вид платежа
Цель, задачи и программы (наименования)
Цель 1. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг
Всего распределено средств по целям, задачам, программам
Не распределено средств по целям, задачам, программам
Итого бюджет главного распорядителя бюджетных средств
Подобный материал:
1   2   3   4

оказание мер социальной поддержки населения

(осуществление доплат к государственным пенсиям муниципальных служащих)

1001 1002 1003 1006

Закон Липецкой области от 04.06.2003 № 55-03 "О пенсионном обеспечении лиц, замещающих государственные должности Липецкой области", в целом, Решение Грязинского районного Совета депутатов от 27.02.2007 № 326 "О бюджете муниципального района на 2007 год", ст..8

Решение Грязинского районного Совета депутатов от 27.11.2007 № 420 "О бюджете Грязинского муниципального района на 2008 год", ст.7

3456,70

3507,60

3210,00

4976,00

5456,00

5456,00

плановый

Итого по Отделу социальной защиты населения администрации Грязинского района

136108,64

150315,23

228769,40

216778,20

221979,10

226786,60




Итого по МУ СЗН «Комплексному центру социального обслуживания»

13864,90

16864,60

183402,00

19828,00

21333,50

21484,30




ИТОГО:

149973,54

167179,83

247109,60

236606,20

243312,60

248270,90




17

Приложение 2

к Докладу о результатах и

основных направлениях деятельности

Отдела социальной защиты населения

администрации Грязинского района.

Оценка внебюджетных доходов

(тыс. рублей)

Вид платежа

Отчетный период

Плановый период

2008 г.

2009 г.

2010

2011 г.

2012

2013 г.

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Плата за надомное обслуживание в учреждениях социального обслуживания

1411,0

1403,2

1859,0

2650,0

2508,0

2465,3

2920,0

2920,0

2920,0

Плата за услуги службы «социальное такси»

10,0

17,1

48,0

50,0

72,0

71,4

80,0

80,0

80,0

ИТОГО:

1421,0

1420,3

1907,0

2700,0

2300,0

2536,7

3000,0

3000,0

3000,0

18

Приложение 3

к Докладу о результатах и

основных направлениях деятельности

Отдела социальной защиты населения

администрации Грязинского района.

Распределение расходов Отдела социальной защиты населения администрации Грязинского района

по целям, задачам и бюджетным целевым программам



Цель, задачи и программы (наименования)

Отчетный период

Плановый период

2008 г

2009 г.

2010 г.

2011г.

2012 г.

2013

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Тыс. руб.

%

Цель 1. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг

167179,83

100%

161998,65

100%

247109,60

100%

236606,2

100%

243312,6

100%

248270,90

100%

Задача 1.1. Повышение эффективности социальной поддержки населения

150315,23

89,9%

145913,60

90,1%

228769,40

92,6%

216778,2




221979,10




226786,60




Областная целевая программа "Молодая семья (2005-2010 годы)"

4000,06

2,7%

-

-

-




-




-




-




Не распределено по программам

146315,17

97,3%

145913,60

100%

228769,40

100%

216778,20

100%

221979,10

100%

226786,60

100%




Задача 2. Повышение доступности и качества социального обслуживания населения

16864,60

10,1%

16085,05

9,9%

18340,20

7,4%

19828,00

8,6%

21333,50

8,6%

21484,3




Не распределено по программам

16864,60

100%

16085,05

10,0%

18340,20

100%

19828,00

100%

21333,50

100%

21484,3

100%




Всего распределено средств по целям, задачам, программам

167179,83

100%

161998,65

100%

247109,60

100%

236606,20

100%

243312,60

100%

248270,90

100%

Не распределено средств по целям, задачам, программам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого бюджет главного распорядителя бюджетных средств

167179,83

100%

161998,65

100%

247109,60

100%

236606,20

100%

243312,6

100%

248270,90

100%