Доклад о результатах и основных направлениях
Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
оказание мер социальной поддержки населения (осуществление доплат к государственным пенсиям муниципальных служащих) | 1001 1002 1003 1006 | Закон Липецкой области от 04.06.2003 № 55-03 "О пенсионном обеспечении лиц, замещающих государственные должности Липецкой области", в целом, Решение Грязинского районного Совета депутатов от 27.02.2007 № 326 "О бюджете муниципального района на 2007 год", ст..8 Решение Грязинского районного Совета депутатов от 27.11.2007 № 420 "О бюджете Грязинского муниципального района на 2008 год", ст.7 | 3456,70 | 3507,60 | 3210,00 | 4976,00 | 5456,00 | 5456,00 | плановый |
Итого по Отделу социальной защиты населения администрации Грязинского района | 136108,64 | 150315,23 | 228769,40 | 216778,20 | 221979,10 | 226786,60 | | ||
Итого по МУ СЗН «Комплексному центру социального обслуживания» | 13864,90 | 16864,60 | 183402,00 | 19828,00 | 21333,50 | 21484,30 | | ||
ИТОГО: | 149973,54 | 167179,83 | 247109,60 | 236606,20 | 243312,60 | 248270,90 | |
17
Приложение 2
к Докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Отдела социальной защиты населения
администрации Грязинского района.
Оценка внебюджетных доходов
(тыс. рублей)
Вид платежа | Отчетный период | Плановый период | |||||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 | 2011 г. | 2012 | 2013 г. | ||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
Плата за надомное обслуживание в учреждениях социального обслуживания | 1411,0 | 1403,2 | 1859,0 | 2650,0 | 2508,0 | 2465,3 | 2920,0 | 2920,0 | 2920,0 |
Плата за услуги службы «социальное такси» | 10,0 | 17,1 | 48,0 | 50,0 | 72,0 | 71,4 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
ИТОГО: | 1421,0 | 1420,3 | 1907,0 | 2700,0 | 2300,0 | 2536,7 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
18
Приложение 3
к Докладу о результатах и
основных направлениях деятельности
Отдела социальной защиты населения
администрации Грязинского района.
Распределение расходов Отдела социальной защиты населения администрации Грязинского района
по целям, задачам и бюджетным целевым программам
Цель, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
2008 г | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. | 2012 г. | 2013 | |||||||
Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | Тыс. руб. | % | |
Цель 1. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг | 167179,83 | 100% | 161998,65 | 100% | 247109,60 | 100% | 236606,2 | 100% | 243312,6 | 100% | 248270,90 | 100% |
Задача 1.1. Повышение эффективности социальной поддержки населения | 150315,23 | 89,9% | 145913,60 | 90,1% | 228769,40 | 92,6% | 216778,2 | | 221979,10 | | 226786,60 | |
Областная целевая программа "Молодая семья (2005-2010 годы)" | 4000,06 | 2,7% | - | - | - | | - | | - | | - | |
Не распределено по программам | 146315,17 | 97,3% | 145913,60 | 100% | 228769,40 | 100% | 216778,20 | 100% | 221979,10 | 100% | 226786,60 | 100% |
| ||||||||||||
Задача 2. Повышение доступности и качества социального обслуживания населения | 16864,60 | 10,1% | 16085,05 | 9,9% | 18340,20 | 7,4% | 19828,00 | 8,6% | 21333,50 | 8,6% | 21484,3 | |
Не распределено по программам | 16864,60 | 100% | 16085,05 | 10,0% | 18340,20 | 100% | 19828,00 | 100% | 21333,50 | 100% | 21484,3 | 100% |
| ||||||||||||
Всего распределено средств по целям, задачам, программам | 167179,83 | 100% | 161998,65 | 100% | 247109,60 | 100% | 236606,20 | 100% | 243312,60 | 100% | 248270,90 | 100% |
Не распределено средств по целям, задачам, программам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого бюджет главного распорядителя бюджетных средств | 167179,83 | 100% | 161998,65 | 100% | 247109,60 | 100% | 236606,20 | 100% | 243312,6 | 100% | 248270,90 | 100% |