Общински план за развитие на община варн а
Вид материала | Документы |
СодержаниеОбщо приходи Таблица 11. Разходи на община Варна по функции и по параграфи за периода 2000 – 2003 година Общо разходи Общо текущи разходи |
- И. Д. Амусин кумранская община, 1331.05kb.
- И. Д. Амусин кумранская община, 5440.42kb.
- Тематическое планирование по истории древнего мира 5 класс, 942.8kb.
- Московская татарская православно-христианская община, 124.36kb.
- Золотарев Д. Ю. Европейская и американская историография эмиграции крымских татар, 121.4kb.
- Программа лекционного курса для студентов исторического отделения Часть история сибири:, 103.79kb.
- План введение Основные вопросы и историография Развитие мануфактур Процесс первоначального, 255.3kb.
- План введение Основные вопросы и историография Развитие мануфактур Процесс первоначального, 258.94kb.
- План. Введение. Основная часть: Развитие государства в конце 19 века. Экономическо-социальное, 96.96kb.
- Гиональном уровнях на основе большого числа стратегий, программ и планов, ее характерной, 119.76kb.
Таблица 10. Неданъчни приходи на община Варна за периода 2000 – 2003 година
Неданъчни приходи | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| BGN ‘000 | as % | BGN ‘000 | as % | BGN ‘000 | as % | BGN ‘000 | as % |
Приходи и доходи от собственост | 2 280,7 | 18,3% | 3 164,3 | 25,2% | 3 346,5 | 19,6% | 4 187,1 | 22,8% |
Общински такси | 7 336,8 | 58,7% | 7 519,9 | 59,8% | 9 941,6 | 58,3% | 10 961,7 | 59,7% |
Глоби и административни наказания | 1 436,4 | 11,5% | 1 243,8 | 9,9% | 2 230,8 | 13,1% | 840,7 | 4,6% |
Приходи от продажба на държавно и общинско имущество | 307,4 | 2,5% | 356,3 | 2,8% | 767,6 | 4,5% | 1 287,8 | 7,0% |
Други неданъчни приходи | 1 129,3 | 9,0% | 288,6 | 2,3% | 755,5 | 4,4% | 1 085,8 | 5,9% |
ОБЩО ПРИХОДИ | 12 490,6 | 100,0% | 12 572,9 | 100,0% | 17 042,0 | 100,0% | 18 363,1 | 100,0% |
Най – значителната част от разходите са в сферата на образованието, като относителния им дял в общата сума на разходите непрекъснато нараства и за 2003 година е в размер на 40,1%. 9,3% от разходите по бюджета на общината са предназначени за общинската болница през 2003 година, което е с 0,8% повече в сравнение с 2002 година. Разходите за здравеопазване като цяло са намалели значително след 2000 година поради факта, че болниците са изнесени извън бюджета на общината и се финансират директно от Министерството на здравеопазването. Намаляват и разходите за социално подпомагане и осигуряване поради изнасянето на тази функция извън отговорностите на общината. Ръст бележат разходите насочени за БКС – дейности. За 2003 година относителният им дял в общата разходна част на бюджета е 18,3%, което е с 4,4% повече в равнение с предходната година. По отношение на разходните параграфи най голяма сума е насочена за покриване на заплати, възнаграждения, данъци и осигурителни плащания свързани с тях. Те представляват 42,9% от разходната част на бюджета на община Варна. По отношение на издръжката значителен дял имат разходите за външни услуги – 23,1% за 2003 година, като ръста им в сравнение с предходната 2002 година е в размер на 4,2% или 3 418,6 хил. лева. Значително снижаване през 2003 година има размера на извършени разходи за субсидии,помощи и вноски.12,2% или 8 639,6 хил. лева е спада през 2003 година в сравнение с предходната.
Таблица 11. Разходи на община Варна по функции и по параграфи за периода 2000 – 2003 година
Наименование на | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
разходите | BGN ‘000 | as % | BGN ‘000 | as % | BGN ‘000 | as % | BGN ‘000 | as % |
Образование | 22 815,8 | 30,5% | 24 323,8 | 38,3% | 28 747,6 | 38,1% | 33 479,6 | 40,1% |
Общинска болница | 21 858,6 | 29,3% | 5 697,6 | 9,0% | 6 442,5 | 8,5% | 7 802,3 | 9,3% |
Социално подпомагане и осигуряване | 10 079,6 | 13,5% | 10 837,8 | 17,0% | 11 825,9 | 15,7% | 2 930,4 | 3,5% |
БКС | 8 034,3 | 10,8% | 8 290,7 | 13,0% | 10 521,2 | 13,9% | 15 269,7 | 18,3% |
Изпълнителни и разпоредителни органи | 4 598,5 | 6,2% | 4 918,7 | 7,7% | 5 889,6 | 7,8% | 6 945,4 | 8,3% |
Други | 7 322,0 | 9,8% | 9 522,5 | 15,0% | 12 088,1 | 16,0% | 17 145,3 | 20,5% |
ОБЩО РАЗХОДИ | 74 708,8 | 100,0% | 63 591,1 | 100,0% | 75 514,9 | 100,0% | 83 572,6 | 100,0% |
| 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| BGN ‘000 | as % | BGN ‘000 | as % | BGN ‘000 | as % | BGN ‘000 | as % |
-заплати, възнаграждения и данъци свързани с тях | 28 159,7 | 39,0% | 24 322,0 | 39,5% | 28 600,7 | 39,6% | 31 624,0 | 42,9% |
-материали, гориво и енергия | 7 443,5 | 10,3% | 5 332,5 | 8,7% | 5 555,8 | 7,7% | 7 819,2 | 10,6% |
-външни услуги | 11 908,5 | 16,5% | 2 424,1 | 3,9% | 13 630,7 | 18,9% | 17 049,3 | 23,1% |
-ремонт | 507,8 | 0,7% | 400,5 | 0,6% | 571,2 | 0,8% | 791,7 | 1,1% |
-издръжка | 5 243,0 | 7,3% | 2 538,0 | 4,1% | 2 676,8 | 3,7% | 3 593,7 | 4,9% |
-други текущи разходи | 8 635,4 | 12,0% | 11 891,9 | 19,3% | 4 994,6 | 6,9% | 5 352,8 | 7,3% |
-субсидии, помощи и вноски | 10 222,7 | 14,2% | 14 728,6 | 23,9% | 16 134,7 | 22,4% | 7 495,1 | 10,2% |
ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ | 72 120,5 | 100,0% | 61 637,5 | 100,0% | 72 164,5 | 100,0% | 73 725,8 | 100,0% |
През 2003 година капиталовите приходи на общината възлизат на 10 497,3 хил. лева, което е 1,98 пъти повече в сравнение с предходната 2002 година. 89% от капиталовите приходи са от целеви субсидии за капиталови инвестиционни разходи. Оставащите 11% се покриват от специален фонд за инвестиции и ДМА. През 2003 година за първи път през разглеждания период като източник на капиталови приходи липсва жилищното строителство, кота неговия размер за предходните години варира между 10 и 12%.