Ежеквартальный отчет   Открытого акционерного общества "Омское моторостроительное конструкторское бюро" 

Вид материалаОтчет

Содержание


Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Отчет о прибылях и убытках
Открытое Акционерное Общество "Омское Моторостроительное Конструкторское Бюро"
Открытое Акционерное Общество
Наименование показателя
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период
Отчет об изменениях капитала
Открытое Акционерное Общество "Омское Моторостроительное Конструкторское Бюро"
Открытое Акционерное Общество
I. Изменения капитала
Добавочный капитал
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Оценочные резервы
Резервы предстоящих расходов
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал

410

19.391

19.391

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

17 428.873

16 182.138

Резервный капитал

430

-

4.848

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

4.848

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет

465

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

6 062.723

7 573.279

ИТОГО по разделу III

490

23 510.987

23 779.656

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

43.68

1 594.839

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

43.68

1 594.839

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




-

-

Займы и кредиты

610

282 776.798

571 219.706

Кредиторская задолженность

620

290 862.041

330 222.454

поставщики и подрядчики

621

10 332.864

5 586.166

задолженность перед персоналом организации

622

6 015.411

7 846.396

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

4 504.428

2 705.916

задолженность по налогам и сборам

624

2 852.981

10 171.122

прочие кредиторы

625

267 156.357

303 912.854

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

724.622

693.423

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

0.581

1.177

ИТОГО по разделу V

690

574 364.042

902 136.76

БАЛАНС

700

597 918.709

927 511.255

Справка
о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах











Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

4 316.279

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

687.663

213.627

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

107 852.324

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ




Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за год 2009 г.

Дата (год, месяц, число)










Организация: Открытое Акционерное Общество "Омское Моторостроительное Конструкторское Бюро"

по ОКПО

07537619

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5508000137

Вид деятельности: НИОКР

по ОКДП




Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное Общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

по отгрузке

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

261 248.287

193 777.11

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-177 525.503

-156 152.178

Валовая прибыль

029

83 722.784

37 624.932

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж (строки

050

83 722.784

37 624.932

Прочие доходы и расходы










Проценты к получению

060

250.624

10.752

Проценты к уплате

070

-79 324.132

-22 956.186

Доходы от участия в других организациях

080

0

0.168

Прочие доходы

090

22 489.456

35 413.603

Прочие расходы

100

-22 176.338

-45 557.757

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

4 962.394

4 535.512

Отложенные налоговые активы

141

0

0

Отложенные налоговые обязательства

142

3.879

-43.68

Текущий налог на прибыль

150

-3 286.783

-4 001.174

Пени, штрафы

151

-1 410.82

-247.335

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

268.67

243.323

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)


200


2 289.102


2 956.371

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

Убыток

Прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-




-

-


Прибыль (убыток) прошлых лет

220

-6.617

-55.014







Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230













Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

8 618.837

5 656.125

2 019.011

1 992.311

Отчисления в оценочные резервы

250













Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

75

30.1

17.551

60.705

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА




Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2009 год

Дата (год, месяц, число)










Организация: Открытое Акционерное Общество "Омское Моторостроительное Конструкторское Бюро"

по ОКПО

07537619

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5508000137

Вид деятельности: НИОКР

по ОКДП




Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое Акционерное Общество

по ОКОПФ/ОКФС

47/41

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384



I. Изменения капитала


Показатель


Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспреде-ленная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010


19.391


18 884.704


-


5 338.353


24 242.448

2008г.

------------------------

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике



011



Х



Х



Х



-



-

Результат от переоценки объектов основных средств


012


Х


-


Х


-


-







Х

-

-

-

-

Остаток на 1 января предыдущего года


020


19.391


18 884.704


-


5 338.353


24 242.448

Результат от пересчета иностранных валют


023


Х


-


Х


Х


-

Чистая прибыль

025

Х

Х

Х

243.324

243.324

Дивиденды

026

Х

Х

Х

-974.786

-974.786

Отчисления в резервный фонд

030

Х

Х

-

-

-

Увеличение величины капитала за счёт:

дополнительного выпуска акций



041



-



Х



Х



Х



-

увеличения номинальной стоимости акций


042


-


Х


Х


Х


-

реорганизации юридического лица

043

-

Х

Х

Х

-

пени и штрафы

044

-

-

-

0

0

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций



051



-



Х



Х



Х



-

уменьшения количества акций

052

-

Х

Х

Х

-

реорганизации юридического лица

053

-

Х

Х

-

-

списание ОС

054

-

-1 455.831

-

1 455.832

-0.001

Остаток на 31 декабря предыдущего года


060


19,391


17 428.873


-


6 062.723


23 510.987

2009 год

(отчетный год)

Изменения в учетной политике



061



Х



Х



Х



-



-

Результат от переоценки объектов основных средств


062


Х


-


Х


-


-







Х

-

-

-

-

Остаток на 1 января отчетного года

100

19.391

17 428.873

-

6 062.723

23 510.987

Результат от пересчета иностранных валют


103


Х


-


Х


Х


-

Чистая прибыль

105

Х

Х

Х

268.67

268.67

Дивиденды

106

Х

Х

Х

-

-

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

4.848

-4.848

-

Увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций



121



-



Х



Х



Х



-

увеличения номинальной стоимости акций


122


-


Х


Х


Х


-

реорганизации юридического лица

123

-

Х

Х

-

-

дооценка ОС

124

-

-

-

0

0

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций



131



-



Х



Х



Х



-

уменьшения количества акций

132

-

Х

Х

Х

-

реорганизация юридического лица

133

-

Х

Х

-

-

списание ОС

134

-

-1 246.735

-

1 246.734

-0.001

Остаток на 31 декабря отчетного года


140


19.391


16 182.138


4.848


7 573.279


23 779.656

II. Резервы

Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

















(наименование резерва)


данные предыдущего года






-



-



-



-

данные отчетного года




-

-

-

-



















(наименование резерва)


данные предыдущего года






-



-



-



-

данные отчетного года




-

-

-

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

















(наименование резерва)


данные предыдущего года






-



-



-



-

данные отчетного года




-

-

-

-



















(наименование резерва)


данные предыдущего года






-



-



-



-

данные отчетного года




-

-

-

-

Оценочные резервы:

















(наименование резерва)


данные предыдущего года






-



-



-



-

данные отчетного года




-

-

-

-



















(наименование резерва)


данные предыдущего года






-



-



-



-

данные отчетного года




-

-

-

-

Резервы предстоящих расходов:

















(наименование резерва)


данные предыдущего года






-



-



-



-

данные отчетного года




-

-

-

-



















(наименование резерва)


данные предыдущего года






-



-



-



-

данные отчетного года




-

-

-

-