Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения Липецкой области как субъекта бюджетного планирования на 2010 год
Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- «О результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования, 264.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности, 269.43kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
Управлению здравоохранения Липецкой области в плановом периоде до 2011 года предстоит реализовать две бюджетные целевые программы:
1. «Совершенствование системы охраны здоровья населения Липецкой области (2009-2013 годы)»
Цель программы – сохранение и укрепление общественного здоровья, дальнейшее снижение инвалидизации и смертности населения на основе устойчивого развития системы здравоохранения области.
2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2012 годы»
Целями данной программы является формирование у населения негативного отношения к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сокращение масштабов потребления психоактивных веществ населением области.
Подробная характеристика целевых программ в сфере здравоохранения, задачи и показатели эффективности реализованных мероприятий приведены в приложении № 5.
Основные показатели, характеризующие результаты непрограммной деятельности управления здравоохранения приведены ниже:
Показатели | Годы | Значения | |
Цель I. Снижение преждевременной смертности населения от предотвратимых причин | |||
Задача 1.1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи | |||
Смертность населения трудоспособного возраста, всего (на 100 тыс. соответствующего возраста) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 749,4 750,2 745,0 744,0 740,0 700,0 | |
в том числе • от болезней системы кровообращения | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 258,2 249,2 244,8 235,0 230,0 230,0 | |
• от новообразований | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 105,1 106,4 102,7 100,0 99,0 99,0 | |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего (дни) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 10,0 10,4 10,0 9,5 9,2 9,0 | |
Задача 1.2. Предупреждение заболеваний социального характера | |||
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 | |
Клиническое излечение впервые выявленных больных туберкулезом (%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 42,2 62,5 42,4 42,6 43,0 44,0 | |
Уровень заболеваемости венерическими заболеваниями (на 100 тыс. населения) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 126,7 120,0 119,0 118,0 117,0 116,0 | |
Уровень инвалидности в связи с психическими заболеваниями (на 10 тыс. населения) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 4,3 3,9 3,8 3,7 3,5 3,3 | |
Темпы распространения ВИЧ-инфекции на территории области (%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 15,0 11,2 14,0 13,0 12,0 10,0 | |
Уровень заболеваемости гепатитом В (на 100 тыс. населения) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 3,15 1,54 1,5 1,5 1,5 1,5 | |
Уровень заболеваемости гепатитом С (на 100 тыс. населения) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 1,45 0,90 0,85 0,80 0,80 0,75 | |
Задача 1.3. Предупреждение чрезвычайный ситуаций и ликвидация их последствий | |||
Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин (на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 226,6 207,6 205,0 200,0 195,0 190,0 | |
Задача 1.4. Обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | |||
Обеспечение контроля качества лекарственных средств, закупленных за счет средств федерального и областного бюджетов (%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 100 100 100 100 100 100 | |
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные средства отдельных категорий граждан по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные учреждения (%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 | |
Цель 2. Сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детей и подростков | |||
Задача 1.2. Улучшение состояния здоровья матерей | |||
Материнская смертность (на 100 тыс. человек родившихся живыми) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 33,4 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 | |
Доля женщин, вставших на учет по беременности до 12-ти недель (%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 81,1 81,4 82,0 82,5 83,0 83,5 | |
Охват женщин пренатальным скринингом (%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 97,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 | |
Задача 2.2. Улучшение состояния здоровья детей и матерей | |||
Смертность населения: • младенческая (на 1000 человек родившихся живыми) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 7,9 7,2 6,9 6,7 6,6 6,6 | |
• от 1 года до 4 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 39,6 39,0 38,5 38,0 38,0 38,0 | |
• от 5 до 9 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 25,2 25,0 24,8 24,5 24,3 24,3 | |
• от 10 до 14 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 34,0 | |
• от 15 до 19 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 106,2 105,9 105,0 104,5 104,0 104,0 | |
Удельный вес детей I и II групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 76,4 74,7 76,8 77,0 77,2 77,2 | |
Цель 3. Расширение и повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни | |||
Задача 3.1. Повышение эффективности медицинской профилактики | |||
Выполнение плана дополнитель-ной диспансеризации работающего населения (%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 92 101 100 100 100 100 | |
Количество публикаций в средствах массовой информации: | | | |
• телеэфиры | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 450 579 600 600 600 600 | |
• радиоэфиры | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 1225 1097 1100 1100 1100 1100 | |
• печатные статьи | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 641 1811 1850 1850 1850 1850 | |
Проведение тематического анкетирования среди учеников и молодежи (количество) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 3500 3500 350 3500 3500 3500 | |
Издание методических рекомендаций (количество) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 6 6 10 12 12 12 | |
Задача 3.2. Совершенствование гигиенического воспитания граждан и формирование здорового образа жизни | |||
Проведение тематических книжных выставок по здоровому образу жизни (количество) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 5 6 10 12 12 12 | |
Подготовка методических пособий для руководителей детского чтения по вопросам гигиенического воспитания и формирования здорового образа жизни (количество) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 0 0 2 3 3 3 | |
Цель 4. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения и обеспечения рационального использования ресурсного потенциала отрасли | |||
Задача 4.1. Совершенствование управления деятельностью регионального здравоохранения | |||
Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года ) (штук на 10000 человек населения) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 115,3 112,9 101,6 100,0 96,0 94,0 | |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 | |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения (дни) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 28,4 28,7 23,0 22,0 21,0 21,0 | |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 13,3 12,9 12,5 12,3 12,0 11,5 | |
Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе | | | |
• стационарная медицинская помощь (койко-дни) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 3,732 3,71 3,4 3,0 2,8 2,8 | |
• амбулаторная медицинская помощь: | | | |
амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 9,673 9,759 9,95 9,95 9,95 9,95 | |
дневные стационары всех типов (пациенто-дни) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 0,752 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 | |
• скорая медицинская помощь (вызовы) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 0,354 0344 0,318 0,318 0,318 1,318 | |
Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат (%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 0 0 87 87 87 87 | |
Доля автономных учреждений от общего числа образовательных бюджетных учреждений(%) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 0 0 60 60 60 60 | |
Задача 4.2. Подготовка и переподготовка медицинских кадров | |||
Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года) (человек на 10 тыс. населения) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 36,5 36,6 36,0 35,5 35,0 35,0 | |
Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года) (человек на 10 тыс. населения) | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 112,9 111,8 111,0 111,0 111,0 111,0 | |
Процент аттестованных врачей | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 59,7 59,7 58,0 58,2 58,6 59,0 | |
Процент аттестованного среднего медицинского персонала | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | 66,0 67,5 68,0 69,0 69,0 69,0 |
РАЗДЕЛ 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.
В 2009 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств распределен по целям и задачам (приложение № 4):
- 1593,9 млн. руб. (42,4%) - ведомственная программа и
областные целевые программы
- 2010,9 млн. руб. (55,8%) - непрограммная часть
(страхование неработающих граждан),
________________________
3604,8 млн. руб. (100%)
В 2010 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств планируется распределить по целям и задачам:
- 2082,6 млн. руб. (50,9%) - ведомственная программа и
областные целевые программы
- 2010,9 млн. руб. (49,1%) - непрограммная часть
(страхование неработающих граждан),
________________________
4093,5 млн. руб. (100%)
В 2011 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств планируется распределить по целям и задачам:
- 2248,6 млн. руб. (52,8%) - ведомственная программа и
областные целевые программы
- 2010,9 млн. руб. (47,4%) - непрограммная часть
(страхование неработающих граждан),
________________________
4259,5 млн. руб. (100%)
В 2012 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств планируется распределить по целям и задачам:
- 2473,6 млн. руб. (52,8%) - ведомственная программа и
областные целевые программы
- 2212,0 млн. руб. (47,2%) - непрограммная часть
(страхование неработающих граждан),
________________________
4685,6 млн. руб. (100%)