Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения Липецкой области как субъекта бюджетного планирования на 2010 год

Вид материалаДоклад

Содержание


Цель I. Снижение преждевременной смертности населения от предотвратимых причин
Задача 1.2. Предупреждение заболеваний социального характера
Задача 1.3. Предупреждение чрезвычайный ситуаций и ликвидация их последствий
Задача 1.4. Обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
Задача 2.2. Улучшение состояния здоровья детей и матерей
Задача 3.2. Совершенствование гигиенического воспитания граждан и формирование здорового образа жизни
Задача 4.2. Подготовка и переподготовка медицинских кадров
РАЗДЕЛ 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.
Подобный материал:
1   2   3   4
РАЗДЕЛ 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.


Управлению здравоохранения Липецкой области в плановом периоде до 2011 года предстоит реализовать две бюджетные целевые программы:


1. «Совершенствование системы охраны здоровья населения Липецкой области (2009-2013 годы)»

Цель программы – сохранение и укрепление общественного здоровья, дальнейшее снижение инвалидизации и смертности населения на основе устойчивого развития системы здравоохранения области.


2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2012 годы»

Целями данной программы является формирование у населения негативного отношения к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сокращение масштабов потребления психоактивных веществ населением области.


Подробная характеристика целевых программ в сфере здравоохранения, задачи и показатели эффективности реализованных мероприятий приведены в приложении № 5.


Основные показатели, характеризующие результаты непрограммной деятельности управления здравоохранения приведены ниже:


Показатели


Годы

Значения

Цель I. Снижение преждевременной смертности населения от предотвратимых причин

Задача 1.1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи

Смертность населения трудоспособного возраста, всего (на 100 тыс. соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

749,4

750,2

745,0

744,0

740,0

700,0

в том числе

• от болезней системы кровообращения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

258,2

249,2

244,8

235,0

230,0

230,0

• от новообразований

2007

2008

2009

2010

2011

2012

105,1

106,4

102,7

100,0

99,0

99,0

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего (дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10,0

10,4

10,0

9,5

9,2

9,0


Задача 1.2. Предупреждение заболеваний социального характера

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

85,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Клиническое излечение впервые выявленных больных туберкулезом (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

42,2

62,5

42,4

42,6

43,0

44,0

Уровень заболеваемости венерическими заболеваниями (на 100 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

126,7

120,0

119,0

118,0

117,0

116,0

Уровень инвалидности в связи с психическими заболеваниями (на 10 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4,3

3,9

3,8

3,7

3,5

3,3

Темпы распространения ВИЧ-инфекции на территории области (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15,0

11,2

14,0

13,0

12,0

10,0

Уровень заболеваемости гепатитом В (на 100 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,15

1,54

1,5

1,5

1,5

1,5

Уровень заболеваемости гепатитом С (на 100 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,45

0,90

0,85

0,80

0,80

0,75


Задача 1.3. Предупреждение чрезвычайный ситуаций и ликвидация их последствий

Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

226,6

207,6

205,0

200,0

195,0

190,0


Задача 1.4. Обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

Обеспечение контроля качества лекарственных средств, закупленных за счет средств федерального и областного бюджетов (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100

100

100

100

100

100

Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные средства отдельных категорий граждан по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные учреждения (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9


Цель 2. Сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детей и подростков


Задача 1.2. Улучшение состояния здоровья матерей

Материнская смертность (на 100 тыс. человек родившихся живыми)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

33,4

15,9

15,9

15,9

15,9

15,9

Доля женщин, вставших на учет по беременности до 12-ти недель (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

81,1

81,4

82,0

82,5

83,0

83,5

Охват женщин пренатальным скринингом (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

97,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0



Задача 2.2. Улучшение состояния здоровья детей и матерей

Смертность населения:

• младенческая (на 1000 человек родившихся живыми)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7,9

7,2

6,9

6,7

6,6

6,6

• от 1 года до 4 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

39,6

39,0

38,5

38,0

38,0

38,0

• от 5 до 9 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

25,2

25,0

24,8

24,5

24,3

24,3

• от 10 до 14 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

36,0

35,5

35,0

34,5

34,0

34,0

• от 15 до 19 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

106,2

105,9

105,0

104,5

104,0

104,0

Удельный вес детей I и II групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

2007

2008

2009

2010

2011

2012

76,4

74,7

76,8

77,0

77,2

77,2


Цель 3. Расширение и повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни

Задача 3.1. Повышение эффективности медицинской профилактики

Выполнение плана дополнитель-ной диспансеризации работающего населения (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

92

101

100

100

100

100

Количество публикаций в средствах массовой информации:







• телеэфиры

2007

2008

2009

2010

2011

2012

450

579

600

600

600

600

• радиоэфиры

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1225

1097

1100

1100

1100

1100

• печатные статьи

2007

2008

2009

2010

2011

2012

641

1811

1850

1850

1850

1850

Проведение тематического анкетирования среди учеников и молодежи (количество)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3500

3500

350

3500

3500

3500

Издание методических рекомендаций (количество)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6

6

10

12

12

12


Задача 3.2. Совершенствование гигиенического воспитания граждан и формирование здорового образа жизни

Проведение тематических книжных выставок по здоровому образу жизни (количество)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5

6

10

12

12

12

Подготовка методических пособий для руководителей детского чтения по вопросам гигиенического воспитания и формирования здорового образа жизни (количество)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

2

3

3

3


Цель 4. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения и обеспечения рационального использования ресурсного потенциала отрасли


Задача 4.1. Совершенствование управления деятельностью регионального здравоохранения

Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года ) (штук на 10000 человек населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

115,3

112,9

101,6

100,0

96,0

94,0

Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения (дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28,4

28,7

23,0

22,0

21,0

21,0

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13,3

12,9

12,5

12,3

12,0

11,5

Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя,

в том числе







• стационарная медицинская помощь (койко-дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,732

3,71

3,4

3,0

2,8

2,8

• амбулаторная медицинская помощь:







амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,673

9,759

9,95

9,95

9,95

9,95

дневные стационары всех типов (пациенто-дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,752

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

• скорая медицинская помощь (вызовы)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,354

0344

0,318

0,318

0,318

1,318

Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

87

87

87

87

Доля автономных учреждений от общего числа образовательных бюджетных учреждений(%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

60

60

60

60


Задача 4.2. Подготовка и переподготовка медицинских кадров

Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года)

(человек на 10 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

36,5

36,6

36,0

35,5

35,0

35,0

Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года)

(человек на 10 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

112,9

111,8

111,0

111,0

111,0

111,0

Процент аттестованных врачей

2007

2008

2009

2010

2011

2012

59,7

59,7

58,0

58,2

58,6

59,0

Процент аттестованного среднего медицинского персонала

2007

2008

2009

2010

2011

2012

66,0

67,5

68,0

69,0

69,0
69,0



РАЗДЕЛ 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.


В 2009 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств распределен по целям и задачам (приложение № 4):

- 1593,9 млн. руб. (42,4%) - ведомственная программа и

областные целевые программы

- 2010,9 млн. руб. (55,8%) - непрограммная часть

(страхование неработающих граждан),

________________________

3604,8 млн. руб. (100%)


В 2010 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств планируется распределить по целям и задачам:

- 2082,6 млн. руб. (50,9%) - ведомственная программа и

областные целевые программы

- 2010,9 млн. руб. (49,1%) - непрограммная часть

(страхование неработающих граждан),

________________________

4093,5 млн. руб. (100%)


В 2011 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств планируется распределить по целям и задачам:

- 2248,6 млн. руб. (52,8%) - ведомственная программа и

областные целевые программы

- 2010,9 млн. руб. (47,4%) - непрограммная часть

(страхование неработающих граждан),

________________________

4259,5 млн. руб. (100%)


В 2012 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств планируется распределить по целям и задачам:

- 2473,6 млн. руб. (52,8%) - ведомственная программа и

областные целевые программы

- 2212,0 млн. руб. (47,2%) - непрограммная часть

(страхование неработающих граждан),

________________________

4685,6 млн. руб. (100%)