Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг

Вид материалаДокументы

Содержание


Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справкао наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
На начало отчетного периода
Отчет о прибылях и убытках
Наименование показателя
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал (85)

410

260900

47905

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал (87)

420

20555

10190

Резервный капитал (86)

430

3767

3767

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

3767

3767




433

0

0













Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

210938

396391

ИТОГО по разделу III

490

496160

458283

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

510

500000

844273

Отложенные налоговые обязательства

515

2585

3683

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0




521

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

502585

847956

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

610

441850

500620

Кредиторская задолженность

620

360140

414239

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

266190

330019

задолженность перед персоналом организации

622

12588

14622

задолженность перед государственными внебюджетными

фондами

623

6958

6864

задолженность по налогам и сборам

624

9907

20546

прочие кредиторы

625

64497

42188

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате

доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

1689

16920

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0




661

0

0

ИТОГО по разделу V

690

803679

916551

БАЛАНС

700

1802424

2222760

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

399

399

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

351

21

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

42647

53458

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

0

0

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0




1000

0

0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 января 2008г .




Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002




Дата (год, месяц, число)










Организация: ОАО “Уралхимпласт”

по ОКПО

55778270

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6623005777

Вид деятельности: производство и реализация синтетических смол и пластмасс

по ОКВЭД





Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество/ частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС


47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384




Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

4083789

3081767




011

0

0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(3290936)

(2705252)




021

0

0

Валовая прибыль

029

792853

376515

Коммерческие расходы

030

(124835)

(85500)

Управленческие расходы

040

(332862)

(237846)

Прибыль (убыток) от продаж

050

335156

53169

Прочие доходы и расходы










Проценты к получению

060

14369

8084

Проценты к уплате

070

(104418)

(64152)

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие доходы

090

262904

143851




091







Прочие расходы

100

(240438)

(133552)




110







Прибыль (убыток) до налогообложения

140

267573

7400

Отложенные налоговые активы

141

2171

(844)

Отложенные налоговые обязательства

142

(1098)

(1117)

Текущий налог на прибыль

150

(69107)

(879)

Обязательные платежи

180

(24451)

1468

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

175088

6028

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

5414

1064

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

233

2135

181

1366

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

34

7515

(160)

7535

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

0

0

0

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

10847

15275

2701

3922

Отчисления в оценочные резервы

250

х

0

х

0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

11026

10811

30

4092




270

0

0

0

0