Муниципальное образование – Рязанский муниципальный район Рязанской области

Вид материалаДокументы

Содержание


Экономические и социальные предпосылки разработки Программы.
3. Основные цели и задачи Программы.
4.Затраты на реализацию Программы и планируемый социально-экономический эффект. 4.1. Затраты на реализацию мероприятий программы
Затраты, тыс. руб.
Организационные мероприятия
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
Областной бюджет
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Экономические и социальные предпосылки разработки Программы.


В муниципальном образовании Рязанский муниципальный район существует значительный потенциал энергосбережения в зданиях и помещениях муниципальных учреждений и жилого фонда.

Затраты на энергопотребление бюджетных учреждений составляют существенную часть бюджета.

Значительная часть этих расходов являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и отсутствием современных методов управления энергопотреблением.

Значительная доля бюджета муниципального образования Рязанский муниципальный район в связи с ростом тарифов на ТЭР уходит на оплату потребляемых энергоресурсов.

Для обеспечения эффективного использования энергоресурсов необходимо комплексно и системно подходить к решению финансовых, организационно-методических, технических вопросов.

Такой процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу, способствующие развитию энергосбережения, а с 2011 года приступить к реализации программных мероприятий.

Программа в первую очередь нацелена на повышение уровня энергоэффективности в зданиях, находящихся в муниципальной собственности, но включает и другие направления действий.

В рамках Программы предусматриваются действия, направленные на поддержку инициативы населения в вопросах снижения затрат на энерго- и водопотребление.

3. Основные цели и задачи Программы.


Целями реализации программы являются:
  • повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;
  • снижение потерь энергетических ресурсов при их передаче;
  • снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах потребления при повышении уровня комфортности потребителей;
  • снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов;
  • снижение финансовой нагрузки на бюджет МО Рязанский муниципальный район за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду и субсидий на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;
  • улучшение экологической обстановки в МО Рязанский муниципальный район за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива, и уменьшения сброса сточных вод МО Рязанский муниципальный район;
  • формирование общественного сознания по проблемам энергосбережения;
  • для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи программы;
  • внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов;
  • организация проведения энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
  • снижение аварийности в теплосети и уменьшение затрат на ремонтные работы;
  • повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла потребителям;
  • уменьшение износа оборудования.

4.Затраты на реализацию Программы и планируемый социально-экономический эффект.

4.1. Затраты на реализацию мероприятий программы


Затраты на реализацию мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности представлены ниже в таблице:

Приложение 1.

п/п

Наименование мероприятия по энергосбережению

Источник финансиро-вания

Затраты, тыс. руб.

всего (за период реализации программы)

в том числе по годам

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Организационные мероприятия

Федеральный бюджет

324,00

0,00

162,00

162,00

0,00

0,00

Областной бюджет

17808,065

0,00

16675,565

1132,5

0,00

0,00

Бюджет МО

1272,056

0,00

1045,056

227,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

3 357,00

0,00

1 678,50

1 678,50

0,00

0,00

Итого

22761,121

0,00

19561,121

3200,00

0,00

0,00

1.1.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органов муниципальной власти

Федеральный бюджет

0

 

 

 

 

 

Областной бюджет

0

 

 

 

 

 

Бюджет МО

0

 

 

 

 

 

Внебюджетные источники

0

 

 

 

 

 

Итого

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Создание рабочей группы в целях обеспечения согласованных действий при реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

Информационное обеспечение на территории МО мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рязанской области

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5.

Ежегодное составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6.

Мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО за составлением, оформлением и анализом топливно-энергетических балансов

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7.

Мероприятия по осуществлению контроля органов власти МО по учету в инвестиционных и производственных программах мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8.

Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти области и органов местного самоуправления области, находящихся в областной и муниципальной собственности, приборами учета используемых Энергоресурсов и их ввод в эксплуатацию

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9.

Разработка мер, обеспечивающих недопущение оборота на территории Рязанской области ламп накаливания, используемых для целей освещения мощностью: более 100 Вт более 75 Вт более 25 Вт поэтапно

 

 

 

 

 

 

 

1.1.10.

Разработка и внедрение мероприятий по выявлению лиц, незаконно использующих Энергоресурсы, с привлечением их к административной или иной ответственности

 

 

 

 

 

 

 

1.1.11.

Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для государственных или муниципальных нужд

 

 

 

 

 

 

 

1.1.12.

Обеспечение реализации бюджетными организациями и учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для государственных или муниципальных нужд

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13.

Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных организаций и учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

15543,065

0,00

15543,065

0,00

0,00

0,00

Бюджет МО

818,056

0,00

818,056

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

16361,121

0,00

16361,121

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению

Федеральный бюджет

0,00

 

0,00

0,00

 

 

Областной бюджет

15543,063

 

15543,063

0,00

 

 

Бюджет МО

818,056

 

818,056

0,00

 

 

Внебюджетные источники

0,00

 

 

 

 

 

Итого

16361,121

0

16361,121

0,00

0

0

1.2.2.

Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.

Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными организациями и учреждениями Энергоресурсов, исходя из сокращения потребления каждого энергоресурса на 3 % к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 01.01.2011 г.

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Федеральный бюджет

324,00

0,00

162,00

162,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2 265,00

0,00

1 132,50

1 132,50

0,00

0,00