Стратегия социально-экономического развития Нижнекамского муниципального района до 2012 года

Доклад - Экономика

Другие доклады по предмету Экономика

°ют качество питьевой воды (появляются примеси железа), а также потери в сетях.

Износ сетей водоснабжения и оборудования составляет 70-80%. Аварий на объектах водоснабжения последние годы не отмечалось. В тоже время, зафиксированы случаи нарушений на сетях водопровода (2006 год 85, 2007 год 80), которые были устранены в течение суток.

Объекты водоснабжения по своей мощности были рассчитаны на обслуживание города с населением 40 тыс. человек, а с водозабора вода должна была поступать и потребителям города Чистополь. Но в настоящее время численность населения муниципального образования п.г.т. Камские Поляны составляет 15,6 тыс. чел., и мощность объектов водоснабжения загружена на 15%. Если в 2004 году общий забор воды составлял 1956,9 тыс. куб. м, то в 2007 году 1263,6 тыс. куб. м, а реализация в 2004 году была 1401,1 тыс.куб. м, в 2007 году уже 750,8 тыс.куб. м.

Население потребляет 87,4% от общего объема реализации хозяйственно-питьевой воды (таблица 14).

Снижение объемов потребления хозяйственно-питьевой воды ежегодно в среднем на 12-15% приводит к росту непокрытых затрат. В последующие годы (исходя из существующего жилищного фонда) в связи с установкой квартирных приборов учета объем реализации услуги холодного водоснабжения по прогнозу будет уменьшаться. На 2008 год прогноз выработки хозяйственно-питьевой воды принят с учетом снижения на 5% к уровню 2007 года. Потери в сетях и недопоставка услуги составляют 40% от объема выработки.

 

Таблица 14 Характеристика водоснабжения (тыс. м3)

Наименование показателей2004 год2005 год2006 год2007 годОбъем водопотребления, всего 1401,1966,7845,7750,8в том числе по группам потребителей:- на хозяйственно-питьевые нужды населения 1249,9883,5752,7642,5-бюджетные организации86,554,961,363,3- на другие цели64,728,331,745,0

В структуре себестоимости предприятия наибольший удельный вес имеют затраты на электроэнергию (22%), цеховые расходы (28%), фонд оплаты труда с начислениями (23%), общие эксплуатационные расходы (16%). Кроме того, в виду высокой энергоемкости оборудования эти виды затрат ежегодно увеличиваются. Это влияет на рост тарифов и в целом на эффективность деятельности предприятия. Собственных средств на развитие у предприятия в прошедшие годы не было. Поскольку объекты переданы предприятию в безвозмездное пользование, амортизационные начисления не производятся и ремонтный фонд не создается. Следовательно, амортизация как источник обновления основных фондов не рассматривается и средства не аккумулируются.

Водоотведение. Система водоотведения включает 2 насосные станции (КНС-1, КНС-2) проектной мощностью17 тыс. куб.м/сутки каждая, канализационно-очистные сооружения (КОС) такой же проектной мощностью, канализационные сети протяженностью 59,4 км, (в том числе магистральные 40,1 км, внутриквартальные 19,3 км. Данные объекты введены в основном в 1988 году. Износ сетей и оборудования составляет 60-70%. На сетях канализации аварий за последние годы не было, зафиксированы только нарушения в основном засоры.

Мощности в системе водоотведения загружены на 12-15% в год. Снижение объема потребления хозяйственно - питьевой воды соответственно приводит к уменьшению стоков, а также к не покрываемым затратам. Так, если в 2004 году общий объем стоков был 1362,0 тыс. куб. м, то в 2007 году 785,2 тыс. куб. м. Структура реализации услуги водоотведения потребителям практически соответствует структуре водопотребления (удельный вес населения в общем объеме - 88,2%).

Ежесуточно очищаются очистными сооружениями 5-4 тыс. куб. м сточных вод и образуется 0,01 тонн осадка. Используемая технология утилизации осадка размещение на шламоотвале предприятия.

Так же, как и по водоснабжению, в себестоимости услуги амортизация и ремонтный фонд не предусмотрены. В структуре затрат наибольший удельный вес имеют расходы на электроэнергию (более 20%), цеховые расходы (25%), фонд оплаты труда с начислениями (35%). Собственных средств на обновление основных фондов у предприятия недостаточно.

Поскольку магистральный водопровод имеет не закольцованную схему, то при проведении ремонтных работ происходит отключение не одного дома, а сразу всех домов, что доставляет неудобство для населения поселка.

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 года №210 ФЗ Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, предприятием разработана инвестиционная программа на 2008-2010г.г., включающая первоочередные мероприятия:

1.Теплоэнергетическое хозяйство за счет инвестиционной составляющей к тарифу на 2008 год в сумме 2,0 млн. руб. запланированы следующие мероприятия:

- проведение капитального ремонта сетей 1,5 млн. руб. (капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП 2-3 до жилого дома 2-30 с заменой труб с ЦПУ изоляцией; капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП 2-3 до жилого дома 2-30 и далее до жилого дома 2-30б с заменой труб на полипропиленовые);

- внедрение частотного регулирования 0,5 млн. руб. (внедрение регулируемого электропривода дымососа и дутьевого вентилятора парового котла на котельной).

Реализация данных мероприятий позволит исключить аварийные ситуации, экономить затраты энергоресурсов в общей сумме 263,7 тыс. руб., из них по сетям - 44,5 тыс. руб., на котельной 219,2 тыс. руб. в год.

В 2009 году запланированы мероприятия на общую сумму 1,6 млн. руб., из них на капитальный ремонт сетей 1,2 млн. руб. (сети горячего водоснабжения из полипропилена от жилого дома 1-18 до жилого дома 1-18а, от ЦТП 1-6 до Т-190 и от ЦТП -2 до Т-47); на внедрение частотного регулирования повысительных насосов - 0,4