Итоги социально-экономического развития Солигорского района за 2011 год и основные ориентиры развития на 2012 год 2011 год
Вид материала | Документы |
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования Ухоловский муниципальный, 227.04kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального района приволжский на 2011, 358.11kb.
- Первый год новой пятилетки: основные ориентиры социально-экономического развития страны, 111.96kb.
- «Итоги социально-экономического развития города Актобе за 2011 год и задачи на 2012, 262.3kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Первый год новой пятилетки: основные ориентиры социально-экономического развития страны, 209.22kb.
- Развития области за два предыдущих года, ожидаемые итоги за 2011 год, сценарные условия, 492.34kb.
- Публичный доклад управления образования администрации Артемовского городского округа, 817.76kb.
- Итоги социально-экономического развития района как за 2011 год, так и за 1 квартал, 355.34kb.
- Пояснительная записка о прогнозе социально-экономического развития муниципального района, 283.08kb.
Итоги
социально-экономического развития Солигорского района
за 2011 год и основные ориентиры развития на 2012 год
2011 год является стартовым годом новой пятилетки и в тоже время годом определенных экономических трудностей.
Однако, несмотря на все финансовые сложности, которые ощутила экономика нашего района, как и в целом, Республика Беларусь, работа кадрового потенциала и трудовых ресурсов позволили последовательно решать задачи по и устойчивому функционированию объектов социально-экономической сферы Солигорского района. Позитивная динамика экономического роста в районе приобрела достаточно устойчивый характер.
Итоги работы промышленных организаций показывают, что объем промышленного производства в 2011 году увеличился в 2,4 раза, произведено промышленной продукции на 14,3 трлн. руб. Всеми предприятиями обеспечен рост объемов. В 2011 году в районе сохранилась положительная тенденция на потребительском рынке. Достигнут экономический рост к уровню прошлого года по розничному товарообороту и платным услугам населению.
В целом по району обеспечено прогнозное задание по внешнеэкономической деятельности. По ожидаемой оценке года объем экспорта увеличился в 1,4 раза. Сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами в размере 2 млрд. 950 млн. долл. США, и услугами в сумме 695 млн. долл. США. В экономику региона организациями инвестировано 4,5 млрд. рублей, или 157,2% к аналогичному периоду прошлого года. Введено в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования 100,6 тыс. кв. м. или 100,0% к заданию.
Обеспечено задание по росту среднемесячной заработной плате работников района. За 11 месяцев 2011 года она составила 2 млн. 977 тысяч рублей при задании – 2284,8 тысяч рублей и увеличилась к 2010 году в 1,5 раза. Доведенный Солигорскому району показатель по росту заработной платы выполнен на 130,3 %.
Принимаемые меры, направленные на обеспечение занятости населения, позволили обеспечить контролируемую ситуацию на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в районе составил 0,95 % к экономически активному населению (2010г. – 1,04%).
В экономике района создано 2352 новых рабочих мест или 100,0% к годовому заданию.
Определенные результаты достигнуты в агропромышленном комплексе.
Сельскохозяйственными организациями района в 2011 году произведено валовой продукции 309,7 млрд. рублей, что составляет 102,1% к 2010 году в сопоставимых ценах, в том числе в растениеводстве темп роста составил 115,7%. Рентабельность продаж в сельскохозяйственным организациям составит 6,8% при прогнозном показателе 6-8%.
Качество экономического роста отражается в финансовых результатах работы экономики. За январь- ноябрь 2011 года выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг организациями района составила 19,6 трлн. руб., что в 2,2 раза больше уровня 2010 года, прибыль от реализации составила более 7,5 трлн. руб. с ростом в 3,8 раза, чистая прибыль увеличилась в 4,9 раза и составила 6,9 трлн. руб. За отчетный период обеспечили рентабельную работу 90 из 96 организаций (93,8%).
Но вместе с тем, району не удалось обеспечить выполнение прогнозных показатели по:
1. инвестициям в основной капитал по организациям коммунальной формы собственности - 88,2% прогноз 105,%;
2. прямым иностранным инвестициям - 781 тыс. долл. при задании на 2011 год 70,0 млн. долл. США;
3. экспорту услуг всего по району - 102,6% (ожид.) при прогнозе 111,0%;
4. экспорту товаров по организациям коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности - 120,0% (ожид.) при прогнозе 128,1%.
5. сальдо внешней торговли товарами по организациям коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности ожидается отрицательное в размере 67,2 млн. долл. США при прогнозе минус 38,6 млн. долл. США.
6. показателю по энергосбережению - минус 5,0% (ожид.) при прогнозе минус 6,0%.
Не выполнение прогнозного показателя организациями коммунальной формы собственности (89,8%) обусловлено сокращением приобретения сельскохозяйственной техники организациями агропромышленного комплекса в 2,7 раза.
В текущем году прямые иностранные инвестиции привлечены в сумме 781 тыс. долл. США (1,1% к заданию на год), по области 8,9%.
По организациям коммунальной собственности и не имеющих ведомственной подчиненности сальдо сложилось отрицательным в размере минус 58,7 млн. долл. США (11 мес. т. г.) и превысило прогнозное значение на 20,1 млн. долл. США (прогноз на 2011 год минус 38,6 млн. долл. США). Темп роста экспорта товаров составил 123,6%, импорта - 128,4%. В стоимостном выражении объем импорта превышает объем экспорта в 6,2 раза, что и явилось основной причиной образования отрицательного сальдо.
На показатели внешней торговли услугами района определяющее влияние оказывает деятельность ЗАО «Белорусская калийная компания», на долю которого в экспорте услуг приходится 99,6%, что и явилось основной причиной снижения прогнозного показателя по экспорт услуг всего по району за 11 месяцев (95,5%) при прогнозе 111,0%.
По итогам работы за 11 месяцев текущего года показатель по энергосбережению составил минус 4,9%, при прогнозе минус 6,0 процентов (без учета ОАО «Беларуськалий» - минус 15,4%). Причиной невыполнения районом установленного показателя является низкий процент выполнения показателя ОАО «Беларуськалий (минус 3,0%), доля которого в потреблении энергоресурсов района составляет 88,1%) при задании концерна «Белнефтехим» минус 3,0%, райисполкома минус 6,0%.
В 2012 году предстоит решать серьёзные, ещё более сложные задачи в плане социально-экономического развития района. Потребуется задействовать все имеющиеся резервы, аккумулировать производственный потенциал района для выполнения прогнозных заданий, доведенных решением сессии Минского областного Совета депутатов от 24 декабря 2011 № 119.
На 2012 год Солигорскому району доведено 20 прогнозных показателей социально-экономического развития:
- рентабельность продаж в организациях сельского хозяйства - 3,0%;
- продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - 104,0-105,0%;
- инвестиций в основной капитал в целом по району - 102,0%;
- в том числе по организациям коммунальной формы собственности - 104,0%;
- прямые иностранные инвестиции на чистой основе - 9,0 млн. долл. США;
- удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций - 45,0%;
- розничный товарооборот - 106,%;
- ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования - 40,0 тыс. кв. метров;
- показатель по энергосбережению - минус 5,0 %;
восемь прогнозных показателей по внешнеэкономической деятельности:
- темп роста экспорта товаров всего по району - 111,0%;
- сальдо внешней торговли товарами всего по району - положительное в размере 3200 млн. долл. США;
-темп роста экспорта товаров по организациям коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности - 129,5%;
-сальдо внешней торговли товарами по организациям коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности - отрицательное в размере минус 55,3 млн. долл. США;
- темп роста экспорта услуг всего по району - 110,0%
- сальдо внешней торговли услугами всего по району - отрицательное в размере минус 68,5 млн. долл. США;
-темп роста экспорта услуг по организациям коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности - 127,2%
-сальдо внешней торговли услугами по организациям коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности - положительное в размере 0,6 млн. долл. США.
Впервые вводятся показатели:
- снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) в фактических ценах минус 0,6%.
- объемы сбора (заготовки) бумаги и картона - 2380 тонн;
- объемы сбора (заготовки) стекла - 960 тонн.
Для выполнения поставленных задач основными направлениями развития экономики района в 2012 году должны стать:
Первое. Сбалансированность внешней торговли, выход на положительное сальдо.
Экспорт товаров дожжен стать наиважнейшим показателем работы всех организаций района. Сейчас на рынке жесткая конкуренция, экспортируется только конкурентоспособная продукция, которая по своим параметрам способна обойти товар-аналог. И поэтому организации района должны серьезно работать в этом направлении.
На постоянном действующем семинаре руководящих работников республиканских и местных государственных органов с участием Главы Государства 15,16 декабря прошлого года была поставлена задача, обеспечить удельный вес экспорта товаров в объеме производства не ниже 60-65%. В ближайшие годы предприятия должны выйти на положительное сальдо за счет импортозамещения и увеличения объемов экспорта.
Немаловажное направление во внешней торговле, по которому будет развиваться район в следующем году, – это жесткий контроль за импортом.
Для обеспечения выполнения прогнозных заданий по внешнеэкономической деятельности организациям коммунальной формы собственности и юридическим лицам без ведомственной подчиненности необходимо обеспечить темп роста экспорта товаров не ниже 129,5% при темпе роста импорта 85,9%. В 2011 году темп роста импорта товаров составил 121,9%.
Второе: жесткая экономия материальных и топливно-энергетических ресурсов. Основными мерами в этом направлении должны стать: последовательное выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных Директивой №3 «Экономия и бережливость», по снижению материало- и энергоемкости производства путем внедрения ресурсосберегающих технологий, рациональной закупки сырья и материалов, оптимизации технологических процессов, направленной на снижение норм расхода сырья и материалов.
Занимая в среднем 23% в общем объеме затрат на производство продукции, энергоресурсы по-прежнему должны стать главным фактором экономии.
Третье: это рост объемов инвестиций в основной капитал и эффективность их использования, в том числе привлечение иностранных инвестиций.
Вопросы устойчивого инновационного и инвестиционного развития являются сегодня крайне важными для нашего города и района. Поэтому одной из важных задач для предприятий района является обеспечение более активной работы в области техперевооружения, расширения действующих мощностей, создания новых производств, а также формирование благоприятного инвестиционного климата для отечественных и зарубежных инвесторов.
Необходимо добиться дальнейшего повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики района за счет обновления производственных мощностей. Основным источником финансирования инвестиционной деятельности по-прежнему остаются собственные средства предприятий.
В 2012 году по Солигорскому району запланирована реализация 60 инвестиционных проектов по организациям всех форм собственности на сумму более 1 трлн. рублей. В том числе по организациям подчиненными республиканским органам государственного управления на 2012 год запланировано 27 инвестиционных проектов на общую сумму 746,8 млрд. рублей, местным исполнительным и распорядительным органам государственного управления - 25 инвестиционных проектов на сумму 227,96 млрд. рублей, без ведомственной подчиненности - 8 инвестиционных проектов на сумму 46,3 млрд. рублей.
Приоритетом инвестиционной политики района будет привлечение в экономику иностранных инвестиций как важнейшего источника технологического обновления и модернизации производственного потенциала.
Четвертое. Предметом особого внимания было и остается в районе развитие устойчивого и конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции, а продовольственная безопасность – важнейшим приоритетом государственной экономической политики.
С января 2012 года снова станет прогнозным показатель «валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств». В текущем году его необходимо увеличить на 4-5%. Вроде бы цифры небольшие. Однако с учетом изменения подходов к финансированию агропромышленного комплекса, чтобы их достичь, нужно приложить немало усилий. Вместе с тем считаю, что у нас достаточно резервов в растениеводстве, животноводстве и производстве молока.
Главной задачей агропромышленного комплекса является стабильная работа отраслей сельского хозяйства. Наметившиеся в текущем году тенденции роста объемов производства в агропромышленном комплексе района в 2012 году сохранятся, и основной упор будет сделан на эффективность сельскохозяйственного производства. Прогнозируется показатель уровня рентабельности продаж в сельскохозяйственных организациях на 2012 год в размере 3,0%.
Пятое. Рост производительности труда над ростом заработной платы.
Шестое. Направленность работы организаций на конечный результат - рост выручки от реализации продукции, работ, услуг, повышение рентабельности продаж, получение чистой прибыли.
Прогнозы на предстоящий год напряженные. Но достижение намеченного позволит не только наполнять бюджет и обеспечивать стабильность в социальной сфере, но и последовательно решать существующие проблемы во всем народнохозяйственном комплексе.