Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2008 г

Вид материалаДокументы

Содержание


Справкао наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
На начало
Отчет о прибылях и убытках
Открытое акционерное общество "Татнефть"
Наименование показателя
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период
Отчет об изменениях капитала
Открытое акционерное общество "Татнефть"
Изменения капитала
Добавочный капитал
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ


Наименование показателя

Код пок.

На начало

года

На конец

года

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

5 144 238

3 110 626

в том числе по лизингу

911

3 650 401

2 679 138

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

288 459

443 260

Товары, принятые на комиссию

930




2 025

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

2 234 421

2 600 909

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

2 816 171

1 402 116

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

2 125 427

16 742 838

Износ жилищного фонда

970

16 717

19 695

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

6 353

10 738

Нематериальные активы, полученные в пользование

990







Основные средства переданные в оперативное управление

1000

1 299 433

1 284 417

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ




Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2006 год

Дата (год, месяц, число)

2007

3

28

Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть"

имени В.Д. Шашина

по ОКПО

136352

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1644003838

Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

по ОКВЭД

11.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47

17

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385




Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

197 470 913

174 082 481

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(118 906 551)

(114 616 680)

Валовая прибыль

029

78 564 362

59 465 801

Коммерческие расходы

030

(9 310 848)

(7 916 392)

Управленческие расходы

040







Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

69 253 514

51 549 409

II. Операционные доходы и расходы










Проценты к получению

060

2 744 332

2 085 739

Проценты к уплате

070

(44 741)

(390 839)

Доходы от участия в других организациях

080

706 262

1 142 924

Прочие операционные доходы

090

229 227 341

223 032 136

Прочие операционные расходы

100

(240 717 554)

(226 905 373)

III. Внереализационные доходы и расходы










Внереализационные доходы

120







Внереализационные расходы

130







Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

61 169 154

50 513 996

Отложенные налоговые активы

141

150 038

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

(1 979 761)

Текущий налог на прибыль

150

(17 392 420)

(12 885 217)




160

(115 154)







170



















IV. Чистая прибыль (убыток) отчетного года

190

43 811 618

35 649 018

СПРАВОЧНО.










Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

(2 203 162)

(2 677 944)

Базовая прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)

201

20,04

16,29

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)

202

20,04

16,29


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

40 613

57 737

45 173

49 532

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

714 212

431 471

394 040

398 385

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230













Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

677 171

2 822 347

633 152

2 718 563

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

х

2 859 045

х

289 916

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

26 311

235 463

9 050

85 918



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА




Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2007 год

Дата (год, месяц, число)

2008

03

27

Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть"

имени В.Д. Шашина

по ОКПО

00136352

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1644003838

Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

по ОКВЭД

11.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47

32

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385



  1. Изменения капитала

Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему




2 326 199

20 204 512

1 010 421

115 474 882

139 016 014

2006г.

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике




Х

Х

Х







Результат от переоценки объектов основных средств




Х

1 573 430

Х

( 1 958 155 )

( 384 725 )






















Остаток на 1 января предыдущего года 2006




2 326 199

21 777 942

1 010 421

113 516 727

138 631 289

Результат от пересчета иностранных валют




Х




Х

Х




Чистая прибыль




Х

Х

Х

35 649 018

35 649 018

Дивиденды




Х

Х

Х

( 2 326 199 )

( 2 326 199 )

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

1 446 766

( )

1 446 766

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций

121




Х

Х

Х




увеличение номинальной стоимости акций

122




Х

Х

Х




реорганизации юридического лица

123




Х

Х







Прочие













522 889

522 889

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения количества акций

131

( )

Х

Х

Х

( )

уменьшения номинала акций

132

( )

Х

Х

Х

( )

реорганизации юридического лица

133

( )

Х

Х

( )

( )

Прочие







( 522 889 )

( 894 111 )

( 1 446 766 )

( 2 863 766 )

Остаток на 31 декабря предыдущего года 2006




2 326 199

21 255 053

1 563 076

145 915 669

171 059 997

2007г.

(отчетный год)

Изменения в учетной политике




Х

Х

Х







Результат от переоценки объектов основных средств




Х

1 694 280

Х

( 833 653 )

860 627

Убыток от переоценки




Х







( 122 )

( 122 )

Остаток на 1 января отчетного года




2 326 199

22 949 333

1 563 076

145 081 894

171 920 502

Результат от пересчета иностранных валют




Х




Х

Х




Чистая прибыль




Х

Х

Х

43 811 618

43 811 618

Дивиденды




Х

Х

Х

(10 700 516)

(10 700 516)

Отчисления в резервный фонд




Х

Х

1 266 602

( )

1 266 602

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций







Х

Х

Х




увеличение номинальной стоимости акций







Х

Х

Х




реорганизации юридического лица







Х

Х







Прочие













2 033 878

2 033 878

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций




( )

Х

Х

Х

( )

уменьшения количества акций




( )

Х

Х

Х

( )

реорганизации юридического лица




( )

Х

Х

( )

( )

Прочие







(2 034 096)

(1 446 766)

(1 266 602)

(4 747 464)

Остаток на 31 декабря отчетного года