И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров

Вид материалаДокументы

Содержание


I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справкао наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
На начало отчетного периода
Подобный материал:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   85



АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы (04, 05)

110

14.5

7.5

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

8.3

5.1

организационные расходы

112

0.6

0.1

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

4 320

4 458.7

земельные участки и объекты природопользования

121

0.2

0.2

здания, машины и оборудование

122

1 933.3

2 104.1

Прочие

123

2 007.1

1 949.4

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

574.4

697.6

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

-

-

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (06,82)

140

325.6

110.9

инвестиции в дочерние общества

141

39

40.1

инвестиции в зависимые общества

142

2.8

3

инвестиции в другие организации

143

39.5

41.5

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

2.1

10.3

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

242.2

16

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

5 234.5

5 274.7

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

1 201.9

1 535.9

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

219.3

292.2

животные на выращивании и откорме (11)

212

3.8

6

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

20

34.4

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

898.1

1 151.4

товары отгруженные (45)

215

31.8

26.1

расходы будущих периодов (31)

216

28.4

25.8

прочие запасы и затраты

217

0.5

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

79.5

136.7

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

5.5

4.6

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

2.5

-

векселя к получению (62)

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

-

-

авансы выданные (61)

234

2.1

0.7

прочие дебиторы

235

0.9

3.9

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

504.9

803.1

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

89.7

146

векселя к получению (62)

242

1.8

-

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

-

4.3

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы выданные (61)

245

99.6

187.3

прочие дебиторы

246

313.8

465.5

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

235.6

79.1

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

3.8

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

231.8

79.1

Денежные средства

260

515.5

611.2

касса (50)

261

1.3

0.9

расчетные счета (51)

262

251.5

152.7

валютные счета (52)

263

238.1

202.7

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

24.6

254.9

Прочие оборотные активы

270

5.3

7.2

ИТОГО по разделу II

290

2 548.2

3 177.8

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

7 782.7

8 452.5



ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал (85)

410

1.8

1.8

Добавочный капитал (87)

420

2 350.7

2 329.1

Резервный капитал (86)

430

5.3

0.4

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

5.3

0.5

Фонд социальной сферы (88)

440

66.7

54

Целевые финансирование и поступления (96)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

1 600.4

997

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

(82)

(67.9)

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-

1 123.7

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

-

(10.7)

ИТОГО по разделу III

490

3 942.9

4 427.4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА

491

2 408.3

2 376.3

Займы и кредиты (92, 95)

510

264.3

2.5

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

264.3

2.5

Прочие долгосрочные обязательства

520

0.6

0.7

ИТОГО по разделу IV

590

2 673.2

2 379.5

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты (90, 94)

610

49.1

26.1

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

25.9

23.9

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

23.2

2.2

Кредиторская задолженность

620

685.8

744.7

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

223.6

219

векселя к уплате (60)

622

1.8

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

29

51

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

15.6

27.9

задолженность перед бюджетом (68)

626

32.1

61.6

авансы полученные (64)

627

290.8

302.4

прочие кредиторы

628

92.9

82.8

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (83)

640

431.7

874.8

Резервы предстоящих расходов (89)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

1 166.6

1 645.6

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

7 782.7

8 452.5

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

11.3

13.5

в том числе по лизингу

911

11.2

13.3

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

5 681.7

9 311.9

Товары, принятые на комиссию (004)

930

180.9

61.4

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

46.2

37.1

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

37.3

49.4

Износ жилищного фонда (014)

970

158

28

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

0.3

4.8