Утверждено 01 февраля 2007г
Вид материала | Документы |
- В г. Вязьме смоленской области утверждено на заседании кафедры пиит протокол № от 2007г., 956.47kb.
- Положение об оплате труда работников моу средняя школа №10 с углубленным изучением, 476.11kb.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь, 266.43kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 634.09kb.
- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 1276.21kb.
- Российский университет инноваций (институт), 23.97kb.
- Элективный курс "Животноводство" 9 класс Работу выполнил учитель технологии и физики, 84.31kb.
- Согласовано: утверждаю, 155.37kb.
- С. В. Щедроткина рекламы и журналистики > Н. Г. Чаган 2007г. 2007г. Дисциплина : «Паблик, 35.4kb.
- С. В. Щедроткина Локтев А. А. 2007г. 2007г. Дисциплина: «Администрирование сетей» Форма, 33.54kb.
Приложение № 8 Бухгалтерская отчетность Поручителя за 2003г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
┌─────────┐
на 31 декабря 2003 г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2003│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО "РИСТОКА" по ОКПО │ 52646987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство по ОКВЭД │ 65.2 │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
___________________ ЗАО /частная__________по ОКОПФ/ОКФС │ 67│16 │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
Местонахождение (адрес) 109316,г.Москва,ул.Талалихина д.41 стр.14
__________________________________________________________________
┌───────────┐
Дата утверждения │ │
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
АКТИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | | |
Основные средства | 120 | | |
Незавершенное строительство | 130 | | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | 2050 |
Отложенные налоговые активы | 145 | | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 0 | 2050 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 20 | 20 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | | |
животные на выращивании и откорме | 212 | | |
затраты в незавершенном производстве | 213 | | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | |
товары отгруженные | 215 | | |
расходы будущих периодов | 216 | 20 | 20 |
прочие запасы и затраты | | | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | | 2 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | | 2 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 2047 | |
Денежные средства | 260 | | |
Прочие оборотные активы | 270 | | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 2067 | 22 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 2067 | 2072 |
ПАССИВ | Код пока- зателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 16 | 16 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | | ( ) | ( ) |
Добавочный капитал | 420 | | |
Резервный капитал | 430 | | |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | | | |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 26 | 15 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 42 | 31 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | | 989 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | | 989 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 990 | 998 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1035 | 54 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 1032 | 48 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | | |
задолженность перед бюджетом | 624 | 3 | 0 |
прочие кредиторы | 625 | | 6 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
Доходы будущих периодов | 640 | | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
ИТОГО по разделу V | 690 | 2025 | 1052 |
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 2067 | 2072 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | | | |
в том числе по лизингу | | | |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | | | |
Товары, принятые на комиссию | | | |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | | | |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | | | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | | | 1 000 000 |
Износ жилищного фонда | | | |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | | | |
Нематериальные активы, полученные в пользование | | | |
| | | |
Руководитель _________Серебряков Ю.В.Главный бухгалтер _______Карманович О.Н.
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"22" марта 2004 г.
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
┌─────────┐
за год 2003 г. │ КОДЫ │
├─────────┤
Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
├──┬───┬──┤
Дата (год, месяц, число)2003│ 12│31│
├──┴───┴──┤
Организация ЗАО "РИСТОКА" по ОКПО │ 52646987│
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7722201848│
├─────────┤
Вид деятельности строительство по ОКВЭД │ 65.2 │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │
____________ЗАО /частная________ по ОКОПФ/ОКФС │67 │ 16│
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
Показатель | За отчет- ный период | За анало- гичный период предыду- щего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | | |
Валовая прибыль | 029 | | |
Коммерческие расходы | 030 | | |
Управленческие расходы | 040 | | |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | | |
Прочие доходы и расходы | | | |
Проценты к получению | 060 | | |
Проценты к уплате | 070 | | |
Доходы от участия в других организациях | 080 | | |
Прочие операционные доходы | 090 | 2 | |
Прочие операционные расходы | 100 | ( 13) | (7) |
Внереализационные доходы | 120 | | 938 |
Внереализационные расходы | 130 | | ( 872) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (11) | 59 |
Отложенные налоговые активы | 141 | | |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | | |
| | | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (11) | 44 |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства(активы) | 200 | | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | | |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | |
| | | |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | |||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании | 210 | | | | |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | | | | |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | | | | |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | | | | |
Отчисления в оценочные резервы | 250 | Х | | Х | |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | | | | |
| | | | | |
Руководитель ________Серебряков Ю.В.Главный бухгалтер _______Карманович О.Н.
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"22" марта 2004 г.