Доклад главы администрации

Вид материалаДоклад

Содержание


5. Физическая культура и спорт
6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
7. Жилищно-коммунальное хозяйство
8. Организация муниципального управления
Подобный материал:
1   2   3
По строкам с 84-88 соотношение численности учителей к прочему персоналу:

В 2009 году

Учителей 40,3%

Прочих работников59,7%


В 2010 году

Учителей 41,8%%

Прочих работников 58,2%


Показатель соотношения учителей к прочему персоналу увеличился на 1,5 %.

Превышение численности прочего персонала относительно педагогов объясняется тем, что в Бондаревской школе имеется два здания, второе здание столовой находится в отдалении от здания школы, поэтому там дополнительно содержаться ставки сторожей и уборщица. В Большемонокской школе имеется три здания, где дополнительно содержаться ставки кочегаров и сторожей. В Новониколаевской школе в связи со строительством нового здания школы увеличился обслуживающий персонал.

Проводится работа по улучшению показателей. В ближайшие годы планируется создать базовые столовые, после чего возможно сокращение поваров и кухонных работников. Также планируется пристройка пищеблока в Бондаревской школе, за счет чего будет сокращение сторожей.


Наполняемость классов комплектов в 2010-2011 учебном году составляла 14 учащихся. В 2011-2012 учебном году по предварительному комплектованию, согласно новых СанПиН, наполняемость 13,4.


Нестабильная демографическая ситуация значительно снизила показатели № 81 и 99. В результате низкой рождаемости численность учащихся и детей в возрасте 5-18 лет уменьшилась. В 2010 году уменьшение количество школьников на 227 человек по сравнению с 2009 годом, количество детей на – 448 человек.


5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ








Ед. изм

Отчетная информация



















N*-1

N*

N*+1

N*+2

N*+3

103.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом


человек

2193

2762

2762

2762

2762

104.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

спортивными залами

плоскостными спортивными сооружениями

плавательными бассейнами




Процентов


-//-

-//-


-//-




20

149,0

0




20

149,0

0



20

149,0

0



20

149,0

0



20

149,0

0

105.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт


тыс.рублей

















Численность лиц, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2010 г. составил 2762 человек и возрос к уровню 2009 г. на 569 человек. В целом в Бейском районе численность систематически занимающихся спортом, с учетом количества проживающих в районе, в процентном отношении имеет положительную динамику.

В районе имеется 56 спортивных сооружений:

-7 спортивных залов;

-10 приспособленных помещений в образовательных учреждениях для занятий физкультурой и спортом,

-1 стадион (ПУ-15);

-38 спортивных площадок, расположенных на открытом воздухе.

Имеется детско-юношеская спортивная школа, в которой обучается 932 учащихся по 8 видам спорта.

В Бейском районе наиболее развитыми являются следующие виды спорта: легкая атлетика, вольная борьба (девушки), греко-римская борьба, хоккей с мячом, волейбол, футбол. Развивается гиревой спорт и национальные виды - борьба «Курес». Есть потенциал и для развития нового направления - конного спорта.

Важным направлением является вовлечение в систематические занятия спортом взрослого населения. С этой целью на базе спортзала РДК проводятся спортчасы для трудовых коллективов организаций и предприятий. Достигнута договоренность с руководством школ о том, чтобы для всех желающих вечером были раскрыты двери спортзалов. Проведены спартакиады работников - управлений культуры, образования, здравоохранения.


6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ







Ед. изм

Отчетная информация



















N*-1

N*

N*+1

N*+2

N*+3

106.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего

в том числе введенная в действие за

год




кв.метров


-//-

18,1


0,10


20,5


0,08


20,5


0,07

20,4


0,07

20,3


0,08

107.

Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения - всего

в том числе введенных в действие за год




единиц


-//-

396


0,66

398


0,69

401


0,7

404


0,72

408


0,74

109.

Год утверждения или внесения последних изменений:

в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района)

в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры






год


-//-


-//-



0


0


0



0


0


0



2011


2011


2011



0


0


0



0


0


0


Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2010 году стала больше 2,4 кв.метров чем 2009 году.

За 2010 год на территории района построено и сдано в эксплуатацию: 20 жилых домов и квартир, общей площадью 1723 кв. м., при плане 1500 кв. м. В т.ч. 2-а двухквартирных жилых дома для молодых специалистов в с. Бея. Завершен ремонт дамбы в с. Куйбышево и аал Койбалы, построен и сдан в эксплуатацию теплый бокс на СШГЭС. По программе «Социальное развитие села» в 3 –м квартале 2006 г. было начато строительство школы в д. Новониколаевка по самым современным нормам и требованиям, стоимостью 78 млн. руб., со своей котельной, гаражом, стадионом. В 2010 г. закончено ее строительство.

По муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2008-2010 гг. на территории муниципального образования Бейский район» в с. Новотроицкое переселена одна семья за счет средств местного бюджета, стоимостью 450 тыс. руб.

В 2011 г. планируется: построить и сдать в эксплуатацию 1550 кв. м. жилья. Квартиры строятся на современном уровне: в доме отопление, вода, канализация, ванна, туалет, а также имеется огород.

В 2010 году администрацией района проведена большая работа по подготовке документов территориального планирования. В соответствие с муниципальным контрактом институтом «Урбанистики» разработана схема территориального планирования муниципального образования Бейский район. На сегодняшний момент схема проходит стадию согласования. Продолжена работа по разработке генеральных планов поселений. В бюджете МО Бейский район на 2011 год предусмотрены расходы на разработку генеральных планов поселений Бейского района в размере 1287тыс. рублей.


7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО








Ед. изм

Отчетная информация



















N*-1

N*

N*+1

N*+2

N*+3

111.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:

непосредственное управление собственниками помещений
в многоквартирном доме

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

управление управляющей организацией частной формы собственности

управление хозяйственным обществом
с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или)

городского округа (муниципального района) не более 25 процентов






Процентов


-//-


-//


-//-


-//-





0


0


100


0


0



0


0


100


0


0



0


0


0


100


0



0


0


0


100


0



0


0


0


100


0

116.

Доля подписанных паспортов готовности
(по состоянию на 15 ноября отчетного года):

жилищного фонда

котельных






%

%



100

100



100

100




100

100



100

100



100

100

118.

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства


%

100

100

100

90

90

119.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет


%

0,05

0,08

0,12

0,18

0,23

120.

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными


%

0,06

0,06

0,05

0,04

0,04

121.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего

в том числе:

объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс.рублей


-//-


-//-


-//-


-//-

11499,9


1143,7


2111


0


0

5436,7


5383,9


0


0


0

1000


1000


0


0


0

0


0


0


0


0

0


0


0


0


0

На территории Бейского района 4 организации, предоставляющие коммунальные услуги:

- это действующее в с.Бея с 01.01.09 г. МУП ”Теплосети”, МУП ЖКХ с.Новоенисейка,

АУ “Железнодорожник” в с. Кирба, АУ “Коммунальщик” в с.Новотроицкое.

Управление многоквартирными домами в 2009 и 2010 году 100 % осуществляется МУП ЖКХ «Теплосети» с.Бея с 2011 года заступает управляющая компания и 100 % будет обслуживать жилой фонд.

В 2010 году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Бейского района были выделены финансовые средства в размере 10 млн.500 тыс. рублей.

В рамках подготовки многоквартирных домов к эксплуатации в зимний период была проведена большая подготовительная работа, что позволило получить высокую оценку от Жилищной инспекции Республики Хакасия и получить паспорта готовности на все имеющиеся в районе многоквартирные дома и котельные.

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных ежегодно по состоянию на 15 ноября соответствует 100%.

Рост количества многоквартирных домов, в отношении которых проведен кадастровый учет, обусловлен скорым окончанием срока бесплатной приватизации жилья (01.03.2013 год).


8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ








Ед. изм

Отчетная информация



















N*-1

N*

N*+1

N*+2

N*+3

123.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)


процентов

4,76

6,9

6,9

7,5

8

124.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)

в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)




-//-

30,6

26,3

30,1

30,8

30,9

125.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов


-//-

67,8

101

100

100

100

126.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа

библиотеками

парками культуры и отдыха






%

%

%



88,9

100

0



88,9

100

0



88,9

100

0



92,6

100

0



92,6

100

0

127.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)


Процентов от числа опрошенных

65

70

80

80

80

128.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру


тыс.рублей

21 572,0

25 087,0

29 461,0

28 807,0

29 475,0

129.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств


-//-

1 542,0

1 146,0

426,0

1 500,0

1 500,0

130.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда


тыс.рублей

14 858,0

16 205,0

19 645,0

20 807,0

22 808,0

131.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в

основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)




процентов

0

0

0

0

0

132.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений


-//-

0

0

0

0

0

133.

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы


-//-

50,0

39,5

42,3

43,4

45,8

134.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)


да/нет

нет

нет

нет

нет

нет







135.

Среднегодовая численность постоянного населения


тыс. рублей

21,7

19,3

19,4

19,5

19,6










136.

Численность населения на начало года


-//-

21,6

19,3


19,4

19,5

19,6













137.

Численность населения на конец года


-//-

21,7

19,3

19,4

19,5

19,6
















138.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего

в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств




тыс.рублей


-//-

450 128,0


39 548,0

502 176,0


72 646,0

469 266,0


20 282,0

482 111,0


25 250,0

504 567,0


16 800,0



















138 (1)

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района


-//-

447 716,0

504 534,0

482 710,0

558 162,0

584 333,0

139.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления - всего

в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования




-//-


рублей

17 392,0


0,80

17 910,0


0,928


19 228,0


0,99

20 310,0


1,04

20 550,0


1,04

140.

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий


процентов

17,8

24,9

15,0

17,0

20,0

141.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде


единиц

0

8

21

29

29

142.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями


-//-

29

29

29

29

29

143.

Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде


-//-

0

7

21

29

29

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) в 2010 году увеличилась на 2,14 % в соотношении с 2009 годом.

На 1 января 2011 года в муниципальном образовании Бейский район

существует следующая сеть учреждений культуры:

- «Бейская межпоселенческая районная библиотека» в составе 23 библиотек;

- «Бейский Районный Дом Культуры»;

- «Районный досугово-методический центр»;

- «Районная киносеть» с 10-ю киноустановками в клубных учреждениях района;

- 16 сельских Домов культуры;

- 7 сельских клубов;

- «Бейская детская музыкальна школа»;

- «Музей под открытым небом «Усть-Сос».

В сравнении с 2009 годом сетевая численность увеличилась на одну сетевую единицу, с 1 января 2010 года был создан «Музей под открытым небом «Усть-Сос».

Всего в учреждениях культуры района работает 266 человек, из них 136 работников творческих специальностей. 6 творческих коллективов в районе носят звание «Народный».

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в 2009 году составил 21 572,0 тыс.рублей, а в 2010 году 25 087,0 тыс.рублей.

В прошедшем году на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы из всех источников финансирования было потрачено 2 миллиона 224 тысячи рублей,

В 2010 г. в области культуры велась работа по реализации 7 муниципальных целевых программ ( в 2009 – четырех). Общий объем финансирования программ увеличился с 1 958 тыс.руб. до 2 535 тыс. руб.

В книжный фонд Бейской межпоселенческой библиотеки поступило 9512 экземпляров книг и периодический электронных изданий, всего на комплектование библиотек потрачено 615 тыс. руб.

Клубными учреждениями района в 2010 году было проведено 4446 массовых мероприятий, что на 188 мероприятий больше, чем в 2009 году, их посетило и приняло участие 192 439 зрителей.

Доля населения участвующих в платных – досуговых мероприятиях в 2009 году показатель был 67,8 %, а 2010 году 101 % произошло увеличение проводимых платных мероприятий (это вечера отдыха, концерты) в селах района.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском (муниципальном районе) от нормативной потребности: