Вариант формы отчетности (1 первичная форма; от 2 до 998 исправительная форма, номер корректировки; 999 исправительная форма, нумерация корректировок не отслеживается)

Вид материалаОтчет

Содержание


V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Номер отчета
Отключить автоматический расчет
Отчет о прибылях и убытках
За аналогичный период предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Прочие доходы и расходы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




ИТОГО по разделу IV

590/590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610/610

-

-

Кредиторская задолженность

620/620

1 238

628

в том числе:

 

 

 

поставщики и подрядчики

621/621

268

201

задолженность перед персоналом организации

624/622

107

108

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625/623

47

44

задолженность по налогам и сборам

626/624

14

155

прочие кредиторы

628/625

802

120

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630/630

-

-

Доходы будущих периодов

640/640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650/650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660/660

-

-




Прочие краткосрочные обязательства - расшифровка (строки 661-689)




ИТОГО по разделу V

690/690

1 238

628

БАЛАНС

700/700

1 959

1 781

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910/910

403

403

в том числе по лизингу

911/911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920/920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930/930

14 469

13 465

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940/940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950/950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960/960

-

-

Износ жилищного фонда

970/970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980/980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990/990

-

-

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

 

-

-




Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах - расшифровка (строки 1000-...)
















Конец формы

Начало формы

 










*  Форму подписывает Руководитель




 Форму подписывает Главный Бухгалтер




 











Руководитель

 

 

 

Сафонов Сергей Михайлович Сафонов Сергей Михайлович

Сафонов С.М.

 

Главный бухгалтер

Главный
бухгалтер

 

 

 













(подпись)




(расшифровка подписи)

 







(подпись)




(расшифровка подписи)










"

31

"

декабря

 

2010

г.



















Конец формы


Начало формы

Вариант формы отчетности
(1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная
форма, номер корректировки; 999 - исправительная
форма, нумерация корректировок не отслеживается)


-




Номер отчета

4







Налоговая инспекция

Межрайонная ИФНС России №24 по Санкт-Петербургу







Плательщик

Открытое акционерное общество 'Книжный центр 'Прометей'










*

Отключить автоматический расчет







Конец формы

Начало формы

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)




ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ







КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД

0710002




Номер корректировки

Первичный

/

-

 

за

31.12.2010

год

 




за 2010 г.




на 31 декабря 2010г.




Дата (год, месяц, число)




31.12.2010

2010

12

31




Организация

Открытое акционерное общество 'Книжный центр 'Прометей'

по ОКПО




32005447




Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН




7811153106




Вид деятельности

Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами

по ОКВЭД




52.47




Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые







акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС




 

 

47

13




Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ




384 - тыс. руб.




384 / 385




Конец формы

Начало формы

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код НИ/стат

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010/010

5 963

5 793

Вписываемые показатели (строки 11-19)




Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020/020

(

-

)




(

-

)




Вписываемые показатели (строки 21-28)




Валовая прибыль

029/029

5 963

5 793

Коммерческие расходы

030/030

(

5 363

)




(

5 114

)







Управленческие расходы

040/040

(

-

)




(

-

)




Прибыль (убыток) от продаж

050/050

600

679

Прочие доходы и расходы

 

 

 

Проценты к получению

060/060

-

-

Проценты к уплате

070/070

(

-

)




(

-

)




Доходы от участия в других организациях

080/080

-

-

Прочие доходы

090/090

66

81




Вписываемые показатели (строки 91-99)




Прочие расходы

100/100

(

109

)




(

345

)







Вписываемые показатели (строки 110-119)