Правительство москвы постановление от 28 октября 2008 г. N 1012-пп о городской целевой программе "энергосбережение в городе москве на 2009-2011 гг. И на перспективу до 2020 года"

Вид материалаДокументы

Содержание


Основные показатели подпрограммы "сокращение
Задание по снижению электрической мощности
Перечень мероприятий по сокращению потребляемой мощности
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30

Основные показатели подпрограммы приведены в таблице 27, задание по снижению электрической мощности в городе Москве на 2009 год - в таблице 28, а перечень мероприятий по сокращению потребляемой мощности - в таблице 29.


Таблица 27


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "СОКРАЩЕНИЕ

ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ"


N
п/п

Показатели

Всего на
2009-2011
гг.

В том числе по годам

2009 г.

2010 г.

2011 г.

до 2020

1

2

3

4

5

6

7

1.

Годовое сокращение
потребления
электроэнергии, млн. кВтч

282,8

65,7

96,2

120,9

70

2.

Годовое сокращение
потребляемой
электрической мощности,
МВт

737,5

252,5

370,0

465,0

450

3.

Суммарная экономия
электроэнергии
(нарастающим итогом),
млн. кВтч

72,7

2,0

17,5

53,2

3355,7

4.

Суммарное сокращение
электрической мощности
(нарастающим итогом), МВт

1962,5

252,5

622,5

1087,5

4680

5.

Затраты на выполнение
мероприятий, млн. руб.

2638,5

140,25

958,25

1540

6418,5

6.

Стоимость сэкономленных
топливно-энергетических
ресурсов (нарастающим
итогом), млн. руб.

61503,9

7896,7

19495,1

34112,1

154203

7.

Эффективность
мероприятий, млн. руб.

58865,4

7756,4

18536,9

32572,1

147784,5


Примечание. Дополнительное ежегодное сокращение 100 МВт потребляемой электрической мощности за счет экономии электроэнергии в подпрограмме "Энергосбережение при потреблении энергоресурсов"; стоимость экономии определялась в размере 31,25 тыс. руб. за 1 кВт (стоимость строительства 1 кВт генерирующих мощностей) и существующего тарифа 2,37 руб./кВтч.


Таблица 28


ЗАДАНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009 Г.


Администра-
тивные
округа

Окружные
программы
префектур

Объекты
потребитель-
ского рынка

Объекты
городского
подчинения
Департамента
здравоохранения
города Москвы

Объекты
городского
подчинения
Департамента
образования
города Москвы

Объекты
городского
подчинения
Департамента
соц. защиты
города
Москвы

Объекты
Департамента
культуры
города
Москвы

Всего

МВт

МВт

МВт

МВт

МВт

МВт

МВт

ЦАО

0,53

1,47

0,76

0,14

0,07

0,05

3,02

САО

3,03

3,96

0,9

0,29

0,14

0,09

8,41

СВАО

10

3,15

1,16

0,27

0,09

0,06

14,74

ВАО

3,33

4,17

1,14

0,18

0,09

0,06

8,97

ЮВАО

7

4,46

0,7

0,12

0,06

0,05

12,39

ЮАО

11,67

4,57

1,04

0,17

0,07

0,06

17,58

ЮЗАО

11,33

3,37

0,87

0,21

0,05

0,07

15,91

ЗАО

9,67

2,73

1,14

0,16

0,07

0,06

13,82

СЗАО

3,14

1,99

0,94

0,15

0,05

0,05

6,31

ЗелАО

1

0,27

0,07

0,05

0,01

0,01

1,4

Всего

60,71

30,13

8,7

1,74

0,71

0,56

102,54


Перечень мероприятий по сокращению потребляемой электрической мощности приведен в таблице 29.


Таблица 29


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ


┌────┬────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┐

│N │Наименование мероприятия │Ответственный │Сроки │Объем │Источник │Ожидаемый эффект, │

│п/п │ │ │исполнения│финансирования │финансирования│результат │

│ │ │ │ │<10>, тыс. руб.│ │ │

├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤

│ │Снижение потребления в периоды максимума нагрузок │

├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤

│1. │Разработать методическое пособие│ДепТЭХ города │2009 г. │ 500│Бюджет города │Создание условий для │

│ │по инвентаризации временных │Москвы, │ │ │Москвы │массового внедрения │

│ │нестационарных объектов, │Департамент │ │ │ │технических │

│ │потребляющих электроэнергию для │потребительского│ │ │ │мероприятий │

│ │нужд отопления │рынка и услуг │ │ │ │ │

│ │ │города Москвы │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│2. │Организовать проведение │Префектуры │2009 г. │ - │ - │Создание условий для │

│ │инвентаризации всех временных │административных│ │ │ │массового внедрения │

│ │нестационарных объектов в целях │округов города │ │ │ │технических │

│ │определения наличия договоров │Москвы │ │ │ │мероприятий │

│ │аренды земли, договоров │ │ │ │ │ │

│ │энергоснабжения, соответствия │ │ │ │ │ │

│ │установленных автоматических │ │ │ │ │ │

│ │отключающих устройств договорным│ │ │ │ │ │

│ │величинам │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│3. │Разработать требования к │ДепТЭХ города │2009 г. │ 500│Бюджет города │Создание условий для │

│ │теплоизоляции ограждающих │Москвы │ │ │Москвы │массового внедрения │

│ │конструкций и электроотоплению │ │ │ │ │технических │

│ │нестационарных объектов │ │ │ │ │мероприятий │

│ │мелкорозничной сети │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│4. │По объектам мелкорозничной сети:│Департамент │С 2009 г. │ - │ - │Высвобождение │

├────┼────────────────────────────────┤потребительского│ │ │ │электрической │

│4.1.│При проведении конкурсов на │рынка и услуг │ │ │ │мощности в пиковые │

│ │право размещения нестационарных │города Москвы │ │ │ │периоды │

│ │объектов мелкорозничной сети │ │ │ │ │ │

│ │учитывать соответствие этих │ │ │ │ │ │

│ │объектов установленным │ │ │ │ │ │

│ │требованиям к теплоизоляции │ │ │ │ │ │

│ │ограждающих конструкций и │ │ │ │ │ │

│ │электроотоплению │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│4.2.│Обеспечить перевод │ │2009 г. │ │ │30 МВт │

│ │электроотопления объектов │ ├──────────┼───────────────┤ ├─────────────────────┤

│ │мелкорозничной сети с пикового │ │2010 г. │ │ │70 МВт │

│ │периода суток в ночное время с │ ├──────────┼───────────────┤ ├─────────────────────┤

│ │использованием теплонакопителей │ │2011 г. │ │ │100 МВт │

├────┼────────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│4.3.│Составить график реконструкции и│ │2009 г. │ - │ - │ │

│ │замены всех нестационарных │ │ │ │ │ │

│ │объектов мелкорозничной сети, не│ │ │ │ │ │

│ │отвечающих требованиям к │ │ │ │ │ │

│ │теплоизоляции ограждающих │ │ │ │ │ │

│ │конструкций и электроотоплению, │ │ │ │ │ │

│ │на период до 5 лет │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│5. │Перевод всех электроподстанций │ДепТЭХ города │2009 г. │ 40000│Собственные │5 МВт │

│ │(питающих центров) │Москвы ├──────────┼───────────────┤средства ОАО ├─────────────────────┤

│ │электросетевых компаний и │ │2010 г. │ 40000│"МОЭСК" │5 МВт │

│ │различных ведомств, отапливаемых│ ├──────────┼───────────────┤ ├─────────────────────┤

│ │электричеством, с традиционных │ │2011 г. │ 40000│ │5 МВт │

│ │электрообогревателей на │ │ │ │ │ │

│ │теплоаккумуляторы │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│ │Итого │ │ │ 200000│ │25 МВт │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│6. │Создать рабочую группу │Комплекс │2009 г. │ - │ - │Объединение усилий │

│ │(комиссию) из представителей │городского │ │ │ │Москвы и Московской │

│ │Москвы и Московской области для │хозяйства Москвы│ │ │ │области в решении │

│ │совместной работы по вопросам │ │ │ │ │общих задач │

│ │снижения пикового потребления │ │ │ │ │ │

│ │электроэнергии в Московском │ │ │ │ │ │

│ │регионе │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤

│ │Установка пиковых источников генерации в энергодефицитных районах города │

├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤

│7. │Определить энергодефицитный │ДепТЭХ города │2008 г. │ - │ - │Оптимальное │

│ │округ, район города Москвы, на │Москвы │ │ │ │техническое решение │

│ │территории которого установка │ │ │ │ │при строительстве │

│ │пикового источника будет │ │ │ │ │пиковых источников │

│ │наиболее эффективной; выбрать │ │ │ │ │генерации энергии │

│ │площадку на территории района │ │ │ │ │ │

│ │(преимущественно на территории │ │ │ │ │ │

│ │крупного промышленного │ │ │ │ │ │

│ │предприятия); определить │ │ │ │ │ │

│ │мощность устанавливаемого │ │ │ │ │ │

│ │источника (ориентировочно до 20 │ │ │ │ │ │

│ │МВт) │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │

│8. │Рассмотреть вопрос по отработке │Комплекс │2009 г. │ - │ - │ │

│ │процессов размещения, │городского │ │ │ │ │

│ │финансирования строительства и │хозяйства Москвы│ │ │ │ │

│ │управления пиковыми источниками │ │ │ │ │ │

│ │генерации, размещаемыми на │ │ │ │ │ │

│ │территории крупных потребителей │ │ │ │ │ │

│ │топливно-энергетических │ │ │ │ │ │

│ │ресурсов: │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │

│ │- определить возможные источники│ │ │ │ │ │

│ │финансирования объекта │ │ │ │ │ │

│ │(привлечение инвестиций, │ │ │ │ │ │

│ │средства промышленных │ │ │ │ │ │

│ │предприятий или энергетических │ │ │ │ │ │

│ │компаний, бюджетное │ │ │ │ │ │

│ │финансирование) │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │

│ │- отработать механизмы │ │ │ │ │ │

│ │взаимосвязи с энергетическими │ │ │ │ │ │

│ │компаниями по вопросам │ │ │ │ │ │

│ │автоматизации режимов работы │ │ │ │ │ │

│ │пикового источника и его │ │ │ │ │ │

│ │обслуживания │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │

│ │- совместно с РЭК Москвы │ │ │ │ │ │

│ │рассмотреть возможность учета │ │ │ │ │ │

│ │затрат в общих тарифах │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤

│ │Компенсация реактивной мощности │

├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤

│9. │Проведение комплекса работ по │ДепТЭХ города │2009 │ 15000│Бюджет города │Оценка эффективности │

│ │замерам величин реактивной │Москвы │ │ │Москвы │мероприятия при │

│ │мощности у различных групп │ │ │ │ │массовом внедрении у │

│ │потребителей электроэнергии для │ │ │ │ │различных категорий │

│ │определения типовых эффективных │ │ │ │ │потребителей │

│ │решений и методологии по │ │ │ │ │ │

│ │проведению компенсации │ │ │ │ │ │

│ │реактивной мощности и созданию │ │ │ │ │ │

│ │условий для стабильной работы │ │ │ │ │ │

│ │электросетей (10 объектов │ │ │ │ │ │

│ │замера и анализа) │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │

│10. │Проведение комплекса работ по │ДепТЭХ города │2009 │ 7250│Бюджет города │ │

│ │определению фактического баланса│Москвы ├──────────┼───────────────┤Москвы │ │

│ │мощностей и величин перетоков │ │2010 │ 7250│ │ │

│ │реактивной энергии в узлах │ │ │ │ │ │

│ │энергосистемы для определения │ │ │ │ │ │

│ │наиболее проблемных узлов и │ │ │ │ │ │

│ │потенциала возможной минимизации│ │ │ │ │ │

│ │потерь (по 6 узлов в 2009-2010 │ │ │ │ │ │

│ │гг.) │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤

│ │Итого │ │2009-2010 │ 14500│ │ │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼────────┬────────────┤

│11. │Установка устройств по │ДепТЭХ города │2009 г. │А) 50000 │А) собственные│Снижение│А) 10 МВт │

│ │компенсации реактивной мощности │Москвы │ │Б) 25000 │средства ОАО │мощности│Б) 5 МВт │

│ │(КРМ) в наиболее проблемных │ ├──────────┼───────────────┤"МОЭСК" │ ├────────────┤

│ │энергоузлах сложнозамкнутой │ │2010 г. │А) 100000 │Б) бюджет │ │А) 20 МВт │

│ │электрической сети: │ │ │Б) 50000 │города Москвы │ │Б) 10 МВт │

│ │А) на подстанциях "МОЭСК" │ ├──────────┼───────────────┤ │ ├────────────┤

│ │Б) на подстанциях, построенных │ │2011 г. │А) 200000 │ │ │А) 30 МВт │

│ │за счет городских средств │ │ │Б) 50000 │ │ │Б) 10 МВт │

│ ├────────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────────┤ │ ├────────────┤

│ │Итого │ │ │А) 350000 │ │ │А) 60 МВт │

│ │ │ │ │Б) 125000 │ │ │Б) 25 МВт │

│ │ │ │ │475000 │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼────────┴────────────┤

│12. │Разработка методических указаний│ДепТЭХ города │2010 г. │ 5000│Бюджет города │Получение возможности│

│ │по проведению работ по КРМ и │Москвы │ │ │Москвы │осуществления │

│ │установке систем автоматического│ │ │ │ │контроля за │

│ │контроля и учета реактивной и │ │ │ │ │состоянием сети. │

│ │активной мощности на объектах │ │ │ │ │При новом │

│ │различных групп потребителей │ │ │ │ │строительстве и │

│ │при новом строительстве, │ │ │ │ │реконструкции объекта│

│ │капитальном ремонте и │ │ │ │ │экономится от 3 до │

│ │реконструкции │ │ │ │ │10% мощностей, сроки │

├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤службы кабеля и │

│13. │Разработка требований по КРМ на │ДепТЭХ города │2010 г. │ 1500│Бюджет города │оборудования │

│ │существующих объектах бюджетной │Москвы │ │ │Москвы │электроустановки │