Правительство москвы постановление от 28 октября 2008 г. N 1012-пп о городской целевой программе "энергосбережение в городе москве на 2009-2011 гг. И на перспективу до 2020 года"
Вид материала | Документы |
СодержаниеОсновные показатели подпрограммы "сокращение Задание по снижению электрической мощности Перечень мероприятий по сокращению потребляемой мощности |
- Правительство москвы постановление от 28 октября 2008 г. N 1012-пп о городской целевой, 4896.22kb.
- Правительство москвы постановление от 28 октября 2008 г. N 1012-пп о городской целевой, 4214.93kb.
- Правительство москвы постановление от 28 октября 2008 г. N 1012-пп о городской целевой, 5089.12kb.
- Постановление Правительства Москвы от 28. 10. 2008г. №1012-пп «О городской целевой, 125.67kb.
- Правительство москвы постановление от 28 сентября 2004 г. N 672-пп о городской целевой, 2954.65kb.
- Правительство москвы постановление от 28 марта 2006 г. N 219-пп о целевой среднесрочной, 4953.18kb.
- Правительство москвы постановление от 31 июля 2007 г. N 653-пп о среднесрочной городской, 352.88kb.
- Правительство москвы постановление от 17 февраля 2009 г. N 115-пп о годе равных возможностей, 7462.5kb.
- Программы по административной реформе в городе Москве на 2010 2011 гг., Правительство, 3524.24kb.
- Вцелях дальнейшего развития и совершенствования местного самоуправления в городе Москве,, 1094.63kb.
Основные показатели подпрограммы приведены в таблице 27, задание по снижению электрической мощности в городе Москве на 2009 год - в таблице 28, а перечень мероприятий по сокращению потребляемой мощности - в таблице 29.
Таблица 27
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ "СОКРАЩЕНИЕ
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ"
N п/п | Показатели | Всего на 2009-2011 гг. | В том числе по годам | |||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | до 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Годовое сокращение потребления электроэнергии, млн. кВтч | 282,8 | 65,7 | 96,2 | 120,9 | 70 |
2. | Годовое сокращение потребляемой электрической мощности, МВт | 737,5 | 252,5 | 370,0 | 465,0 | 450 |
3. | Суммарная экономия электроэнергии (нарастающим итогом), млн. кВтч | 72,7 | 2,0 | 17,5 | 53,2 | 3355,7 |
4. | Суммарное сокращение электрической мощности (нарастающим итогом), МВт | 1962,5 | 252,5 | 622,5 | 1087,5 | 4680 |
5. | Затраты на выполнение мероприятий, млн. руб. | 2638,5 | 140,25 | 958,25 | 1540 | 6418,5 |
6. | Стоимость сэкономленных топливно-энергетических ресурсов (нарастающим итогом), млн. руб. | 61503,9 | 7896,7 | 19495,1 | 34112,1 | 154203 |
7. | Эффективность мероприятий, млн. руб. | 58865,4 | 7756,4 | 18536,9 | 32572,1 | 147784,5 |
Примечание. Дополнительное ежегодное сокращение 100 МВт потребляемой электрической мощности за счет экономии электроэнергии в подпрограмме "Энергосбережение при потреблении энергоресурсов"; стоимость экономии определялась в размере 31,25 тыс. руб. за 1 кВт (стоимость строительства 1 кВт генерирующих мощностей) и существующего тарифа 2,37 руб./кВтч.
Таблица 28
ЗАДАНИЕ ПО СНИЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2009 Г.
Администра- тивные округа | Окружные программы префектур | Объекты потребитель- ского рынка | Объекты городского подчинения Департамента здравоохранения города Москвы | Объекты городского подчинения Департамента образования города Москвы | Объекты городского подчинения Департамента соц. защиты города Москвы | Объекты Департамента культуры города Москвы | Всего |
МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт | |
ЦАО | 0,53 | 1,47 | 0,76 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 3,02 |
САО | 3,03 | 3,96 | 0,9 | 0,29 | 0,14 | 0,09 | 8,41 |
СВАО | 10 | 3,15 | 1,16 | 0,27 | 0,09 | 0,06 | 14,74 |
ВАО | 3,33 | 4,17 | 1,14 | 0,18 | 0,09 | 0,06 | 8,97 |
ЮВАО | 7 | 4,46 | 0,7 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 12,39 |
ЮАО | 11,67 | 4,57 | 1,04 | 0,17 | 0,07 | 0,06 | 17,58 |
ЮЗАО | 11,33 | 3,37 | 0,87 | 0,21 | 0,05 | 0,07 | 15,91 |
ЗАО | 9,67 | 2,73 | 1,14 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 13,82 |
СЗАО | 3,14 | 1,99 | 0,94 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 6,31 |
ЗелАО | 1 | 0,27 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 1,4 |
Всего | 60,71 | 30,13 | 8,7 | 1,74 | 0,71 | 0,56 | 102,54 |
Перечень мероприятий по сокращению потребляемой электрической мощности приведен в таблице 29.
Таблица 29
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
┌────┬────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│N │Наименование мероприятия │Ответственный │Сроки │Объем │Источник │Ожидаемый эффект, │
│п/п │ │ │исполнения│финансирования │финансирования│результат │
│ │ │ │ │<10>, тыс. руб.│ │ │
├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│ │Снижение потребления в периоды максимума нагрузок │
├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│1. │Разработать методическое пособие│ДепТЭХ города │2009 г. │ 500│Бюджет города │Создание условий для │
│ │по инвентаризации временных │Москвы, │ │ │Москвы │массового внедрения │
│ │нестационарных объектов, │Департамент │ │ │ │технических │
│ │потребляющих электроэнергию для │потребительского│ │ │ │мероприятий │
│ │нужд отопления │рынка и услуг │ │ │ │ │
│ │ │города Москвы │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│2. │Организовать проведение │Префектуры │2009 г. │ - │ - │Создание условий для │
│ │инвентаризации всех временных │административных│ │ │ │массового внедрения │
│ │нестационарных объектов в целях │округов города │ │ │ │технических │
│ │определения наличия договоров │Москвы │ │ │ │мероприятий │
│ │аренды земли, договоров │ │ │ │ │ │
│ │энергоснабжения, соответствия │ │ │ │ │ │
│ │установленных автоматических │ │ │ │ │ │
│ │отключающих устройств договорным│ │ │ │ │ │
│ │величинам │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│3. │Разработать требования к │ДепТЭХ города │2009 г. │ 500│Бюджет города │Создание условий для │
│ │теплоизоляции ограждающих │Москвы │ │ │Москвы │массового внедрения │
│ │конструкций и электроотоплению │ │ │ │ │технических │
│ │нестационарных объектов │ │ │ │ │мероприятий │
│ │мелкорозничной сети │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│4. │По объектам мелкорозничной сети:│Департамент │С 2009 г. │ - │ - │Высвобождение │
├────┼────────────────────────────────┤потребительского│ │ │ │электрической │
│4.1.│При проведении конкурсов на │рынка и услуг │ │ │ │мощности в пиковые │
│ │право размещения нестационарных │города Москвы │ │ │ │периоды │
│ │объектов мелкорозничной сети │ │ │ │ │ │
│ │учитывать соответствие этих │ │ │ │ │ │
│ │объектов установленным │ │ │ │ │ │
│ │требованиям к теплоизоляции │ │ │ │ │ │
│ │ограждающих конструкций и │ │ │ │ │ │
│ │электроотоплению │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│4.2.│Обеспечить перевод │ │2009 г. │ │ │30 МВт │
│ │электроотопления объектов │ ├──────────┼───────────────┤ ├─────────────────────┤
│ │мелкорозничной сети с пикового │ │2010 г. │ │ │70 МВт │
│ │периода суток в ночное время с │ ├──────────┼───────────────┤ ├─────────────────────┤
│ │использованием теплонакопителей │ │2011 г. │ │ │100 МВт │
├────┼────────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│4.3.│Составить график реконструкции и│ │2009 г. │ - │ - │ │
│ │замены всех нестационарных │ │ │ │ │ │
│ │объектов мелкорозничной сети, не│ │ │ │ │ │
│ │отвечающих требованиям к │ │ │ │ │ │
│ │теплоизоляции ограждающих │ │ │ │ │ │
│ │конструкций и электроотоплению, │ │ │ │ │ │
│ │на период до 5 лет │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│5. │Перевод всех электроподстанций │ДепТЭХ города │2009 г. │ 40000│Собственные │5 МВт │
│ │(питающих центров) │Москвы ├──────────┼───────────────┤средства ОАО ├─────────────────────┤
│ │электросетевых компаний и │ │2010 г. │ 40000│"МОЭСК" │5 МВт │
│ │различных ведомств, отапливаемых│ ├──────────┼───────────────┤ ├─────────────────────┤
│ │электричеством, с традиционных │ │2011 г. │ 40000│ │5 МВт │
│ │электрообогревателей на │ │ │ │ │ │
│ │теплоаккумуляторы │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │Итого │ │ │ 200000│ │25 МВт │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│6. │Создать рабочую группу │Комплекс │2009 г. │ - │ - │Объединение усилий │
│ │(комиссию) из представителей │городского │ │ │ │Москвы и Московской │
│ │Москвы и Московской области для │хозяйства Москвы│ │ │ │области в решении │
│ │совместной работы по вопросам │ │ │ │ │общих задач │
│ │снижения пикового потребления │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергии в Московском │ │ │ │ │ │
│ │регионе │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│ │Установка пиковых источников генерации в энергодефицитных районах города │
├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│7. │Определить энергодефицитный │ДепТЭХ города │2008 г. │ - │ - │Оптимальное │
│ │округ, район города Москвы, на │Москвы │ │ │ │техническое решение │
│ │территории которого установка │ │ │ │ │при строительстве │
│ │пикового источника будет │ │ │ │ │пиковых источников │
│ │наиболее эффективной; выбрать │ │ │ │ │генерации энергии │
│ │площадку на территории района │ │ │ │ │ │
│ │(преимущественно на территории │ │ │ │ │ │
│ │крупного промышленного │ │ │ │ │ │
│ │предприятия); определить │ │ │ │ │ │
│ │мощность устанавливаемого │ │ │ │ │ │
│ │источника (ориентировочно до 20 │ │ │ │ │ │
│ │МВт) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │
│8. │Рассмотреть вопрос по отработке │Комплекс │2009 г. │ - │ - │ │
│ │процессов размещения, │городского │ │ │ │ │
│ │финансирования строительства и │хозяйства Москвы│ │ │ │ │
│ │управления пиковыми источниками │ │ │ │ │ │
│ │генерации, размещаемыми на │ │ │ │ │ │
│ │территории крупных потребителей │ │ │ │ │ │
│ │топливно-энергетических │ │ │ │ │ │
│ │ресурсов: │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │
│ │- определить возможные источники│ │ │ │ │ │
│ │финансирования объекта │ │ │ │ │ │
│ │(привлечение инвестиций, │ │ │ │ │ │
│ │средства промышленных │ │ │ │ │ │
│ │предприятий или энергетических │ │ │ │ │ │
│ │компаний, бюджетное │ │ │ │ │ │
│ │финансирование) │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │
│ │- отработать механизмы │ │ │ │ │ │
│ │взаимосвязи с энергетическими │ │ │ │ │ │
│ │компаниями по вопросам │ │ │ │ │ │
│ │автоматизации режимов работы │ │ │ │ │ │
│ │пикового источника и его │ │ │ │ │ │
│ │обслуживания │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │
│ │- совместно с РЭК Москвы │ │ │ │ │ │
│ │рассмотреть возможность учета │ │ │ │ │ │
│ │затрат в общих тарифах │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│ │Компенсация реактивной мощности │
├────┼────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│9. │Проведение комплекса работ по │ДепТЭХ города │2009 │ 15000│Бюджет города │Оценка эффективности │
│ │замерам величин реактивной │Москвы │ │ │Москвы │мероприятия при │
│ │мощности у различных групп │ │ │ │ │массовом внедрении у │
│ │потребителей электроэнергии для │ │ │ │ │различных категорий │
│ │определения типовых эффективных │ │ │ │ │потребителей │
│ │решений и методологии по │ │ │ │ │ │
│ │проведению компенсации │ │ │ │ │ │
│ │реактивной мощности и созданию │ │ │ │ │ │
│ │условий для стабильной работы │ │ │ │ │ │
│ │электросетей (10 объектов │ │ │ │ │ │
│ │замера и анализа) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤ │
│10. │Проведение комплекса работ по │ДепТЭХ города │2009 │ 7250│Бюджет города │ │
│ │определению фактического баланса│Москвы ├──────────┼───────────────┤Москвы │ │
│ │мощностей и величин перетоков │ │2010 │ 7250│ │ │
│ │реактивной энергии в узлах │ │ │ │ │ │
│ │энергосистемы для определения │ │ │ │ │ │
│ │наиболее проблемных узлов и │ │ │ │ │ │
│ │потенциала возможной минимизации│ │ │ │ │ │
│ │потерь (по 6 узлов в 2009-2010 │ │ │ │ │ │
│ │гг.) │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │Итого │ │2009-2010 │ 14500│ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼────────┬────────────┤
│11. │Установка устройств по │ДепТЭХ города │2009 г. │А) 50000 │А) собственные│Снижение│А) 10 МВт │
│ │компенсации реактивной мощности │Москвы │ │Б) 25000 │средства ОАО │мощности│Б) 5 МВт │
│ │(КРМ) в наиболее проблемных │ ├──────────┼───────────────┤"МОЭСК" │ ├────────────┤
│ │энергоузлах сложнозамкнутой │ │2010 г. │А) 100000 │Б) бюджет │ │А) 20 МВт │
│ │электрической сети: │ │ │Б) 50000 │города Москвы │ │Б) 10 МВт │
│ │А) на подстанциях "МОЭСК" │ ├──────────┼───────────────┤ │ ├────────────┤
│ │Б) на подстанциях, построенных │ │2011 г. │А) 200000 │ │ │А) 30 МВт │
│ │за счет городских средств │ │ │Б) 50000 │ │ │Б) 10 МВт │
│ ├────────────────────────────────┤ ├──────────┼───────────────┤ │ ├────────────┤
│ │Итого │ │ │А) 350000 │ │ │А) 60 МВт │
│ │ │ │ │Б) 125000 │ │ │Б) 25 МВт │
│ │ │ │ │475000 │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼────────┴────────────┤
│12. │Разработка методических указаний│ДепТЭХ города │2010 г. │ 5000│Бюджет города │Получение возможности│
│ │по проведению работ по КРМ и │Москвы │ │ │Москвы │осуществления │
│ │установке систем автоматического│ │ │ │ │контроля за │
│ │контроля и учета реактивной и │ │ │ │ │состоянием сети. │
│ │активной мощности на объектах │ │ │ │ │При новом │
│ │различных групп потребителей │ │ │ │ │строительстве и │
│ │при новом строительстве, │ │ │ │ │реконструкции объекта│
│ │капитальном ремонте и │ │ │ │ │экономится от 3 до │
│ │реконструкции │ │ │ │ │10% мощностей, сроки │
├────┼────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤службы кабеля и │
│13. │Разработка требований по КРМ на │ДепТЭХ города │2010 г. │ 1500│Бюджет города │оборудования │
│ │существующих объектах бюджетной │Москвы │ │ │Москвы │электроустановки │
10>