Ежеквартальныйотч ё т открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго»
Вид материала | Документы |
Содержание3.3. Планы будущей деятельности Эмитент не входит в состав промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций. |
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- А. Данные об эмитенте, 1699.85kb.
- Ежеквартальныйотче т башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3442.06kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Пензаэнерго», 2415.98kb.
- Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему, 3373.61kb.
- Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 163.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Липецкэнерго", 2131.69kb.
3.3. Планы будущей деятельности
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Целью деятельности Эмитента является достижение бесперебойного и надежного обеспечения потребителей электрической энергией и извлечение на этой основе прибыли. Для реализации данной цели необходимо обновление, реконструкция и модернизация существующих передающих мощностей, а также строительство новых.
В настоящее время основным источником инвестиций для Эмитента служат амортизационные отчисления.
При реализации программы капитального строительства на 2007-2009 г.г. предполагается использование как амортизационных отчислений, сумма которых возрастет за счет проводимой переоценки основных фондов, прибыли предприятия (состоящей из части, полученной от введения инвестиционной составляющей в тарифы на услуги по передаче и платы за подключения и технологические присоединения), внешних источников финансирования.
Общий объем капиталовложений для реализации среднесрочной инвестиционной программы (плана-прогноза капитального строительства) 2007-2009 гг. составит 9 438 011 рублей. Эта сумма состоит из планируемой к начислению амортизации за три года в размере 1 954 672 рублей, расчетной прибыли за три года в размере 2 526 278 рублей, расчетной платы за технологические присоединения на трехлетку в сумме 1 743 266 рублей, привлеченные средства (кредитные ресурсы) на сумму 3 213 795 рублей.
На реконструкцию и техническое перевооружение основных производственных фондов предполагается потратить 41% инвестиций, на новое строительство и расширение планируется использовать 59% от общего объёма капиталовложений. Планируется в 2007 г. приобрести переключательный пункт 220кВ «Сосьва» стоимостью 400 000 рублей.
Реконструкция сетей 35 -110 кВ по большей части состоит из замены деревянных опор линий электропередачи, на железобетонные и металлические.
В 2007-2009 гг. планируется реконструировать:
- 376,5 км линий электропередачи напряжением 110 кВ;
- 10 км линий электропередачи напряжением 35 кВ.
Реконструкция сетей 10-0,4 кВ состоит в замене обветшавших деревянных опор, разгрузке существующих линий в связи с ростом нагрузок, ликвидации протяженных линий с большими потерями, ненадежным и некачественным электроснабжением. За период 2007-2009 г.г. будут реконструированы 222 км воздушных линий 0,4-10 кВ.
Техническое перевооружение и реконструкция существующих подстанций планируется с увеличением мощности силовых трансформаторов на 164 МВА, обновлением систем РЗА в связи с ростом электрических нагрузок и для повышения надежности эксплуатации существующих электрических сетей.
3-4 % запланированных на 2007-2009 гг. инвестиций Эмитента направляется на реконструкцию автоматизированной системы контроля учета электроэнергии, телемеханизацию подстанций, замену устаревшего оборудования объектов связи. Это позволит снизить коммерческие потери в сетях, даст возможность получать достоверную информацию о состоянии электрооборудования и снизит расходы на его обслуживание.
По программе нового строительства и расширения Эмитента предполагает построить следующие энергетические объекты:
- подстанция 110 кВ Белогорье с воздушной линией 110 кВ Черноисточинск-Белогорье (протяженность ВЛ 19 км), с установкой двух трансформаторов мощностью 10 МВА;
- подстанция 110 кВ Мартюш с установкой дополнительного трансформатора мощностью 16 МВА и развитием сети 10 кВ в г.Каменск-Уральский ( 6 км),
- подстанция 110 кВ Кемпинг с установкой двух трансформаторов мощностью 10 МВА и развитием сети 10 кВ и 0,4 кВ в МО «Верхняя Пышма» ( 36 км),
- подстанция 110 кВ Арамашевская с установкой трансформатора 80 МВА и шлейфовым заходом 110 кВ Алапаевск-Деево ( 5 км),
- подстанция 110 кВ Массив с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА и развитием сети 10 кВ г. Каменск-Уральский ( 15 км),
- подстанция 110 кВ Оникс с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА и развитием сети 10 кВ г. Берёзовский ( 9 км),
- подстанция 110 кВ Рассоха с установкой двух трансформаторов мощностью 16 МВА и развитием сети 10 кВ в с. Косулино Белоярского района ( 19 км),
- подстанция 110 кВ Приречная с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА с заходами ВЛ-110 кВ Районная-Приречье ( 14 км ) и развитие сети 6 кВ г. Нижний Тагил ( 2 км) ,
- подстанция 110 кВ Союзная с установкой двух трансформаторов мощностью 40 МВА и развитием сети 110 кВ ( 22 км),
- ПС 110/10 кВ Алтайская с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА с заходами ВЛ-110 кВ (10км),
- ПС 110/10 кВ Курганово с установкой двух трансформаторов мощностью по 6,3 МВА с заходами ВЛ-110 кВ (6 км),
- ПС 110/10 кВ для электроснабжения цемзавода в г.Н.Тагил установкой двух трансформаторов мощностью 40 МВА ,
- Расширение ПС 110/35/6 кВ Атиг с установкой 2-х тр-ров мощностью 16 МВА ;
- ПС 110/10 кВ новый Атиг с установкой 2-х тр-ров мощностью 40 МВА,
- ПС 110/10 кВ Рябцев с установкой 2-х тр-ров мощностью 40 МВА ,
- ПС 110/10 кВ в Сысерти с установкой 2-х тр-ров мощностью 40 МВА ,
- сооружение ВЛ 110 кВ ( 27,5 км + 59 ЦЗ) и ВЛ 35 кВ ( 34 км).
Сооружение этих объектов повысит надежность электроснабжения потребителей соответствующих районов и приведет к образованию дополнительной прибыли акционерному обществу.
Источники финансирования - собственные амортизационные отчисления, инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии, средства от внесения потребителями платы за технологическое присоединение, кредиты.
Деятельность Эмитента связана с передачей электроэнергии. Изменение основной деятельности Эмитент не планирует.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:
Эмитент не входит в состав промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций.
Эмитент играет важную роль в формировании уральской региональной энергосистемы, ориентирован на выполнение следующих функций:
- реализация единой энергетической политики ОАО РАО «ЕЭС России» на региональном уровне;
- обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса;
- осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике.