На семинар: «Налоговые риски иностранной организации в России»

Вид материалаСеминар

Содержание


2. Налоговые последствия по налогу на прибыль постоянного представительства и головного офиса по доходам, полученным в РФ.
3.Обложение налогом на добавленную стоимость операций иностранных организаций
В программе
Обращаем Ваше внимание
Подобный материал:
Общественная организация - Московская областная организация
общества ''Знание'' России


101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.7/8 тел.: 621-50-34, 624-64-70, т/ф 621-40-50

Руководителям организаций и финансово-экономических служб, главным бухгалтерам и юристам.

Общественная организация – Московская областная организация общества «Знание» России

(Лицензия Министерства образования Московской области А №321876 рег. №63213 от 02.03.2009г.) приглашает 22 апреля 2010г. (10-00 – 17-00) на семинар:

«Налоговые риски иностранной организации в России»

В программе:

1.Риски признания постоянного представительства иностранной организации в РФ.
Роль и особенности применения Соглашений об избежании двойного налогообложения. Различие в понятиях «представительство» и «постоянное представительство» иностранной организации. Виды деятельности на территории РФ, приводящие и не приводящие к возникновению «постоянного представительства» иностранной организации. Подготовительно-вспомогательная деятельность иностранной организации с признаками и без признаков «постоянного представительства» иностранной организации.  Зависимый и независимый агент иностранной организации.
2. Налоговые последствия по налогу на прибыль постоянного представительства и головного офиса по доходам, полученным в РФ.
Принципы отнесения доходов и расходов постоянного представительства для целей налогообложения. Передача расходов отделению, являющемуся постоянным представительством, от других подразделений иностранной организации. Способы исчисления налогооблагаемой прибыли и порядок расчета и уплаты налога на прибыль постоянным представительством иностранной организации. Виды доходов иностранных организаций от источников в РФ, не связанных с деятельностью через постоянное представительство. Случаи не удержания налога на прибыль организаций с доходов от источников в РФ иностранной организации. Квалификации дохода. Понятие фактического получателя дохода. Подтверждение резидентства получателя дохода.  Ответственность налогового агента.
3.Обложение налогом на добавленную стоимость операций иностранных организаций.
Различия в исполнении налоговых обязательств по НДС самостоятельно иностранной организацией или налоговым агентом иностранной организации. Применение льготы по НДС по сдаче в аренду помещений аккредитованным представительствам иностранных организаций.  Признание территории РФ местом реализации товаров (работ, услуг) для целей налогообложения НДС. Особенности предоставления налоговому агенту налогового вычета по НДС (роль счетов-фактур). Дополнительное право контроля, предоставленное банкам.  Особенности заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации. Состав квартальной и годовой отчетности. Порядок предоставления налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

Стоимость участия в семинаре 1 слушателя - 10500 руб. ((НДС не облагается)

.

27 апреля 2010г. (10-00 – 17-00) на семинар:

«Российская организация как налоговый агент иностранной компании: правовые особенности, обязанность, налоговые последствия, отчетность».

В программе:

1. Понятие налогового агента и особенности возникновения и исполнения его обязанностей в отношении иностранной организации. Ответственность налогового агента.
2. Различие в понятиях «представительство» и «постоянное представительство» иностранной организации.
3. Особенности обложения и необложения доходов иностранной организации, полученных от источников в РФ и не связанных с деятельностью ее постоянного представительства.
Перечень доходов, подлежащих налогообложению. Квалификация российского источника дохода и его отличие от источника выплаты дохода. Налоговые ставки по доходам от источников в РФ. Случаи неудержания налога на прибыль с доходов от источников в РФ. Применение соглашений об избежание двойного налогообложения. Порядок подтверждения резидентства иностранной организации.
4. Особенности исполнения российской организацией функций налогового агента иностранной организации по НДС. Признание территории РФ местом реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база и сроки уплаты налога. Предоставление налоговому агенту вычета по НДС. Роль счетов-фактур.  Дополнительное право контроля налогового агента, предоставленное банкам.
5. Налоговая отчетность, предоставляемая налоговым агентом.

Стоимость участия в семинаре 1 слушателя - 10500 руб. ((НДС не облагается на основании п. 14 ст. 149 Налогового Кодекса РФ). При направлении 2-х и более слушателей от одной организации – скидка 5%. Семинары проводит: - АЛЕКСЕЕВА АЛЛА ПЕТРОВНА - Налоговый консультант. Член Палаты налоговых консультантов. Советник налоговой службы III ранга.

Обращаем Ваше внимание, что повышение квалификации сотрудников по линии ОО-МООО «Знание» России дает направляющей организации право относить выделенные на эти цели средства на расходы, связанные с производством (статья 264, пункт 1, подпункт 23 Налогового кодекса РФ, часть 2).

Участникам семинаров выдается сертификат ОО-МООО «Знание» России

Семинар проводится по адресу: г.Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6,стр. 2 (Армянский пер.,13).

Проезд: ст.м.Китай-город (выход на ул.Маросейка, далее пешком 5-7 мин.)

Телефоны для справок и подачи заявок на участие в семинаре: т. 625-73-97, т/ф. 621-40-50; т.624-64-70;

E-mail: znanie-mo@yandex.ru; seminar-olga@yandex.ru

Председатель Правления ОО-МООО «Знание» России В.Н. Поляков