С. А. Кожевников Руководитель ро фсфр россии в ювр

Вид материалаРешение
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справкао наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
На начало отчетного периода
Отчет о прибылях и убытках
Открытое акционерное общество «Мелеузовский завод ЖБК»
За аналогичный период предыдущего года
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За аналогичный период предыдущего года
Отчет об изменениях капитала
ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»
1. Изменения капитала
Добавочный капитал
2004 (предыдущий год)
2005(отчётный год)
Подобный материал:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32

дата утверждения

дата отправки/принятия

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Основные средства

120

136175

137858

Незавершенное строительство

130

11091

12267

Долгосрочные финансовые вложения

140

8989

10

Отложенные налоговые активы

145

2947

2669

Прочие внеоборотные активы

150

-

63

ИТОГО по разделу I

190

159202

152867

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

44830

51619

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

42701

42482

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

1278

846

готовая продукция и товары для перепродажи

214

228

229

расходы будущих периодов

216

623

8062

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

305

4909

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

240

33254

26711

В том числе:










покупатели и заказчики

241

25783

23036

Краткосрочные финансовые вложения

250

2406

14481

Денежные средства

260

43566

4599

Прочие оборотные активы

270

398

398

ИТОГО по разделу II

290

124759

102717

БАЛАНС

300

283961

155584



ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал

410

95

95

Добавочный капитал

420

74426

61915

Резервный капитал

430

5

11

В том числе:










Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

5

11

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

12526

21123

В том числе:










Нераспределённая прибыль прошлых лет

471

4679

7675

Нераспределённая прибыль от списания средств дооценки

472

7039

11913

Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного года

473

771

1535

ИТОГО по разделу III

490

87052

83144

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Отложенные налоговые обязательства

515

2445

2642

ИТОГО по разделу IV

590

2445

2642

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

610

77555

67555

Кредиторская задолженность

620

116787

102025

В том числе:










поставщики и подрядчики

621

97863

87594

задолженность перед персоналом организации

622

3416

4100

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

2092

1947

задолженность по налогам и сборам

624

2371

5742

прочие кредиторы

625

11045

2642

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

117

214

Доходы будущих периодов

640

5

4

ИТОГО по разделу V

690

194464

169798

БАЛАНС

700

283961

255584

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Арендованные основные средства

910

-

20757

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

41972

62375

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

1065

1065

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

109501

84920

Износ жилищного фонда

970

3397

3605

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За янарь-декабрь 2005г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002




Дата (год, месяц, число)

2005

12

31

Организация: Открытое акционерное общество «Мелеузовский завод ЖБК»

по ОКПО

01374760

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0263000635

Вид деятельности: промышленность стройматериалов

по ОКВЭД

26,61

Организационно-правовая форма / форма собственности: Смешанная

по ОКОПФ/ОКФС



47/49

Единица измерения: тыс. руб./млн.руб.(ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384



Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

458757

321483

В том числе от продажи:










ж/б изделий

011

432522

293229

Выполненных работ, оказанных услуг

012

24869

25116

товаров

013

897

78

Продукции растениеводства

014

221

252

Раствор, бетон

015

248

2808

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

( 424677 )

( 301009 )

В том числе проданных:










ж/б изделий

021

( 394628 )

( 276870 )

Выполненных работ, оказанных услуг

022

( 28593 )

( 22601 )

товаров

023

( 896 )

( 89 )

Продукции растениеводства

024

( 424 )

( 397 )

Раствор, бетон

025

( 136 )

( 1052 )

Валовая прибыль

029

34080

20474

Коммерческие расходы

030

( 108 )

( 52 )

Управленческие расходы

040

( 16690 )

( 12162 )

Прибыль (убыток) от продаж

050

17282

8260

II. Прочие доходы и расходы










Проценты к получению

060

53

23

Проценты к уплате

070

( 8798 )

( 2993 )

Доходы от участия в других организациях

080

3

( 36 )

Прочие операционные доходы

090

249935

132896

Прочие операционные расходы

100

(248919)

(131684)

Внереализационные доходы

120

4165

3286

Внереализационные расходы

130

(6855)

(7393)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

6866

2359

Отложенные налоговые активы

141

(277)

217

Отложенные налоговые обязательства

142

(197)

(266)

Текущий налог на прибыль

150

(4806)

(1519)

ЕНВД

160

(51)

(20)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

1535

771

СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)



200

3633

962

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

3

36

137

149

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

-

510

27

37

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

36

9

19

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-

-

-

Отчисления в оценочные резервы

250

Х




Х




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

317

-

390

1065



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2005 год

Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003




Дата (год, месяц, число)

2005

12

31

Организация: ОАО «Мелеузовский завод ЖБК»

по ОКПО

01374760

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

0263000635

Вид деятельности: промышленность стройматериалов

по ОКВЭД

26.61

Организационно-правовая форма / форма собственности : Смешанная

по ОКОПФ/ОКФС

47/49

Единица измерения:. тыс. руб./млн.руб.(ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384

1. Изменения капитала



Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капиал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Наименование

Код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

95

75993

-

18804

94892

2004 (предыдущий год)

Изменения в учетной политике

011

Х

Х

Х

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств

012

Х

-

Х

-

-

Остаток на 1 января предыдущего года

020

95

75993

-

18804

94892

Результат от пересчета иностранных валют

023

Х

-

Х

Х

-

Чистая прибыль

025

Х

Х

Х

771

771

Дивиденды

026

Х

Х

Х

(157)

(157)

Отчисления в резервный фонд

030

Х

Х

5

(5)

-

Увеличение величины капитала за счет

дополнительного выпуска акций



041



-



Х



Х



Х



-

увеличения номинальной стоимости акций



042



-



Х



Х



Х



-

реорганизации юридического лица

043

-

Х

Х







Списание средств дооценки

044

-

-

-







Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций



051



-



Х



Х



Х



(-)

Уменьшения количества акций

052

-

Х

Х

Х

(-)

реорганизации юридического лица

053

-

Х

Х

(-)

(-)

Списание средств дооценки

054

-

(1567)

-

-

(1567)

Погашения убытка

055

-

-

-

(8454)

(8454)

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

95

74426

5

12526

87052

2005(отчётный год)

Изменения в учетной политике

061

-

Х

Х

-

-

Результат от переоценки объектов основных средств



062



Х



-



Х



-



-

Остаток на 1 января отчетного года

100

95

74426

5

12526

87052

Результат от пересчета иностранных валют



103



Х



-



Х



Х



-

Чистая прибыль

105

Х

Х

Х

1535

1535

Дивиденды

106

Х

Х

Х

(449)

(449)

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

6

(6)

-

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций



121

-

Х

Х

Х

-

увеличения номинальной стоимости акций

122

-

Х

Х

Х

-

реорганизации юридического лица

123

-

Х

Х

-

-

Списание средств дооценки

124

-

-

-

10108

10108

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций



131

-

Х

Х

Х

(-)

Уменьшения количества акций

132

-

Х

Х

Х

(-)

реорганизации юридического лица

133

-

Х

Х

(-)

(-)

Списание средств дооценки

134

-

(10108)

-

-

(10108)

Погашения убытков

135

-

(2403)




(2591)

(4994)

Остаток на 31декабря отчетного 2005 года

140

95

61915

11

21123

83144