Утверждено «23» июня 2005 г

Вид материалаДокументы
Бухгалтерская отчетность за 2004 год.
ОАО "Удмуртнефтепродукт"
ОАО/ частная
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Отчет о прибылях и убытках
ОАО "Удмуртнефтепродукт"
ОАО/ частная
Наименование показателя
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период
Отчет об изменениях капитала
ОАО "Удмуртнефтепродукт"
Наименование показателя
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   60

Бухгалтерская отчетность

за 2004 год.


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС




Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

За 2004.

Дата (год, месяц, число)










Организация: ОАО "Удмуртнефтепродукт"

по ОКПО

3478564

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1826001345

Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая

по ОКДП




Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/ частная

по ОКОПФ/ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384













АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы

110

8

0

Основные средства

120

218 626

267 718

Незавершенное строительство

130

44 933

27 285

Доходные вложения в материальные ценности

135

0




Долгосрочные финансовые вложения

140

108 514

108 323

Отложенные налоговые активы

146

32

303

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

372 113

403 629

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

266 175

232 539

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

18 431

15 540

животные на выращивании и откорме

212

1

13

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

5 996

5 779

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

238 229

206 517

товары отгруженные

215

313

15

Расходы будущих периодов

216

3 205

4 675

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

20 476

31 562

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

12 044

0

покупатели и заказчики

231

246

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

338 402

468 926

покупатели и заказчики

241

252 558

359 621

Краткосрочные финансовые вложения

250

303 623

883 984

Денежные средства

260

9 681

11 876

Прочие оборотные активы

270

0




ИТОГО по разделу II

290

950 401

1 628 887

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

1 322 514

2 032 516




ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал (85)

410

227

227




411

0

0

Добавочный капитал (87)

420

84 014

84 015

Резервный капитал (86)

430

113

113

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

113

113

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

Целевые финансирование и поступления (96)

450

0

0

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

194 064

252 445

ИТОГО по разделу III

490

278 418

336 800

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты (92, 95)

510

9 000

1 103 850

Отложенные налоговые обязательства

515

6 594

8 848

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

15 594

1 112 698

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты (90, 94)

610

854 612

273 318

Кредиторская задолженность

620

172 696

274 998

Поставщики и подрядчики (60, 76)

621

102 100

184 951

Задолженность перед персоналом организации (70)

624

5 202

7 415

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

2 361

1 901

Задолженность перед бюджетом (68)

626

12 637

23 667

Прочие кредиторы

628

50 396

57 064

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

1 115

669

Доходы будущих периодов (83)

640

79

79

Резервы предстоящих расходов (89)

650

0




Прочие краткосрочные обязательства

660

0

33 954

ИТОГО по разделу V

690

1 028 502

583 018

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

1 322 514

2 032 516




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

27 702

45 106

в том числе по лизингу

911

27 702

45 106

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

338 605

561 859

Товары, принятые на комиссию

930

616

16

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

1 020

1551

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

1 494 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

0

498 541

Износ жилищного фонда

970

130

282

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

14 918

Акции в доверительном управление







51120

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ




Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

За 2004г.

Дата (год, месяц, число)










Организация: ОАО "Удмуртнефтепродукт"

по ОКПО




Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1826001345

Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая

по ОКДП




Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО/ частная

по ОКОПФ/ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384













Дата утверждения







Дата отправки (принятия)







Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

4333 241

3 209 429

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(3 587 010)

(2 205 787)

Валовая прибыль

029

746 231

1 003 642

Коммерческие расходы

030

(565 199)

(468 522)

Управленческие расходы

040

0

(2 150)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

181 032

532 970

II. Операционные доходы и расходы










Проценты к получению

060

52 688

7 865

Проценты к уплате

070

125 379

(73 076)

Доходы от участия в других организациях

080

18

54 626

Прочие операционные доходы

090

1 004 608

65 433

Прочие операционные расходы

100

(1 013 448)

(454 526)

III. Внереализационные доходы и расходы










Внереализационные доходы

120

4 739

4 417

Внереализационные расходы

130

(27 019)

(49 070)

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

77 239

88 639

Отложенные налоговые активы

141

271

32

Отложенные налоговые обязательства

142

2 255

6 594

Текущий налог на прибыль

143

(16 394)

(8 563)

Платежи в бюджет из прибыли

151

(480)

(18)

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))

190

58 381

73 496

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства(активы)

191

-159

-6 148



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

642

795

496

340

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

2 177

7 337

2 266

2 343

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

109

0

112

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

7

0

189

156

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

Х

0

Х

0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

356

588

54

4 883

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА




Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

За 2004г.

Дата (год, месяц, число)










Организация: ОАО "Удмуртнефтепродукт"

по ОКПО




Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1826001345

Вид деятельности: Снабженческо-сбытовая

по ОКДП




Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО

по ОКОПФ/ОКФС


/

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384













Дата утверждения







Дата отправки (принятия)





1. Изменение капитала

Наименование показателя

Код стр.

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшевствующего предыдущему

010

227

84 015

113

123 373

207 728

2002 г.

Изменения в учетной политике

011

Х

Х

Х

0

0

Результат от переоценки объектов основных средств

012

Х

0

Х

0

0







Х

0

0

0

0

Остаток на 1 января предыдущего года

020

227

84 015

113

123 373

207 728

Результат от пересчета иностранных валют

023

Х

0

Х

Х

0

Чистая прибыль

025

Х

Х

Х

73 496

73 496

Дивиденды

026

Х

Х

Х

(2 829)

2 829

Отчисление в резервный фонд

030

Х

Х

0

0

0

Увеличение величины капитала за счет:

Дополнительного выпуска акций

041

0

Х

Х

Х

0

Увеличение номинальной стоимости акций

042

0

Х

Х

Х

0

Реорганизации юридического лица

043

0

Х

Х

0

0







0

0

0

24

24

Уменьшение величины капитала за счет:

Уменьшения номинала акций

051

0

Х

Х

Х

0

Уменьшения количества акций

052

0

Х

Х

Х

0

Реорганизации юридического лица

053

0

Х

Х

0

0







0

1

0

0

1

Остаток на 31 декабря предыдущего года

060

227

84 014

113

194 064

278 418

2003 г.

Изменения в учетной политике

061

Х

Х

Х

0

0

Результат от переоценки объектов основных средств

062

Х

0

Х

0

0







Х

0

0

0

0

Остаток на 1 января отчетного года

100

227

84 014

113

194 064

278 418

Результат от пересчета иностранных валют

103

Х

0

Х

Х

0

Чистая прибыль

105

Х

Х

Х

58 381

58 381

Дивиденды

106

Х

Х

Х

0

0

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

0

0

0

Увеличение величины капитала за счет:

Дополнительного выпуска акций

121

0

Х

Х

Х

0

Увеличения номинальной стоимости акций

122

0

Х

Х

Х

0

Реорганизации юридического лица

123

0

Х

Х

0

0







0

1

0

0

0

Уменьшение величины капитала за счет:

Уменьшения номинала акций

131

0

Х

Х

Х

0

Уменьшения количества акций

132

0

Х

Х

Х

0

Реорганизации юридического лица

133

0

Х

Х

0

0







0

0

0

0

0

Остаток на 31 декабря отчтетного года

140

227

84 015

113

252 445

336 800