«Лиманский район»

Вид материалаДоклад

Содержание


V. Физическая культура и спорт.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
VIII Организация муниципального управления.
IХ. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

V. Физическая культура и спорт.


С 2009 года по 2010 г увеличилось количество населения занимающихся физической культурой и спортом с 5575 человек до 6212 человек.

Планируется увеличения численности лиц занимающихся спортом , увеличение обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта за счёт ввода в эксплуатацию строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Лиман


В 2010 г. расходы на физическую культуру и спорт составили 1059,29 тыс. руб. и уменьшились по сравнению с прошлым годом за счет финансирования в 2009 году расходов на строительство спортивного комплекса.

В 2011 году расходы на ФК и спорт планируются в сумме 886,63 тыс. руб.

В 2012 году расходы на ФК и спорт планируются в сумме 896,50 тыс. руб.

В 2013 году данные расходы планируются в сумме 912,6 тыс. руб.


VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем


В 2009 году при численности населения 33,488т.чел. Общая площадь жилья, приходящаяся на одного жителя составила 22,8 м2. Введено в эксплуатацию 5,261.м2 жилой площади, в том числе 8-ми квартирный жилой дом 0,6 т.м2. Площадь введённая в действие за год приходящаяся на одного жителя составила 0,16 м2.

В 2010 году при численности населения 31,884 т.чел. общая площадь жилья, приходящаяся на одного жителя составила 24,1 м2. Введено 5,283 т.м2 жилой площади. Площадь приходящаяся на одного жителя составила 0,17 м2.

В ближайшую краткосрочную перспективу в соответствии с программой стимулирования жилищного строительства в Лиманском районе планируется увеличить ввод жилой площади к 2013 году до 9,65 т.м2

В связи с незначительным увеличением вводимой жилой площади в 2010 году не произошло увеличение количества квартир в расчёте на 1000 человек населения.

Согласно районной отраслевой целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Лиманском районе» планируется увеличение ввода жилой площади в 2011г. до 7,7 тм2, в 2012г. до 8,28 т.м2, в 2013г. до 9,65 т.м2. Плановые показатели возможно будет выполнить только при поддержке федерального и областного бюджетов.

В соответствии с ГК РФ, в рамках реализации отраслевой целевой программы «Государственное планирование развития территорий АО на 2006 - 2010 годы» в Лиманском районе была начата разработка градостроительной документации. В 2007 году проектной организацией ООО «Градостроительный центр» была начата разработка проекта схемы территориального планирования муниципального образования «Лиманский район». Данный проект разработан, согласован в соответствии с ГК со всеми заинтересованными службами и организациями. Утверждена схема территориального планирования МО «Лиманский район» 9 апреля 2009 года.

На основании перечня поручений Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 17.03.2011г № Пр-701 о проведении проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие, требуется обязательное принятие комплексных программ развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. В силу вышеизложенного разработка комплексных программ муниципальных образований поселений запланирована на 2011 год.


VII. Жилищно-коммунальное хозяйство


В Лиманском районе имеется 78 многоквартирных домов в шести муниципальных образованиях «Р. п. Лиман», «Бирючекосинский сельсовет», «Зензелинский сельсовет», «Караванненский сельсовет», «Олинский сельсовет» и «Яндыковский сельсовет».

По состоянию на 31.12.2010 количество ТСЖ по сравнению с 2009 годом не изменилось. На территории муниципального образования «Лиманский район» образовано 8 ТСЖ, что составляет 48,7% и две частные управляющие компании - 51,3% :

  1. ТСЖ «Виктория» с. Бирючья Коса, 3 многоквартирных дома.
  2. ТСЖ «Уют» с. Караванное, 3 многоквартирных дома.

  1. ТСЖ «Надежда» с. Зензели, 2 многоквартирных дома.

  1. ТСЖ Нефтяник» с. Яндыки, 15 многоквартирных дома.

  1. ТСЖ «Лесновское» с. Лесное, 1 многоквартирный дом.

  1. ТСЖ «Заводское» с. Лесное, 2 многоквартирных дома.

  1. ТСЖ «Селена» п. Лиман, 8 многоквартирных дома.
  2. ТСЖ «Мой дом» п. Лиман, 4 многоквартирных дома.
  3. ЗАО «Лиманский механизированной строительной организацией» и ООО «Управляющая компания по содержанию и управлению многоквартирными домами «Веста» 40 многоквартирных домов.

В 2010 году на территории Лиманского района 6 организаций коммунального комплекса, (ЗАО «Астраханьрегионгаз», ОАО «МРСК-Юга Астраханьэнерго», ОАО «Ставропольтрансгаз» МУП ЖКХ «Лиманское», МООО «Эколог», ОАО «Астрвод»), осуществляли производство товаров, оказание услуг по газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, сбору, захоронению и утилизации твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов в общем числе организаций коммунального комплекса, что составило 83,3%. По сравнению с 2009 годом данный показатель увеличился на 16,66%, в связи с ликвидацией МУП «Крона» и образования новой организации МООО «Эколог». В 2011-2013 году доля оказанных услуг частными организациями планируется довести до 95%.

Управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального образования «Лиманский район», кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов осуществляет две частные управляющие компании ЗАО «Лиманский механизированной строительной организацией» и ООО «Управляющая компания по содержанию и управлению многоквартирными домами «Веста» (40 МКД).


В 2010 году доля объема отпуска природного газа населению, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета составила 100%.в плане 2011-2012годов эти показатели будут удерживаться.

Объем отпуска электроэнергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета в 2010 году составила 100%.в плане 2011-2012годов эти показатели будут удерживаться.

Объем отпуска воды питьевой, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета в 2010 году составила 100 %.в плане 2011-2012г.г.-100%.

Объем отпуска по теплоснабжению, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета в 2009 г составила 17,4 %. В 2010 г. по причине перевода потребителей тепловой энергии на индивидуальное отопление объем отпуска по теплоснабжению, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета составила 8,2%, плане 2011-2013 года-100%.

Во всех бюджетных учреждениях и организациях установлены приборы учета электроэнергии, природного газа и питьевой воды, что составляет 100%.

2009году-96%, в 2010году-100% (данные 1-МО), планируется в 2011-2013 гг. удерживать указанный показатель на том же уровне.

Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных в 2009 – 2013 годах составляет 100%.

В 2009 на территории муниципального образования все предприятия сработали с положительным финансовым результатам. В 2010 году также доля убыточных предприятий составила 0%. Планируется удерживать данный показатель на том же уровне.

В 2009г. на кадастровом учете состоял 1 многоквартирный дом, что составляло 1,28% от общего количества многоквартирных домов в районе, в 2010 году составил 8,9%., а в 2011 году – 100 % (все многоквартирные дома поставлены на кадастровый учет).

Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, а также расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, в 2009 и 2010 годах не производились и на 2011-2013 годы не планируются.

За 2010 г. расходы жилищно-коммунальное хозяйство составили 26578,1 тыс. руб., в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств - 723,07 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились за счет финансирования в 2009 году мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда.

На 2011 г. расходы на жилищно-коммунальное хозяйство планируются в сумме 14638,8 тыс. руб., в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в сумме 112,0 тыс. руб.

На 2012 г. расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 15571,7тыс. руб., в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в сумме 115,0 тыс. руб.

В 2013 г. расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составят 16218,0 тыс. руб., в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в сумме 115,0 тыс. руб.


VIII Организация муниципального управления.


Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

По данным «Астраханьстат» доля муниципальных автономных учреждений в Лиманском районе в 2009 году составила - 0,9 %, было создано АУ «По техническому обеспечению учреждений здравоохранения» МУЗ «Лиманская ЦРБ», которое согласно федеральному закону № 83-ФЗ от 08,05,2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в конце 2010 года было реорганизовано.

В 2010 году доля составила - 1,9 %, повышение доли связано с созданием АУ МО «Лиманский район» «Центр развития экономики и поддержки малого бизнеса».

Прогнозные показатели на 2011 год составляют – 1,9 % (на уровне 2010 г), данное значение обусловлено существованием в настоящий момент АУ МО «Лиманский район» «Центр развития экономики и поддержки малого бизнеса» и созданием нового АУ «ФОК п. Лиман» МО «Лиманский район» в связи с завершением строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Лиман.

Прогнозные показатели на 2012, 2013 годы останутся на уровне 2010 г – 1,9 % от общего числа муниципальных учреждений Лиманского района.

Благодаря тесному взаимодействию администрации МО «Лиманский район» с администрациями поселений, в районе стабильно функционирует 18 муниципальных учреждений культуры со статусом юридического лица, в состав которых входят: 22 клубных учреждения, 23 библиотеки, 2 учреждения культуры дополнительного образования, районный киноцентр.

Так в процессе оптимизации сети учреждений культуры администрацией МО «Лиманский район» учреждено МУК «Лиманская межпоселенческая центральная библиотека» в составе 18 филиалов, оставшиеся 5 библиотек вошли в состав МУК поселений. В целях улучшения обслуживания населения и эффективности деятельности учреждений культуры в МО поселений создано: два культурно-досуговых комплекса,в состоящих из семи клубных учреждений

При выборе типа функциональных моделей учреждений культуры оправдали себя 2 центра культуры и досуга: МУ «Лиманский Центр культуры и досуга» и МУК «Яндыковский Центр культуры и досуга».

В реализации государственно культурной политики на территории МО «Лиманский район» непосредственное участие принимают 3 филиала ОГУК:

*Областного методического центра народной культуры;

*Астраханской Областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской;

*Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника.

В соответствии с положением об отделе культуры администрации МО «Лиманский район» осуществляются функции:

    1. по решению вопросов местного значения межпоселенческого характера в сфере культуры,
    2. по реализации государственной культурной политики на территории муниципального образования «Лиманский район; организации дополнительного образования;
    3. по правовому регулированию вопросов местного значения в сфере культуры;
    4. организации библиотечного обслуживания населения и кинопоказа;
    5. по созданию условий обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
    6. по созданию условий для реализации местного традиционного творчества на территории поселений.

Обеспечение стратегического развития и программного планирования считается одной из приоритетных функций отдела культуры. В Лиманском районе функционируют два муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей - «Детская школа искусств № 18» и «Детская художественная школа № 2». Учебный процесс в школах ведется по календарно-тематическим планам, в которых большое внимание уделяется формированию профессиональных навыков на основе индивидуальных способностей школьников. Занятия проходят в индивидуальной и групповых формах.

Совершенствование творческого и образовательного процесса в учреждениях культуры невозможно без постоянного повышения квалификации. В отчетном году в учебно-методическом центре по художественному образованию прошли обучение 4 преподавателя по повышению квалификации. Обучение в «ДШИ № 18» и «ДХШ №2» осуществляется на платной основе. Размер платы был перессмотрен и утвержден в 2010 году Советом муниципального образования «Лиманский район». Анализ доходов, полученных от осуществления платных услуг показывает увеличение на 40 % по отношению к 2009 году.

Процент охвата детей художественным образованием уменьшился по сравнению с предыдущим периодом на 3% в связи с увеличением количества детей в возрасте до 15 лет и составляет 7%, отклонение от норматива 5%. Спрос населения на образовательные услуги сферы культуры растет. Основная проблема - отсутствие специалистов для увеличения охвата детей художественным образованием. В связи с этим, планируется привлечение молодых специалистов, закончивших образовательные учреждения художественного и эстетического направления, для увеличения контингента обучающихся. Активизирована работа по профориентации. Учреждениями регулярно проводятся просветительские мероприятия среди учащихся общеобразовательных школ.

Одним из приоритетных направлений является внедрение новых информационных технологий в деятельность муниципальных учреждений культуры. С этой целью ежегодно осуществляется оснащение компьютерной и ксерокопировальной техникой. Так в 2010 году пополнение материально-технической базы увеличилось сумму 275,84 тыс.руб. из разных источников финансирования .

Руководителями и специалистами учреждений клубного типа создаются необходимые условия для обеспечения населения услугами по организации досуга, развития самодеятельного народного творчества. К основным направлениям деятельности учреждений культуры Лиманского района», позволяющим привлечь население к платным мероприятиям относятся: оказание досуговых услуг, кино-видеопоказ, дискотеки, развлекательные программы, информационные и сервисные услуги.

Муниципальные учреждения культуры Лиманского района активно ведут работу по совершенствованию форм и методов культурно-массовой деятельности. Особый акцент делается на сохранение, возрождение и развитие народной культуры. На высоком организационно-культурном уровне по гражданско-патриотическому, нравственно-правовому воспитанию, национальному возрождению проходят культурно-массовые мероприятия, позволяющие привлечь население в учреждения культуры.

В современных условиях учреждения культуры остаются для жителей села единственным местом коллективного общения, центром формирования общественного мнения. Позволяет увеличить количество проводимых культурно-массовых мероприятий плодотворная работа двенадцати «Народных» коллективов художественной самодеятельности, которые накопили богатый и высокохудожественный репертуар.

В последние годы в Лиманском районе отмечается положительная динамика творческой деятельности коллективов художественной самодеятельности. Концертные программы стали более профессиональными и яркими за счет привлечения специалистов из разных областей искусства.

Свое мастерство самодеятельные артисты продемонстрировали на 30 фестивалях., смотрах, конкурсах разного уровня. Созданию условий для реализации местного традиционного творчества на территории района способствует деятельность клубных формирований и любительских объединений. Всего во всех учреждениях района функционирует 272 клубных формирования, в которых 4403 участника.

В целях укрепления материально-технической базы отдел культуры работает над реализацией районной целевой программы «Социальное развитие поселений Лиманского района Астраханской области до 2012 года»., создана межведомственная районная комиссия по контролю за техническим состоянием учреждений культуры, ежегодно заключаются соглашения о взаимодействии в сфере культуры между администрацией МО «Лиманский район» и администрациями поселений. Регулярно вопросы развития культуры рассматриваются на заседаниях районного Совета МО «Лиманский район», на заседаниях Совета Глав муниципальных образований.

Одним из эффективных положительных фактов для инновационных форм проведения мероприятий и привлечения молодежи в клубные учреждения является ежегодное участие в грантах и разработка проектов. Например, в 2009 году районный киноцентр «Юбилейный» в рамках гранта «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» получил 100 тыс.рублей на развитие молодежного клуба, а в 2010 году по этому направлению деятельности привлечено 454,5 тыс. рублей.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры Лиманского района в 2010 году поступили денежные средства в рамках реализации областных и районных целевых программ за счет финансирования по областной целевой программе «Адресная поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области на 2007-2011 годы». На капитальный ремонт учреждений культуры в 2010 году израсходовано 1840,95 тыс. рублей по сравнению с 2009 г. на 59 % больше. По областной целевой подпрограмме «Живи, глубинка Астраханская» - 200,0 тыс.руб . Из районного бюджета выделено 269 тыс.руб. на ремонт кровли крыши МУК «ЛМЦБ») и ремонт детской школы искусств.

Из бюджета поселений в 2010 г. выделено на ремонт 110 тыс.руб. по сравнению с уровнем 2009 г. на 66% меньше.

Звукоусилительной аппаратуры приобретено на 171,8 тыс.руб., на 174,4 тыс. руб. меньше, по сравнению с уровнем 2009 г.

Привлечение внебюджетных источников финансирования в деятельность способствует развитию учреждений культуры и привлечению населения. В рамках акции Главы района «России славные дела через культуру возродятся» в 2010 г. учреждениям культуры оказана благотворительная помощь на сумму 736,4 тыс.руб. Весомый вклад в развитие учреждений культуры внесли: депутат Государственной Думы Астраханской области Максимова Т.Н., некоммерческая организация Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ОАО «СОГАЗ», областной благотворительный фонд поддержки населения.

Платные услуги в рамках уставной деятельности оказывают учреждения культуры клубного типа.

В соответствии с данными статистической отчетности по форме 7-НК удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (показатель 125)



Годы

Среднегодовая численность населения, чел.

Население, участвующее в культурно-досуговых мероприятиях

%

2009

32761

103958

317

2010

31931

62912

197

2011

31931

70461

221

2012

32028

78917

247

2013

32133

88387

275

Показатель удельного веса рассчитывается путем деления численности участников платных культурно-досуговых мероприятий на среднегодовую численность населения Лиманского района.

Анализ уровня удельного веса населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях Лиманского района, отражает показатель посещаемости платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры. В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло уменьшение показателя удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых меропариятиях за счет уменьшения посещаемости одного мероприятия. Причиной является снижение среднегодовой численности по району на 2,5 % , по сравнению к 2009 году.

Несмотря на снижение посещаемости платных мероприятий, доходы, полученные от оказания платных услуг населению клубными учреждениями культуры в 2010 году увеличились на 12 % ( 2009 г.- 678,0 тыс. руб., 2010 г.- 759,0 тыс. руб.) Повышение вызвано увеличением стоимости билетов на киносеансы, дискотеки, концертные программы.

Планируется увеличение величины привлечения населения к платным мероприятиям :

2011 г. - 221 % - проведение тематических концертов, спектаклей, киносеансов, театрализованных представлений с привлечением различных слоев населения за счет реализации районных программ: «Одаренные дети», «Профилактика правонарушений в МО «Лиманский район», «Районная целевая Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лиманском районе»,«Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика проявления ксенофобий, укрепление толерантности в Лиманском районе на 2010-2012 годы.

2012 г.- 2013 г . за счет расширения спектра платных услуг учреждениями культуры Лиманского района : проведение детских и взрослых торжественных мероприятий, огоньков, концертов художественной самодеятельности, вечеров отдыха с игровой программой.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками по Лиманскому району соответствует нормативной потребности и составляет 100%.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. «Социальные нормы и нормативы»в Лиманском районе функционируют 23 библиотеки. МУК «Лиманская межпоселенческая центральная библиотека» состоит из 18 филиалов, 5 сельских библиотек входят в состав клубных учреждений. Кроме этого, одним из приоритетных проектов в библиотечном направлении является внедрение «Модельного стандарта деятельности публичных библиотек. МУК «Лиманская межпоселенческая библиотека» приняла участие в федеральном проекте «Модельные сельские библиотеки ФЦП «Культура России до 2011 года», в результате Михайловская библиотека получила финансовую поддержку из федерального бюджета. Сеть библиотек не изменилась по отношению к 2009 году, и на плановый период 2011-2013 годов ее планируется сохранить.

Данного количества библиотек достаточно для охвата населения Лиманского района библиотечными услугами.

На 3,2 % в отчетном году увеличился уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Лиманском районе по отношению к показателю 2009 года. Тем не менее, просматривается отклонение от норматива в 2010 г. в 450 посадочных мест. Поскольку среднегодовая численность населения в отчетном периоде снизилась на 830 человек,а для определения норматива зрительных мест этот показатель берется по каждому конкретному населенному пункту, то уменьшение показателя норматива очевидно. Вторым значительным аспектом в определении данной величины, является полное отсутствие зрительных мест в учреждениях культуры с. Воскресеновка, Заречное.

На 2011-2013 г.г. планируется уменьшение уровня фактической потребности от величины, определенной социальными нормативами по Лиманскому району и сохранение сети учреждений культуры муниципального образования «Лиманский район» , путем активной работы по совершенствованию форм и методов культурно-массовой деятельности:

2011 г.- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, за счет привлечения внебюджетных средств

2012 г. -внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений культуры в рамках реализации районных целевых программ.

2013 г. - совершенствование работы по улучшения кинообслуживания, путем участия в грантовой и проектной деятельности (реконструкция кинозалов для увеличения зрительных мест)

- парков культуры и отдыха в МО «Лиманский район»

За 2010 г. общий объем расходов на финансирование учреждений культуры составил 25498,09 тыс. руб., в том числе расходы в части бюджетных инвестиций на увеличение основных средств составили 807,09 тыс. руб., расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 18170,33 тыс. руб. В целом расходы на культуру по сравнению с 2009 годом увеличились на 5,8%.

В 2011 г. ассигнования на культуру предусмотрены в сумме 25050,04 тыс. руб., в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в сумме 719,16 тыс. руб., ассигнования на оплату труда с начислениями в сумме 19603,98 тыс. руб.

Прогноз ассигнований на 2012 на культуру составит 24566,7 тыс. руб., в том числе на бюджетные инвестиции - 482,0 тыс. руб., на оплату труда с начислениями - 19552,8 тыс. руб.

Расходы на 2013 г. по культуре планируются в сумме 24866,7 тыс. руб. в том числе по бюджетным инвестициям в сумме 562,0 тыс. руб., на оплату труда с начислениями в сумме 19552,8 тыс. руб.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости). Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, на территории Лиманского района не зарегистрировано, таким образом значения по показателю являются нулевыми.

Уровень трудоустройства в 2009 году составил – 84,3 %, в 2010 году – 80,5 %.

Снижение показателя в 2010 году и в 2011 году произошло за счет следующих факторов:

отсутствие общественных работ для ищущих работу граждан в рамках программы «Реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда»;

снижение объема субсидий из федерального бюджета на организацию самозанятости безработных граждан.

Прогнозные показатели в планируемом периоде составят: 2011 год – 74,9 %, 2012 год – 75,0 % (100,1 % к уровню 2011 года), 2013 год – 75,5 % (100,7 % к уровню 2012 года).

Среднегодовая численность постоянного населения:

По данным «Астраханьстат» среднегодовая численность постоянного населения в 2010 году составила 31,931 тыс. человек, в 2009 году, с учетом проведенной в 2010 году переписи населения, среднегодовая численность была пересчитана и составила - 32,761 тыс. человек.

В связи с тем, что молодая возрастная структура населения района занимает относительно высокую процентную долю в составе населения, будет наблюдаться высокий уровень брачности и соответственно рождаемости, которую планируется увеличить к 2013 году на 550 чел. (2011г-524 чел., 2012г – 520 чел.). Также, при анализе планового показателя рождаемости учитывались такие стимулирующие факторы, как государственная поддержка молодых семей в форме денежного вознаграждения и в форме имущественных прав на недвижимость.

Смертность населения в период с 2011г по 2013 г. планируется оставить на уровне 2009г (490 чел.)

В связи со строительством Порта Оля планируется миграционный прирост населения и к 2013 году он составит 100 чел. (2011г – 60 чел., 2012г – 70 чел.).

По совокупности показателей, учитывая соотношение рождаемости, смертности и миграционного притока населения, численность увеличится в 2011г - на 94 чел., в 2012г – на 100 чел., в 2013г - на 160 чел.

Исходя из выше изложенного планируемая среднегодовая численность постоянного населения на плановый период составит: в 2011г – 31,931 тыс. чел. (100% к уровню 2010г), в 2012г – 32,028 тыс. чел. ( 100,3% к уровню 2011г), в 2013г – 32,133 тыс. чел. (100,3% к уровню 2012г).

По данным «Астраханьстат» численность населения на начало года в 2009 году составила – 33,544 тыс. человек, в 2010 году – 31,978 тыс. человек. Плановые показатели численности населения на начало года составят: в 2011 году - 31,884 тыс. человек, в 2012 году – 31,978 тыс. человек и в 2013 году – 32,078 тыс. человек.

Численность населения на конец года в 2009 году составила – 31,978 тыс. человек, в 2010 году – 31,884 тыс. человек. Плановые показатели численности населения на конец года составят: в 2011 году – 31,978 тыс. человек, в 2012 году – 32,078 тыс. человек, в 2013 году – 32,238 тыс. человек.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 г. составили 39364,8 тыс. руб. и уменьшились по сравнению с 2009 годом на 1,5%. В расчете на одного жителя Лиманского района в указанном периоде расходы составили 1,18 тыс. руб.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2011 г. планируются в сумме 42952,5 тыс. руб. и увеличатся по сравнению с 2010 годом за счет изменения ставки по страховым взносам. В расчете на одного жителя в указанном периоде расходы составят 1,28 тыс. руб.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2012 и в 2013г. г. составят 42952,5 тыс. руб. В расчете на одного жителя в указанном периоде расходы составят 1,28 тыс. руб.

Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий.

- в 2009 году составила 1,5 % для 5 долгосрочных целевых программ, исполнение которых составило в сумме 5550,8 тыс. руб. от общего расхода бюджета в сумме 363 634,86 тыс. руб. (без учета субвенций);

- в 2010 году составила 3,7 % для 7 долгосрочных целевых программ, исполнение которых составило в сумме 11018,3 тыс. руб. от общего расхода бюджета в сумме 299 152,89 тыс. руб. (без учета субвенций). Рост доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ произошел по причине увеличения финансирования реализуемых программ;

- в 2011 году в прогнозе бюджета МО «Лиманский район» доля расходов составит 2,7 % для 12 долгосрочных целевых программ, исполнение по которым запланировано в сумме 7038 тыс. руб. от общего расхода бюджета в сумме 256 021,97 тыс. руб. (без учета субвенций). Сокращение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ произошло по причине уменьшения финансирования программы РКЦП «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях Лиманского района на 2009 – 2011 г.г.»;

- в 2012 году доля расходов составит 3,4 % для 12 долгосрочных целевых программ, исполнение по которым запланировано в сумме 9200 тыс. руб. от общего расхода бюджета в сумме 271 254,60 тыс. руб. (без учета субвенций);

- в 2013 году доля расходов составит 3,2 % для 12 долгосрочных целевых программ, исполнение по которым запланировано в сумме 9200 тыс. руб. от общего расхода бюджета в сумме 283 618,80 тыс. руб. (без учета субвенций). Сокращение доли расходов бюджета формируемых в рамках программ произошло по причине увеличения общего объема расходов бюджета МО «Лиманский район».

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде в 2009 году - 0 единиц, нулевое значение обусловлено отсутствием административных регламентов, которые были разработаны в конце 2009 года.

В 2010 году количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде составили 6 единиц. Прогнозные показатели в планируемом периоде составят: в 2011г - 31, 2012 году – 40, 2013 году - 52 единицы.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в 2009 году - 58 единиц.

В 2010 году количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями составило – 58 единиц.

Прогнозные показатели в планируемом периоде останутся на уровне 2009 года и составят в 2011, в 2012, в 2013 годах – 58 единиц.


Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде в 2009 году не предоставлялись.

В 2010 году количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде, составили 2 единицы.

Прогнозные показатели в планируемом периоде составят: в 2011 году – 16 единиц, в 2012 году - 23 единицы, 2013 году – 23 единицы.


IХ. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в многоквартирных домах, установка индивидуальных приборов учета энергоносителей привели к уменьшению удельной величины потребления энергоресурсов. На общей площади многоквартирных домов 64,99 тыс. кв. м. проживают 2500 человека. Данный показатель в многоквартирных домах района составлял по:

- электроэнергии 640 кВт/ч на проживающего в 2009 году; 640 кВт/ч на проживающего в 2010 году; 625 кВт/ч на проживающего в 2011 году; 615 кВт/ч на проживающего в 2012 году; 610 кВт/ч на проживающего в 2013 году.

- тепловой энергии 0,14 Гкал на 1 кв.м. на проживающего в 2009; 0,135 Гкал на проживающего в 2010 годах; 0,13 Гкал на 1 кв.м. на проживающего в 2011 году; 0,0,13 Гкал на 1 кв.м. на проживающего в 2012 году; 0,129 Гкал на 1 кв.м. на проживающего в 2013 году.

- холодной воде 46 куб.м. воды на 1 проживающего в 2009 и 2010 годах; 46,6 куб.м. на проживающего в 2011 году; 46,4 куб.м. на проживающего в 2012 году; 46,2 куб.м. на проживающего в 2013 году.

- природного газа 84 куб.м. на 1 проживающего в 2009 и 2010 годах; 85 куб.м. на проживающего в 2011году; 84,5 на 1 проживающего в - 2012 году; 84 на 1 проживающего в - 2013 году.

Многоквартирные дома в районе и не имеют централизованного горячего водоснабжения.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями в 2010 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилась. Связано это с оснащением бюджетных учреждений приборами учета, применением энергосберегающих ламп, покупка менее энергоемкого оборудования

В 2011-2013 годы планируется уменьшение удельной величины потребления энергетических ресурсов за счет продолжения работы по установке приборов учета, замене осветительных устройств на энергосберегающие лампы, проведения ремонтных работ.