Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 год
Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2009, 2927.94kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г, 492.53kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
Показатель наименование | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Амортизация основных средств - всего | 140 | 1261620 | 1341931 |
В том числе | | | |
Зданий и сооружений | 141 | 1084902 | 1153989 |
Машин оборудования и транспортных средств | 142 | 176718 | 187942 |
Других | 143 | - | - |
Передано в аренду объектов основных средств – всего | 150 | - | - |
Переведено объектов основных средств на консервацию | 153 | - | - |
Получено объектов основных средств в аренду – всего | 154 | - | - |
СправочноРезультат переоценки объектов основных средств | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
2 | 3 | 4 | |
Первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | - | - |
Амортизации | 172 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Имущество для передачи в лизинг | 200 | - | - | () | - |
Имущество предоставляемое по договору проката | 210 | - | - | () | - |
Прочие | 220 | - | - | () | - |
Итого | 230 | - | - | () | - |
| Код | Наличие на начало отчетного года | Наличие конец отчетного периода | | |
1 | 2 | 3 | 4 | | |
Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 240 | - | - | |
Финансовые вложения
Показатель наименование | Код | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций – всего) | 510 | - | - | - | - |
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | - | - | - | - |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | - | - | - | - |
Ценные бумаги других организаций – всего | 520 | - | - | - | - |
В том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | - | - | - |
Предоставленные займы | 525 | - | - | - | - |
Депозитные вклады | 530 | - | - | - | - |
Прочие | 535 | - | - | - | - |
Итого | 540 | - | - | - | - |
Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дебиторская задолженность: | | | | | |
Краткосрочная – всего | 610 | | 3507770 | 3507770 | |
В том числе: | | | | | |
Просроченная | 611 | | | | |
из нее длительностью свыше 3-х месяцев | 612 | | | | |
Долгосрочная – всего | 620 | | | | |
В том числе: | | | | | |
Просроченная | 621 | | | | |
из нее длительностью свыше 3-х месяцев | 622 | | | | |
Кредиторская задолженность: | 640 | | | | |
Краткосрочная всего | | 300890 | 11764325 | 11342562 | 722653 |
В том числе: | | | | | |
Просроченная | 641 | | | | |
из нее длительностью свыше 3-х месяцев | 642 | | | | |
Долгосрочная – всего | 643 | - | - | - | - |
В том числе: | 644 | - | - | - | -- |
Просроченная | 645 | - | - | - | - |
из нее длительностью свыше 3-х месяцев | 646 | - | - | - | - |
Расходы по обычным видам деятельности (элементам затрат)
Наименование показателя | Код | За отчетный год | За предыдущий год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты | 710 | 10878107 | 7638883 |
Затраты на оплату труда | 720 | 1221742 | 865420 |
Отчисления на социальные нужды | 730 | 219914 | 155775 |
Амортизация | 740 | 83100 | 83100 |
Прочие затраты | 750 | - | - |
Итого по элементам затрат | 760 | 12402863 | 8743178 |
Изменение остатков (прирост, уменьшение): незавершенного производства | 765 | | |
Социальные показатели
Наименование показателя | Код | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Отчисления на социальные нужды: в Фонд социального страхования | 810 | 48870 | 14382 | 34488 |
в Пенсионный фонд | 820 | 171044 | - | 54307 |
в Фонд занятости | 830 | - | - | - |
на медицинское страхование | 840 | | - | |
Среднесписочная численность работников | 850 | 27 | | |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
на 01 октября 2007 года. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменская мебельная фабрика” | по ОКПО | 02949642 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204006229 | |||
Вид деятельности: производство мебели | по ОКОНХ | 15273 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по ОКОПФ | 47 | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Местонахождения(адрес): 625048, г. Тюмень, ул.Молодежная 74
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Нематериальные активы | 110 | | |
Основные средства | 120 | 2301 | 2241 |
Незавершенное строительство | 130 | | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
Отложенные налоговые активы | 145 | | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 2301 | 2241,0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Запасы | 210 | 248 | 210 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 248 | 210 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 213 | | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | |
товары отгруженные | 215 | - | - |
расходы будущих периодов | 216 | | |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | | - |
в том числе: | | | |
покупатели и заказчики | 241 | | - |
векселя к получению | 242 | | |
задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | | |
Денежные средства | 260 | 0 | 208 |
в том числе: касса | 261 | | 99 |
расчетные счета | 262 | | 109 |
Прочие оборотные активы | 270 | | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 248 | 418 |
БАЛАНС | 399 | 2549 | 2659 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
Уставный капитал | 410 | 2 | 2 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
Добавочный капитал | 420 | 2414 | 2414 |
Резервный капитал | 430 | | |
Нераспределенная прибыль | 470 | - | - |
Непокрытый убыток прошлых лет | 471 | | |
Непокрытый убыток отчетного года | 475 | -607 | -181 |
ИТОГО по разделу IV | 490 | 1809 | 2235 |
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты | 510 | | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 590 | - | - |
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты | 610 | | |
Кредиторская задолженность | 620 | 740 | 370 |
поставщики и подрядчики | 621 | 498 | 140 |
перед персоналом организации | 624 | 113 | 164 |
перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 2 | 27 |
задолженность по налогам и сборам | 626 | 127 | 39 |
авансы полученные | 627 | | |
прочие кредиторы | 628 | | |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 | - | 54 |
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
ИТОГО по разделу VI | 690 | 740 | 424 |
БАЛАНС | 700 | 2549 | 2659 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| Коды | ||||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||
за 9 месяцев 2007 год | Дата (год, месяц, число) | | | | |
Организация: ОАО "Тюменская мебельная фабрика" | по ОКПО | 02949642 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204006229 | |||
Вид деятельности: производство мебели | по ОКОНХ | 152.73 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: | по ОКОПФ | 47 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: | ОКЕИ | 384/385 | |||
Единица измерения: тыс. руб. | | |
Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 10 | 9500 | 8963 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 9334 | 9338 |
Коммерческие расходы | 30 | | |
Управленческие расходы | 040 | 347 | 336 |
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | -181 | -711 |
Операционные доходы и расходы | | | |
Проценты к получению | 60 | - | - |
Проценты к уплате (налоги) | 70 | | |
Доходы от участия в других организациях | 80 | | |
Прочие операционные доходы | 90 | | |
Прочие операционные расходы | 100 | | |
Внереализационные доходы и расходы | | | |
Внереализационные доходы | 120 | | |
Внереализационные расходы | 130 | | |
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | | |
Текущий налог на прибыль | 150 | | |
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода | 170 | --181 | -711 |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
| Коды | ||||
Форма № 3 по ОКУД | 0710003 | ||||
за 2007 год | Дата (год, месяц, число) | | | | |
Организация: Открытое акционерное общество "Тюменская мебельная фабрика” | по ОКПО | 02949642 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204006229 | |||
Вид деятельности: производство мебели | по ОКВЭД | 152.73 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество | по КОПФ/ОКФС | 47/16 | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Показатель | Код | Остаток на начало года | Поступило в отчетном году | Израсходовано (использовано) в отчетном году | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Уставный капитал | 010 | 2 | - | - | 2 |
Добавочный капитал | 020 | 2414 | | - | 2414 |
Прирост стоимости имущества по переоценке | 021 | | | | |
Резервный фонд | 030 | | | | |
Нераспределенная прибыль прошлых лет | 050 | | | | |
Фонды накопления | 060 | | | | |
Фонд социальной сферы | 070 | | | | |
Целевые финансирование и поступления из бюджета | 090 | | | | |
ИТОГО по разделу 1 | 130 | 2414 | | - | 2414 |
ІІ .Прочие фонды и резервы Фонды потребления – всего | 140 | | | | |
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего | 150 | | | | |
Оценочные резервы – всего | 160 | | | | |
ИТОГО по разделу ІІ | 180 | - | - | - | - |
СПРАВКИ
Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1) Чистые активы | 185 | 2289 | 2334 |
| | Из бюджета | Из внебюджетных фондов |
3 | 4 | ||
2) Получено на: финансирование капитальных вложений | 191 | | |
Финансирование научно-исследовательских работ | 192 | | |
возмещение убытков | 193 | | |
социальное развитие | 194 | | |
прочие цели | 195 | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| Коды | ||||
Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | ||||
за 2007 год | Дата (год, месяц, число) | | | | |
Организация: ОАО "Тюменская мебельная фабрика" | по ОКПО | 02949642 | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7204006229 | |||
Вид деятельности: производство мебели | по ОКВЭД | 15273 | |||
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47/16 | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 |
Нематериальные активы
Наименование показателя | Код стр. | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности | 010 | - | - | () | - |
В том числе: | | - | - | | - |
У патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | - | () | - |
У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | - | - | () | - |
У правообладателя на технологии интегральных микросхкм | 013 | - | - | () | - |
У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров | 014 | - | - | () | - |
У патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | () | - |
Организационные расходы | 020 | - | - | () | - |
Деловая репутация | 030 | - | - | () | - |
Прочие | 040 | - | - | () | - |
Основные средства
Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
Здания | 060 | 3093,3 | | | 3093,3 |
Сооружения и передаточные устройства | 070 | | - | | |
Машины и оборудование | 080 | 550,3 | 83 | | 633,3 |
Транспортные средства | 090 | | | | |
Производственный и хозяйственный инвентарь | 100 | - | - | - | - |
Рабочий скот | 110 | - | - | - | - |
Продуктивный скот | 111 | - | - | - | - |
Многолетние насаждения | 112 | - | - | - | - |
Другие виды основных средств | 120 | - | - | - | - |
Земельные участки и объекты природопользования | 130 | - | - | - | - |
Итого | | 3643,6 | 83 | | 3726,6 |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы – Итого | 131 | - | - | - | - |
в том числе: на складе | 132 | - | - | - | - |
и эксплуатации | 133 | - | - | - | - |