Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг открытое акционерное общество

Вид материалаДокументы

Содержание


Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Отчет о прибылях и убытках
Производство и обработка листового стекла
Открытое Акционерное Общество / Совместная Частная и Иностранная
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Прочие доходы и расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовых год.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410

418 956

418 956




Уставной капитал (80)




Добавочный капитал (83)

420

79 469

79 463




Резервный капитал (82)

430

20 948

20 948




 

 

в том числе:

431

20 948

20 948




 

резервы, образованные в соответствии с законодательством




Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

6 463 303

6 463 310




Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного года (99)

470

0

592 458




ИТОГО по разделу III

490

6 982 676

7 575 135




IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510

0

0




Займы и кредиты (67)




 

 

в том числе:

511

0

0




 

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев




после отчетной даты




Отложенные налоговые обязательства

515

104 695

104 695




Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0




ИТОГО по разделу IV

590

104 695

104 695




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610

0

0




Займы и кредиты (67)




 

 

в том числе:

611

0

0




 

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после




отчетной даты




Кредиторская задолженность

620

461 386

482 584




 

 

в том числе:

621

371 483

321 919




 

поставщики и подрядчики (60, 76)




 

задолженность перед персоналом организации (70)

622

27 449

31 939




 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

10 472

9 129




 

задолженность по налогам и сборам (68)

624

26 275

68 649




 

авансы полученные (62)

625

13 954

5 989




 

прочие кредиторы

626

11 753

44 959




Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

241

241




Доходы будущих периодов (98)

640

0

0




Резервы предстоящих расходов (96)

650

53 485

97 877




Прочие краткосрочные обязательства

660

2 058

12 656




ИТОГО по разделу V

690

517 170

593 358




БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

7 604 541

8 273 188








































































































































СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ




Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода




1

2

3

4




Арендованные основные средства (001)

910

-

-




 

 

в том числе по лизингу

911

-

-




Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-




(002)




Товары, принятые на комиссию (004)

930

-

-




Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

-

-




Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

-

-




Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

-

-




Износ основных средств (010)

970

-

-




Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-




(010)




Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-
































































































































































ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ































КОДЫ


















































































Форма № 2 по ОКУД

0710002





































за

1 полугодие

200

8

г.










Дата (год, месяц, число)

2008

06

30




Организация Открытое Акционерное Общество "Эй Джи Си Борский Стекольный завод"

по ОКПО

00287071




Идентификационный номер налогоплательщика











































ИНН

5246002261




Вид деятельности




Производство и обработка листового стекла

по ОКДП

26.11




Организационно-правовая форма / форма собственности













47

34




Открытое Акционерное Общество / Совместная Частная и Иностранная

по ОКПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.


























































по ОКЕИ

384




Адрес Нижегородская обл. г Бор






































































































































































Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года




1

2

3

4




Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010

2 941 349

2 740 701




Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за




минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных




обязательных платежей)




Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(1 750 250)

(1 263 789)




Валовая прибыль

029

1 191 099

1 476 912




Коммерческие расходы

030

(374 620)

(261 839)




Управленческие расходы

040

(234 156)

(235 004)




Прибыль (убыток) от продаж

050

582 323

980 069




Прочие доходы и расходы

060

111 043

49 885




Проценты к получению




Проценты к уплате

070

(67)

-




Прочие доходы

090

123 386

121 705




Прочие расходы

100

(159 987)

(227 464)




Прибыль (убыток) до налогообложения

140

656 698

924 195




Отложенные налоговые активы

141

-

-




Отложенные налоговые обязательства

142

-

 




Текущий налог на прибыль

150

(64 240)

(218 895)




Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

592 458

705 300




СПРАВОЧНО.

200

-

-




Постоянные налоговые обязательства (активы)




Базовая прибыль (убыток) на акцию

210

-

-




Разводненная прибыль (убыток) на акцию

220

-

-




















































































































































































































































РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ




Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года




прибыль

убыток

прибыль

убыток




1

2

3

4

5

6




Штрафы, пени и неустойки,

230

0

2 184

0

297




признанные или по которым




получены решения суда




(арбитражного суда) об их




взыскании




Прибыль (убыток) прошлых

240

0

0

118

58




лет




Возмещение убытков,

250

0

0

0

0




причиненных неисполнением




или ненадлежащим




исполнением обязательств




Курсовые разницы по

260

2 855

4 086

871

1 206




операциям в иностранной




валюте




Отчисления в оценочные резервы

270

2 367

3 303

х

0




Списание дебиторских и

280

0

0

0

0




кредиторских задолженностей,




по которым истек срок исковой




давности




 

 

 

 

 

 





























































































































7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовых год.


В соответствии с п. 1.6. Приложения к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 1996 г. N 112, утверждающего МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется по причине несущественной степени влияния данных о дочерних (зависимых) обществах на формирование представления о финансовом положении и финансовых результатах его деятельности.