Формы бухгалтерской отчетности

Курсовой проект - Менеджмент

Другие курсовые по предмету Менеджмент

05 120 0,81 180180 25 45 25 002051800250045 1,05 95 250,8145051066 25,8294,75 160,8 2 65 15 0208000 27,8214,75 160,8

Оборотно - сальдовая ведомость с 01.01.200_г. по 31.01.200_г.

№ счетаСальдо на началоОборотыСальдо на конецдтктдтктдткт01743,940 00743,94002 0317,020520 369,020488,15 088,15 0176,30 05 025,8202 027,821094,750 08014,75 019 0 0000020150,94 0236,1236,1150,94023 0 045045 025 0 0000026 0 061,561,50043130,68 0191,1170151,78 0501,050 001,05051173,2 01800363,20 60 094,3613,7545,85 026,4562112,8 0215,5160168,30 63 0 0000066 0160,8000160,868 070,780205,6 0296,3869 0 0000070 087,2785 0165,2710,81 0000,81076 0 0000077 0 0000080 0620,4000635,482 0 0025 02583 0 0000084 0120205180259590 0 0265,5265,50091 0 034,529,550 990 01952400 45Итого:1496,321496,322338,052338,051846,071846,07

Решение:

АКТИВКод показателяНа начало отчетного годаНа конец отчетного периодаI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы11088,15176,3Основные средства 120743,94743,94Незавершенное строительство130Доходные вложения в материальные ценности135Долгосрочные финансовые вложения140Отложенные финансовые активы145Прочие внеоборотные активы150ИТОГО по разделу I190832,09920,24II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы210376,37362,47в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 21194,7514,75животные на выращивании и откорме 212затраты в незавершенном производстве 21345готовая продукция и товары для перепродажи 214130,68151,75товары отгруженные215расходы будущих периодов216прочие запасы и затраты217113,61150,94Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям220Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)230в том числе покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)240в том числе покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения250Денежные средства260174,25364,25Прочие оборотные активы2705ИТОГО по разделу II290664,23925,83БАЛАНС 3001496,321846,07ПАССИВКод показателяНа начало отчетного годаНа конец отчетного периодаI I I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410620,4635,4Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал 420Резервный капитал 430В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательствомРезервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)47012095ИТОГО по разделу III490740,4730,4IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510Отложенные налоговые обязательства 515Прочие долгосрочные обязательства520ИТОГО по разделу IV590V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты610648,83Кредиторская задолженность620413,08в том числе:

поставщики и подрядчики94,326,45задолженность перед персоналом организации87,2165,2задолженность перед государственными внебюджетными фондамизадолженность по налогам и сборам70,78296,38прочие кредиторы160,8160,8Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов630Доходы будущих периодов640342,84466,84Резервы предстоящих расходов650Прочие краткосрочные обязательства660ИТОГО по разделу V690755,921115,67БАЛАНС7001496,321846,07

Тема 3. Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках

 

Задание 13

 

Хозяйственные операции ООО "Импульс" за отчетный период (тыс.руб.)

№ п/пХозяйственная операцияДебетКредитСумма1Списана фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции90435502Начислена покупателям к оплате, включая НДС62907673Начислен НДС90681174Общехозяйственные расходы списаны на объем продаж9026405Списана стоимость материалов, использованных на упаковку продукции 441056Отражены расходы по доставке продукции покупателю собственным автотранспортом4423107Начислен к уплате рекламному агентству за рекламу, в том числе НДС6044108Начислен НДС по расходам на рекламу90681,89Списаны расходы на продажу 90442510Списан финансовый результат от продажи90993511Реализовано оборудование (оставшийся срок службы-14 месяцев):

-стоимость реализации, включая НДС

- НДС

- первоначальная стоимость

-амортизация

-остаточная стоимость

62

91

01

02

91

91

68

01

01

01

177

27

240

70

17012Начислен штраф к уплате покупателю за нарушение условий договора6291613Начислена арендная плата за сданные в аренду ОС, в том числе НДС629029,514Начислен НДС по арендной плате 90684,515Начислена амортизация по ОС в аренде 20021016Начислены банком % по депозиту7691/11517Списана дебиторская задолженность по истечению срока исковой давности 91761218Оприходована готовая продукция оказавшаяся в излишке по результатам инвентаризации4391819Начислен налог на имущество 9168420Списано сальдо прочих доходов и расходов99912221Начислен условный расход (условный налог на прибыль с суммы бухгалтерской прибыли)99682,622Начислен отложенный налоговый актив с суммы вычитаемой временной разницы, в связи с продажей недоамортизированного оборудования 09027023Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)998410,4

Составить отчет о прибылях и убытках за отчетный период.

 

Решение:

ПоказательЗа отчетный периоднаименование Код I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога 010650 на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020 550Валовая прибыль 029 100Коммерческие расходы 030 250Управленческие расходы 040 40Прибыль (убыток) от продаж 050 35Прочие доходы и расходы Проценты к получению 060 Проценты к уплате 070 Доходы от участия в других организациях080 Прочие операционные доходы 090164 Прочие операционные расходы 100 186Внереализационные доходы120 Внереализационные расходы 130 Прибыль (убыток) до налогообложения 140 13Отложенные налоговые активы141 Отложенные налоговые обязательства 142 Текущий налог на прибыль150

1512,6Чистая прибыль (убыток) отчетно