Составление бухгалтерской отчетности на предприятии ООО "Торгмаш"
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
спечений.960009 Обеспечения обязательств и платежей выданныеОрганизации-должники отражают по этой строке величину гарантий, выданных в обеспечение выполнения своих обязательств и платежей970, 980010 Износ основных средствОтражается сумма износа, начисленная по объектам жилищного фонда, которые были приобретены до 1 января 2006 года990012 Нематериальные активы, полученные в пользованиеОтражается стоимость объектов интеллектуальной собственности, право на использование которых передано организации (право на использование товарного знака, изобретения)
Приложение 2
Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.03 № 67н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на __________________2009 г.
Коды Форма № 1 по ОКУД 0710001Дата (год, месяц, число) 090420Организация _______________________________________________________ по ОКПО 55782722Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6651212443Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД 71100Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС 6516Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385Местонахождение (адрес) ____________________________________________________________________________ Дата утверждения Дата отправки (принятия)
Актив Код показателяНа начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 34 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы110Основные средства120804000785425Незавершенное строительство 130167000167000Доходные вложения в материальные ценности 135Долгосрочные финансовые вложения140Отложенные налоговые активы145Прочие внеоборотные активы 150ИТОГО по разделу I 190971000952425II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
в том числе:2107918878238сырье, материалы и другие аналогичные ценности2112612814828животные на выращивании и откорме 212затраты в незавершенном производстве 213готовая продукция и товары для перепродажи 2145026061060товары отгруженные215расходы будущих периодов 21628002350прочие запасы и затраты 217Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230в том числе покупатели и заказчики231Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240154000154000в том числе: покупатели и заказчики 241154000154000Краткосрочные финансовые вложения250Денежные средства 260175860160231Прочие оборотные активы 2706000ИТОГО по разделу II 290409048392469БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 30013860481344894
Форма 0710001 с. 2
ПассивКод показателяНа начало отчетного года На конец отчетного периода 1 23 4 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410400000400000Собственные акции, выкупленные у акционеров411()()Добавочный капитал 420Резервный капитал
в том числе:430резервы, образованные в соответствии с законодательством 431резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) 470410740428666ИТОГО по разделу III 490810740828666IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты510Отложенные налоговые обязательства515Прочие долгосрочные обязательства 520ИТОГО по разделу IV 590V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты610103579103179Кредиторская задолженность
в том числе: 620459729401049поставщики и подрядчики621213370124000задолженность перед персоналом организации622задолженность перед государственными внебюджетными фондами6236902задолженность по налогам и сборам62481789105577прочие кредиторы 625164570164570Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов6301200012000Доходы будущих периодов640Резервы предстоящих расходов650Прочие краткосрочные обязательства 660ИТОГО по разделу V 690575308516228БАЛАНС 70013860481344894Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетахАрендованные основные средства910в том числе по лизингу 911Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение920Товары, принятые на комиссию930Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940Обеспечение обязательств и платежей полученные 950Обеспечение обязательств и платежей выданные 960Износ жилищного фонда970Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов980Нематериальные активы, полученные в пользование990
Руководитель ___________ __________________________
Главный бухгалтер _________ ______________________
Приложение 3
Приложение к приказу Министерства финансов РФ от 22.07.03 № 67н
в ред. приказа Министерства финансов РФ от 18.09.06 № 115н
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за __________________20___г.
КодыФорма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ______________________________________________________________по ОКПО 071000209042055782722Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _________________________________________________________по ОКВЭД 665121244371100Организационно-правовая форма/форма собственности ________________________________6516________________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
ПоказательЗа отчетный периодЗа аналогичный период предыдущего годанаименованиекод1234Доходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 01069492Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020(21598)()Валовая прибыль 02947894Коммерческие расходы 030(1150)()Управленческие расходы 040(25529)()Прибыль (убыток) от продаж 05021215Прочие доходы и расходыПроценты к получению 060Проценты к уплате 070(3100)Доходы от участия в других организациях 080Прочие доходы 09025593Прочи