предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске, утверждение отчета об итогах выпуска и пр.);
предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть»
Семерикова Татьяна Николаевна, год рождения – 1959 г. Указанное место работы является основным местом работы данного лица.
Номера контактных телефонов: (495) 780-58-91.
Номер факса: (495) 974-72-45.
^ II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
^ Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2 квартал 2007
3 квартал 2007
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ
22 081 891
24 310 133
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/ Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100
570
514
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам,%
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100
122
112
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период-Дивиденды)/(Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде)
6
11
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность на конец отчетного периода/(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/(дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)
1,09
1.01
Доля дивидендов в прибыли, %
(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года)х100%
0
0
Производительность труда, тыс. руб./чел.
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)
69 473
79 928
Амортизация к объему выручки
(Амортизационные отчисления) / (Выручка)х100
0,04
0,04
В случае расчета какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.
Другая методика не применялась.
2.2. Рыночная капитализация Эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
В связи с тем фактом, что обыкновенные акции Эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, то капитализация Эмитента за 2002-2006 годы и 9 мес. 2007 года рассчитывается в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №10Н и ФКЦБ России №03-6/пз от 29 января 2003 года.
Наименование показателя
Отчётный период
2002
2003
2004
2005
2006
9 мес. 2007
Рыночная капитализация, тыс. руб.
88 169
969 907
5 710 649
9 907 208
19 795 017
24 310 133
2.3. Обязательства Эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период в виде таблицы.
Структура кредиторской задолженности
на 30.09.2007
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
11 919 482
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
388
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
585 485
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Кредиты, тыс. руб.
1 266 584
39 704 011
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
Х
Займы, всего, тыс. руб.
7 601 843
57 649 051
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
Х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
7 189 802
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
5 786 411
116 032
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
Х
Итого, тыс. руб.
27 160 193
97 469 095
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
Х
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим) указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: Просроченной кредиторской задолженности у эмитента не имеется.
Сведения о кредиторах, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
На 30.09.2007:
Полное фирменное наименование: ^ INTERSEAL LTD (Компания Интерсил Лимитед)
Место нахождения: 256 Makarios III Avenue, Eftapaton Court, Limassol/Cyprus
Сумма кредиторской задолженности: 38 620 944 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности: указанная задолженность не является просроченной
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ОАО)
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
Сумма кредиторской задолженности: 39 704 011 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности: указанная задолженность не является просроченной
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.
2.3.2. Кредитная история Эмитента
Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.
Наименование обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга, руб./иностр. валюта
^ Дата получения
Срок кредита (займа)/ срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленный процентов, срок просрочки, дней