Программы по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Кондинского района

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5



10

3.Основные мероприятия целевой программы




Мероприятия программы

Муниципальный заказчик

Срок выполнения

Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)



Источники финансирования













Всего

2011

2012

2013




1

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи

в учреждениях физической культуры, спорта и молодежной политики

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике



















1.1.

Профильные лагеря с дневным пребыванием детей




III кв. 2011
















питание 360 детей*215*21







4876,2

1625,4

1625,4

1625,4

Окружной бюджет

мероприятия по организации досуга, в т.ч.:







666,0

222,0

222,0

222,0

Районный бюджет (внебюджетные источники)

бюджетные учреждения










188

188

188




автономные учреждения










34

34

34




Акарицидная обработка территорий лагерей







310,0

80,0

110,0

120,0

Районный бюджет

1.2.

Выездные лагеря: 60 детей*19000 руб.




III кв. 2011

3840,0

1140,0

1300,0

1400,0

Районный бюджет

1.3.

Расходы на сопровождение детей

в выездные лагеря




III кв. 2011

140,0

10,0

60,0

70,0

Районный бюджет

1.4.

Временная трудозанятость подростков

850 чел.




в течение года


10855,0

2055,0

4300,0

4500,0

Районный бюджет

1.5.

Организация работы дворовых клубов

840 чел. (укрепление материально-технической базы): в т.ч.

Дворовый клуб по месту жительства «Перекресток», дворовые клубы по месту жительств на территории Кондинского района, мероприятие в рамках недели детства




II-III кв. 2011

180,0

50,0

60,0

70,0

Текущий бюджет ГРБС


1.6.

Укрепление материально-технической базы (оснащение инвентарем спортивных учреждений)




II кв. 2011

230,0

0

110,0


120,0

Районный бюджет

1.7.

Районный конкурс вариативных программ

в сфере летнего отдыха, оздоровления, занятости молодежи и подростков




I кв. 2011

270,0

30,0

120,0

120,0

Районный бюджет




ИТОГО







21367,2

5212,4

7907,4

8247,4







В том числе: окружной бюджет (субсидия)







4876,2

1625,4

1625,4

1625,4







в том числе: бюджет района







15645,0

3315,0

6000,0

6330,0







внебюджетные источники







666,0

222,0

222,0

222,0







В том числе: бюджетные учреждения










188

188

188







автономные учреждения










34

34

34







Текущий бюджет ГРБС







180,0

50,0

60,0

70,0




2.

Организация отдыха, оздоровления детей, оставшихся без попечения родителей






















2.1.

Санаторно-курортное лечение 75 чел.

Отдел по опеке и попечительству

II-III кв. 2011

13899,0

4633,0

4633,0

4633,0

Окружной бюджет

3.

Организация оздоровления детей, подростков в учреждениях здравоохранения

Комитет по здравоохранению



















3.1.

Оздоровление детей в лечебно-профилактических учреждениях района 1130 чел.




II-III кв. 2011

100,0

30,0

33,0

37,0

Районный бюджет


3.2.

Оплата услуг сопровождающим организованных групп (медицинское сопровождение)




II-III кв. 2011

250,0

20,0

110,0

120,0

Районный бюджет

3.3.

Укрепление материально-

технической базы ЛПУ




II кв. 2011

260,0

30,0

110,0

120,0

Районный бюджет




ИТОГО







610,0

80,0

253,0

277,0







В том числе: окружной бюджет







0

0

0

0







Районный бюджет







610,0

80,0

253,0

277,0







в том числе: бюджет района







610,0

80,0

253,0

277,0







внебюджетные источники







0

0

0

0





4.

Организация отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи в учреждениях образования






















4.1.

Организация работы РООЦ «Юбилейный» 320 чел.

Управление образования

II-III кв. 2011

9000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Окружной бюджет

4.1.1.

Содержание РООЦ «Юбилейный» (заработная плата, налоги, услуги связи, содержание оборудования и инвентаря, приобретение продуктов питания, хозяйственные нужды)




II-III кв. 2011

9144,0

3048,0

3048,0

3048,0

Текущий бюджет ГРБС


4.1.2.

Организация досуга




II-III кв. 2011

1107,2

302,4

402,4

402,4

Районный бюджет (внебюджетные источники)

4.1.3.

Организация питание




II-III кв. 2011

1619,9

473,3

573,3

573,3

Районный бюджет (внебюджетные источники)

4.1.4.

Акарицидная обработка территории




II кв. 2011

750,0

250

250,0

250,0

Текущий бюджет ГРБС


4.2.

Организация работы пришкольных лагерей:




II-III кв. 2011



















Питание 1200*215руб*21







16204,2

5401,4

5401,1

5401,4

Окружной бюджет




Питание 190*215руб*21







2580,0

860,0

860,0

860,0

Районный бюджет




мероприятия по проведению досуга, медикаменты, витаминизация







3859,6

1134,0

1312,8

1412,8

Районный бюджет (внебюджетные источники)

4.3.

Акарицидная обработка территорий




II кв. 2011

700,0

100

300,

300,0

Текущий бюджет ГРБС



4.4.

Организация палаточных (нестационарных) лагерей 270 чел., в том числе:




II-III кв. 2011
















4.4.1.

«Парусный остров», п.Междуреченский

























питание 45детей*200рублей*15дней







405,0

135

135,0

135,0

Районный бюджет




медикаменты, репеленты, ГСМ, вода







90,8

30,2

30,3

30,3

Районный бюджет (внебюджетные источники)

4.4.2.

«Туристический семейный лагерь»

п. Междуреченский

























питание 120детей*200рублей*3дней







216,0

72,0

72,0

72,0

Районный бюджет




медикаменты, репеленты, ГСМ, вода







60,0

20,0

20,0

20,0

Районный бюджет (внебюджетные источники)




Оснащение специальным, спортивным оборудованием







181,2

60,4

60,4

60,4

Районный бюджет (внебюджетные источники)

4.4.3.

«Шаим», п.Назарово