Открытое акционерное общество "Смоленскмебель"

Вид материалаДокументы

Содержание


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Открытое акционерное общество "Смоленскмебель"
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Отчет о прибылях и убыткахза 2010г.
Открытое акционерное общество "Смоленскмебель"
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   23

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента


2010


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.








Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001




Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Смоленскмебель"

по ОКПО

05803637

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6731001794

Вид деятельности

по ОКВЭД

36.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 214016 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, Соболева 113










АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы

110

34

29

Основные средства

120

19 419

19 884

Незавершенное строительство

130

15

15

Доходные вложения в материальные ценности

135







Долгосрочные финансовые вложения

140

171

171

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

189

112

Отложенные налоговые активы

148







Прочие внеоборотные активы

150







ИТОГО по разделу I

190

19 828

20 211

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

20 333

22 194

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

5 742

8 095

животные на выращивании и откорме

212







затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

397

640

готовая продукция и товары для перепродажи

214

13 494

12 756

товары отгруженные

215







расходы будущих периодов

216

700

703

прочие запасы и затраты

217







Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

6

2

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

820




покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

820




Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

9 300

13 549

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

7 895

8 982

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250







займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251







собственные акции, выкупленные у акционеров

252







прочие краткосрочные финансовые вложения

253







Денежные средства

260

13 409

15 984

Прочие оборотные активы

270







ИТОГО по разделу II

290

43 868

51 729

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

63 696

71 940




ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал

410

213

213

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411







Добавочный капитал

420

28 937

28 937

Резервный капитал

430

89

89

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

89

89

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432







Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

27 052

32 095

ИТОГО по разделу III

490

56 291

61 334

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

510







Отложенные налоговые обязательства

515

1 892

1 983

Прочие долгосрочные обязательства

520







ИТОГО по разделу IV

590

1 892

1 983

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

610







Кредиторская задолженность

620

5 513

8 613

поставщики и подрядчики

621

1 062

1 770

задолженность перед персоналом организации

622

1 624

1 831

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

588

720

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623







задолженность по налогам и сборам

624

1 969

3 305

прочие кредиторы

625

270

987

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630







Доходы будущих периодов

640







Резервы предстоящих расходов

650




10

Прочие краткосрочные обязательства

660







ИТОГО по разделу V

690

5 513

8 623

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

63 696

71 940




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

352

352

в том числе по лизингу

911







Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920







Товары, принятые на комиссию

930







Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

886

35

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950







Обеспечения обязательств и платежей выданные

960







Износ жилищного фонда

970







Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980







Нематериальные активы, полученные в пользование

990









Отчет о прибылях и убытках
за 2010г.








Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002




Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Смоленскмебель"

по ОКПО

05803637

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6731001794

Вид деятельности

по ОКВЭД

36.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 214016 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, Соболева 113










Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

144 254

142 633

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-129 137

-126 454

Валовая прибыль

029

15 117

16 179

Коммерческие расходы

030

-4 044

-4 440

Управленческие расходы

040







Прибыль (убыток) от продаж

050

11 073

11 739

Операционные доходы и расходы










Проценты к получению

060

441




Проценты к уплате

070







Доходы от участия в других организациях

080







Прочие операционные доходы

090

973

1 622

Прочие операционные расходы

100

-5 198

-4 418

Внереализационные доходы

120







Внереализационные расходы

130







Прибыль (убыток) до налогообложения

140

7 289

8 943

Отложенные налоговые активы

141

-77

-81

Отложенные налоговые обязательства

142

-91

-111

Текущий налог на прибыль

150

-2 078

-1 729

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

5 043

7 839

СПРАВОЧНО:










Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

788

132

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201







Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202







Добавоч. к-л 824,0 ут. декл. по прибыли 08г.(7,0)

180




817
















Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210













Прибыль (убыток) прошлых лет

220













Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230













Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240













Отчисления в оценочные резервы

250













Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260







4







270