Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (

Вид материалаДокументы

Содержание


Отчет о прибылях и убытках
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Прочие доходы и расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Пояснение к бухгалтерской отчетности. Отчет об изменениях капитала
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   47

Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. (Форма №2)



Показатель

За отчетный период, тыс. руб.

За аналогичный период предыдущего года,

тыс. руб.

наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010

87 386 998

 73 597 425

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

( 58 370 971 )

( 51 200 456 )

Валовая прибыль

029

29 016 027

22 396 969

Коммерческие расходы

030

( 1 672 418 )

( 636 001 )

Управленческие расходы

040

( 2 957 343 )

( 2 708 480 )

Прибыль (убыток) от продаж

050

24 386 266

19 052 488

Прочие доходы и расходы

060

151 853

117 718

Проценты к получению

Проценты к уплате

070

( 238 860 )

( 261 986 )

Доходы от участия в других организациях

080

1

7 900

Прочие доходы

090

1 057 601

982 120

Прочие расходы

100

( 1 490 362 )

( 1 540 358 )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

23 866 499

18 357 882

Изменение отложенных налоговых активов

141

(11 797 )

( 43 542 )

Изменение отложенных налоговых обязательств

142

( 144 173 )

( 128 035 )

Текущий налог на прибыль

150

( 5 990 367 )

( 4 465 339 )

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли

155

( 30 196 )

( 55 485 )




156

( 115 )

( 135 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

17 720 047

13 720 831

СПРАВОЧНО

200

386 851

164 123

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль

210

5 729 290

4 417 308

Базовая прибыль (убыток) на акцию

220

1,324

1,025

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

230

-

-


Расшифровка отдельных прибылей и убытков


Показатель

наименование

код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

3 661

7 241

3 602

141 815

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

102 743

53 875

180 676

136 802

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

1 804

270

1 415

276

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

22 520

-

-

83 818

Отчисления в оценочные резервы

250

х

73 633

х

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

2 369

831

13 657

37 975


Пояснение к бухгалтерской отчетности. Отчет об изменениях капитала

за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. (Форма №3 по ОКУД)

I. Изменения капитала


Показатель

Уставный

капитал, тыс. руб.



Добавочный

капитал,

тыс. руб.



Резервный

капитал,

тыс. руб.



Нераспреде-

ленная при-

быль (непок-

рытый убыток),

тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.



наименование



код



Остаток на 31 декабря года,




133 875

5 517 175

6 694

18 871 029

24 528 773

предшествующего предыдущему

010

2005 г.




(предыдущий год)



















Изменения в учетной политике

015

х

х

х

-

-

Результат от переоценки




х




х

-

-

объектов основных средств

020

Изменение отложенных налогов

025



х



х



х

-

-

в результате переоценки

и изменения ставки по налогу на

прибыль

Результат инвентаризации добавочного капитала

026

-

( 35 489 )

-

35 489

-

Остаток на 1 января




133 875

5 481 686

6 694

18 906 518

24 528 773

предыдущего года

030

Результат от пересчета




х




х

х

-

иностранных валют

035

Чистая прибыль

040

х

х

х







Дивиденды

045

х

х

х

( 7 669 459 )

( 7 669 459 )

Отчисления в резервный фонд

050

х

х




( - )

х

Корректировка добавочного капитала при выбытии ОС

055

х

( 89 955 )

х

89 955

-

Увеличение величины капитала




-













за счет:

060













дополнительного выпуска акций

061

х

х

х

-

увеличения номинальной




-

х

х

х

-

стоимости акций

062

реорганизации юридического




-

х

х

-

-

лица

063

прирост имущества

064

х

х

х

-

-

доходы относимые на счет

065

х

-

-

-

-

капитала непосредственно






















Уменьшение величины капитала



















за счет:

070
















уменьшения номинала акций

071

(-)

х

х

х

(-)

уменьшения количества акций

072

(-)

х

х

х

(-)

реорганизации юридического




(-)

х

х

(-)

(-)

лица

073

расходы относимые на счет




х

х

(-)

(-)

(-)

капитала непосредственно

074






















Остаток на 31 декабря




133 875

5 391 731

6 694

25 047 845

30 580 145

предыдущего года

080

2007 г.




(отчетный год)



















Изменения в учетной политике

090

х

х

х

( 135 900 )

( 135 900)

Результат от переоценки




х

-

х

-

-

объектов основных средств

091

Изменение отложенных налогов

092

х

х

х

-

-

в результате переоценки

и изменения ставки по налогу на

прибыль

Результат инвентаризации добавочного капитала

093

х

( 77 676 )

х

77 676

-

Остаток на 1 января отчетного




133 875

5 314 055

6 694

24 989 621

30 444 245

года

100

Результат от пересчета




х

-

х

х

-

иностранных валют

101

Чистая прибыль

102

х

х

х

17 720 047




Дивиденды

103

х

х

х

( 20 870 963 )

( 20 870 963 )

Отчисления в резервный фонд

110

х

х

-

(-)

х

Корректировка добавочного ка-




-

( 102 906)

(-)

102 906



х

питала при выбытии ОС

115

Увеличение величины капитала



















за счет:

120

-

-

-

-

-

дополнительного выпуска акций

121

-

х

х

х

-

увеличения номинальной




-

х

х

х

-

стоимости акций

122

реорганизации юридического




-

х

х

-

-

лица

123

прирост имущества

124

х

х

х

-

-

доходы относимые на счет




х

х

-

-

-

капитала непосредственно

125






















Уменьшение величины капитала



















за счет:

130

-

-

-

-

-

уменьшения номинала акций

131

(-)

х

х

х

(-)

уменьшения количества акций

132

(-)

х

х

х

(-)

реорганизации юридического




(-)

х

х

(-)

(-)

лица

133

расходы относимые на счет




х

х

(-)

(-)

(-)

капитала непосредственно

134

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

133 875

5 211 149

6 694

21 941 611

27 293 329