Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» Код эмитента: 00221-А

Вид материалаОтчет

Содержание


Приложение № 2
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Отчет о прибылях и убытках
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Прочие доходы и расходы
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Подобный материал:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2





БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС


Коды

Форма №1 по ОКУД

0710001

на 31 марта 2009 г. Дата (год, месяц, число)

2009|03|31

Организация ОАО "НГК "Славнефть"­ по ОКПО

00064537

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7707017509

Вид деятельности  Добыча сырой нефти и природного газа по ОКВЭД

11.10

Организационно-правовая форма/форма собственности:




Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФC

47/ 16

Единица измерения: тысяч рублей по ОKЕИ

384

Адрес 125047, Российская Федерация, г. Москва, 4-й Лесной пер., 4




Дата утверждения

 

Дата отправки (принятия)

 













Актив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 







Нематериальные активы

110

28

27

Основные средства

120

1 354 625

1 384 665

Незавершенное строительство

130

3 180 656

3 643 722

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

13 240 206

13 240 206

Отложенные налоговые активы

145

67 739

341 469

Прочие внеоборотные активы

150

95 445

93 999

И т о г о по разделу I

190

17 938 699

18 704 088

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

157 714

166 324

в том числе:










сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

20 582

16 392

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

140

138

готовая продукция и товары для перепродажи

214

25 376

23 788

товары отгруженные

215

18 447

37 771

расходы будущих периодов

216

93 169

88 235

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

34 810

79 963

Акциз, подлежащий возмещению

221

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

 

 

 

чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

1 000 000

1 000 000

течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

27 637 595

29 615 485

Краткосрочные финансовые вложения

250

4 585 580

509 600

Денежные средства

260

541 704

428 544

Прочие оборотные активы

270

-

-

И т о г о по разделу II

290

33 957 404

31 799 916

БАЛАНС

300

51 896 103

50 504 004

Пассив

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

 

Уставный капитал

410

4 754

4 754

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

1 977 373

1 977 373

Резервный капитал

430

4 754

4 754

в том числе:

 

 

 

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

4 754

4 754

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

460

20 258 792

20 258 792

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

470

-

(1 138 175)

И т о г о по разделу III

490

22 245 673

21 107 498

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

510

2 688 307

5 102 010

в том числе:

 

 

 

долгосрочные кредиты банков

511

2 688 307

5 102 010

долгосрочные займы

512

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

2 157

26 309

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

И т о г о по разделу IV

590

2 690 464

5 128 319

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

Займы и кредиты

610

16 164 175

14 169 258

в том числе:

 

 

 

краткосрочные кредиты банков

611

6 845 633

4 863 916

краткосрочные займы

612

9 318 542

9 305 342

Кредиторская задолженность

620

4 948 176

4 251 604

в том числе:

 

 

 

поставщики и подрядчики

621

3 656 823

3 214 776

задолженность перед персоналом организации

624

171

24 295

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

132

4 730

задолженность по налогам и сборам

626

172 488

299 048

прочие кредиторы

628

1 118 562

708 755

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

5 844 533

5 844 243

Доходы будущих периодов

640

3 082

3 082

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

И т о г о по разделу V

690

26 959 966

24 268 187

БАЛАНС

700

51 896 103

50 504 004

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ




Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного периода

На конец
отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

742 690

753 397

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

44

44

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

113 959

127 778

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

1 390 742

1 390 742

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

13 527 189

15 186 440

Износ жилищного фонда

970

-

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-




ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды




Форма №2 по ОКУД

0710002




за период с 01/01/2009 по 31/03/2009 Дата (год, месяц, число)

2009|03|31




Организация ОАО "НГК "Славнефть" по ОКПО

00064537




Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7707017509




Вид деятельности Добыча сырой нефти и природного газа по ОКВЭД

11.10




Организационно-правовая форма/форма собственности

47/ 16




Открытое акционерное общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС




Единица измерения: тыс. руб. по ОKЕИ

384

















Наименование показателя

код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года




1

2

3

4




Доходы и расходы по обычным видам деятельности

 

 

 




Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

 

010

1 717 791

1 955 841




Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(979 760)

(1 159 766)




Валовая прибыль (убыток)

029

738 031

796 075




Коммерческие расходы

030

(96)

(75)




Управленческие расходы

040

(294 742)

(312 759)




Прибыль (убыток) от продаж

050

443 193

483 241




Прочие доходы и расходы

 










Проценты к получению

060

67 493

60 893




Проценты к уплате

070

(321 143)

(16 331)




Доходы от участия в других организациях

080

162 239

-




Прочие доходы

105

2 837 723

1 244 720




Прочие расходы

110

(4 576 595)

(1 339 373)




Прибыль (убыток) до налогообложения

140

(1 387 090)

433 149




Отложенные налоговые активы

141

273 730

9 256




Отложенные налоговые обязательства

142

(24 152)

5 547




Текущий налог на прибыль

150

-

(128 649)




 

 










Иные аналогичные платежи из прибыли

155

(663)

(1)




 

 










Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

(1 138 175)

319 302




СПРАВОЧНО.

 










Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

(36 615)

(9 895)




Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей)

210










Разводненная прибыль (убыток) на акцию

220

-

-




-




РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ




Наименование

показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года




прибыль

убыток

прибыль

убыток




1

2

3

4

5

6




Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены

 
















решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

230

4 735

44

1 446

161




Прибыль (убыток) прошлых лет

240

931

5 030

0

5 495




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или

 
















ненадлежащим исполнением обязательств

250

-

-

-

-




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

260

734 353

2 276 975

60 127

96 128




Отчисления в оценочные резервы

270

Х

125 122

Х

(5 883)




Списание дебиторской и кредиторской задолженности,

 
















по которой истек срок исковой давности

280

-

-

1

-