А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006 г

Вид материалаОтчет

Содержание


Бухгалтерский баланс
Открытое акционерное общество "Пивоваренная
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


8.10. Иные сведения.

Отсутствуют.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Бухгалтерская отчетность

на 30 сентября 2006 года


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС





Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 30 сентября 2006 г. Дата (год, месяц, число)










Организация: Открытое акционерное общество "Пивоваренная по ОКВЭД

15.96

компания "Балтика"




Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

7830001405

Вид деятельности: пивоварение по ОКДП

15

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по

47/34

акционерное общество/совместная ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384






















АКТИВ

Код

стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы (04,05):

110

5 233

5 924

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

5 233

5 924

Основные средства (01,02,03):

120

17 957 807

17 600 042

земельные участки и объекты природопользования

121

139 077

139 077

здания, сооружения, машины и оборудование

122

17 818 730

17 460 965

Незавершенное строительство (07,08,16,60)

130

935 595

1 881 581

Долгосрочные финансовые вложения

140

697 871

39 779 239

инвестиции в дочерние общества

141

93 684

39 671 463

инвестиции в зависимые общества

142

99 194

99 194

инвестиции в другие организации

143

504 993

8 582

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

Отложенные налоговые активы

145

47 044

82 562

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

19 643 550

59 349 348

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

2 708 766

3 120 831

сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10,15,16)

211

1 880 638

2 050 496

животные на выращивании и откорме (11)

212

 -



затраты в незавершенном производстве (20,21)

213

357 300

398 127

готовая продукция и товары для перепродажи (16,41,43)

214

439 306

638 620

расходы будущих периодов (97)

216

31 522

33 588

прочие запасы и затраты

217





Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

306 578

151 260

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются

в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1 757 133

4 722 235

покупатели и заказчики (62,76)

241

1 254 593

3 519 532

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (80)

244

-

-

авансы выданные

245

440 795

1 063 959

прочие дебиторы

246

61 745

138 744

Краткосрочные финансовые вложения (58)

250

5 339 411

8 418 764

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.

251

118 512

140 607

собственные акции выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

5 220 899

8 278 157

Денежные средства

260

684 171

1 177 984

Касса (50)

261

1 928

1 468

расчетные счета (51)

262

280 385

866 709

валютные счета (52)

263

397 483

306 263

прочие денежные средства (55,56,57)

264

4 375

3 544

Прочие оборотные средства

270

-

-

Итого по разделу II

290

10 796 059

17 591 074

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

30 439 609

76 940 422













ПАССИВ

Код

стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал (80)

410

130 704

172 711

Собственные акции, выкупленные у акционеров







-79 087

Добавочный капитал (83)

420

5 065 765

44 110 933

Резервный капитал (82)

430

30 738

30 738

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

30 738

30 738

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

20 331 674

24 151 645

Итого по разделу III

490

25 558 881

68 386 940

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты (67)

510

155 752

124 213

Отложенные налоговые обязательства

515

1 347 788

1 500 237

Прочие долгосрочные обязательства

520

1 000 000

1 000 000

Итого по разделу IV

590

2 503 540

2 624 450

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты (66)

610

9 395

33 298

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

9 395

33 298

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

-

-

Кредиторская задолженность

620

1 840 060

5 232 529

поставщики и подрядчики (60,76)

621

1 081 098

3 974 954

задолженность перед персоналом организации (70)

624

109 890

146 535

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

12 062

30 501

задолженность по налогам и сборам (68)

626

494 248

933 376

авансы полученные (62)

627

134 865

123 505

прочие кредиторы

628

7 897

23 658

Задолженность участниками (учредителями) по выплате доходов (75)

630

55 639

161 694

Резервы предстоящих расходов (96)

650

472 094

501 511

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

2 377 188

5 929 032

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

30 439 609

76 940 422













СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код

стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

63 908

63 908

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

1 051 313

2 673 644

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

13 446

-