Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2010 г

Вид материалаДокументы

Содержание


Форма 071 0001 с.2
На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы
Справка 0 наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование .
Подобный материал:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)

по ОКНО


ИНН по ОКВЭД
Организация ООО "Первая эксплуатирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Организационно-правовая форма форма собственности'

частная

тыс руб

Единица измерения

Местонахождение (адрес)

195197, Санкт-Петербург г, Металлистов пр-кт, д. 122, кор. А лит Б

КОДЫ

0710001

2010|12|31

79807740

7804333041X780401001

70.32.1

16

65

384

Дата утверждения Дата отправки / принятия



АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. Внеоборотные активы

Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу 1










110

' 13

11

120

1368

1302

130

-

-

135

-

-

140

-

-

145

-

-

150

-

-

190

1381

1314

II. Оборотные активы

Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы Итого по разделу II БАЛАНС










210

4629

48

211

4583

10

212

-

-

213

-

-

214

-

-

215

-

-

216

46

38

217

-

-

220

-

-

230

-

-

231

'

.

240

5033

22975

241

5033

11484

250

-

-

260

1585

592

270

-

4581

290

11246

28196

300

12627

29510




Форма 071 0001 с.2

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Итого по разделу IV V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Итого по разделу V БАЛАНС










410

10

10

411

-

-

420

-

-

430

-

-

431

-

-

432

-

-

470

244

296

490

254

306










510

8

8

515

-

-

520

-

-

590

8

8










610

-

-370

620

10834

28035

621

2791

19270

622

-

413

623

165

195

624

609

98

625

7270

8059

630

-

-

640

-

-

650

-

-

660

1531

1531

690

12365

29196

700

12627

29510



СПРАВКА 0 НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ -










Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

,

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

3242

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование .

990

-

-

Бланки строгой отчетности




-

-

Руководитель

Амелькин Максим Петрович

Главный бухгалтер

Гаранина Татьяна Сергеевна


(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.