Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2010 г
Вид материала | Документы |
- Введение Термин "баланс", 61.58kb.
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010, 684.64kb.
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010, 682.31kb.
- Лекция Бухгалтерский баланс, 93.63kb.
- Бухгалтерский баланс по состоянию за 31 декабря 2008 года, 2382.08kb.
- Методические указания по выполнению контрольного задания контрольное задание по темам, 515.04kb.
- Отчет о финансовом положении организации (баланс) и его структура в соответствии, 33.24kb.
- Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Заполярье-Сервис», 13.63kb.
- Отчет о прибылях и убытках 4 Бухгалтерский баланс, 1096.88kb.
- 15. 1 Ф-1 Бухгалтерский баланс, 151.13kb.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2010 г.
Форма №1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)
по ОКНО
ИНН по ОКВЭД
Организация ООО "Первая эксплуатирующая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда
по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ
Организационно-правовая форма форма собственности'
частная
тыс руб
Единица измерения
Местонахождение (адрес)
195197, Санкт-Петербург г, Металлистов пр-кт, д. 122, кор. А лит Б
КОДЫ
0710001
2010|12|31
79807740
7804333041X780401001
70.32.1
16
65
384
Дата утверждения Дата отправки / принятия
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Внеоборотные активы Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы Итого по разделу 1 | | | |
110 | ' 13 | 11 | |
120 | 1368 | 1302 | |
130 | - | - | |
135 | - | - | |
140 | - | - | |
145 | - | - | |
150 | - | - | |
190 | 1381 | 1314 | |
II. Оборотные активы Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы Итого по разделу II БАЛАНС | | | |
210 | 4629 | 48 | |
211 | 4583 | 10 | |
212 | - | - | |
213 | - | - | |
214 | - | - | |
215 | - | - | |
216 | 46 | 38 | |
217 | - | - | |
220 | - | - | |
230 | - | - | |
231 | ' | . | |
240 | 5033 | 22975 | |
241 | 5033 | 11484 | |
250 | - | - | |
260 | 1585 | 592 | |
270 | - | 4581 | |
290 | 11246 | 28196 | |
300 | 12627 | 29510 |
Форма 071 0001 с.2 | |||
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. Капитал и резервы Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого по разделу III IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Итого по разделу IV V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства Итого по разделу V БАЛАНС | | | |
410 | 10 | 10 | |
411 | - | - | |
420 | - | - | |
430 | - | - | |
431 | - | - | |
432 | - | - | |
470 | 244 | 296 | |
490 | 254 | 306 | |
| | | |
510 | 8 | 8 | |
515 | - | - | |
520 | - | - | |
590 | 8 | 8 | |
| | | |
610 | - | -370 | |
620 | 10834 | 28035 | |
621 | 2791 | 19270 | |
622 | - | 413 | |
623 | 165 | 195 | |
624 | 609 | 98 | |
625 | 7270 | 8059 | |
630 | - | - | |
640 | - | - | |
650 | - | - | |
660 | 1531 | 1531 | |
690 | 12365 | 29196 | |
700 | 12627 | 29510 |
СПРАВКА 0 НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ - | | | |
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | , | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | 3242 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование . | 990 | - | - |
Бланки строгой отчетности | | - | - |
Руководитель
Амелькин Максим Петрович
Главный бухгалтер
Гаранина Татьяна Сергеевна
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
30 Марта 2011 г.