Методические указания и задания для выполнения курсовой работы (для студентов, обучающихся по ускоренной программе)

Вид материалаМетодические указания

Содержание


Методические указания к выполнению
Таблица 1.2 - План-прогноз развития сети связи
Пл – среднегодовая плата за установку, тыс. рублей; N
4 Производственные фонды
5 Затраты на производство и реализацию услуг
Таблица 5.2 - Калькуляция себестоимости услуг связи
Додi - доходы основной деятельности, тыс. рублей; Эодi
Текущий год
7 Показатели эффективности производства и
Текущий год
В конце работы делается общее заключение. Приложение А
Общие исходные данные
Вариант №
Таблица 2 - Данные о доходах в текущем периоде
Таблица 3 - Данные о численности работников
Наименование показателей
Рекомендуемая литература
Подобный материал:
  1   2   3


Федеральное агентство связи

Государственное образовательное учреждениевысшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

(ГОУ ВПО «СибГУТИ»)


А.О.СМИРНОВ


Экономика связи

Методические указания

и задания для выполнения курсовой работы


(для студентов, обучающихся по ускоренной программе)





Новосибирск 2005



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа предназначена для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков решения экономических задач комплексного характера. Перед выполнением курсовой работы студенты должны изучить рекомендованный учебный материал и соответствующую литературу.

Общие и индивидуальные исходные данные для выполнения расчетов по курсовой работе (приложение А) студент должен определить исходя из своего порядкового номера по журналу или на основании двух последних цифр номера студенческого билета (для студентов обучающихся заочно).

Готовая курсовая работа представляется преподавателю на проверку. Если работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, то она допускается к

защите. Если курсовая работа не допущена, то студент должен устранить все отмеченные недостатки и замечания рецензента до дня защиты.

При защите курсовой работы студент должен дать пояснения по существу расчетов, а также должен быть готов к вопросам по теоретическому материалу, связанному с содержанием работы.

Курсовая работа оформляется на листах формата А4 в соответствии с методическими указаниями по оформлению дипломных и курсовых работ.

После титульного листа в курсовой работе обязательно должны быть представлены исходные данные по варианту (приложение Б).


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа включает расчет следующих разделов бизнес-плана:
  1. Объем услуг и показатели развития.
  2. Доходы от основной деятельности.
  3. Персонал и оплата труда.
  4. Производственные фонды.
  5. Затраты на производство и реализацию услуг связи.
  6. Прибыль и рентабельность.
  7. Показатели эффективности производства и инвестиций.


1 объем услуг и показатели развития

В разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи:
  • телефонная плотность на сети;
  • ввод емкости в прогнозируемом периоде и необходимые капвложения;
  • количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.


Телефонную плотность в текущем и плановом периоде на сто жителей, следует определить по формуле (1.1)

где Niкг - общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода, тыс. аппаратов;

Нi - население в текущем (плановом) году, тыс. человек.


Количество аппаратов на конец планового периода, формула (1.2)

где ТПжпл – планируемая телефонная плотность на 100 жителей;

Iнас – индекс изменения населения.

Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между количеством телефонных аппаратов на конец планового года и количеством телефонных аппаратов на конец текущего года.

Затем на основании данных о приросте телефонных аппаратов в прогнозируемом периоде и удельным капитальным затратам на ввод одного порта (номера) определяется общая сумма инвестиций на развитие сети.

Результаты расчета сводятся в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Расчетные данные о развитии сети

Показатели

Всего

Ввод емкости на сети, номеров




Сумма инвестиций, тыс.руб.




К
оличество телефонных аппаратов по группам потребителей и таксофонов в плановом году рассчитывается по формуле (1.3)

где Nпл - прирост телефонных аппаратов в плановом году, аппаратов;

di – удельный вес прироста телефонных аппаратов по группам потребителей и таксофонов, %.
Результаты расчетов по первому разделу сводятся в таблицу 1.2.



Таблица 1.2 - План-прогноз развития сети связи


Показатели

Текущий год

Прогноз на следующий год

Изменение

Абсолютное

Относительное

1.Количество аппаратов на конец года, аппаратов,

в том числе:













- у населения













- у организаций













- таксофонов














2 ДОХОДЫ ОТ основной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данном разделе рассчитываются следующие показатели:
  • доходы в виде абонементной платы от населения с учетом и без учета НДС;
  • то же для организаций;
  • доходы от продажи таксофонных карт;
  • доходы от установки телефонных аппаратов;
  • прочие доходы.

Среднегодовое количество телефонных аппаратов в плановом периоде (Nпл.) определяется по формулам планирования услуг выраженных каналами (техническими устройствами) связи.


Доходы от абонементной платы с населения и организаций в прогнозируемом году определяются по формуле (2.1)

где Nпл – среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети в плановом периоде;

diпл - удельный вес прироста телефонных аппаратов по категориям потребителей в общем приросте емкости в прогнозируемом периоде, процент;

аоi - среднемесячная абонементная плата по i-ой группе потребителей, в текущем периоде, рублей;

кц - индекс повышения цен (инфляции).

Разовые доходы за установку телефонов рассчитываются на основании сложившейся среднегодовой платы в текущем периоде, индекса повышения цен и количества устанавливаемых телефонов у потребителей (формула 2.2)

г
де Пл – среднегодовая плата за установку, тыс. рублей;

Nпл – прирост телефонных аппаратов в плановом году, аппарат.

П
рочие доходы определяются на основе сложившегося их удельного веса в текущем периоде в общих доходах (исключая доходы от установок телефонов) по формуле (2.3)

где Добщ - сумма общих доходов в прогнозируемом периоде, тыс. руб.;

dпр - удельный вес прочих доходов в текущем периоде.

Далее производится расчет налога на добавленную стоимость от доходов, полученных от абонементной платы по каждой группе потребителей, от доходов за установку телефонов, от продажи таксофонных карт и прочих доходов.

Внереализационные доходы планируются путем умножения доходов от внереализационных операций в текущем периоде на коэффициент инфляции.

Результаты всех расчетов доходов в прогнозируемом периоде сводятся в таблицу 2.1.


Таблица 2.1 - План - прогноз доходов от основной деятельности

Показатели

НДС, тыс. руб.

Доходы без

НДС, тыс.руб.

Изменение доходов.

Текущий год

прогноз

Текущий год

прогноз

тысяч

руб.

%
  • 1. Доходы в виде абонементной платы:


















  • от населения


















  • от организаций



















2. Доходы от продажи таксофонных карт


















  • 3. Доходы от установки телефонов



















4. Прочие доходы



















Всего




















3 ПЕРСОНАЛ и оплата труда

Основными показателями раздела являются:
  • среднесписочная численность работников;
  • фонд оплаты труда работников;
  • среднегодовая оплата труда работников;
  • п
    роизводительность труда работников.

Расчет среднесписочной численности работников на прогнозируемый период проводится по формуле 3.1 с учетом данных о дополнительной потребности работников в связи с развитием сети (формула 3.2).

где Чпл - среднесписочная численность работников предприятия на прогнозируемый период с учетом , единиц;

Чраз - дополнительная среднесписочная численность работников, связанная с развитием сети связи, штатных единиц.

Потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи, в плановом периоде определяется по формуле



Средняя трудоемкость обслуживания одного номера сети (Тро ), ожидаемая в текущем периоде определяется по формуле (3.3)

Тро = Чо /Nо , (3.3)

гдеЧо - среднесписочная численность работников в текущем году, единиц;

Nо - среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети в текущем году, аппаратов.

Далее рассчитывается фонд оплаты труда на прогнозируемый период на основе зарплатоемкости, сложившейся в текущем периоде.

Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.1.


Таблица 3.1 – План-прогноз по труду

Наименование показателей
Текущий год

Прогноз

Изменение

Абсолютное
Относительное

1 Доходы от основной деятельности, тыс. рублей.













2 Среднесписочная численность работников предприятия, единиц













3 Фонд оплаты труда, тыс. руб.













4 Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб.













5 Производительность труда, тыс. руб. / чел.














4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ

К показателям данного раздела бизнес-плана относятся:
  • среднегодовая стоимость основных производственных фондов;
  • среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных средств.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов в прогнозируемом периоде определяется по формуле простой средней на основании рассчитанных данных о приросте телефонной емкости сети, удельных капвложений на один порт и коэффициента перевода капвложений в основные производственные фонды.

Для расчета среднегодовой стоимости нормируемых остатков оборотных средств необходимо определить загрузку оборотных средств в текущем периоде и их дополнительную потребность.

Загрузка оборотных средств на один номер емкости в текущем периоде определяется по формуле (4.1)



гдеОо - среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных средств в текущем периоде, тыс. рублей.

Дополнительная потребность в оборотных средствах, связанная с развитием сети определяется по формуле (4.2)


Среднегодовая стоимость нормируемых остатков оборотных средств рассчитывается также по формуле простой средней

Полученные результаты заносятся в таблицу 4.1.


Таблица 4.1 - Стоимость основных фондов и оборотных средств
Наименование показателей
Текущий год
Прогноз
Изменение

Абсолютное

Относительное

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.













Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.