Програма діяльності Відповідальна особа заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горбова Віра Іванівна
Вид материала | Документы |
- Шевчук І. С. заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 69.32kb.
- "19" квітня 2011 р м. Южноукраїнськ Голова Качко, 84.97kb.
- М. Ф. Лесів Про усунення порушень у сфері земельного закон, 7633.9kb.
- Р І шенн явід 2011 року № м. Прилуки Про стан розвитку фізичної культури І спорту, 14.36kb.
- Про хід виконання Програм розвитку автомобільного транспорту та безпеки дорожнього, 37.17kb.
- План організації спільного семінару Тернопільської та Івано-Франківської міських рад, 29.63kb.
- З в І т Миргородського міського голови про роботу міської ради та її виконавчих органів, 765.99kb.
- Здійснювався постійний контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня,, 154.15kb.
- Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, 167.22kb.
- Програма розвитку комп’ютеризації виконавчих органів Кіровоградської міської ради, 123.11kb.
Копія
УКРАЇНА
ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Від 26.10.2007 р. № 2 XXVІ сесія 5 скликання
м. Вознесенськ
Про внесення змін до Стратегічного плану
розвитку житлово-комунального господарства
м. Вознесенська до 2010 р., затвердженого
рішенням № 3 ХХУ сесії 4 скликання 26.11.2004 р.
З метою підвищення якості надання житлово-комунальних послуг в м. Вознесенську, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Викласти у новій редакції програму діяльності в підпрограмі «Розвиток житлового господарства міста» (додаток 1).
2. Викласти у новій редакції програму діяльності в підпрограмі «Розвиток і реформування водопровідно-каналізаційного господарства» (додаток 2).
3. Викласти у новій редакції програму діяльності в підпрограмі «Вдосконалення благоустрою міста» (додаток 3).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, землеустрою та екології (Алексєєва Л.М.)
Міський голова (підпис) Ю.І. Гержов
Вірно:
Нач.загального відділу Н.А. Охрімчук
Додаток 1
до рішення ХХУІ сесії міської ради
5 скликання № 2 від 26.10.07р.
Програма діяльності
Відповідальна особа – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Горбова Віра Іванівна
ПЕРЕЛІК
заходів цільової підпрограми по стратегічному напрямку 1 „Розвиток житлового господарства”
Найменування заходу | Викона вець | Строки | Орієнтований обсяг фінансування тис. грн. | Показники реалізації | ||||||||||
Всього | Місцевий бюджет | Кошти КП | Інвес тиції | Гранти | Інші | |||||||||
Оперативна ціль – Забезпечення стабільного фінансування капітального ремонту житлових будинків. | ||||||||||||||
1. Обстеження житлових будинків на відповідність технічного стану. | КП „Єдність” КП „Жил сервіс” об’єднання співвласників квартир | Постійно | -- | -- | -- | -- | - | - | 1. Кількість обстежених будинків. | |||||
2. Складення актів технічного стану житлових будинків | КП „Єдність” КП „Жил сервіс” об’єднання співвласників квартир | 2007-2010 рр. | 1,4 | 0,4 | 1,0 | -- | -- | -- | 1. Кількість складених актів. | |||||
3. Надання пропозицій на включення до титульного списку житлових будинків на капітальний ремонт. | КП „Єдність” КП „Жил сервіс” УЖКГ КБ | 2007 – 2010 рр. | - | - | - | - | - | - | 1. Кількість будинків у титульному списку . | |||||
4. Фінансування з бюджету відповідно до % участі власників квартир в капітальному ремонті, спільне фінансування ремонтів власниками житла. | МВК | 2007- 2010 рр. | 1005 | 150,0 | 100,0 | 300,0 | 450,0 | 5,0 | 1.Кількість виділених коштів. | |||||
Всього | | | 1006,4 | 150,4 | 101,0 | 300,0 | 450,0 | 5,0 | | |||||
Оперативна ціль – Укріплення матеріально технічної бази обслуговуючого підприємства | ||||||||||||||
1. Досягнення 100% сплати за надані послуги | КП, об’єднання співвласників | Постійно | | | | | | | Заходи здійснені раніше | |||||
2. Здійснення заходів по отриманню кредитів, залученню інвесторів, лізинг та інших додаткових коштів на укріплення МТБ підприємств | КП „Єдність” КП „Жил сервіс” міська рада | 2007 – 2010 рр. | 456,0 | 100,0 | 50,0 | 300 | 5,0 | 1,0 | 1. Написання бізнес планів. 2.Кількість отриманих вкладень | |||||
3. Здійснення капітального ремонту наявної техніки | КП „Єдність” КП „Жил сервіс” УЖКГ та КБ м.р. | 2007 – 2010 рр. | 75,0 | 50,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | | 1. Кількість відремонтованих механізмів та вартість виконаних робіт | |||||
4. Придбання ліктьової вишки, ас-машини та 8 газонокосилок. | КП „Єдність” КП „Жил сервіс” УЖКГ та КБ | 2008 – 2010 рр. | 540,0 | 540,0 | | | | | 1. Придбана техніка. | |||||
Всього | | | 1071 | 690 | 60 | 305 | 15 | 1 | | |||||
Оперативна ціль –Передача житла на обслуговування власникам | ||||||||||||||
1. Організація і проведення просвітницької роботи щодо державної політики стосовно житлового фонду та по створенню ОСББ – ведення в газеті рубрики. | МВК | 2007-2010 рр. | 11,0 | 3,0 | 5,0 | - | - | 3,0 | 1Кількість розповсюджених бюлетенів | |||||
2. Проведення громадських слухань з актуальних проблем утримання житлових будинків | МВК УЖКГ та КБ м.р. | Не менше 2 раз на рік. | 12,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | - | 1. Прийняття резолюції 2. Кількість учасників слухань. 3. Кількість слухань | |||||
3. Ведення в місцевій газеті рубрики присвяченої актуальним питанням утримання житлового фонду та функціонування ОСББ | МВК «ДзД» | 2004-2010 р. | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1.Кількість виданих статей в газеті | |||||
4.Впровадження моделі фінансової підтримки ОСББ на етапі створення | МВК УЖКГ та КБ м.р. | постійно | 10,0 | -- | -- | -- | 10,0 | -- | 1. Кількість проведених зборів та кількість учасників | |||||
5.Інформаційна підтримка ОСББ, створення інформаційно консультативного центру, організація навчання для голів ОСББ | УЖКГ та КБ м.р. | постійно | 50,0 | - | - | - | 50,0 | - | 1. Кількість зборів, проведених зустрічей, кількість населення. 2.Створений центр. 3. Кількість створених ОСББ | |||||
6. Створення асоціації ОСББ в місті Вознесенську. | МВК ОСББ | 2010 р. | - | | | | | | | |||||
7. Розробити пропозиції по реорганізації комунальних підприємств по обслуговуванню житла та організації нової моделі підприємства. Проведення громадського обговорення пропозицій. | МВК УЖКГ та КБ м.р. Комунальні підпр-ва | 2008 р. | | | | | | |
| |||||
Всього | | | 87,0 | 11,0 | 8,0 | 3,0 | 62 | 3,0 | | |||||
Оперативна ціль – Упорядкування відносин між постачальниками послуг і споживачами | ||||||||||||||
1. Проведення конкурсу серед жителів будинків в місті на „кращий підїзд” „кращий платник року”, „кращий дім”, „кращий двір”. | Управлінн ЖКГ та КБ м.р. Комунальні підприємства, ОСББ, ЖБК | 2007 – 2010 рр. | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 6,0 | - | 1. Кількість проведених конкурсів 2. Покращення стану житлових будинків 3. Кількість переможців | |||||
2. Проведення інформаційної роботи відносно злісних неплатників | КП Асоціація „Центр”, комунальні підпр-ва | 2007 – 2010 рр. | 15,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | -- | 1,0 | 1. Кількість виданих статей в ЗМІ 2. Кількість судових справ 3. Рівень проплат | |||||
3. Проведення зустрічей з жителями кожного будинку з метою вирішення проблем та роз’яснювальної роботи по утриманню житлових будинків. | КП Асоціація ”Центр” КП «Єдність» КП «Жилсервіс» | 2007 – 2010 рр. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1. Кількість проведених зустрічей 2.Рівень благоустрою житлових будинків | |||||
Всього | | | 35,0 | 6,0 | 7,0 | 15,0 | 6,0 | 1,0 | | |||||
Оперативна ціль - Забезпечення прозорості діяльності житлово-експлуатаційних підприємств | ||||||||||||||
1 Організація взаємодії комунальних підприємств з громадською радою з питань надання житлово-комунальних послуг | Міська рада Комунальні підприємства УЖКГ та КБ м.р. | Постійно | | | | | | | 1. Розроблене та затверджене положення. 2. Кількість зустрічей. | |||||
2 Формування механізмів громадського контролю через залучення мешканців до контролю за виконаними роботами, підписання актів виконаних робіт | Міська рада | 2004-2010 р. | | | | | | | 1.Кількість актів | |||||
3Проведення роботи щодо розмежування відповідальності за стан систем водопостачання та водовідведення – заключення договорів між підприємством та власниками об’єктів. Та розмежування відповідальності КП «СОМ» та власниками об’єктів за утримання сміттєвих контейнерів. | Міська рада Комунальні підприємства | 2008 р. | | | | | | | 1. Акт розмежування відповідальності. 2. Внесення змін до тарифів. | |||||
Оперативна ціль – Створення системи інженерного контролю за станом житлового фонду | ||||||||||||||
1.Розробка положення про інженерний нагляд за станом внутрішньо дворових та внутрішньо будинкових мереж. | Міська рада та комунальні підприємства | 2008 р. | 2,0 | | | | 2,0 | | 1. Розроблене положення. | |||||
2.Підготовка кадрів. Оприлюднення інформації про відповідальних за інженерний нагляд в місцевих ЗМІ та по дворах. | Комунальні підприємства, власники будинків | 2009 р. | 50,0 | | 50,0 | | | | 1. Кількість осіб, що пройшли перепідготовку. 2. Кількість організованих навчань 3. результати іспитів | |||||
3.Розробка та впровадження нової управлінської структури в сфері обслуговування житлового фонду | Міська рада та комунальні підприємства | 2008-2009 р. | 3,0 | 3,0 | | | | | 1. Розроблена та затверджена нова структура. 2. Новий штатний розпис. | |||||
3.Проведення інженерного нагляду за багатоквартирними житловими будинками. Складання актів. | Комунальні підприємства, УЖКГ та КБ | Постійно 1 р в квартал | 80,0 | | | | | 80,0 | 1. Кількість обстежених будинків. 2. кількість актів. | |||||
Всього | | | 135 | 3 | 50 | | 2 | 80 | | |||||
Оперативна ціль – Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будинках. | ||||||||||||||
1.Проведення аналізу технічного стану житлових будинків, складання графіку тепломодернізації ж/б та інформування громадськості | Управління ЖКГ та КБ | 2007 р. | 50 | 50 | | | | | 1. Складений графік | |||||
2. Здійснення тепломодернізаціїї житлових будинків (утеплення зовнішніх стін) | Управління ЖКГ та КБ | 2008-2010 рр. | 2800 | 800 | | 1800 | | 200 | 1. Кількість будинків, що були утеплені. | |||||
3. Заміна вікон та дверей в місцях загального користування, утеплення покрівель та підвалів, встановлення жалюзів на продихах технічних поверхів. | Комунальні підприємства | 2007-2010 рр. | 800 | | 80 | | | 720 | 1. Кількість замінених вікон та утеплених дахів. | |||||
4.Видання інформаційних статей в ЗМІ про переваги термомодернізації. | Управління ЖКГ та КБ | Постійно | 10 | | | | 10 | | 1. Кількість публікацій. | |||||
5. Проведення зборів за місцем проживання з метою роз’яснення переваг термомодернізації | Управління ЖКГ та КБ | Постійно | - | | | | | | 1. Кількість проведених зборів. 2.Питанні, що обговорювались. 3.Кількість учасників. | |||||
6.Проведення робіт по встановленню перетворювачів напруги в під’їздах багатоповерхових будинків | Управління ЖКГ та КБ | 2009 р. | 577 | 77 | | | | 500 | 1. Кількість встановлених перетворювачів. | |||||
7. Проведення робіт по заміні газових лежаків, стояків та вводів в багатоповерхових будинках | Управління ЖКГ та КБ, власники будинків | 2008-2010рр. | 1415 | | | | | 1415 | 1. Довжина замінених мереж. | |||||
8. Реконструкція димоветканалів в багатоповерхових будинках | Управління ЖКГ та КБ, власники будинків | 2008-2010рр. | 791 | 91 | | | | 700 | 1.Кількість реконструйованих демеовент каналів. | |||||
9.Скласти мапу теплозабезпечення міста | Управління ЖКГ та КБ м.р. | 2008 р. | - | | | | | | 1. Складена мапа теплозабезпечення. | |||||
10.Здійснити розрахунки рентабельності системи теплопостачання міста | МВК | 2008 р. | - | | | | | | 1. Проведені розрахунки рентабельності системи тепло забезпечення. | |||||
11.Проведення робіт по заміні зовнішніх електричних вводів та внутрішньо будинкових мереж електропостачання, заміна електрощитів | Управління ЖКГ та КБ м.р. | 2008-2010рр | 426,4 | 126,4 | | 300 | | | 1. Кількість замінених зовнішньо електричних вводів 2. кількість замінених щитів 3. довжина внутрішньо будинкових мереж | |||||
12. Завершити перевод на автономне опалення квартир в житлових будинках. | Мешканці міста Управління ЖКГ та КБ | 2008-2010рр. | 1800 | 300 | | | | 1500 | 1. Кількість квартир, що перейшли на автономне опалення. 2. Кількість будинків, що відключилися від централізованого опалення. | |||||
13. Реконструкція котелень міста | Управління ЖКГ та КБ | 2008-2010рр. | 13700 | | | 13700 | | | 1. Кількість реконструйованих котелень міста. | |||||
Всього | | | 22369,4 | 1444,4 | 80 | 15800 | 10 | 5035 | |
Секретар міської ради Волков О.В.
Додаток 2
До рішення ХХУІ сесії міської ради
5 скликання № 2 від 26.10.07р.
Програма діяльності
Відповідальна особа – начальник Управління ЖКГ та КБ - Котенко Любов Петрівна
ПЕРЕЛІК
заходів цільової підпрограми по стратегічному напрямку 2 «Розвиток і реформування водопровідно-каналізаційного господарства»
Найменування заходу | Виконавець | Строки | Орієнтований обсяг фінансування, тис.грн | Показник реалізації/ як оцінити | ||||
Всього | Місц. бюджет | Кошти КП, інші | Кошти Ташл. Прогр. | Кошти держбюджету | ||||
Оперативна ціль. Підвищення рівня інформаційно-просвітницької роботи з населенням | ||||||||
1. Залучення населення до вирішення проблем водопостачання міста | Міськвиконком КП „Водопостачання м. Вознесенська» Газета „День за днем” ТБ «Імідж» | 2008 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 1. Розпорядження міського голови 2.К-кість засід.комітету 3.К-кість виступ. в ДзД 4.К-кість провед.зборів 5.К-кість чоловік представників громадськості 6.Об'єднання фахівців |
2. Провести активну інформаційно- роз’яснювальну роботу серед населення з питань по собівартості послуг | Міськвиконком Газета „ДзД” Телебачення „Імідж” Комунальні підприємства | 2008-2010 | 12 | 12 | - | - | - | 1.Кількість статей 2.Кіл-ть учасників зборів (сходки) 3.К-ть рекламних проспектів про економію води |
3. Розробити і запровадити в навчальних закладах шкільну освітню програму про воду, культуру водоспоживання | Міськвиконком Управління освіти м.р. | 2008-2010 | 15 | 15 | - | - | - | 1.Кіл-ть спец. літератури 2.Кіл-ть спеціалістів учителів 3.Кількість пров.уроків |
Всього | | | 32 | 32 | | | | |
Оперативна ціль. Підвищення рівня фінансування для господарської діяльності підприємства і оновлення осн. фондів | ||||||||
1. Проведення заходів по 100% розрахуванню споживачів за послуги | КП „Водопостачання м. Вознесенська» Асоц.”Центр” | Постійно до 2010р. включно | 16 | 8 | 8 | - | - | 1. % проплати за надані послуги |
2. Розробити бізнес-плани (програми кап.вкладень та фін.плани) для створення умов залучення інвестицій у галузь | КП „Водопостачання м. Вознесенська»” | 2008-2010 | 25 | 25 | - | - | - | 1. К-кість проектів 2.Участь в фондах для отримання інвестицій |
3. Скорочення питомих втрат енергоресурсів | КП „Водопостачання м.Вознесенська» | постійно | 8 | 6 | 2 | - | - | % скорочення питомих втрат |
4. Залучення інвесторів для впровадження проектів в дію - підвищення оперативності управління комунальним підприємством на основі удосконалення системи планування і регулювання процесом управління | КП „Водопостачання м Вознесенська” Інвестори | 2007-2010 | 5700 | 500 | 70 | | 5130 | 1. Кількість інвесторів 2. Кількість залуч. Коштів 3. Кількість впроваджен. проектів |
5. Оновлення основних фондів та парку спец автотранспортом: - екскаватор, відкачка, спец автомобіль, автокран, легковий автомобіль | МВК КП „Водопостачання м Вознесенська” | 2007-2010 | 2900 | 450 | 50 | - | 2400 | 1.Кіл-ть оновленого обладн 2.Кіл-ть метрів від ремонт. мереж 3. К-ть малої механіз. |
Всього | | | 8649 | 984 | 135 | | 7530 | |
Оперативна ціль. Покращення роботи підприємства зі споживачами | ||||||||
100% охоплення абонентів договорними відносинами | КП «Водопостачання м.Вознесенська» Асоц. „Центр” | 2007-2008 | 10 | 10 | - | - | - | Кількість договорів |
Зменшення водоспоживання населенням – встановлення по квартирних та побудинкових водолічильників. Розробка положення про нарахування | КП „Водопостачання м.Вознесенська” КП «Єдність» КП «Жил сервіс» Інвестори | 2007-2010 | 600 | 150 | - | - | 450 | 1. Зменшення втрат води 2. Контроль за водоспоживанням |
Проведення повної інвентаризації абонентів | КП „Водопостачання м.Вознесенська” | 2007-2010 | 25 | 20 | 5 | - | - | 1. % охоплення водопостач. абонентів |
Заміна або повірка приладів обліку | КП «Водопостачання м. Вознесенська» | 2007-2010 | 40 | 35 | 5 | - | - | 1. Кількість водоспоживачів |
Профілактичний ремонт санітарно-технічних приладів | Власники Об’єктів всіх форм власності | 2007-2010 | 60 | 50 | 10 | - | - | 1. Віднош факт. відрем.прилад.до необхідн. |
Переведення абонентів, які користуються водорозбірними колонками на по будинкове (по квартирне) водопостачання | КП „Водопостачання м.Вознесенська” | 2007-2009 | 54 | 50 | 4 | -- | - | 1. Кількість ліквідованих водозабірних колонок. 2. Кількість переведених абонентів |
Всього | | | 789 | 315 | 24 | - | 450 | |
Оперативна ціль. Реконструкція та ремонт системи водопостачання міста. | ||||||||
Впровадження ефективних технологій по покращенню якості питної води | Міськвиконком, КП «Водопостачання», інші | 2007-2010 | | | | | | |
1. Реконструкція електролізної установки та установка обладнання по очистці води на майданчику насосної станції 2-го підйому по вул. Матросова | КП „Водопостачання м.Вознесенська” УКБ ОДА | 2007-2008 | 200 | - | - | 200 | - | 1. Зменшення експлуатац. витрат. 2. Поліпшення якості води |
2. Модернізація водопровідно-каналізаційного господарства із впровадженням АСУ: а) заміні обладнання свердловин та насосних станцій б)впровадження автоматизованої системи управління на НС-1, НС-2, НС- в) будівництво та обладнання для очистки води від нітратів г) Будівництво свердловин д) Заміна запірної арматури в колодязях, камерах регулювання на мережах водопроводу і на насосних станціях е) організація та облаштування лабораторії контролю за якістю води на насосній станції 2-го підйому ж) впровадження автоматичної системи контролю обліку електроенергії | КП „Водопостачання м. Вознесенська”, | 2008-2010 | 1720 310 2200 240 500 150 40 | 172 31 220 24 50 15 4 | 172 31 220 24 50 15 4 | | 1376 248 1760 192 400 120 32 | 1. Результати проведеної реконструкції : кількість встановлених приладів обліку, кількість км замінених мереж, кількість встановлених фільтрів та насосів. 2. Зменшення вмісту нітратів та нітрітв у воді. 3. Впроваджена автоматизована система обліку електроенергії. |
3. Підвищення ефективності управління комунальним підприємством на основі удосконалення методів планування і регулювання процесом управління | КП „Водопостачання м. Вознесенська” | Постійно до 2010р. включно | 75 | 70 | 5 | - | - | 1.Покращення фінансового стану підприємства |
4. Реконструкція, капітальний ремонт та санація водопровідних мереж | КП „Водопостачання м. Вознесенська” | 2008-2010 | 4500 | 450 | 400 | - | 3650 | 1.Зменшення втрат питної води . 2. Загальна кількість замінених мереж. |
5. Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання | КП „Водопостачання м. Вознесенська” | 2007-2010 | 246 | 25 | 25 | - | 196 | 2. Зменшення водоспоживання та зменшення втрат питної води. |
6. Програмне та технічне забезпечення підприємства | | 2007-2010 | 210 | 189 | 21 | - | - | |
7. Проведення інвентаризації приватних свердловин на якість води та відповідність їх технічному та санітарному стану згідно вимог ДБН | СЭС, КП«Водопоста-чання» | 2007-2008 | 35 | 35 | - | - | - | Збільшення к-ті споживачів питної води в КП «Водопостачання м. Вознесенськ» |
8. Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання та водовідведення (рибозахисна споруда) | КП „Водопостачання м. ВознесенськаУЖКГ та КБ м.р. | 2007-2010 | 200 | 20 | 20 | - | 160 | 1.Ккількість км прокладеного водоводу 2. Кількість побудованих мереж водовідведення |
9. Обладнання в місті пунктів по доочистці питної води (бювети)- 10 шт | КП „Водопостачання м. Вознесенська, Міська влада | 2008-2010 | 250 | 238 | 12 | - | - | 1. Кількість збудованих пунктів по доочистці води. |
10.Встановлення на водопроводах дошкільних та шкільних закладів автономних фільтрів та систем очищення питної води | КП „Водопостачання м. Вознесенська, Міська влада | 2008-2010 | 250 | 25 | 25 | - | 200 | 1. Кількість закладів яких було встановлено фільтри. |
11. Встановлення фільтрів та пом'ягчувачів води на насосній станції 2-го підйому по вул.. Матросова,208, 3-го підйому по вул. Мічуріна,2 | КП „Водопостачання м. Вознесенська | 2008-2010 | 400 | 40 | 40 | - | 320 | 1.Кількість встановлених фільтрів. |
12. Капітальний ремонт існуючих будівель водопровідної насосної станції «Калініна» | Міськвиконком, КП «Водопостачання м. Вознесенськ» | 2008-2009 | 300 | 30 | - | - | 270 | 1. Кількість витрачених коштів від необхідного |
Всього | | | 12301 | 1653 | 1064 | 200 | 9384 | |
Оперативна ціль. Реконструкція та ремонт системи водовідведення | ||||||||
1.Реконструкція, капітальний ремонт, санація і очистка каналізаційних мереж | КП „Водопостачання м. Вознесенська, Інші підрядники | 2007-2010 | 4700 | 470 | 235 | - | 3995 | 1. Відсоток зменшення експл. витрат 2. |
2.Інвентарізація приватних вигрібних ям | КП «Водопостачання м. Вознесенськ» | 2008 | 20 | 20 | - | - | - | 1.Кількість про інвентаризованих об’єктів |
3.Реконструкція КНС «Сир завод» | КП „Водопостачання м. Вознесенська | 2008 | 40 | 4 | 4 | - | 32 | 1. Реконструйована КНС. |
4.Будівництво КНС в р-ні Натягалівка та каналізаційних мереж | КП „Водопостачання м. Вознесенська | 2008-2010 | 2312 | 231 | 231 | - | 1850 | 1. Збудована КНС та збудовані мережі. |
5.Заміна насосного обладнання на каналізаційній насосній станції по вул. Молодо гвардійській 60А та КНС «Щорса» | КП „Водопостачання м. Вознесенська | 2008-2010 | 120 | 12 | 12 | - | 96 | 1. Кількість заміненого обладнання. 2. Зменш.експлуат.витрат 3. Економія електрон. |
6. Реконструкція гребельних ємкостей для водовідведення на каналізаційних насосних станціях по вул. Молодо гвардійській, 60А і КНС «Щорса» | КП „Водопостачання м. Вознесенська | 2008-2010 | 95 | 9 | 9 | - | 77 | 1.Економія електроенергії |
Всього | | | 7287 | 746 | 491 | - | 6050 | |
Секретар міської ради Волков О.В.