Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"

Вид материалаДокументы
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Отчет о прибылях и убыткахза 2010 г.
Открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   34

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента


2010


Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.








Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001




Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"

по ОКПО

01130161

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2312023342

Вид деятельности

по ОКВЭД

62.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 350912 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, им.Евдокии Бершанской 355










АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы

110

53

24

Основные средства

120

1 603 996

1 362 494

Незавершенное строительство

130

633

5 058

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0

0

Отложенные налоговые активы

145

123 798

231 434

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

1 728 480

1 599 010

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

109 846

234 868

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

98 869

62 763

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

0

0

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

0

0

прочие запасы и затраты

217

10 977

172 105

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

36 581

2 103

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

751

484

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

751

484

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

454 802

369 419

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

139 186

159 592

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

441 321

68 560

Денежные средства

260

40 951

36 058

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

1 084 252

711 492

БАЛАНС

300

2 812 732

2 310 502




ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал

410

59

59

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

0

0

Добавочный капитал

420

1 606 059

1 606 059

Резервный капитал

430

1 310

1 310

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

1 310

1 310

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-234 317

-936 431

ИТОГО по разделу III

490

1 373 111

670 997

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

510

0

769 150

Отложенные налоговые обязательства

515

702

806

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

702

769 956

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

610

715 120

193 600

Кредиторская задолженность

620

723 378

675 528

поставщики и подрядчики

621

656 585

573 070

задолженность перед персоналом организации

622

2 648

19 391

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

4 413

29 574

задолженность по налогам и сборам

624

51 904

53 208

прочие кредиторы

625

7 828

465

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

421

421

Доходы будущих периодов

640

0

0

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

1 438 919

869 549

БАЛАНС

700

2 812 732

2 310 502




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

176 178

1 139 931

в том числе по лизингу

911

164 990

1 050 728

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

7 155

66 500

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

5 195

347 032

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

733 416

889 221

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

100

1 530

942



Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.








Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002




Дата

31.12.2010

Организация: Открытое акционерное общество "Авиационные линии Кубани"

по ОКПО

01130161

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2312023342

Вид деятельности

по ОКВЭД

62.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 350912 Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, им.Евдокии Бершанской 355










Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

3 371 913

3 385 392

В том числе: Выручка от реализации услуг

011

3 371 913

3 385 392

Автостоянка

012

0

0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-3 907 222

-3 486 123

В том числе: От реализации услуг

021

-3 907 222

-3 486 123

Автостоянка

022

0

0

Валовая прибыль

029

-535 309

-100 731

Коммерческие расходы

030

0

0

Управленческие расходы

040

-110 189

-79 496

Прибыль (убыток) от продаж

050

-645 498

-180 227

Прочие доходы и расходы










Проценты к получению

060

29 414

63 292

Проценты к уплате

070

-110 139

-83 655

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие доходы

090

181 792

213 030

Прочие расходы

100

-264 765

-276 951

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

-809 196

-264 511

Отложенные налоговые активы

145

107 636

51 471

Отложенные налоговые обязательства

146

-104

-120

Текущий налог на прибыль

150

0

0

Прочие платежи в бюджет

151

-450

-6

Налог на прибыль 2007 год

152

0

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

-702 114

-213 166

СПРАВОЧНО:










Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

-54 312

1 370

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

0

0




Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

12 849

1 661

15 862

37 324

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

7 408

1 647

-1 554

41

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

42

0

974

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

25 179

23 133

145 129

154 462

Отчисления в оценочные резервы

250

0

0

0

0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

30 006

59 345

43

2 293