Токарева Юлия Васильевна Телефон: (383) 219-10-45 Факс: (383) 223-54-45 Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет
Вид материала | Отчет |
Дата открытия: 24.05.2005 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. |
- Набережные Челны Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчет, 1995.81kb.
- Юрисконсульт Патрина Ольга Владимировна Тел.: 309 625 Факс: 309 802 Адрес страницы, 1093.71kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 4615.49kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.59kb.
- Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, 6491.58kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «моторостроитель» Код эмитента, 1905.12kb.
- Червоная Светлана Сергеевна Телефон: (8202)533343 Факс: (8202)533343 Адрес страницы, 4772.42kb.
- Ежеквартальный отчет иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 1848.28kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
Дата открытия: 24.05.2005
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Наименование | Код по ОКВЭД |
Деятельность в области фиксированной телефонной связи | 64.20.11 |
Деятельность в области телеграфной связи | 64.20.2 |
Деятельность в области передачи данных | 64.20.4 |
Деятельность в области оказания телематических услуг связи | 64.20.5 |
Деятельность в области кабельного вещания, эфирного вещания и проводного радиовещание | 64.20.6 |
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Информация об основных видах хозяйственной деятельности Эмитента, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для Эмитента хозяйственная деятельность: Основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для Эмитента хозяйственной деятельностью является предоставление услуг электросвязи в Сибирском федеральном округе.
Наименование показателя | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1 кв. 2009 |
Объем выручки от продажи продукции всего (работ,услуг), тыс.руб. в т.ч. | 19 039 837 | 21 906 693 | 22 941 812 | 26 532 674 | 27 616 963 | 6 969 494 |
Объем выручки от предоставления услуг связи,тыс. руб. | 18 650 257 | 21 455 961 | 21 620 210 | 25 282 189 | 26 069 768 | 6 579 073 |
Доля в общем объеме выручки,% | 98,0% | 97,9% | 94,2% | 95,3% | 94,4% | 94,4 |
Изменения размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом, а также причины таких изменений:
В целом ежегодный прирост доходов обусловлен на 70-80% - увеличением объёма предоставляемых услуг и на 20-30% - тарифным фактором.
Абонентская база фиксированной связи к концу 2007 года увеличилась на 19% и достигла 4,3 млн. пользователей. Количество абонентов сотовой связи на конец 2007 года составило более 540 тыс. абонентов (рост к 2003 году - в 9,3 раза). Около 200 тыс. человек на 01.01.2008 являлось пользователями услуг выделенного доступа Интернет по технологии xDSL.
Тарифы более 80% услуг, оказываемых Обществом, подлежат государственному регулированию и пересматриваются Федеральной службой по тарифам по предложениям Общества. При расчёте тарифов используется методика МАП России (Министерство по антимонопольной политике РФ – ныне Федеральная антимонопольная служба – ФАС России), основанная на определении себестоимости предоставляемых услуг, при этом учитывается индекс инфляции, а также колебания курса доллара по отношению к Российской национальной валюте. Тарифы на остальные услуги определяются исходя из рыночных условий.
В период с 2004 по 2005 гг. прирост доходов составил 15 %. В 2006 году доходы Общества выросли не столь существенно (на 4,7%) ввиду изменения нормативно-правовой базы отрасли в части межоператорского взаимодействия. С 01.01.2006 г. Общество не предоставляет услуги магистральной междугородной и международной связи, а выступает в роли агента ОАО «Ростелеком», имеющего соответствующую лицензию (данное обстоятельство способствовало значительному сокращению объёма доходов). Однако, другое законодательное изменение, а именно введение с 01.07.2006 года в действие принципа «платит звонящая сторона», способствовало возникновению дополнительных доходов Общества от предоставления внутризоновых соединений с фиксированного телефона на мобильный в пределах одного поселения и компенсировало указанное сокращение доходов.
Последнее обстоятельство оказало также существенное влияние на увеличение объема доходов от основной деятельности в 2007 году (прирост составил 16,9%). Помимо этого фактора следует упомянуть увеличение объёмов услуг: пополнение абонентской базы фиксированной связи составило порядка 100 тыс. пользователей, услуг широкополосного доступа – 130 тыс. пользователей и сотовой связи – 150 тыс. новых абонентов. Значимым событием, положительно повлиявшим на рост выручки, является введение в действие с 1 февраля 2007 года новых тарифных планов на услуги местной телефонной связи.
В целом за 2008 год объем доходов от основной деятельности вырос на 3,1% (или на 788 млн. руб.) по сравнению с 2007 годом.
Абонентская база фиксированной связи с 01.01.2008 года увеличилась на 84 тыс. пользователей или на 2,0% и достигла 4 380 тыс. пользователей на 31.12.2008 года.
Количество абонентов сотовой связи на конец 2008 года составило более 632 тыс. абонентов (прирост к 01.01.2008 г на 17%).
Количество задействованных абонентских портов ШПД на 31.12.2008 года составило 419,2 тыс. шт.
Выручка по отношению к 1 кварталу 2008 года (6 827 078 тыс. руб.) увеличилась на 142 млн. руб. (или на 2,1%), в том числе:
- на 29% за счет услуг по передаче данных и предоставления доступа к сети Интернет. Количество задействованных абонентских портов ШПД на 31.03.2009 составило 471,5 тыс. шт.2, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года;
- на 48% за счет услуг по неосновным видам деятельности (преимущественно за счет увеличения количества объектов, сдаваемых в аренду).
Снижение доходов от услуг присоединения и пропуска трафика на 20,9% обусловлено отменой с 1 марта 2008 года тарификации точек присоединения, а также строительством операторами собственных сетей.
Абонентская база фиксированной связи на конец 1 квартала 2009 года составила 4 383 563 пользователей увеличившись, по сравнению с 1 квартала 2008 года, на 71 тыс. (или на 1,6%).
Количество абонентов сотовой связи на 31.03.2009 составило 637,9 тыс., что на 15,3% больше аналогичного периода прошлого года.
Снижение доходов по услугам содействия и агентским услугам, оказанным по договору с ОАО «Ростелеком», составило 29,8 млн. руб. (-18,6%). Снижение доходов произошло за счет уменьшения объема оказанных услуг пользователям со стороны ОАО «Ростелеком», а также заключение с пользователями на уровне ОАО «Ростелеком» прямых договоров.
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории России.
Сезонный характер деятельности.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.
Общая структура себестоимости Эмитента:
Наименование статьи затрат | 2008 | 1 кв. 2009 |
Сырье и материалы,% | 3,0 | 1,6 |
Приобретенные комплектующие изделия,полуфабрикаты,% | - | - |
Работы и услуги производственного характера,выполненные сторонними организациями,% | 10,1 | 10,0 |
Топливо,% | 0,6 | 0,3 |
Энергия, % | 2,3 | 3,7 |
Затраты на оплату труда, % | 31,4 | 29,6 |
Проценты по кредитам, % | - | - |
Арендная плата, % | 2,9 | 2,9 |
Отчисления на социальные нужды, % | 6,9 | 7,7 |
Амортизация основных средств, % | 17,5 | 18,8 |
Налоги, включаемые в с/ст продукции, % | 0,2 | 0,2 |
Прочие затраты (пояснить),% | 25,1 | 25,4 |
-амортизация по нематериальным активам,% | 0,03 | 0,06 |
-вознаграждения за рационализаторские предложения, % | - | - |
-обязательные страховые платежи, % | 0,3 | 0,2 |
Представительские расходы, % | 0,03 | 0,01 |
Иное,% | 24,7 | 25,1 |
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,услуг) (себестоимость),% | 100,0 | 100,0 |
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),% к себестоимости | 119,5 | 116,0 |
Иное: | 24,7 | 25,1 |
прочие затраты по персоналу | 1,8 | 1,6 |
услуги операторов, в т.ч. Ростелеком | 12,7 | 12,7 |
отчисления в резерв универсального обсл-я | 1,2 | 1,2 |
лизинг | 1,1 | 0,9 |
прочие | 7,9 | 8,8 |
Расходы Эмитента за 1 квартал 2009 года составили 6 006 476 тыс. руб., что на 17% больше аналогичного периода прошлого года.
Рост расходов на оплату труда и соц. страхование (+15% к 1 кварталу 2008 года) связан с индексацией заработной платы с 1 октября 2008 года, а также с изменением методики начисления резервов на предстоящую оплату отпусков и выплату премий. Начиная с 1 января 2009 года начисление резервов происходит ежеквартально, в 2008 году эти резервы начислялись единовременно в конце года.
В связи с активной инвестиционной политикой Эмитента направленной на развитие сети возросли расходы на амортизацию (+15% к 1 кварталу 2008 года).
Прирост прочих расходов (+30% к 1 кварталу 2008 года) в основном обусловлен ростом агентских вознаграждений (+41%) и расходов по списанию программных продуктов (в 1,9 раза).
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).
Общество активно развивает одно из наиболее перспективных направлений современного телекоммуникационного бизнеса – предоставление услуг (Интернет, передача данных, IP-TV) по выделенному доступу на основе технологий xDSL и ETTH.
Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
По итогам 2008 года количество абонентов xDSL (интернет + передача данных) достигло 414,1 тыс., увеличившись в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом, ETTH – 5,8 тыс. шт. (рост в 5 раз).
В 1 квартале 2009 года количество абонентов xDSL (интернет + передача данных) достигло 460 071, ETTH – 7 612, увеличившись по сравнению с 1 кварталом 2008 года в 2 и 4 раза соответственно.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Бухгалтерская отчетность Организации составляется в соответствии с ФЗ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.