Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Донпроектэлектро"

Вид материалаДокументы

Содержание


Ltd/ta) 0,003 0,0005 0,0025 500
Подобный материал:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Открытое акционерное общество "Донпроектэлектро" учреждено в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 01 июля 1992г. № 721. Зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Новочеркасска. Действующая редакция Устава Общества утверждена Протоколом № 9 от 31 июля 2002г. общего собрания акционеров.
ОАО "Донпроектэлектро" внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1026102223740, о чем сделана запись 03 декабря 2004 г.
Общество зарегистрировано по адресу: 346407, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр–кт Ермака, 106.
5–ти этажный корпус здания организации размещен на земельном участке площадью 4874 кв.м, находящемся на данный момент в праве бессрочного постоянного пользования землей (свидетельство № 230 от 25.01.2000г. Государственного земельного комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству).
Списочная численность работников предприятия по состоянию на 01.01.2010г. составила 138 человек.
Основными видами деятельности ОАО "Донпроектэлектро" являются:
– выполнение проектно–изыскательских, технологических работ и услуг;
– деятельность по сдачи в аренду свободных площадей.
На протяжении многих лет предприятие выступало в роли генерального проектировщика по 45 предприятиям электротехнической промышленности, и было специализировано, в основном, на разработке проектно–сметной документации для строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически перевооруженных предприятий, выпускающих электровозы, тяговое и крановое электрооборудование, электроагрегаты и передвижную энергетику, электрические машины постоянного тока, электродвигатели малой мощности. Используя большой опыт проектирования объектов различного назначения, в условиях новых экономических отношений, специалисты предприятия значительно расширили сферу своей деятельности, повышая тем самым дальнейший рост номенклатуры выполняемых работ, не относящихся к специализации предприятия.
На сегодняшний день ОАО "Донпроектэлектро" выполняет практически все виды проектных работ: архитектурное, технологическое и строительное проектирование, разработку специальных разделов проекта, обследование технического состояния зданий, разработку проектной документации и мероприятий по охране окружающей среды и многое другое.
В 2009г. предприятие работало по лицензии Федерального агентства по строительству и жилищно–коммунальному хозяйству Д 497517, регистрационный № ГС–3–61–01–26–0–6150010680–0081139–1 от 07.07.2004г., которая разрешает осуществлять проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности с государственным стандартом по всей территории Российской Федерации.
25.11.2009 г. ОАО "Донпроектэлектро" вступило в саморегулируемую организацию – "Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства" (СРО НП "МОПОСС") г. Москва и получило бессрочное Свидетельство № 01-П № 138 на следующие виды деятельности:
Осуществление деятельности по подготовке проектной документации по строительству, расширению, реконструкции, капитальному ремонту зданий и сооружений в составе проектной деятельности повышенного (I) и нормального (II) уровня ответственности, в том числе: работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка; работы по разработке архитектурных решений; работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений; работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений; работы по подготовке проекта организации строительства; работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов; работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды; работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов; работы по подготовке полосы отвода линейного объекта; работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта; работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела " Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами (Раздел "Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").
Уставный капитал общества состоит из 6824 обыкновенных акций, владельцами которых являются:
– Юридические лица:
1. АООТ "Росэлтранс".
2. ООО "Павловскгранит-Проект"
– Физические лица.
Реестродержателем акций ОАО "Донпроектэлектро" является ООО "Южно–Региональный регистратор" г. Ростов–на–Дону. Количество акционеров, числящихся в реестре по состоянию на 01.01.2010г. составляет 61 человек.
Органы управления общества:
– Собрание акционеров;
– Совет директоров.
Исполнительные органы общества
– Генеральный директор;
– Исполнительная дирекция.
Контрольный орган общества
– Ревизионная комиссия.
Действующий в 2009г. Совет директоров ОАО "Донпроектэлектро" был избран на годовом общем собрании акционеров 15 июля 2009г. и приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ Ф.И.О. члена Образование Занимаемая Место
п/п Совета директоров должность, проживания
ОАО "Донпроектэлектро" место работы

1 Орешин Высшее Генеральный директор г.Новочеркасск
Юрий Николаевич ООО ГК "Югснабсервис"
2 Павлюченко Высшее Генеральный директор г.Новочеркасск
Геннадий Иванович ОАО "Донпроектэлектро"
3 Ханжонков Высшее Заместитель генерального г.Новочеркасск
Игорь Юрьевич директора по общим вопросам
ОАО "Донпроектэлектро"
4 Летау Высшее Директор г.Новочеркасск
Владимир Эдуардович ООО "Торговый дом НЗСЭ"
5 Нелина Высшее Начальник г.Новочеркасск
Ольга Дмитриевна сантехнического отдела
ОАО "Донпроектэлектро"
6 Позова Высшее Главный бухгалтер г.Новочеркасск
Светлана Николаевна ОАО "Донпроектэлектро"

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в 2009 г. не производилась.
Дивиденды акционерам Общества в 2009 г. по решению годового общего собрания акционеров не выплачивались.
Резервный капитал общества сформирован в соответствии с требованиями ст. 35 Закона от 26.12.1995г. № 208–ФЗ "Об акционерных обществах" и по состоянию на 01.01.2010г. составляет 117 тыс. рублей.
Объем выполненных проектно–изыскательских работ в 2009г. составил 35271,8 тыс. рублей, т.е. в 1,43 раза меньше, чем в 2008г.
Выручка от реализации продукции и оказания услуг за 2009г. приведена в таблице 2.
Таблица 2

в том числе Без НДСС учетом НДС
– Реализация ПИР 35271,8 тыс. руб. 41620,8 тыс. руб.
– Реализация аренды и коммун. услуг 6162,3 тыс. руб. 7271,5 тыс. руб.
– Прочее 10,2 тыс. руб. 12,0 тыс. руб.
Итого: 41444,3 тыс. руб. 48904,3 тыс. руб.

Таким образом, выручка от реализации проектно–изыскательских работ в 2009 г. составила 85,1 %, а выручка от реализации аренды и коммунальных услуг – 14,8 % от общего годового объема реализации, что на 26 % ниже, чем объем реализации работ и услуг, выполненных в 2008 г.
Оплата реализованной продукции в 2009 г. производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия.
Затраты общества за текущий год составили 40437 тыс. рублей и снизились по сравнению с 2008 г. на 18,5 % при снижении выручки от реализации на 26,3 %.
Структура затрат следующая:
– материальные затраты – 5345 тыс. руб.;
– затраты на оплату труда – 26447 тыс. руб.;
– отчисления на социальные нужды – 6432 тыс. руб.;
– амортизация основных фондов – 489 тыс. руб.;
– ремонт основных фондов – 590 тыс. руб.;
– техническое обслуживание оборудования – 150 тыс. руб.;
– прочие расходы (экспертиза и согласование проектов,
информационные услуги, налоги на землю,
транспорт, лицензии и т.д.) – 984 тыс. руб.
Средняя заработная плата в 2009 г. уменьшилась по сравнению с 2008 г. в 1,13 раза и составила 16900 рублей в месяц.
Чистая прибыль акционерного общества полученная за 2009 г. составила 30 тыс. руб.
Чистые активы общества увеличились по сравнению с 2008 г. на 30 тыс. рублей и составили на 01.01.2010 г. – 13277 тыс. рублей.
На конец 2009 г. дебиторская задолженность предприятия составила 21986,0 тыс. рублей, что на 4,72% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основные предприятия–дебиторы это:
Таблица 3

Предприятие Сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.
ОАО "Атомстрой" г.Москва 4000
ООО "Росстрой" г.Новочеркасск 1350
ООО "Стройформат" г.Новочеркасск 2734
ООО "СтройТехПроект" г.Москва 4562
ООО "Чернявский и К" г.Ростов–на–Дону 944
ООО "Жилремонт" № 1,3,4,5,6 г.Новочеркасск 2068
ЗАО "Техно" г.Санкт–Петербург 873
МУ ДГХ администрации г.Новочеркасска 799
ООО МП "ГеоПЭН" г.Ролстов–на–Дону 713
ЗАО "Ионообменные технологии" г.Москва 955

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 01.01.2010г. составила 16140 тыс. рублей. Основная кредиторская задолженность общества – это получаемые от заказчиков авансы на выполнение проектных работ. Остальное – это нормальная текущая задолженность, которая погашается в установленные сроки (коммунальные платежи по содержанию здания, текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды).
За прошедший 2009 г. структура наших основных фондов не изменилась. Основную долю в них занимают здания и сооружения, остальное – это вычислительная техника, производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства и техническая литература.
В течение 2009 г. предприятие приобрело 1 компьютер, 3 ноутбука, 1 плоттер, 1 сканер, 1 копировальный аппарат, 1 принтер, 9 сплит-систем, а также мониторы, блоки питания для компьютеров, что позволило произвести модернизацию устаревших персональных компьютеров.
Программное обеспечение организации в течение 2009г. пополнилось следующими программами:
- Программа "Гидравлический калькулятор" – 1 шт.
- Новая версия программы " СТАРК- ЕС" – 1 шт.
- Программа "СПиН 2.4" - 1 шт.
- Нормативная база для программы " Smeta Wizard:
ФСНБ 2001, ГЭСН2001, ФЕР2001 на 4 компьютера – 4 шт.
- Программа 1С: Предприятие ( 4-е место) – 1 шт.
В 2009г. ОАО "Донпроектэлектро" не проводило взаимозачетных операций, операций с ценными бумагами и векселями.
Ведение бухгалтерского учета на предприятии в течение 2009 г. осуществлялось на основании приказа "Об учетной политике и бухгалтерском учете", утвержденном генеральным директором акционерного общества.
Основные показатели деятельности предприятия приведены в таблицах № 1–13.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия, оно определяется имеющимися в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования.
Валюта баланса предприятия за 2009г. уменьшилась на 280 тыс. руб. или на 1%, что косвенно может свидетельствовать о снижении хозяйственного оборота.
Анализ баланса показал, что в структуре активов баланса по сравнению с 2008 г., изменение произошло за счет роста суммы текущих активов на 76 тыс. руб. и снижения стоимости оборотных активов на 356 тыс. руб.
Величина текущих обязательств за 2009 г. уменьшилась на 372 тыс. руб. по сравнению с 2008 г.
На конец 2009г. доля собственного капитала, основного источника формирования имущества предприятия, в структуре пассивов баланса увеличилась в абсолютном выражении на 30 тыс. руб., т.е. на 0,8 % по сравнению с 2008г.
Увеличение собственного капитала произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли, что позволит организации расширить возможность пополнения оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности.
Одним из важных показателей финансового состояния предприятия является его финансовая устойчивость, которая характеризуется рядом показателей.
В соответствии с Законом РФ "Об акционерных обществах" (ст. 35) для оценки финансовой устойчивости акционерных обществ решающую роль приобретает показатель чистых активов.
В нашем случае он достаточно высок, минимальное условие финансовой устойчивости предприятия соблюдено – положительная разница реального собственного капитала и уставного капитала (13274 тыс. руб.).
Анализ финансового состояния предприятия за 2009г. в сравнении с 2008г. с помощью ряда показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности приведен в таблице 4.
Таблица 4
Наименование показателей 2009г.од 2008г. Прирост Прирост %
Показатели ликвидности:
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,038 0,079 –0,041 –51,9
Коэффициент срочной ликвидности (QR) 0,045 0,083 –0,038 –45,8
Коэффициент текущей ликвидности (CR) 1,420 1,385 0,035 2,5
Показатели структуры капитала:
Коэффициент финансовой независимости
(EQ/TA) 0,450 0,445 0,005 1,1
Суммарные обязательства к активам
(TD/TA) 0,550 0,555 –0,005 –0,9
Суммарные обязательства к собственному
капиталу (TD/EQ) 1,221 1,248 –0,027 –2,2
Долгосрочные обязательства к активам
(LTD/TA) 0,003 0,0005 0,0025 500
Долгосрочные обязательства к внеоборотным
активам (LTD/FA) 0,012 0,0020 0,01 500
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж (ROS), % 0,072 6,805 –6,733 –98,9
Рентабельность собственного капитала
(ROE), % 0,226 28,882 –28,656 –99,2
Рентабельность текущих активов(RСА), % 0,131 16,727 –16,596 –99,2
Рентабельность внеоборотных активов
(RFА), % 0,458 55,449 –54,991 –99,2
Показатели деловой активности:
Оборачиваемость основных средств
(FAT), раз 6,870 8,800 –1,930 –21,9
Оборачиваемость активов (ТАТ), раз 1,405 1,888 0,483 –25,6
Оборачиваемость запасов (ST), раз 123,713 100,223 23,49 23,4

Коэффициент общей ликвидности (коэффициент текущей ликвидности), характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и современного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия увеличился в рассматриваемом периоде с 1,385 и до 1,420 или на 2,5 %.
Положительная тенденция изменения этого показателя за анализируемый период увеличивает вероятность погашения текущих обязательств за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.
Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент быстрой ликвидности), отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств уменьшился в анализируемом периоде с 0,083 до 0,045 (рекомендуемый интервал значений с 0,40 до 1,0) или на 45,8 %. Низкое значение коэффициента является показателем высокого финансового риска и недостаточных возможностей для привлечения дополнительных средств со стороны из–за отсутствия затруднений с погашением текущих задолженностей.
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств, покрываемых исключительно за счет денежных средств, снизился в анализируемом периоде с 0,079 до 0,038 (при рекомендуемом значении 0,30) или на 51,9%. Таким образом, за анализируемый период предприятие понижает способность к немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных средств.
Коэффициент автономии (финансовой независимости), определяющий степень независимости предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных средств в балансе, увеличился в анализируемом периоде с 0,445 до 0,450 (рекомендуемый интервал значений с 0,5 до 0,8) или на 1,1 %. Низкое значение данного коэффициента свидетельствует о понижении финансовой независимости предприятия.
Коэффициент соотношения суммарных обязательств к собственному капиталу (определяющий количество привлеченных предприятием заемных средств на один рубль вложенных в активы собственных средств) в анализируемом периоде составил 1,221 (рекомендуемый интервал значений от 0,25 до 1,0), т.е. уменьшился на 0,027 или на 2,2 %.
Рентабельность продаж, отражающая долю чистой прибыли в объеме продаж, по сравнению с 2008 г. снизилась на 98,9%, что является отрицательной динамикой.
Рентабельность собственного капитала предприятия, определяющая эффективность использования вложенных в предприятие средств, в текущем периоде составила 0,226 %, т.е. уменьшилась по сравнению с 2008 г. на 99%.
Рентабельность текущих активов (отражающая эффективность использования оборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица оборотного капитала предприятия), в текущем периоде составила 0,131 %, т.е. по сравнению с 2008г. уменьшилась на 99 %.
Рентабельность внеоборотных активов (отражающая эффективность использования внеоборотных активов и показывающая, какую прибыль приносит единица внеоборотного капитала предприятия) составила в текущем периоде 0,458%, т.е. в сопоставлении с 2008г. уменьшилась на 99%.

Основные выводы:
Валюта баланса предприятия за анализируемый период уменьшилась на 280 тыс. руб. или на 1 %, что косвенно может свидетельствовать о снижении хозяйственного оборота.
Рентабельность собственного капитала предприятия находится на достаточно низком уровне.
Рост дебиторской задолженности и неплатежеспособность дебиторов на протяжении всего 2009 г. вызывали у предприятия серьезные проблемы, связанные с оплатой налогов и сборов, оплатой услуг, оказываемых предприятию, а так же своевременным расчетом с персоналом организации по оплате труда.
Наличие в анализируемом периоде у предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.
Повышение коэффициента текущей ликвидности по сравнению с 2008г. свидетельствует об увеличении вероятности погашения текущих обязательств предприятия за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.


Аудиторское заключение

Аудиторское заключение за 2009 г. будет приложено в отчет за II квартал 2010 г., так как срок проведения аудита за 2009 г. назначен на 27.05.2010 г.