Специальные налоговые режимы
Вид материала | Программа |
- Городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, за исключением налогоплательщиков,, 370.12kb.
- Тема семинара, 15.81kb.
- Специальные налоговые режимы в налоговой системе, 24.47kb.
- Viii специальные налоговые режимы, 462.28kb.
- Специальные налоговые режимы, 66.16kb.
- Факультет экономики и финансов, 27.84kb.
- Специальные налоговые режимы упрощенная система, 139.54kb.
- Учебный план повышения квалификации по программе: «Специальные налоговые режимы» (72, 31.6kb.
- Налоговое планирование аламов И. А., Козенкова Т. А. Планирование и контроль налоговых, 145.75kb.
- Вестник Брянского государственного технического университета. 2007. №1(13), 476.22kb.
Специальные налоговые режимы
Организатор |
ЦНТИ "Прогресс" |
Логотип организатора |
|
Дата начала мероприятия |
25.01.2010 |
Дата окончания мероприятия |
27.01.2010 |
Формат мероприятия |
Открытые |
Специализация |
Финансы |
Страна |
Россия |
Регион |
Санкт-Петербург |
Место проведения |
Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д. 36/40 (ст. метро "Василеостровская"), Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс" |
Контактное лицо |
Служба записи |
Контактный email |
interclient@cntiprogress.ru |
Контактный телефон |
(812) 331-88-88 (многоканальный) |
Программа семинара содержит следующие вопросы:
1. Новое в законодательстве по упрощенной системе налогообложения (УСН). Последнее письмо Минфина РФ ФНС РФ. Новый Федеральный закон № 209-ФЗ. Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Преимущества и недостатки УСН. Условия перехода на УСН и ее применение.
3. Налоги и сборы, исчисляемые при УСН. В каких случаях организации, перешедшие на УСН, являются плательщиками НДС, налога на прибыль и других налогов.
4. Налоговая база и налоговые ставки, налоговый период. Выбор объекта налогообложения.
5. Налоговый и бухгалтерский учет при применении УСН. Особенности учета отдельных видов доходов и расходов. Порядок признания доходов и расходов в переходный период.
6. Учетная политика при УСН. Единый налог по результатам хозяйственной деятельности.
7. ЕНВД для отдельных видов деятельности. Комментарии к последним изменениям гл. 26.3 НК РФ.
8. Объекты налогообложения, ЕНВД, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка при ЕНВД. Налогообложение в переходный период.
9. Сложные вопросы организации раздельного учета (определение размера общехозяйственных расходов, амортизация основных средств и др.).
10. Актуальные вопросы правового регулирования трудовых отношений с учетом последних изменений в ТК РФ. Ответственность административная и уголовная, связанная с налоговыми правонарушениями.
11. Учет расходов на оплату труда, ЕСН, взносы в Пенсионный фонд при специальных режимах. Специфика исчисления и уплаты страховых взносов по обязательному страхованию в связи с принятием ФЗ № 212-ФЗ и 213-ФЗ.
12. Совмещение специальных налоговых режимов. Отчетность малых предприятий, принимающих специальные налоговые режимы. Решение практических задач учета и особенностей формирования отчетности при специальном налоговом режиме.
13. Анализ существующих точек зрения по сложным и актуальным вопросам налогообложения, в том числе позиции Минфина России и Федеральной налоговой службы. Арбитражная практика.
Участники семинара обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике семинара.
Для участников семинара организованы ежедневные обеды и культурная программа.
Всем участникам семинара выдается Сертификат о прохождении курса повышения квалификации по теме семинара (лицензия № 101786 рег. № Д 614 от 17.07.2006).
Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него Вы можете на сайте: rogress.ru/seminars/semtest/11671.aspx.
Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.