Специальные налоговые режимы

Вид материалаПрограмма

Содержание


Место проведения
Контактное лицо
Контактный телефон
2. Преимущества и недостатки УСН.
4. Налоговая база и налоговые ставки, налоговый период.
6. Учетная политика при УСН.
8. Объекты налогообложения, ЕНВД, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка при ЕНВД.
10. Актуальные вопросы правового регулирования трудовых отношений с учетом последних изменений в ТК РФ.
11. Учет расходов на оплату труда, ЕСН, взносы в Пенсионный фонд при специальных режимах.
12. Совмещение специальных налоговых режимов.
13. Анализ существующих точек зрения по сложным и актуальным вопросам налогообложения, в том числе позиции Минфина России и Феде
Подобный материал:
Специальные налоговые режимы

Организатор

ЦНТИ "Прогресс"

Логотип организатора



Дата начала мероприятия

25.01.2010 

Дата окончания мероприятия

27.01.2010

Формат мероприятия

Открытые

Специализация

Финансы

Страна

Россия

Регион

Санкт-Петербург

Место проведения

Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д. 36/40 (ст. метро "Василеостровская"), Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс"

Контактное лицо

Служба записи

Контактный email

interclient@cntiprogress.ru

Контактный телефон

(812) 331-88-88 (многоканальный)


Программа семинара содержит следующие вопросы:

1. Новое в законодательстве по упрощенной системе налогообложения (УСН). Последнее письмо Минфина РФ ФНС РФ. Новый Федеральный закон № 209-ФЗ. Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Преимущества и недостатки УСН. Условия перехода на УСН и ее применение.

3. Налоги и сборы, исчисляемые при УСН. В каких случаях организации, перешедшие на УСН, являются плательщиками НДС, налога на прибыль и других налогов.

4. Налоговая база и налоговые ставки, налоговый период. Выбор объекта налогообложения.

5. Налоговый и бухгалтерский учет при применении УСН. Особенности учета отдельных видов доходов и расходов. Порядок признания доходов и расходов в переходный период.

6. Учетная политика при УСН. Единый налог по результатам хозяйственной деятельности.

7. ЕНВД для отдельных видов деятельности. Комментарии к последним изменениям гл. 26.3 НК РФ.

8. Объекты налогообложения, ЕНВД, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка при ЕНВД. Налогообложение в переходный период.

9. Сложные вопросы организации раздельного учета (определение размера общехозяйственных расходов, амортизация основных средств и др.).

10. Актуальные вопросы правового регулирования трудовых отношений с учетом последних изменений в ТК РФ. Ответственность административная и уголовная, связанная с налоговыми правонарушениями.

11. Учет расходов на оплату труда, ЕСН, взносы в Пенсионный фонд при специальных режимах. Специфика исчисления и уплаты страховых взносов по обязательному страхованию в связи с принятием ФЗ № 212-ФЗ и 213-ФЗ.

12. Совмещение специальных налоговых режимов. Отчетность малых предприятий, принимающих специальные налоговые режимы. Решение практических задач учета и особенностей формирования отчетности при специальном налоговом режиме.

13. Анализ существующих точек зрения по сложным и актуальным вопросам налогообложения, в том числе позиции Минфина России и Федеральной налоговой службы. Арбитражная практика.

Участники семинара обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике семинара.

Для участников семинара организованы ежедневные обеды и культурная программа.
 

Всем участникам семинара выдается Сертификат о прохождении курса повышения квалификации по теме семинара (лицензия № 101786 рег. № Д 614 от 17.07.2006).

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него Вы можете на сайте: rogress.ru/seminars/semtest/11671.aspx.

Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.