Сложные вопросы налогообложения. Практика методологии исчисления ндс, налога на прибыль, налога на имущество, ндфл

Вид материалаПрограмма

Содержание


2. Актуальные вопросы исчисления НДС.
3. Сложные вопросы исчисления налога на прибыль.
4. Налог на имущество организаций.
6. Порядок предоставления рассрочки по уплате налогов.
Подобный материал:
Сложные вопросы налогообложения. Практика методологии исчисления НДС, налога на прибыль, налога на имущество, НДФЛ

Организатор

ЦНТИ "Прогресс"

Логотип организатора



Дата начала мероприятия

14.06.2010 

Дата окончания мероприятия

18.06.2010

Формат мероприятия

Открытые

Специализация

Финансы

Страна

Россия

Регион

Санкт-Петербург

Место проведения

Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр., д. 36/40 (ст. метро "Василеостровская"), Учебный комплекс ЦНТИ "Прогресс"

Контактное лицо

Служба записи

Контактный email

interclient@cntiprogress.ru

Контактный телефон

(812)331-8888 begin_of_the_skype_highlighting              (812)331-8888      end_of_the_skype_highlighting (многоканальный)


Программа семинара содержит следующие вопросы:

1. Обзор изменений в НК РФ, вступивших в силу в 2010 году.

2. Актуальные вопросы исчисления НДС.
Основные требования к счетам-фактурам, первичным и платежным документам. Книги покупок и продаж. Порядок внесения в них исправлений.
Определение момента начисления НДС по дате отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Условия принятия к вычету сумм НДС по приобретениям.
Вычет по НДС по авансам, практика применения.
Особенности принятия к вычету сумм НДС по основным средствам.
Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций.
Исчисление НДС при предоставлении скидок.
Спорные моменты определения налоговой базы.
Порядок предоставления вычетов по НДС.
Обзор разъяснений налоговых органов и арбитражной практики.

3. Сложные вопросы исчисления налога на прибыль.
Критерии признания расходов. Об экономической оправданности расходов.
О применении первичных документов, актов.
Сложности с определением даты признания расходов при методе начисления.
Вопросы учета страховых взносов в расходах для целей налогообложения.
Целевое финансирование и налог на прибыль.
Порядок признания доходов в зависимости от условий договора.
Отдельные разъяснения МФ РФ в отношении расходов.

4. Налог на имущество организаций.
Последние изменения и практика применения.
Налог на имущество у компаний с обособленными подразделениями.

5. Исчисление НДФЛ с учетом последних изменений в законодательстве.
Спорные вопросы в представлении налоговых вычетов. Налогообложение материальной выгоды, материальной помощи, натуральных выплат, суточных, расходов на оплату обучения, дохода при увольнении, выплат в пользу иностранцев, подрядчиков.

6. Порядок предоставления рассрочки по уплате налогов.

7. Гражданско-правовые аспекты деятельности бухгалтера: типичные нарушения.
Нарушения в области трудового законодательства.
Хозяйственные договора и особенности их учета. Последствия учета недействительных сделок (мнимых и оспоримых).
Анализ вопросов-ответов по налогообложению хозяйственных договоров и выплат по трудовым договорам.
Способы минимизации ответственности бухгалтера и организации в целом.

Участники обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов по тематике семинара.

Для участников организованы ежедневные обеды; автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург»; экскурсия по дворцово-парковому ансамблю одного из пригородов Санкт-Петербурга.

Всем участникам семинара выдается Сертификат о прохождении курса повышения квалификации по теме семинара (лицензия А № 101786 рег. № Д 614 от 17.07.2006).

Посмотреть полную программу семинара и зарегистрироваться на него Вы можете на сайте: rogress.ru/SeminarsForColumn/13171.aspx.

Возможно корпоративное обучение (для сотрудников только Вашей компании) или специальные предложения для корпоративных клиентов.
 

>