Про схвалення районної цільової програми підвищення енергоефективності Жовтневого району на 2012-2017 роки

Вид материалаДокументы

Содержание


Районна цільова програма
Основні проблеми
Основні завдання Програми
4. Перелік показників, за якими здійснюватиметься оцінка досягнення мети Програми
5. Шляхи і способи розв’язання проблеми
Проблему передбачається розв’язати шляхом
28,0 млн. кВт-годин
Впровадження спільного виробництва теплової та електричної енергії, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачаю
Способи роз’язання проблеми
6. Заходи, спрямовані на оптимізацію паливно-енергетичних
7. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми
8. Строки та етапи виконання Програми
На другому етапі (2013-2017 роки) передбачається
9.Обсяги та джерела фінансування Програми
10. Організація та контроль за виконанням Програми
Ресурсне забезпечення Цільової програми підвищення енергоефективності Жовтневого району на 2012-2017 роки
Завдання і заходи
1. Організаційні заходи
2.Технічні заходи для бюджетних організацій та установ
3. Технічні заходи для впровадження на підприємствах, в організаціях та установах району
...
Полное содержание
Подобный материал:
  1   2





ЖОВТНЕВА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Миколаївської області


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


11.10.2011 м. Миколаїв № 535-р


Про схвалення районної цільової програми підвищення енергоефективності Жовтневого району на 2012-2017 роки


Відповідно до статей 2, 6, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 891 «Про затвердження плану заходів на 2010 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», розпорядження голови райдержадміністрації від 23 грудня 2010 року № 781-р «Про порядок розроблення та виконання районних цільових програм моніторингу та звітності про їх виконання», з метою реалізації державної політики у сфері енергоефективності, енергозбереження, впровадження альтернативних джерел енергії та видів палива .


1. Схвалити районну цільову програму підвищення енергоефективності Жовтневого району на 2012-2017 роки (далі-Програма), та паспорт до неї що додаються.


2. Управлінню економіки райдержадміністрації щороку за поданням відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, включати завдання, показники і заходи Програми до відповідних розділів на кожний рік.


3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації за пропозиціями відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, під час підготовки районного бюджету на відповідний рік, його уточнення, в межах можливостей бюджету, передбачати фінансування видатків на реалізацію завдань і заходів Програми.


4. Схвалену цим розпорядженням Програму винести на розгляд та затвердження чергової сесії районної ради.


5.Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації з фінансово-економічних питань та питань агропромислового розвитку Тарабріна В.Є.


Голова райдержадміністрації А.А. Ракова


СХВАЛЕНО


розпорядження голови райдержадміністрації

11.10.2011 № 535-р


РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підвищення енергоефективності Жовтневого району

на 2012-2017 роки – далі Програма


  1. Загальні положення та проблеми, на розв’язання яких спрямовано заходи Програми

Проблема високої енергоємності валового продукту впливає на функціонування паливно-енергетичного комплексу та соціально-економічний розвиток району. Головною причиною неефективного використання енергоресурсів є обсяг їх перевитрат та зростання питомих витрат на одиницю виробленої продукції.

Витрати котельно-пічного палива на виробництво продукції перевищили питомі витрати умовного палива, теплової енергії, електричної енергії.


1.1. Загальний обсяг перевитрат по підприємствах, що допустили зростання питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленої продукції


(тонн умовного палива)

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Витрати на всю вироблену продукцію за фактичними питомими витратами попереднього року

1054,1

1044,3

1027

1032

1093

Фактичні витрати

1067,4

1094,5

1106

1114

1123

Сума перевитрат

13,3

50,2

79,0

82,0

30,0

Питома вага перевитрат у фактичних витратах, %

1,2

4,5

7,1

7,3

3,5



1.2. Обсяг перевитрат на підприємствах, що допустили зростання питомих витрат теплової енергії на одиницю виробленої продукції


(тонн умовного палива)

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Кількість підприємств

4

4

3

3

2

Витрати на всю вироблену продукцію за фактичними питомими витратами попереднього року

561,3

415,0

209,1

111,8

-

Фактичні витрати

569,7

419,0

216,0

116,1

-

Сума перевитрат

8,4

4,0

6,9

4,3

-

Питома вага перевитрат у фактичних витратах, %

1,4

0,9

3,1

3,7

-


1.3. Обсяг перевитрат на підприємствах, що допустили зростання питомих витрат електричної енергії на одиницю виробленої продукції.


(тонн умовного палива)

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Кількість підприємств

20

20

20

20

20

Витрати на всю вироблену продукцію за фактичними питомими витратами попереднього року

1054,1

1044,3

1027

1032

1093

Фактичні витрати

1067,4

1094,5

1106

1114

1123

Сума перевитрат

13,3

50,2

79,0

82,0

30,0

Питома вага перевитрат у фактичних витратах, %

1,2

4,5

7,1

7,3

3,5



Основні проблеми:

- подальше зростання фізично зношених та морально застарілих основних виробничих фондів, високий ступінь фізичної і моральної зношеності джерел теплової енергії і теплових мереж;

- низький рівень впровадження освоєних і нових енергозберігаючих технологій та устаткування;

- низький рівень оснащення приладами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема теплової енергії;

- недостатнє фінансове забезпечення науково-технічних розробок щодо поліпшення енергозабезпечення та енергозбереження;

- відсутність розроблених довгострокових прогнозних балансів споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- низька професійна підготовка місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування до діяльності, пов’язаної з енергозбереженням, формуванням тарифів на теплову енергію, комунальні послуги та ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів;

- наявність незадовільного попиту на теплову енергію у житлово-комунальному господарстві внаслідок недоопалення та обмеження гарячого водопостачання;

- проведення реконструкції, модернізації та розвитку діючих систем теплопостачання;

- зростання питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів.

  1. Метою Програми є:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- мінімізація витрат паливно-енергетичних ресурсів та води;

- скорочення використання бюджетних коштів під час впровадження енергоефективних заходів на оплату енергоресурсів та води;

- оптимізація структури виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів зі збільшенням частки нетрадиційних видів палива та відновлювальних джерел енергії.

  1. Основні завдання Програми:

- додержання положень Державної стратегії енергетичної безпеки України до 2030 року ;

- досягнення максимальних результатів ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;

- підвищення надійності енергозабезпечення споживачів району;

- досягнення реальної можливості управління формуванням тарифів на теплову енергію та комунальні послуги;

- скорочення витрат споживачів та бюджетів усіх рівнів на закупівлю паливно-енергетичних ресурсів;

- оптимізація структури енергетичного балансу району шляхом зменшення обсягів використання природного газу, теплової енергії, що виробляється за рахунок спалювання природного газу, та заміщення їх енергоресурсами, отриманими з альтернативних джерел енергії та вторинними енергоресурсами;

- проведення на основі широкого застосування новітніх енергозберігаючих технологій модернізації та реконструкції малоефективних опалювальних котелень;

- розробка та впровадження принципів державної політики в частині раціонального використання централізованого і децентралізованого електро- та теплопостачання;

- впровадження комбінованого виробництва теплової та електричної енергії з використанням газопоршневих, газотурбінних та парогазових установок;

- впровадження електроопалення на об’єктах бюджетних організацій і установ та в індивідуальному житловому фонді.


4. Перелік показників, за якими здійснюватиметься оцінка досягнення мети Програми


Виконання Програми дасть змогу:

- зменшити енергоємність виробництва одиниці продукції не менше як на 20 відсотків від базового року;

- зменшити витрати паливно-енергетичних ресурсів під час виробництва одиниці продукції не менш як на 20 відсотків від базового року;

- забезпечити економію бюджетних коштів (за умови дотримання відповідних вимог щодо охорони праці, санітарних норм та правил) під час розрахунків за спожиті обсяги енергоресурсів не менш як на 25 відсотків від базового року;

- знизити на 10 відсотків порівняно з 2010 роком рівень енергоємності виробництва продукції та надання послуг;

- удосконалити механізм управління і регулювання у сфері енергетичної ефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання;

- зменшити на 10 відсотків обсяг виробничих витрат та на 15 відсотків - понаднормативних витрат енергетичних ресурсів від рівня показників, що діяли до прийняття Програми;

- створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів;

- підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень надійності енергетичного обладнання котелень, топкових ;

- оптимізувати структуру енергетичного балансу району, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, заміщення їх енергетичними ресурсами, отриманими з альтернативних джерел енергії та вторинними енергетичними ресурсами;

- підвищити рівень теплозабезпечення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення будівель бюджетних установ – на 10 відсотків;

- створити оперативну інформаційну систему про споживання, витрати, якісні показники енергоносіїв, стан енергетичного обладнання;

- кваліфіковано аналізувати стан енергоспоживання та коригувати впровадження енергозберігаючих технологій для підвищення ефективності роботи енергетичного обладнання;

- забезпечити зростання нічного споживання електроенергії з використанням диференційованого тарифу (з коефіцієнтом 0,4 до основного тарифу ) у бюджетних установах та житлово-комунальних підприємствах ;

- зменшити на 10 відсотків обсяг видатків державного бюджету на фінансування комунальних послуг з енергозабезпечення, наданих бюджетним установам.

Базовими показниками під час проведення розрахунків ефективності впровадження заходів Програми є показники 2010 року.


5. Шляхи і способи розв’язання проблеми:

Система управління енергетичним балансом району має бути здатною розв’язувати проблеми приведення сектора енергетики у відповідність зі стратегічними інтересами держави. Рішення у сфері енергетики мають відповідати потребам споживача, і водночас бути засобами інноваційного розвитку національної економіки.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

Удосконалення системи управління за рахунок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

Основою для запровадження економічних механізмів стимулювання енергозбереження є прогресивні показники норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. У 2006 році облдержадміністрацією розроблено, а Національним агентством з питань ефективного використання енергетичних ресурсів затверджено Методику нормування питомих норм витрат енергетичних ресурсів. Щороку житлово-комунальні підприємства району з обсягом споживання енергетичних ресурсів понад 1000 тонн умовного палива розраховують та погоджують питомі норми витрат, які затверджуються обласною державною адміністрацією.

Прогнозні обсяги використання електричної енергії народногосподар-ським комплексом Жовтневого району до 2030 року

млн. кВт-годин



з/п

Категорія споживачів

Факт у

2009 році

Прогно-зовані обсяги на 2010-2011 роки

Прогно-зовані обсяги на 2012 -2020 роки

Прогно-зовані обсяги на 2020-2030 роки

При-мітка




Усього

229,3

495,29

2228,8

2568,16







у тому числі
















1.

Промисловість

135,7

293,11

1319,0

1519,84




2.

Сільгосптоваровиробники

11,8

25,49

114,7

132,16




3.

Транспорт

-

-

-

-




4.

Будівництво

-

-

-

-




5.

Комунально-побутові споживачі

9,1

19,66

88,45

101,92




6.

Інші непромислові споживачі

17,2

37,15

167,12

192,64




7.

Населення

49,9

107,78

485,03

558,88




8.

Власні потреби

0,1

0,02

0,97

1,12




9.

Витрати в мережах

-

-

-

-




10.

Організації

держбюджету

2,2

4,75

21,38

24,64




11.

Організації

місцевого бюджету

3,3

7,13

32,08

36,96






До 2030 року спостерігаються такі темпи зростання споживання електроенергії:

- промисловими підприємствами - до 16,28 млн. кВт-годин на рік у 2030 році, тобто в 1,2 раза, що пов’язано з подальшим розширенням асортименту виробленої продукції та обсягів виробництва;

- сільгосптоваровиробниками - до 1,42 млн. кВт-годин на рік у 2030 році, тобто в 1,3 раза;

- населенням - до 6,0 млн. кВт-годин у 2030 році або в 1,3 раза.

Загальний обсяг використання електроенергії зросте та становитиме за прогнозами у 2030 році 28,0 млн. кВт-годин на рік.

Використання енергії біомас та виробництво біопалива

Повне використання енергії біомаси тотожне використанню природного газу населенням, бюджетними організаціями, теплопостачальними підприємствами та промисловими підприємствами району.

Використання електричної енергії для теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання квартир, індивідуальних житлових будинків та об’єктів комунально-побутового призначення

Одним із пріоритетних напрямів виконання Стратегії енергетичної безпеки України є скорочення споживання природного газу та нафтопродуктів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2006 року №502-р “Про переведення населених пунктів на опалення електричною енергією” передбачено розвиток та реконструкцію магістральних та розподільчих мереж, а розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року №727-р затверджено Програму розвитку електричних мереж напругою 35-110 кВ до 2011 року.

Прогнозні обсяги споживання електричної енергії до 2030 року мають стійку тенденцію до збільшення.

В умовах зростаючого дефіциту обсягів природного газу та його вартості, значних витрат на будівництво газопроводів-відводів та газорозподільних станцій, завантаженість яких не перевищує 50 відсотків, досягнення ефективної роботи електростанцій з використанням електроенергії в нічний час, використання електричної енергії для побутових потреб, у тому числі і для опалення, є на сучасному етапі найбільш вірогідним та перспективним напрямом забезпечення енергетичної безпеки та стабільності.

Впровадження спільного виробництва теплової та електричної енергії, когенераційних технологій, а також технологій, що передбачають використання теплових насосів

Правові засади використання палива у процесах виробництва енергії із застосуванням технологій комбінованого виробництва електричної і теплової енергії врегульовані Законом України “Про виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного електропотенціалу”.

Когенерація знаходить все більше поширення завдяки взаємозалежним причинам, зокрема:

- економію палива;

- захист навколишнього середовища;

- економічну ефективність.

Порівнюючи роздільне виробництво теплової та електричної енергії і спільне виробництво цих видів енергії однією когенераційною установкою, економію палива можна оцінити у 38 відсотків.

Способи роз’язання проблеми:

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу району;

- створення інформаційно-аналітичних баз даних та організація моніторингу усіх діючих систем теплопостачання з наступним коригуванням напрямів розвитку;

- забезпечення управління попитом на теплову енергію, реконструкцією, модернізацією та розвитком діючих систем теплопостачання;

- приведення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними організаціями та установами до норм споживання за рахунок паспортизації та енергоаудиту енергетичного обладнання, впровадження автоматизованих систем обліку витрат природного газу та теплової енергії, утеплення споруд та приміщень, впровадження новітніх технологій транспортування теплоносіїв та заміна елементів, що віддають тепло;

- формування єдиної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, виконанням галузевих і регіональних програм енергоефективності, підвищення достовірності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;

- популяризація серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів, включення відповідних питань до програм навчальних закладів, утворення регіональних центрів у сфері енергоефективності.


6. Заходи, спрямовані на оптимізацію паливно-енергетичних

балансів галузей

Основними завданнями з оптимізації паливно-енергетичних балансів є:

- використання енергетичного балансу для оцінки параметрів макроекономічного розвитку як рівня енергозабезпеченості та енергоефективності галузей економіки;

- створення бази даних елементів системи енергозабезпечення та енергоспоживання;

- запровадження системи прийняття управлінських рішень щодо розвитку систем енергозабезпечення;

- заміщення природного газу продуктами газифікації вугілля;

- переведення теплофікаційних котлів на спалювання твердопаливних відходів;

- заміщення природного газу комбінованого виробництва теплової енергії шляхом встановлення електрокотлів та теплоакумуляційного обладнання;

- заміщення природного газу за рахунок впровадження технологій з виробництва енергії з біомаси;

- впровадження зовнішнього освітлення населених пунктів згідно з обласною Цільовою соціальною програмою «Відновлення зовнішнього освітлення сільських населених пунктів Миколаївської області» на 2007 – 2008 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 16 березня 2007 року №3, термін продовжено на 2011 рік рішенням обласної ради від 16 жовтня 2009 року № 2.


7. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

Нормативно-правове забезпечення виконання Програми передбачає:

- поетапне розроблення протягом 2012-2013 років проектів нормативно-правових актів з питань запровадження державних стандартів, норм та нормативів щодо розрахунку питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів;

- стимулювання енергоефективних заходів у виробництві, соціальній сфері та у побуті;

- підвищення відповідальності підприємств, установ і організацій, які діють на ринках енергетичних ресурсів, зокрема; видобуток, вироблення, транспортування та постачання первинних і вторинних енергоресурсів;

- розроблення фінансового механізму стимулювання розвитку альтернативної енергетики;

- впровадження гласності та громадського контролю за ефективним використанням енергетичних ресурсів;

- створення цільового Фонду енергозбереження.


8. Строки та етапи виконання Програми:

Програма виконується у два етапи.

На першому етапі (2012-2013 роки) передбачається:

- завершити розробку першочергових нормативно-правових актів у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, які б сприяли проведенню системних перетворень у промисловому виробництві, житлово-комунальному господарстві та у соціальній сфері;

-забезпечити проведення постійних консультацій з громадськістю з питань державної та регіональної політики щодо заощадливого використання енергетичних ресурсів та накопичення інвестиційних ресурсів;

- впровадити короткострокові заходи з енергозбереження у промисловості, житлово-комунальному господарстві, на об’єктах бюджетних установ та у побуті.

На другому етапі (2013-2017 роки) передбачається:

- провести комплексну модернізацію та технічне переоснащення на промислових підприємствах, у житлово-комунальному господарстві, на об’єктах бюджетних установ та у побуті;

- забезпечити впровадження заходів згідно з додатком 1 та наблизити витрати енергетичних ресурсів до рівня країн Європейського Союзу.

9.Обсяги та джерела фінансування Програми

Орієнтовний обсяг фінансування Програми за усіма джерелами становить 6,101 млн. гривень, у тому числі 3,221 млн. гривень -за рахунок районного та місцевих бюджетів, 2,5 млн. гривень – за рахунок державного бюджету , 0,38 млн.грн - інші джерела.

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти:

- підприємств у сумі: 0,33 млн.гривень;

- державного бюджету, 2,5 млн. гривень;

- районного бюджету: 2,961 млн.гривень;

- та сільських, селищних бюджетів в сумі 0,26 млн. гривень;

- інші джерела, незаборонені чинним законодавством в сумі 0,05 млн. гривень

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування заходів, спрямованих на виконання Програми, та під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.


10. Організація та контроль за виконанням Програми

Організацію та координацію заходів з виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють органи місцевого самоврядування (виконавчі комітети сільських, селищних), відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації .

Виконавчі комітети сільських, селищних рад щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають районній державній адміністрації та районній раді інформацію за результатами півріччя та року про хід виконання заходів Програми.

Інформація про виконання заходів Програми щопівроку надається відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації до управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації .

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію районної ради з питань АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села, житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.


СХВАЛЕНО


розпорядження голови райдержадміністрації

11.10.2011 № 535-р


ПАСПОРТ

районної цільової програми підвищення енергоефективності Жовтневого району на 2012-2017 роки

  1. Ініціатор розроблення програми: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
  2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 11 жовтня 2011 року № 535-р "Про схвалення Цільової програми підвищення енергоефективності Жовтневого району на 2012-2017 роки".
  3. Розробник програми: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
  4. Співрозробники програми: виконкоми сільських, селищних рад, управління та відділи райдержадміністрації.
  5. Відповідальні виконавці програми: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.
  6. Учасники програми: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад.
  7. Термін реалізації програми:
    1. І етап 2012-2013 роки

ІІ етап 2014-2017 роки
  1. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми: районний бюджет, сільські та селищні бюджети.
  2. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

Всього: 6,101 млн. грн., у тому числі:

    1. Кошти державного бюджету: 2,5 млн. грн.
    2. Кошти районного бюджету: 2,961 млн. грн.
    3. Кошти місцевих бюджетів: 0,26 млн. грн.
    4. Власні кошти підприємств:0,33 млн. грн.
    5. Інші джерела, незаборонені чинним законодавством: 0,05 млн. грн.
  1. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2012-2017 роках:



№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

затрат

 

 

 

 

 

1.1.

Витрати на заходи 

млн.грн.

 

 

 

6,101

1.2.

 Кількість місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні програми

од.

 

 

 

22

1.3.

 Кошторисна вартість робіт по об’єкту «Установка автономної котельні»


млн.грн.

проектно-кошторисна документація 

 

 


2,5

2

продукту




 

 

 




2.1.

 Кількість користувачів

тис.чол.

статистичні дані

 

 

51,668

2.2.

Забезпечення функціонування артезіанських свердловин

од.




 

 

134

2.3.

 Забезпечення функціонування котелень, топкових для теплопостачання бюджетних установ

од.




 

 

72

2.4.

Паспортизація звалищ побутового сміття 

од.




 

 

22

3

ефективності







 

 




3.1.

Питомі витрати електроенергії на водовідведення

кВт.год./ тис.м3.

Звіти ЖКП







351

3.2.

Питомі витрати електроенергії на перекачування води

кВт.год./ тис.м3

Звіти ЖКП







1187

3.3.

Досягнення результату зменшення питомих витрат електроенергії на теплопостачання

кВт.год./ тис.м3.










300

3.4.

Досягнення результату зменшення питомих витрат електроенергії на водопостачання


кВт.год./ тис.м3.










986




якості







 

 




4.1.

 зменшити енергоємність виробництва одиниці продукції

%

Паспорт

 

 

20

4.2.

забезпечити економію бюджетних коштів під час розрахунків за спожиті обсяги енергоресурсів

%




 

 

25

4.3.

знизити порівняно з 2010 роком рівень енергоємності виробництва продукції та надання послуг;


%




 

 

10

4.4.

підвищити рівень теплозабезпечення та зменшити обсяг використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення будівель бюджетних установ

%










10

4.5.

 Забезпечення бюджетних установ якісним теплопостачанням

%




 

 

100

4.6

забезпечити зростання нічного споживання електроенергії з використанням диференційованого тарифу (з коефіцієнтом 0,4 до основного тарифу) у бюджетних установах та житлово-комунальних підприємствах ;


%










100


_______________________________________________


Додаток 1

до районної цільової програми


Ресурсне забезпечення Цільової програми підвищення енергоефективності Жовтневого району на 2012-2017 роки


млн. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на вико-нання Прог-рами

І

ІІ



2012

2013

2014

2015

2016

2017




Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

0,937

3,395

0,673

0,597

0,273

0,226

6,101

держаний бюджет:

0

2,5

0

0

0

0

2,5

районний бюджет

0,717

0,675

0,583

0,557

0,213

0,216

2,961

місцевий бюджет

0,11

0,11

0,01

0,01

0,01

0,01

0,26

власні кошти підприємств

0,11

0,11

0,08

0,03

0

0

0,33

інші джерела, незаборонені чинним законодавством

0

0

0

0

0,050

0

0,050



Заступник начальника відділу містобудування,

архітектури, житлово-комунального

господарства та розвитку інфраструктури С.В.Некрасов


Додаток 2

до районної цільової програми


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Цільової програми підвищення енергоефективності Жовтневого району на 2010-2017 роки

№ з/п

Найменування завдань

Найменування заходів

Місце впровадження та відповідальні виконавці

Рік впро-вад-жен-ня

Прогнозні обсяги фінансу-вання (млн. гривень)

У тому числі за роками (млн. гривень)

Очіку-вані резуль-тати

І

ІІ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Організаційні заходи

1.1.



Розроблення порядку формування енергетичного балансу району.



Проведення інвентаризації обладнання автономних та індивідуальних котелень, топкових бюджетних організацій з метою визначення фізично та морально застарілого обладнання.



Відділи райдержадміністрації: освіти, культури та туризму, Жовтнева ЦРЛ (за узгодженням),

сільські та селищні ради (за узгодженням).


2012- 2013 роки.




-

-

-

-

-

-



Аудит, паспор-тизація.

1.2.

Оптимізація структури енергетичного району.

Проведення енергетичної паспортизації житлових та громадських будівель.

2013-2017

роки




-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.3.



Модернізація теплових джерел підприємств комунальної теплоенерге-тики.

1. Розвиток електроопалення, відновлювальних джерел теплової енергії для заміщення природного газу.

Відділи райдержадміністрації: освіти, культури та туризму, Жовтнева ЦРЛ (за узгоджнням),

сільські та селищні ради (за узгодженням)



2013-2017

роки




-

-

-

-

-

-

Згідно з Програ-мою рефор-мування житло-во-кому-нально-го гос-подар-ства

2.Підвищення рівня теплопостачання завдяки надійності роботи котелень топкових і зменшення технологічних та понаднормативних витрат теплової енергії.




-

-

-

-

-

-

2.Технічні заходи для бюджетних організацій та установ

2.1.

Запровадження автономних систем електроопа-лення і водо-підігрівання акумуляцій-ного типу.

1 Виготовлення проекту на установку автономної котельні



Жовтнева ЦРЛ (за узгодженням)

2012 рік.

0,150 РБ

0,150

-

-

-

-

-

Еко-номія газу -

1,5 млн. куб. м щорічно.


2. Впровадження проекту автономної котельні

2012-2013 роки.


2,500 ДБ

-

2,500

-

-





2.2.

Зовнішнє та внутрішнє утеплення.

Заміна вікон та дверей на металопластикові в ЛПЗ району та закладах освіти.

Відділ освіти райдержадміністрації , Жовтнева ЦРЛ (за узгодженням)

2012-1017 рік.



0,6 РБ



0,1



0,1



0,1



0,1



0,1



0,1



Економія газу -

0,025 млн. куб. м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.3.

Встановлення приладів обліку теплової енергії, газу та багато -тарифних лічильників обліку електроенергії.

1Заміна газових лічильників:

ЛПЗ (27)

Закл.культури (4)

Відділ освіти райдержадміністрації, культури і туризму райдерж-адміністрації, Жовтнева ЦРЛ (за узгодженням)

2012-2017 роки.



0,085 РБ



0,016



0,014



0,012



0,016



0,012



0,015



Еко-номія газу -

0,025 млн. куб. м

2. Встановлення багатотарифних лічильників електричної енергії: (20)



сільські,

селищні ради (за узгодженням).

2012-2017 роки.

0,060 МБ

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

0,010

Економія електроенергії - 0,068тис.кВт годин

2.4.

Заміна ламп розжарювання на енергоефек-тивні.

Заміна ламп розжарювання на енергоефективні.

Відділи райдержадміністрації: культури і туризму, освіти,

Жовтнева ЦРЛ (за узгодженням)

2012-2017 роки.

0, 006 РБ

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Еко-номія -2,0 тис. кВт-годин

3. Технічні заходи для впровадження на підприємствах, в організаціях та установах району

3.1.

Ефективне використання альтернатив-них джерел енергії.


1. Впровадження електричного теплоакумуляційного обігріву та приготування гарячої води на об’єктах бюджетних організацій: ЛПЗс.Червоне, ЗОШс.Михайло-Ларине, ЗОШс.Партизанське



Відділ освіти райдержадміністрації, Жовтнева ЦРЛ (за узгодженням)


2012-2013 роки.

0,560 РБ

-

0,170

0,180

0,210

-

-

Річна

економія газу –

0,3 млн. куб. м



2. Модернізація котельного обладнання у котельнях 2 (двох) загальноосвітніх шкіл. та 1 (однієї) дільничної лікарні, 2(двох) ФАПів.

2012-2014 роки.

0,710 РБ

-

0,190

0,290

0,230

-

-

Усього

4,671

0,277

2,985

0,593

0,567

0,123

0,126