Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани код эмитента
Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Программа реализации экологической политики открытого акционерного общества энергетики, 91.01kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ.
Таких лиц нет.
II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента.
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.
2.1.1. Показатели, раскрываемые в соответствии с приложением 10 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Наименование показателя | 2 квартал 2007 г. |
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | 7 973 870 |
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 58.0 |
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 49.32 |
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 5.60 |
Уровень просроченной задолженности, % | 1.55 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1.43 |
Доля дивидендов в прибыли, % | 0.00 |
Производительность труда, руб./чел. | 485 160 |
Амортизация к объему выручки, % | 6.72 |
Сравнение вышеуказанных показателей с подобными показателями за аналогичный период прошлого года не приводится по причине изменения структуры баланса эмитента ввиду его реорганизации в форме выделения с 1 июля 2006 г. ОАО «Кубанская генерирующая компания» и ОАО «Кубаньэнергосбыт», а с 1 сентября 2006 г. – и ОАО «Кубанские магистральные сети».
Основные изменения показателей финансово-экономической деятельности эмитента по сравнению с предыдущим кварталом обусловлены привлечением бридж-кредита для финансирования инвестиционной деятельности, что отразилось на росте показателей отношения суммы привлеченных средств к капиталу и краткосрочных обязательств к капиталу.
2.1.2. Показатели, дополнительно раскрываемые в соответствии с Положением об информационной политике ОАО «Кубаньэнерго».
Подробные сведения о структуре доходов и затратах:
Наименование показателя | Значение показателя на 30.06.2007, тыс. руб. |
Выручка от реализации | 3 186 046 |
Себестоимость | 3 179 668 |
Прибыль от реализации | 6 378 |
Прибыль до налогообложения | -143 602 |
Чистая прибыль | -135 066 |
Сумма выручки за 2 квартал 2007 года по основному виду деятельности – передаче электроэнергии по электросетям - составила 3 030 929 тыс. руб. Выручка по технологическому присоединению потребителей к электросетям составила 131 329 тыс. руб.
Структура затрат:
№ п/п | Наименование статьи затрат | Сумма затрат на 30.06.2007, тыс. руб. |
1. | Материальные затраты | 866 946,0 |
| в т.ч. | |
1.1. | Покупная энергия | 751 850,9 |
1.2. | Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды | 7 283,1 |
1.3. | Сырье и материалы | 107 812,0 |
2. | Работы и услуги производственного характера | 1 591 358,0 |
2.1. | Оплата услуг ФСК | 449 564,8 |
2.2. | Оплата услуг сторонних организаций | 932 659,9 |
3. | Затраты на оплату труда | 298 567,8 |
4. | ЕСН | 69 127,8 |
5. | Негосударственное пенсионное обеспечение | 25 865,3 |
6. | Амортизация | 214 008,7 |
7. | Прочие | 113 794,6 |
7.1. | в т.ч. | |
7.4. | Расходы на страхование | 12 309,4 |
7.5. | Налоги и сборы | 27 290,7 |
8. | ИТОГО затрат на производство и реализацию продукции | 3 179 668 |
Из представленной структуры к условно-переменным затратам относится покупная электроэнергия на компенсацию потерь и плату смежным сетевым организациям, что в сумме составляет 52% от общих затрат эмитента.
К основным статьям условно-постоянных затрат относится плата ОАО «ФСК ЕЭС» (за передачу электроэнергии по сетям высокого напряжения - выше 110 кВт), затраты на услуги коммерческого учета электроэнергии (снятие показателей счетчиков и т.д.), заработная плата и единый социальный налог, амортизация, негосударственное пенсионное обеспечение и т.д.
Показатели эффективности;
Наименование показателя | Значение показателя на 30.06.2007 |
ROE, рентабельность собственного капитала | -1.53 |
ROA, рентабельность активов | -1.07 |
ROTA, доходность совокупных активов | -1.14 |
Из-за получения за отчетный квартал убытка, показатели эффективности деятельности Общества отрицательны.
Соотношение собственных и заемных средств в отчетном квартале составило 0,5. Данный показатель отражает зависимость Общества от заемных источников финансирования деятельности. Оптимальным значением показателя является 0,5. Во 2 квартале 2007 года значение показателя соответствует оптимальному.
Динамика роста (падения) доходов, тыс. руб.:
Наименование показателя | Значение показателя на 30.06.2007 |
Выручка от продаж в 1-м квартале | 3 476 013 |
Выручка от продаж во 2-м квартале | 3 186 046 |
Темп прироста, в % | -8,4 |
Снижение доходов за отчетный квартал по сравнению с предыдущим обусловлено характером деятельности предприятия. В 1 квартале за счет низких температур потребление электроэнергии, как правило, больше 2-го. Таким образом, за счет меньшего объема передаваемой электроэнергии во 2-ом квартале динамика доходов отрицательная – 8,4%.
Динамика издержек, тыс. руб.:
Наименование показателя | Значение показателя на 30.06.2007 |
Затраты на производство и реализацию продукции в 1-м квартале | 3 231 144 |
Затраты на производство и реализацию продукции во 2-м квартале | 3 179 668 |
Темп прироста, в % | -1,6 |
По сравнению с темпом прироста (снижения) выручки, отрицательная динамика издержек (-1,6%) отражает превышение условно постоянных затрат 2 квартала над 1 кварталом связанных в основном с начислением во 2 квартале амортизации переоцененных ОС (в том числе доначисление за 1 кв.), проведением ремонтных работ, ростом расходов на заработную плату и ЕСН.
Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам, тыс. руб.:
№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя на 30.06.2007 |
| Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего | 3 186 046 |
| в том числе: | |
1 | Выручка от реализации продукции (услуг) основной деятельности, всего | 3 185 520 |
| из них: | |
1.1 | - сетевых услуг - всего | 3 162 258 |
| в том числе: | |
1.1.1 | - от передачи и транзита электроэнергии по сетям | 3 030 929 |
1.1.2 | - от услуг по технологическому присоединению | 131 329 |
1.2 | - электроэнергия внутренним потребителям | 0 |
1.3 | - прочей продукции (услуг) основной деятельности | 23 262 |
2 | Выручка от реализации продукции (услуг) неосновной деятельности | 526 |
Учетная политика общества не позволяет осуществить структурирование прибыли по направлениям бизнеса.
Общество осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского края и республики Адыгея.