Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "ЕвроХим Белореченские Минудобрения"

Вид материалаОтчет

Содержание


Бухгалтерская отчетность за 2004 год
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Бухгалтерская отчетность за 2004 год


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2004 г.

Дата (год, месяц, число)

2005

03

28

Организация: ОАО "ЕвроХим-Белореченские Минудобрения"

по ОКПО

32320462

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2303020673

Вид деятельности: производство минеральных удобрений

по ОКВЭД



Организационно-правовая форма / форма собственности:

открытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ/

ОКФС

47/ 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385



АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

516 688

579 299

Незавершенное строительство

130

85 002

65 587

в том числе:

авансы, выданные под капитальные вложения

131

29 458

17 767

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

102 406

134 522

Прочие внеоборотные активы

150

24

31

в том числе:

расходы будущих периодов, которые будут списаны более чем через 12 месяцев после отчетной даты

216

24

31

беспроцентные займы, предоставленные организациям на срок больше 12 месяцев

151

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

ИТОГО по разделу I

190

704 120

779 439

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

284 500

229 829

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

98 501

136 861

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

50 449

16 074

готовая продукция и товары для перепродажи

214

125 319

60 726

товары отгруженные

215

904

-

расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев после отчетной даты

216

9 327

16 168

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

78 148

137 481

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

319 035

394 669

в том числе:










покупатели и заказчики

241

7 614

61 257

авансы выданные

242

62 708

56 801

расчеты с бюджетом

243

242 920

276 005

прочие дебиторы

244

5 793

606

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

279

27 671

Прочие оборотные активы

270

-

705

в том числе:

собственные акции, выкупленные с целью перераспределения

271

-

-

ИТОГО по разделу II

290

681 962

790 355

БАЛАНС

300

1 386 082

1 569 794




ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал

410

  1 000 000

1 000 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(- )

( -)

Добавочный капитал

420

 -

-

Резервный капитал

430

 -

-

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

     -


-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

 -

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

(318 914 )

( 456 809)

ИТОГО по разделу Ш

490

  681 086    

543 191

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




   




Займы и кредиты

510

 -

-

Отложенные налоговые обязательства

515

 13 143

5 816

Прочие долгосрочные обязательства

520

 -

-

ИТОГО по разделу IV

590

 13 143

5 816

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




   




Займы и кредиты

610

 436 611

940 285

Кредиторская задолженность

620

 255 242

80 502

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

 212 435


63 520

в том числе собственные векселя, выданные в счет оплаты

626







задолженность перед персоналом организации

622

 5 417

8 769

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

 2 410

4 663

задолженность по налогам и сборам

624

 607

529

прочие кредиторы

625

 596

1 618

авансы полученные

627

 33 777

1 403

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

 -

-

Доходы будущих периодов

640

 -

-

Резервы предстоящих расходов

650

 -

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

 -

-

ИТОГО по разделу V

690

691 853

1 020 787

БАЛАНС

700

 1 386 082

1 569 794



Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах




    




Арендованные основные средства

910

 340

1 926

в том числе по лизингу

911

 -

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

 -

-

Товары, принятые на комиссию

930

 -

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

 -

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

 -

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

 119 475

344 834

Износ жилищного фонда

970

 -

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

 -


-

Нематериальные активы полученные в пользование

990

 -

-

Векселя принятые на ответственное хранение

1000

 -

-