Место нахождения эмитента: 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1

Вид материалаДокументы

Содержание


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
Бухгалтерский баланс
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справкао наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27


Просроченной дебиторской задолженности и дебиторов аффилированных лиц–нет.


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 2008 год финансовый год представлена в п.7.3.

7.2 Бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2009 года

Отчетность составлена в соответствии с требованиями Российской Федерации.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 марта 2009 года

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001




Дата (год, месяц, число)

2009

03

31

Организация: ОАО ЦНИИС

По ОКПО

01393674

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7716007031

Вид деятельности: Научно-исследовательская

По ОКВЭД

73.10

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

По ОКОПФ/ОКФС

47

41

Единица измерения: тыс. руб.

По ОКЕИ

384

Адрес: 129329, Москва, ул. Кольская, д. 1







АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

48971

48459

Незавершенное строительство

130

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

17980

17980

Отложенные налоговые активы

145

93

95

Прочие внеоборотные активы

150

2960

1131

ИТОГО по разделу I

190

70004

67665

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

8370

7568

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности


211

749

734

Животные на выращивании и откорме

212

0

0

Затраты в незавершенном производстве

213

1959

214

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

0

0

Товары отгруженные

215

0

0

Расходы будущих периодов

216

5662

6620

Прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

14

13

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

0

0

в том числе покупатели и заказчики

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

99060

137231

в том числе покупатели и заказчики

241

74202

104038

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

37102

Денежные средства

260

131582

51438

Прочие оборотные активы

270

7586

5444

ИТОГО по разделу II

290

246612

238796

БАЛАНС

300

316616

306461

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал

410

4201

4201

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

0

Добавочный капитал

420

31334

31559

Резервный капитал

430

25624

25624

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

1500

1500

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

24124

24124

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

86250

115271

ИТОГО по разделу III

490

147409

176655

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




 

 

Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

65

54

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

65

54

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА




 

 

Займы и кредиты

610

 

0

Кредиторская задолженность

620

154646

115477

в том числе: поставщики и подрядчики

621

14100

19812

Задолженность перед персоналом организации

622

41485

16450

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

3615

5799

Задолженность по налогам и сборам

624

34549

22699

Прочие кредиторы

625

60897

50717

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

14496

14275

Доходы будущих периодов

640

 

 

Резервы предстоящих расходов

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

169142

129752

БАЛАНС

700

316616

306461

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ


Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

0

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

 

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

0

0

Износ жилищного фонда

970

140

140

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0