VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал 2009, 9 мес.
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2009 г.
|
| Коды | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 |
| Дата | 01.10.2009 | Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуникационная компания» | по ОКПО | 10081620 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2312014637 | Вид деятельности | по ОКВЭД | 45.21.3 | Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | Местонахождение (адрес): 350059 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Старокубанская 143 |
|
|
АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | 1 | 2 | 3 | 4 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| Нематериальные активы | 110 |
|
| Основные средства | 120 | 424 912 | 344 312 | Незавершенное строительство | 130 | 255 068 | 287 179 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 |
|
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 214 296 | 273 082 | в том числе, в паи и акции | 145 | 213 921 | 272 707 | Отложенные налоговые активы | 148 | 6 | 5 | Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
| ИТОГО по разделу I | 190 | 894 282 | 904 578 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| Запасы | 210 | 171 587 | 262 445 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 145 176 | 39 896 | животные на выращивании и откорме | 212 |
|
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 |
|
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 |
| 206 535 | товары отгруженные | 215 |
|
| расходы будущих периодов | 216 | 26 411 | 16 014 | прочие запасы и затраты | 217 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 18 490 | 7 358 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 |
|
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 |
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 584 463 | 406 300 | покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 420 626 | 192 464 | Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 67 026 | 19 424 | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | 21 526 | 19 424 | в депозитные вклады и ценные бумаги | 252 | 45 500 |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 253 |
|
| Денежные средства | 260 | 3 325 | 153 | Прочие оборотные активы (расч.по дог.инвестиров. строительства) | 270 | 2 477 975 | 1 550 390 | ИТОГО по разделу II | 290 | 3 322 866 | 2 246 070 | БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 4 217 148 | 3 150 648 |
ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | 1 | 2 | 3 | 4 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
| Уставный капитал | 410 | 100 000 | 100 000 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 |
|
| Добавочный капитал | 420 | 6 064 | 6 064 | Резервный капитал | 430 | 4 500 | 4 500 | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 |
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 4 500 | 4 500 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 310 080 | 344 908 | ИТОГО по разделу III | 490 | 420 644 | 455 472 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| Займы и кредиты | 510 | 591 000 | 576 000 | Отложенные налоговые обязательства | 515 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 2 362 137 | 1 501 363 | ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 953 137 | 2 077 363 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| Займы и кредиты | 610 | 225 807 | 145 564 | Кредиторская задолженность | 620 | 588 688 | 443 377 | поставщики и подрядчики | 621 | 249 763 | 132 107 | задолженность перед персоналом организации | 622 | 3 747 | 2 084 | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 22 617 | 15 204 | задолженность по налогам и сборам | 623 | 39 371 | 38 527 | прочие кредиторы | 624 | 87 682 | 44 480 | расчеты по авансам полученным | 625 | 185 508 | 210 975 | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 28 872 | 28 872 | Доходы будущих периодов | 640 |
|
| Резервы предстоящих расходов | 650 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
|
| ИТОГО по разделу V | 690 | 843 367 | 617 813 | БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 4 217 148 | 3 150 648 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | 1 | 2 | 3 | 4 | Арендованные основные средства | 910 | 103 678 | 103 678 | в том числе по лизингу | 911 | 103 678 | 103 678 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
|
| Товары, принятые на комиссию | 930 |
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 |
|
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 |
|
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 412 570 | 611 266 | Износ жилищного фонда | 970 |
|
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
|
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
|
|
Руководитель ____________________И.В.Якубов Главный бухгалтер ___________________Т.А.Годунова
"30" октября 2009 г.
Отчет о прибылях и убытках за 10 мес. 2009г.
|
| Коды | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 |
| Дата | 01.10.2009 | Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуникационная компания» | по ОКПО | 10081620 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2312014637 | Вид деятельности | по ОКВЭД | 45.21.3 | Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | Местонахождение (адрес): 350059 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Старокубанская 143 |
|
|
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | 1 | 2 | 3 | 4 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1 686 537 | 1 161 441 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -1 522 574 | -967 321 | Валовая прибыль | 029 | 163 963 | 194 120 | Коммерческие расходы | 030 |
|
| Управленческие расходы | 040 | -69 212 | -130 336 | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 94 751 | 63 784 | Операционные доходы и расходы |
|
|
| Проценты к получению | 060 | 998 | 10 577 | Проценты к уплате | 070 | -55 502 | -41 423 | Доходы от участия в других организациях | 080 |
|
| Прочие операционные доходы | 090 | 42 374 | 60 908 | Прочие операционные расходы | 100 | -47 450 | -51 197 | Внереализационные доходы | 120 |
|
| Внереализационные расходы | 130 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 35 171 | 42 649 | Отложенные налоговые активы | 141 |
|
| Отложенные налоговые обязательства | 142 |
|
| Текущий налог на прибыль | 150 | 343 | 10 559 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 34 828 | 32 090 | СПРАВОЧНО: |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 |
| 1 346 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 |
|
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 |
|
|
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 230 | 86 |
| 115 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 240 |
|
|
|
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 250 |
|
| 7 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 260 | 34 |
|
|
| Отчисления в оценочные резервы | 270 |
|
|
|
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 280 | 783 | 1 324 | 197 | 6 |
Руководитель ____________________И.В.Якубов Главный бухгалтер ___________________Т.А.Годунова
"30" октября 2009 г.
|