2 Банковские риски 19 III

Вид материалаДокументы

Содержание


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуникационная компания»
350059 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Старокубанская 143
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуникационная компания»
350059 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Старокубанская 143
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента




Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


2009, 9 мес.


Бухгалтерский баланс
на 1 октября 2009 г.








Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001




Дата

01.10.2009

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуникационная компания»

по ОКПО

10081620

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2312014637

Вид деятельности

по ОКВЭД

45.21.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 350059 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Старокубанская 143










АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Нематериальные активы

110







Основные средства

120

424 912

344 312

Незавершенное строительство

130

255 068

287 179

Доходные вложения в материальные ценности

135







Долгосрочные финансовые вложения

140

214 296

273 082

в том числе, в паи и акции

145

213 921

272 707

Отложенные налоговые активы

148

6

5

Прочие внеоборотные активы

150







ИТОГО по разделу I

190

894 282

904 578

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ










Запасы

210

171 587

262 445

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

145 176

39 896

животные на выращивании и откорме

212







затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213







готовая продукция и товары для перепродажи

214




206 535

товары отгруженные

215







расходы будущих периодов

216

26 411

16 014

прочие запасы и затраты

217







Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

18 490

7 358

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230







покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231







Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

584 463

406 300

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

420 626

192 464

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

67 026

19 424

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

21 526

19 424

в депозитные вклады и ценные бумаги

252

45 500




собственные акции, выкупленные у акционеров

253







Денежные средства

260

3 325

153

Прочие оборотные активы (расч.по дог.инвестиров. строительства)

270

2 477 975

1 550 390

ИТОГО по разделу II

290

3 322 866

2 246 070

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

4 217 148

3 150 648




ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ










Уставный капитал

410

100 000

100 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411







Добавочный капитал

420

6 064

6 064

Резервный капитал

430

4 500

4 500

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431







резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

4 500

4 500

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

310 080

344 908

ИТОГО по разделу III

490

420 644

455 472

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

510

591 000

576 000

Отложенные налоговые обязательства

515







Прочие долгосрочные обязательства

520

2 362 137

1 501 363

ИТОГО по разделу IV

590

2 953 137

2 077 363

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА










Займы и кредиты

610

225 807

145 564

Кредиторская задолженность

620

588 688

443 377

поставщики и подрядчики

621

249 763

132 107

задолженность перед персоналом организации

622

3 747

2 084

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

22 617

15 204

задолженность по налогам и сборам

623

39 371

38 527

прочие кредиторы

624

87 682

44 480

расчеты по авансам полученным

625

185 508

210 975

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

28 872

28 872

Доходы будущих периодов

640







Резервы предстоящих расходов

650







Прочие краткосрочные обязательства

660







ИТОГО по разделу V

690

843 367

617 813

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

4 217 148

3 150 648




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

103 678

103 678

в том числе по лизингу

911

103 678

103 678

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920







Товары, принятые на комиссию

930







Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940







Обеспечения обязательств и платежей полученные

950







Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

412 570

611 266

Износ жилищного фонда

970







Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980







Нематериальные активы, полученные в пользование

990









Руководитель ____________________И.В.Якубов Главный бухгалтер ___________________Т.А.Годунова

"30" октября 2009 г.



Отчет о прибылях и убытках
за 10 мес. 2009г.








Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002




Дата

01.10.2009

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Южная строительная коммуникационная компания»

по ОКПО

10081620

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2312014637

Вид деятельности

по ОКВЭД

45.21.3

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ / ОКФС




Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 350059 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский административный округ, ул. Старокубанская 143










Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

1 686 537

1 161 441

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-1 522 574

-967 321

Валовая прибыль

029

163 963

194 120

Коммерческие расходы

030







Управленческие расходы

040

-69 212

-130 336

Прибыль (убыток) от продаж

050

94 751

63 784

Операционные доходы и расходы










Проценты к получению

060

998

10 577

Проценты к уплате

070

-55 502

-41 423

Доходы от участия в других организациях

080







Прочие операционные доходы

090

42 374

60 908

Прочие операционные расходы

100

-47 450

-51 197

Внереализационные доходы

120







Внереализационные расходы

130







Прибыль (убыток) до налогообложения

140

35 171

42 649

Отложенные налоговые активы

141







Отложенные налоговые обязательства

142







Текущий налог на прибыль

150

343

10 559

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

34 828

32 090

СПРАВОЧНО:










Постоянные налоговые обязательства (активы)

200




1 346

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201







Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202










Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

230

86




115




Прибыль (убыток) прошлых лет

240













Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

250







7




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

260

34










Отчисления в оценочные резервы

270













Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

280

783

1 324

197

6



Руководитель ____________________И.В.Якубов Главный бухгалтер ___________________Т.А.Годунова

"30" октября 2009 г.