Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материалаОтчет

Содержание


Бухгалтерский баланс
ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов»
452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Бухгалтерская отчетность
за 2 квартал 2007 года



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

┌─────────┐

на 01 июля 2007 г. │ КОДЫ │

├─────────┤

Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

├──┴───┴──┤

Организация: ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по ОКПО │05750875 │

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │0269008334│

Производство оборудования и техники для добычи ├─────────┤

Вид деятельности: полезных ископаемых и строительства поОКВЭД │29.52 │

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности: Откры│ │ │

тые акционерные общества / смешанная Российская по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │ 17 │

собственность ├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘


Местонахождение (адрес): 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17

┌───────────┐

Дата утверждения │ │

├───────────┤

Дата отправки (принятия) │ │

└───────────┘


АКТИВ

Код
пока-
зателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы



110



0



0

Основные средства

120

74700

77753

Незавершенное строительство

130

5548

7779

Доходные вложения в материальные
ценности


135


0


0

Долгосрочные финансовые вложения

140

12265

12265

Отложенные налоговые активы

145







Прочие внеоборотные активы

150







ИТОГО по разделу I

190

92513

97797

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы



210



264268



365181

в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности



211



128805



208294

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном
производстве

213

77910

55163

готовая продукция и товары для
перепродажи

214

56101

99391

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

1452

2333

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям


220


9338


9104

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)



230







в том числе покупатели и заказчики

231







Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)



240



130274



327137

в том числе покупатели и заказчики

241

6181

80536

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

0

Денежные средства

260

24676

39258

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

428556

740680

БАЛАНС

300

521069

838477





ПАССИВ

Код
пока-
зателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал



410



82200



82200

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

411







Добавочный капитал

420

30347

30347

Резервный капитал

430

4211

8220

в том числе:
резервы, образованные в
соответствии с законодательством

431


4042

8051

резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами



432



169



169

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)


460


64167


121343


Нераспределенная прибыль отчетного года

470

119837

159297

ИТОГО по разделу III

490

300762

401407

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты



510







Отложенные налоговые обязательства

515







Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты



610



0



0

Кредиторская задолженность

620

220279

416343

в том числе:
поставщики и подрядчики


621


121333


103125

задолженность перед персоналом
организации

624

12372

30801

задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами

625

2543

7813

задолженность по налогам и сборам

626

22870

39420

прочие кредиторы

628

61161

235184

Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов

630

28

20727

Доходы будущих периодов

640







Резервы предстоящих расходов

650







Прочие краткосрочные обязательства

660







ИТОГО по разделу V

690

220307

437070

БАЛАНС

700

521069

838477




СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства (001)



910



495138



509334

в том числе по лизингу

911

37047

49736

Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение (002)


920


69396


23806

Материалы, принятые в переработку (003)




13885

36117

Товары, принятые на комиссию (004)

930

0

0

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов (007)

940

1700

1700

Обеспечения обязательств и платежей
полученные (008)

950







Обеспечения обязательств и платежей
выданные (009)

960

80644

80644

Износ жилищного фонда (010)

970

1

1

Износ объектов внешнего
благоустройства и других аналогичных
объектов

980







Нематериальные активы, полученные в
пользование

990

420

420

Основные средства, сданные в аренду(011)