Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009 г
Вид материала | Документы |
СодержаниеIii. капитал и резервы Iv. долгосрочные обязательства V. краткосрочные обязательства СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 год, 2680.67kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2009, 2927.94kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2009 г Открытое, 1245.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2007г, 6482.72kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г, 492.53kb.
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 123 | 123 |
Добавочный капитал | 420 | 1 256 912 | 1 256 912 |
Резервный капитал | 430 | 18 | 18 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 18 | 18 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4 132 709 | 5 301 524 |
Итого по разделу III | 490 | 5 389 762 | 6 558 577 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 11 955 | 19 548 |
Итого по разделу IV | 590 | 11 955 | 19 548 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Кредиторская задолженность | 620 | 737 061 | 645 969 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 40 760 | 8 280 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 46 642 | 105 887 |
прочие кредиторы | 625 | 649 659 | 531 802 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 1 111 | 968 |
Доходы будущих периодов | 640 | 426 | 113 |
Итого по разделу V | 690 | 738 598 | 647 050 |
БАЛАНС | 700 | 6 140 315 | 7 225 175 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
Арендованные основные средства | 910 | 535 | 3 498 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 45 341 | 49 280 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов | 940 | 8 164 | 18 596 |
Cумма других ценностей | 995 | 47 | 6 |
Основные средства, сданные в аренду | 996 | 2 410 | - |
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ)
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)