1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2011 рік у сумі 1174721,157 тис
Вид материала | Документы |
СодержаниеРозподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2011 рік за головними розпорядниками коштів Код типової відомчої класифікації видатків |
- 1 в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі тис грн та видатків спеціального, 3152.82kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Що складає 85,5 відсотка до плану на 1-й квартал, або менше на 45,0 млн грн, 244.82kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Інформаційний бюлетень, 322.5kb.
- Закон україни, 252.37kb.
- Закон україни, 310.07kb.
- Районний бюджет Києво-Святошинського району на 2011 рік (надалі районний бюджет) затверджений, 461.23kb.
- Закон україни, 11301.91kb.
- Закон україни, 8550.64kb.
| | | | | | | | | | Додаток 3 до рішення міської ради від _________________ № _________________ | | |
| Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2011 рік за головними розпорядниками коштів | | | | ||||||||
Код типової відомчої класифікації видатків | Назва головного розпорядника коштів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Всього | з них: | всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
006 | Виконавчий комітет міської ради | | | | | | | | | | | |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 12 922,500 | 6 200,600 | 1 762,423 | 1 250,000 | 250,000 | | | 1 000,000 | 1 000,000 | | 14 172,500 |
090700 | Притулки для дітей - за рахунок субвенції з обласного бюджету | 3 294,200 | 1 356,400 | 384,300 | 0,000 | | | | | | | 3 294,200 |
091101 | Утримання центрiв соцiальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 402,000 | 273,339 | 16,059 | 0,000 | | | | | | | 402,000 |
091102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді | 40,000 | | | 0,000 | | | | | | | 40,000 |
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 480,000 | | | 0,000 | | | | | | | 480,000 |
091104 | Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 50,000 | | | 0,000 | | | | | | | 50,000 |
091106 | Інші видатки | 133,800 | | | 0,000 | | | | | | | 133,800 |
091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім"ї | 171,200 | | | 0,000 | | | | | | | 171,200 |
091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 500,000 | | | 0,000 | | | | | | | 1 500,000 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 256,600 | | | 0,000 | | | | | | | 256,600 |
180404 | Підтримка малого та середнього підприємництва | 120,000 | | | 0,000 | | | | | | | 120,000 |
180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності | | | | 300,000 | 300,000 | | | | 300,000 | | 300,000 |
250404 | Видатки на забезпечення фінансування міської харчової технологічної лабораторії | 280,000 | | | 0,000 | | | | | | | 280,000 |
250404 | Видатки на сплату членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань | 242,000 | | | 0,000 | | | | | | | 242,000 |
250905 | Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 50,000 | | | 0,000 | | | | | | | 50,000 |
250913 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 174,300 | | | 0,000 | | | | | | | 174,300 |
| Всього | 20 116,600 | 7 830,339 | 2 162,782 | 1 550,000 | 550,000 | 0,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 300,000 | 0,000 | 21 666,600 |
006 | Адміністрація Центрального району | | | | | | | | | | | 0,000 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 3 167,200 | 1 976,078 | 175,320 | 13,592 | 13,592 | | | | | | 3 180,792 |
061007 | Інші правоохоронні заходи і заклади | 128,000 | | | 0,000 | | | | | | | 128,000 |
090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 74,400 | | | 0,000 | | | | | | | 74,400 |
091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 27,000 | | | 0,000 | | | | | | | 27,000 |
091104 | Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 8,000 | | | 0,000 | | | | | | | 8,000 |
091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім"ї | 5,000 | | | 0,000 | | | | | | | 5,000 |
100103 | Дотація житлово-комунальному господарству | 50,000 | | 50,000 | 0,000 | | | | | | | 50,000 |
100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 8 782,160 | | 8 000,160 | 379,900 | 80,000 | | | 299,900 | 299,900 | 299,900 | 9 162,060 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 27,900 | | | 0,000 | | | | | | | 27,900 |
150101 | Капітальні вкладення | | | | 132,600 | | | | 132,600 | 132,600 | | 132,600 |
170703 | Видатки на проведення робіт, пов"язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | | | | 499,840 | 499,840 | | 499,840 | | | | 499,840 |
| Всього | 12 269,660 | 1 976,078 | 8 225,480 | 1 025,932 | 593,432 | 0,000 | 499,840 | 432,500 | 432,500 | 299,900 | 13 295,592 |
006 | Адміністрація Заводського району | | | | | | | | | | | 0,000 |