Выбор и обоснование стратегии развития на предприятии по материалам ОАО "Ливгидромаш"

Дипломная работа - Менеджмент

Другие дипломы по предмету Менеджмент



улярно и своевременно уплачивая все налоги.

Поставщиками сырья и материалов являются предприятия России (Владимир, Москва), ближнего зарубежья (Украина), дальнего зарубежья (Болгария). Гарантия стабильной работы предприятия - высокое качество продукции. На предприятии действует программа Качество - 2000. Во всех подразделениях обеспечен контроль деталей, сборки и испытания продукции, в том числе экспортной. Насосная продукция сертифицируется в сертификационном центре НАСТХОЛ г. Москвы признанном Тюф Норд и Ллойдс Регистр.

В первом полугодии 2000 года ОАО Ливгидромаш получил сертификат Российского морского Регистра судоходства заводской системы качества на соответствие международному стандарту ИСО-9001 и государственному стандарту ГОСТ Р ИСО - 9001.

Кроме того, в 2001 году предприятие получило сертификат в системе Военного регистра, а также разработало программу переходного периода к версии ИСО 2000 года.

Несмотря на негативные изменения в экономике страны, ОАО Ливгидромаш является прибыльным предприятием, изыскивает возможности постоянно наращивать и обновлять ассортимент выпускаемого оборудования, расширять рынки сбыта и число покупателей своих товаров.

Предприятие постоянно совершенствует свою номенклатурную продукцию и осваивает выпуск новой. Так, объединение первым в стране освоило производство одно-, двух-, трех винтовых и коловратных насосов. Специалисты Ливгидромаш разработали и освоили выпуск уникального насосного оборудования для гидравлических систем судов морского флота, добычи высоковязкой нефти, перекачивания газонефтяных смесей и нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности. Освоена широкая номенклатура бытовых насосов для применения на даче, в саду, огороде и в индивидуальных постройках (типа коттедж - одно, 2-х и 3-х этажных для циркуляции воды в отопительных системах и водоснабжения).

Насосы, производимые предприятием, экспортируются в зарубежные страны, такие как: Ирак, Иран, Китай, Монголию, Латвию, Бразилию, Канаду, Индию и другие. Поставка насосов на экспорт составляет около 19% от общего объема производства.

Объем поставок продукции за 2006-2008гг. приведены в таблице 1.

Таблица 2. Объем реализованной продукции, млн. руб.

Страна Республика Беларусь Российская Федерация Украина Прибалтика ИТОГО:2007год2008 год41295953382400115198283546546586Насос Н1В14-8078726846Насос ЭЦВ25-2078646844Ручеек43923922Насос ЭВН 100-100070136152

.2 Анализ хозяйственной деятельности и финансового состояния ОАО Ливгидромаш

Основные экономические показатели деятельности ОАО Ливгидромаш в 2006 - 2008 годах приведены в следующих таблицах.

Данные для анализа взяты из приложений, а также из бухгалтерской отчетности за 2007 и 2008 года.

Анализ ликвидности баланса представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Анализ ликвидности баланса (тыс. руб.)

Актив2007г2008гПассив2007г2008гПлатежный излишек или недостаток2007г2008г12345678Наиболее ликвидные активы А1=стр.250+стр.26034825885Наиболее срочные обязательства П1=стр.620117194124748-11684698863Быстро реализуемые активы А2=стр.24050633109972Краткосрочные пассивы П2=стр.610+стр.630+стр.660124737225333-74104 -115361 Медленно реализуемые активы А3=стр.210+стр.220+стр.230+стр.270311266333917Долгосрочные пассивы П3=стр.590+стр.640+стр.650668413249304582 320668 Трудно реализуемые активы А4=стр.190321130371294Постоянные пассивы П4=стр.490434762477738-113632 -106444 БАЛАНС683377841068БАЛАНС683377841068

Сопоставив приведенные в таблице 3 группы для определения степени ликвидности баланса видим, что на 01.01.2008г. и на 01.01.2009г. сопоставление итогов групп по активу и пассиву имеют следующий вид:

В начале и в конце анализируемого периода ликвидность баланса можно охарактеризовать как недостаточную. Сопоставление первых двух неравенств свидетельствует о том, что в ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени предприятию не удастся поправить свою платежеспособность. За анализируемый промежуток снизился платежный недостаток наиболее ликвидных активов на 17983 тыс. руб. и возрос платежный недостаток быстрореализуемых активов на 41257тыс. руб. Недостаток средств по данным группам связан с избытком медленнореализуемых активов как в начале так и в конце анализируемого периода.

Проведенный анализ ликвидности показал, что общая величина наиболее срочных обязательств предприятия, включая краткосрочные кредиты банков к концу года возросли в значительно большем объеме, чем денежные средства. Недостаточность высоколиквидных средств у предприятия привело к тому, что значительный объем его срочных обязательств оказался покрытым активами с относительно невысокой оборачиваемостью. Следовательно, на предприятии на протяжении нескольких лет отсутствует тенденция к обеспечению ликвидности своего баланса.

Анализ платежеспособности предприятия ОАО Ливгидромаш представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Анализ платежеспособности

Показатели2007 год2008 годОтклонениеТемп роста, %Коэффициент абсолютной ликвидности0,0010,0740,0737394,00Коэффициент быстрой ликвидности0,210,390,178184,80Коэффициент текущей ликвидности1,481,34-0,13890,67

Из приведенных в таблице 4 расчетов видно, что на начало периода (на 01.01.08г.) предприятие могло оплатить 0,1% своих краткосрочных обязательств. На 01.01.09 г. этот показатель возрос более чем в 7 раз. Однако, несмотря на значительный рост значение данного показателя как в начале, так и в конце года ниже критического значения (0,2-0,7).

Тот факт, что наиболее ликвидные средства течение 2008.г. составляли около 7% от обязател?/p>