Составление и исполнение бюджетов (на примере бюджета Шимановского района)

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

природными ресурсами превысило плановое значение на 12,5%, в 2010 на 20,9%, это было связано с началом ведения работ по прокладке нефтепровода и проведением работ по добычи золота и известняка, а также в связи вырубкой лесов для прокладки новой автодороги, снижение процента исполнения данного показателя связано с окончанием работ по прокладке нефтепровода и золотодобычи.

Показатель прочих доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на протяжении первых двух лет рассматриваемого периода не поднимались выше плановых в 2008 году эта разница составляла 10,5%, в 2009 - 18,6% данные отклонения были связаны уменьшением количества выданных лицензий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, в частности перевозку межмуниципальными автобусами и перевозок детей к месту их обучения, за отсутствием образовательных учреждений в некоторых сельских поселениях, 2010 году ситуация изменилась и фактический показатель превысил плановый на 0,7% что связано с увеличением количества маршрутов автотранспорта из-за сокращения числа образовательных учреждений, а также проведением лицензирования образовательных и медицинских учреждений, срок действия лицензий которых заканчивался в 2010 году.

Административные платежи и сборы, как неналоговые доходы превышали свои фактические показатели по отношению к плановым на протяжении всего рассматриваемого периода так в 2008 году фактический показатель превысил плановый на 36%, данное превышение было вызвано в основном за счёт проведение государственного технического осмотра транспортных средств физических лиц и совершения некоторых нотариальных действий администрациями сельских поселений, в 2009 году превышение плана составило 192,5% что было связано с увеличением количества сельскохозяйственного транспорта подлежащего государственному техническому осмотру и последующей постановке его на учёт в связи с развитием сельскохозяйственного сектора, в 2010 году данный показатель по сравнению с предыдущим значением понизился и превысил плановый уровень всего на 40%, такие изменения были связаны с переходом развития сельского хозяйства в период стагнации и доходы от административных платежей и сборов формировались аналогично 2008 году.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба, как показатель, по своим фактическим значениям был ниже плановых значений в 2008 и 2009 году, исполнение данного показателя в 2008 году составило 39,8% по сравнению с планом, такое низкое исполнение было обусловлено усилением охраны окружающей среды после, после проведения рейдов специализированными подразделениями в 2007 году, в 2009 году значения данного показателя несколько увеличилось, но также осталось ниже планового на 18,6% подобное увеличение значения по сравнению с 2008 годом произошло за счёт ужесточения требований санитарных и противопожарных правил и нормативов к образовательным учреждениям, которые не были в полной мере адаптированы под вновь установленные правила и нормативы, в 2010 году произошло увеличение процента исполнения, по сравнению с 2-мя предыдущими рассматриваемыми годами, данного показателя, который превысил план на 8,9% причиной этому явилось дальнейшее ужесточение требований санитарных и противопожарных правил и нормативов к образовательным учреждениям, а также проведение рейдов правоохранительными органами в частности службами ГНК и ГИБДД.

Показатель исполнения бюджета по прочим неналоговым доходам был в несколько раз превышал плановый в 2008 на 29,2% и в 2009 на 990,6, что было связано с увеличением объёма оказания платных услуг муниципальными учреждениями района в число которых входили услуги культурного, социального и образовательного характера годах которые очень активно пользовались спросом в 2009 году, в связи с сокращением числа бюджетных муниципальных учреждений в 2010 году фактический показатель по отношению к плановому по прочим неналоговым доходам снизился на 38,8%.

За анализируемый период план по поступлению безвозмездных поступлений ежегодно перевыполнялся в 2008 году на 155,4 % перевыполнения плана по субвенциям и субсидиям, в 2009 году на 25,1% за счёт перевыполнения плана по дотациям и субсидиям и в 2010 году на 23,9% за счёт перевыполнения плана по дотациям и субсидиям, такие изменения относительно плановых значений связаны: в отношении дотаций, с понижением уровня доходов района и поселений входящих в его состав, так как большая часть дотаций направлена на выравнивание бюджетной обеспеченности района и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, за исключением 2008 года, где плановый показатель оказался больше фактического на 93,2%, на протяжении остальных двух лет рассматриваемого периода дотационность бюджета района увеличивалась плановые показатели были ниже фактических на 35,3% в 2009 году и 44,7% в 2010 году из чего следует падение уровня собственных доходов районного бюджета; в отношении субвенций, превышение планового показателя фактическим наблюдается лишь один раз за рассматриваемый период это 2008 год на 23,6% что связано с увеличением числа приёмных семей в районе и увеличением количества маршрутов межмуниципального сообщения, а также увеличения сумм ежемесячных денежных вознаграждений за классное руководство, сокращение фактического значения по отношению к плановому в 2009 и 2010 годах на 83,4% и 88,1% соответственно, связано с сокращением классов-комплектов в образовательных учреждений и самих образовательных учреждений в общем, а также в связи с передачей некоторых маршрутов межмуниципального сообщени