Правительство москвы постановление от 17 февраля 2009 г. N 115-пп о годе равных возможностей в городе москве и стратегии повышения качества жизни инвалидов в городе москве на период до 2020 года
Вид материала | Документы |
- Правительство москвы постановление от 29 сентября 2009 г. N 1030-пп о регулировании, 236.62kb.
- Правительство москвы постановление от 3 августа 2010 г. N 667-пп о комплексе мероприятий, 1564.42kb.
- Стратегия повышения качества жизни инвалидов в городе Москве, 435.19kb.
- Правительство москвы постановление от 28 марта 2006 г. N 219-пп о целевой среднесрочной, 4953.18kb.
- Правительство москвы постановление от 28 сентября 2010 г. N 843-пп о развитии системы, 531.2kb.
- Малого и среднего предпринимательства в городе москве, 4773.05kb.
- Правительство москвы постановление от 28 октября 2008 г. N 1012-пп о городской целевой, 4896.22kb.
- Правительство москвы постановление от 28 октября 2008 г. N 1012-пп о городской целевой, 5089.12kb.
- Правительство москвы постановление от 28 октября 2008 г. N 1012-пп о городской целевой, 4214.93kb.
- Правительство москвы постановление от 28 октября 2008 г. N 1012-пп о городской целевой, 4940.61kb.
│ │ │экономической политики и│ │ │ │ │
│ │ │развития города Москвы │ │ │ │ │
│ │ │Префектуры │ │ │ │ │
│ │ │административных округов│ │ │ │ │
│ │ │города Москвы │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.2.2. │Продолжить приспособление │ │2007-2009 гг. │ │ │ │
│ │сложившегося жилищного фонда│ │ │ │ │ │
│ │и дворовых территорий: │ │ │ │ │ │
│ │пешеходные дорожки, детские │ │ │ │ │ │
│ │и спортивные площадки, зоны │ │ │ │ │ │
│ │отдыха и др. │ │ │ │ │ │
│ │(количественные показатели и│ │ │ │ │ │
│ │объемы финансирования │ │ │ │ │ │
│ │приведены в адресном списке │ │ │ │ │ │
│ │объектов): │ │ │ │ │ │
│ │- квартир, в которых │Префектуры │ │2625 квартир │1593 квартиры │ │
│ │проживают инвалиды, │административных округов│ │1128 квартир │1128 квартир │ │
│ │в т.ч.: │города Москвы │ │ 180000,0│ 180000,0│Целевые средства Года │
│ │ЦАО - 250; САО - 120; СВАО -│ │ │ │ │равных возможностей │
│ │50; ВАО - 50; ЮАО - 300; │ │ │ │ │(1002-522-1102-021) │
│ │ЗАО - 150; СЗАО - 200; │ │ │ 27,5│ - │Текущее бюджетное │
│ │ЗелАО - 8 │ │ │ │ │финансирование │
│ │ │ │ │ │ │(3500107) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 31468,5│ 13340,0│Средства, предусмотренные │
│ │ │ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- входных групп жилых домов,│Префектуры │ │ 600,0│ 200,0│Внебюджетные средства │
│ │в которых проживают инвалиды│административных округов│ │2568 групп, │975 групп, │Средства, предусмотренные │
│ │ │города Москвы │ │в т.ч. │в т.ч. │в бюджете города Москвы │
│ │ │ │ │170 групп │170 групп │префектурам │
│ │ │ │ │ 24951,0│ 9725,0│административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 10375,4│ - │Текущее бюджетное │
│ │ │ │ │ │ │финансирование │
│ │ │ │ │ │ │(3500107, 5223399) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- понижение бордюрного камня│Префектуры │ │1474 ед., │735 ед., │ │
│ │на дворовых территориях │административных округов│ │в т.ч. 314 ед.│в т.ч. 314 ед.│ │
│ │ │города Москвы │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 7312,5│ 3484,7│Средства, предусмотренные │
│ │ │ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 1460,0│ - │Текущее бюджетное │
│ │ │ │ │ │ │финансирование │
│ │ │ │ │ │ │(3500107, 5223399) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- оборудование пандусных │Префектуры │ │593 ед., │288 ед., │ │
│ │съездов на дворовых │административных округов│ │в т.ч. 90 ед. │в т.ч. 90 ед. │ │
│ │территориях │города Москвы │ │ 7372,3│ 3003,3│Средства, предусмотренные │
│ │ │ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2100,0│ - │Текущее бюджетное │
│ │ │ │ │ │ │финансирование │
│ │ │ │ │ │ │(3500107, 5223399) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- оборудование мест парковки│Префектуры │ │420 ед., │198 ед., │ │
│ │на дворовых территориях │административных округов│ │в т.ч. 59 ед. │в т.ч. 59 ед. │ │
│ │ │города Москвы │ │ 4653,0│ 2398,0│Средства, предусмотренные │
│ │ │ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2687,4│ - │Текущее бюджетное │
│ │ │ │ │ │ │финансирование │
│ │ │ │ │ │ │(3500107, 5223399) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- обустройство 3 зон отдыха │Префектуры │ │ 2000,0│ 2000,0│Средства, предусмотренные │
│ │ │административных округов│ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │ │города Москвы │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- проектирование и │Префектура СВАО │ │ 10500,0│ 10500,0│Целевые средства Года │
│ │оборудование детской │ │ │ │ │равных возможностей │
│ │площадки с установкой │ │ │ │ │(1002-522-1102-021) │
│ │аттракционов для │ │ │ │ │ │
│ │маломобильных граждан │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.2.3. │Установить 450 стационарных │Департамент капитального│2009 г. │ 410000,0│ 410000,0│Целевые средства Года │
│ │платформ подъемных для │ремонта жилищного фонда │ │ │ │равных возможностей │
│ │перемещения инвалидов в │города Москвы │ │ │ │(814-0501-522-1102-021) │
│ │подъездах многоквартирных │Организация на │ │ │ │ │
│ │домов и обеспечить │конкурсной основе │ │ │ │ │
│ │возможность их обслуживания │ │ │ │ │ │
│ │с удаленного рабочего места │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.2.4. │Обеспечить внедрение системы│Департамент │2009 г. │ 30000,0│ 30000,0│Целевые средства Года │
│ │обслуживания платформ │жилищно-коммунального │ │ │ │равных возможностей │
│ │подъемных для перемещения │хозяйства и │ │ │ │(778-0501-522-1102-021) │
│ │инвалидов оператором с │благоустройства города │ │ │ │ │
│ │удаленного рабочего места │Москвы │ │ │ │ │
│ │(40 рабочих мест) с │Организация на │ │ │ │ │
│ │выполнением работ по │конкурсной основе │ │ │ │ │
│ │восстановлению и доработке │ │ │ │ │ │
│ │платформ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.2.5. │Реализовывать пилотные │Префектура ВАО │2007-2009 гг. │ 4340,0│ 1500,0│Средства, предусмотренные │
│ │проекты в районах: │ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │- Новокосино - "Доступный │ │ │ │ │префектурам │
│ │район для маломобильных │ │ │ │ │административных округов │
│ │граждан" │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Ивановское - "Ивановское │Префектура ВАО │ │ 9000,0│ 5000,0│Средства, предусмотренные │
│ │- формула будущего" │ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 10000,0│ 10000,0│Целевые средства Года │
│ │ │ │ │ │ │равных возможностей │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1102-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Лианозово - "Доступный │Префектура СВАО │ │ 5500,0│ 5500,0│Целевые средства Года │
│ │район для маломобильных │ │ │ │ │равных возможностей │
│ │граждан" │ │ │ │ │(1002-522-1102-021) │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │Итого по подразделу 3.2 │ │ │ 754347,6│ 686650,7│ │
│ │1. Бюджет города Москвы │ │ │ 753747,6│ 686450,7│ │
│ │В т.ч.: │ │ │ │ │ │
│ │Целевые средства Года равных│ │ │ 646000,0│ 646000,0│ │
│ │возможностей │ │ │ │ │ │
│ │Из них по департаментам: │ │ │ │ │ │
│ │- капитального ремонта │ │ │ 410000,0│ 410000,0│ │
│ │жилищного фонда города │ │ │ │ │ │
│ │Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- жилищно-коммунального │ │ │ 30000,0│ 30000,0│ │
│ │хозяйства и благоустройства │ │ │ │ │ │
│ │города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │по префектурам │ │ │ │ │ │
│ │административных округов │ │ │ │ │ │
│ │города Москвы: │ │ │ │ │ │
│ │- ЦАО │ │ │ 43400,0│ 43400,0│ │
│ │- САО │ │ │ 21100,0│ 21100,0│ │
│ │- СВАО │ │ │ 26000,0│ 26000,0│ │
│ │- ВАО │ │ │ 17900,0│ 17900,0│ │
│ │- ЮАО │ │ │ 35500,0│ 35500,0│ │
│ │- ЗАО │ │ │ 26400,0│ 26400,0│ │
│ │- СЗАО │ │ │ 34500,0│ 34500,0│ │
│ │- ЗелАО │ │ │ 1200,0│ 1200,0│ │
│ │- целевые средства Программы│ │ │ - │ - │ │
│ │- текущее бюджетное │ │ │ 16650,3│ - │ │
│ │финансирование │ │ │ │ │ │
│ │- Адресная инвестиционная │ │ │ - │ - │ │
│ │программа города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- средства, предусмотренные │ │ │ 91097,3│ 40450,7│ │
│ │в бюджете города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │префектурам административных│ │ │ │ │ │
│ │округов на финансирование │ │ │ │ │ │
│ │расходов и мероприятий на │ │ │ │ │ │
│ │территории административных │ │ │ │ │ │
│ │округов │ │ │ │ │ │
│ │2. Федеральный бюджет │ │ │ - │ - │ │
│ │3. Внебюджетные средства │ │ │ 600,0│ 200,0│ │
├─────────┼────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────────┤
│ │3.3. Развитие системы транспортного обслуживания инвалидов │
├─────────┼────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────────┤
│3.3.1. │Приспособление для инвалидов│ │ │ │ │ │
│ │наземного городского │ │ │ │ │ │
│ │пассажирского транспорта │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.1.1. │Проводить при │Департамент транспорта и│2007-2009 гг. │В рамках │В рамках │Текущее бюджетное │
│ │необходимости корректировку │связи города Москвы │ │текущего │текущего │финансирование │
│ │по предложению префектур и │ГУП "Мосгортранс" │ │бюджетного │бюджетного │(810 0408 3170400 006) │
│ │общественных организаций │Префектуры │ │финансирования│финансирования│ │
│ │инвалидов маршрутов │административных округов│ │Департамента │Департамента │ │
│ │наземного городского │Департамент социальной │ │транспорта и │транспорта и │ │
│ │пассажирского транспорта в │защиты населения города │ │связи города │связи города │ │
│ │целях беспересадочного │Москвы │ │Москвы │Москвы │ │
│ │проезда инвалидов к объектам│Общественные объединения│ │ │ │ │
│ │социального назначения │инвалидов │ │ │ │ │
│ │(поликлиники, больницы, │ │ │ │ │ │
│ │центры социального │ │ │ │ │ │
│ │обслуживания, ЕИРЦ, │ │ │ │ │ │
│ │библиотеки и т.д.) │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.1.2. │Обеспечить поэтапное │Департамент транспорта и│2007-2009 гг. │ 1590401,0│ - │Объемы финансирования │
│ │увеличение количества │связи города Москвы │ │ │ │определяются │
│ │автобусных и троллейбусных │ГУП "Мосгортранс" │ │ │ │сметно-финансовым расчетом│
│ │маршрутов, на которых │Департамент социальной │ │ │ │в соответствии с заданием │
│ │используется не менее одной │защиты населения города │ │ │ │Адресной инвестиционной │
│ │единицы подвижного состава с│Москвы │ │ │ │программы города Москвы │
│ │аппарелями для въезда в │ │ │ │ │ │
│ │салон │ │ │ 8814077,0│ 2944333,8│Внебюджетные средства │
│ │инвалидов-колясочников, │ │ │ │ │(ГУП "Мосгортранс") │
│ │местами крепления инвалидных│ │ │ │ │ │
│ │колясок и электронными │ │ │ │ │ │
│ │информационными комплексами │ │ │ │ │ │
│ │(речевой автоинформатор и │ │ │ │ │ │
│ │электронное табло "бегущая │ │ │ │ │ │
│ │строка"): │ │ │1522 │565 │ │
│ │- к декабрю 2009 г. - 100% │ │ │автобуса │автобусов │ │
│ │от общего количества │ │ │ │ │ │
│ │маршрутов │ │ │379 │140 │ │
│ │ │ │ │троллейбусов │троллейбусов │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.1.3. │Изготовить 3 опытных образца│Департамент транспорта и│2009 г. │ 64500,0│ 64500,0│Целевые средства Года │
│ │одиночного трамвайного │связи города Москвы │ │ │ │равных возможностей │
│ │вагона с переменным уровнем │ГУП "Мосгортранс" │ │ │ │(0408-522-1102-021) │
│ │пола для перевозки │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов-колясочников │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.2. │Приспособление для инвалидов│ │ │ │ │ │
│ │объектов транспортной │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры и прилегающих│ │ │ │ │ │
│ │к ним территорий │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.2.1. │Провести замену павильонов │Департамент транспорта и│2008-2009 гг. │ │ │ │
│ │ожидания городского │связи города Москвы │ │ │ │ │
│ │общественного транспорта на │ГУП "Мосгортранс" │ │ │ │ │
│ │полностью приспособленные │Префектуры │ │ │ │ │
│ │для инвалидов с │административных округов│ │ │ │ │
│ │ограничениями в │города Москвы │ │ │ │ │
│ │передвижении, ориентации и │ │ │ │ │ │
│ │общении │ │ │ │ │ │
│ │В т.ч.: │ │ │ │ │ │
│ │- изготовить павильоны │ │ │ 276000,0│ 138000,0│Адресная инвестиционная │
│ │ │ │ │600 ед. │300 ед. │программа города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │(0408 522-1103 003) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- установить вблизи │ │ │ 200000,0│ 200000,0│Целевые средства Года │
│ │социально значимых объектов │ │ │ │ │равных возможностей │
│ │павильоны, обеспечив их │ │ │ │ │(0408-522-1102-021) │
│ │монтаж и подключение к сетям│ │ │ │ │ │
│ │электроснабжения │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.2.2. │Установить и │Департамент транспорта и│2009 г. │ 72500,0│ 72500,0│В рамках реализации │
│ │реконструировать │связи города Москвы │ │ │ │Комплексной городской │
│ │20 светофорных объектов с │ГУ ЦОДД │ │ │ │целевой программы │
│ │аудиовизуальным выводом │ │ │ │ │профилактики │
│ │информации для лиц с │ │ │ │ │правонарушений, борьбы с │
│ │проблемами слуха и зрения │ │ │ │ │преступностью и │
│ │ │ │ │ │ │обеспечения безопасности │
│ │ │ │ │ │ │граждан в городе Москве на│
│ │ │ │ │ │ │2006-2010 гг. │
│ │ │ │ │ │ │(810 0503522 1818) │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.2.3. │Продолжить работы по │Департамент транспорта и│2007-2009 гг. │ │ │ │
│ │приспособлению для инвалидов│связи города Москвы │ │ │ │ │
│ │скоростного пассажирского │ГУП "Московский │ │ │ │ │
│ │транспорта: │метрополитен" │ │ │ │ │
│ │- установить отдельные │ │ │ 5545,0│ - │Объемы финансирования │
│ │лифтовые кабины с уровня │ │ │10 ед., в т.ч.│5 ед., в т.ч. │определяются │
│ │тротуара до перрона для │ │ │4 ед. │4 ед. │сметно-финансовым расчетом│
│ │инвалидов-колясочников при │ │ │ │ │в соответствии с заданием │
│ │строительстве новых станций │ │ │ │ │Адресной инвестиционной │
│ │Московского метрополитена │ │ │ │ │программы города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- оборудовать │ │ │ 24000,0│ 8000,0│Внебюджетные средства │
│ │ограничительными шуцлиниями │ │ │3 ед. │1 ед. │(ГУП "Московский │
│ │вдоль платформы для │ │ │ │ │метрополитен") │
│ │пользования слепыми лицами │ │ │ │ │ │
│ │станций метрополитена │ │ │ │ │ │
│ │"Электрозаводская", │ │ │ │ │ │
│ │"Рязанский проспект", │ │ │ │ │ │
│ │"Молодежная" │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- оснастить 65 станций │ │ │ 2660,0│ 1580,0│ │
│ │системой звукового │ │ │65 ед., в т.ч.│29 ед., в т.ч.│ │
│ │оповещения слепых и │ │ │12 ед. │12 ед. │ │
│ │слабовидящих лиц │ │ │ │ │ │
│ │"Сигнал-Гонг" при прибытии │ │ │ │ │ │
│ │поезда │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- провести работы по │ │ │ 13200,0│ 7000,0│ │
│ │увеличению освещенности │ │ │4 ед., в т.ч. │2 ед., в т.ч. │ │
│ │платформ с заменой │ │ │1 ед. │1 ед. │ │
│ │источников света для │ │ │ │ │ │
│ │комфортного передвижения │ │ │ │ │ │
│ │слабовидящих лиц │ │ │ │ │ │
│ │(4 станции) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- осуществить реконструкцию │ │ │ 10350,0│ 3450,0│ │
│ │лестничных сходов с │ │ │3 ед. │1 ед. │ │
│ │сооружением пандусов для │ │ │ │ │ │
│ │спуска детских колясок и │ │ │ │ │ │
│ │хозяйственных сумок на 3 │ │ │ │ │ │
│ │станциях │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- обустроить пандусами │ │ │ 1352,0│ 200,0│ │
│ │действующие лестничные сходы│ │ │28 ед., в т.ч.│4 ед., в т.ч. │ │
│ │для спуска детских колясок и│ │ │2 ед. │2 ед. │ │
│ │хозяйственных сумок │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- удлинить поручни на │ │ │ 54,0│ 18,0│ │
│ │лестничных сходах для │ │ │12 ед. │4 ед. │ │
│ │комфортного и безопасного │ │ │ │ │ │
│ │передвижения │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов-опорников и лиц с │ │ │ │ │ │
│ │нарушениями зрения │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- заменить покрытие на │ │ │ 30000,0│ 30000,0│ │
│ │гранит с обустройством │ │ │ │ │ │
│ │шуцлинии вдоль платформы │ │ │ │ │ │
│ │для слабовидящих на станции │ │ │ │ │ │
│ │"Тургеневская" │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.2.4. │Выделить специализированные │Федеральная пассажирская│2007-2009 гг. │Количество │Количество │Внебюджетные средства │
│ │кассы для инвалидов на │дирекция - филиал ОАО │ │объектов и │объектов и │(средства Федеральной │
│ │железнодорожных вокзалах │"РЖД" │ │необходимые │необходимые │пассажирской дирекции - │
│ │ │ │ │финансовые │финансовые │филиала ОАО "РЖД") │
│ │ │ │ │средства │средства │ │
│ │ │ │ │определяются │определяются │ │
│ │ │ │ │Федеральной │Федеральной │ │
│ │ │ │ │пассажирской │пассажирской │ │
│ │ │ │ │дирекцией - │дирекцией - │ │
│ │ │ │ │филиалом ОАО │филиалом ОАО │ │
│ │ │ │ │"РЖД" │"РЖД" │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.2.5. │Для лиц с ограниченными │Дирекция железнодорожных│2007-2009 гг. │Количество │Количество │Внебюджетные средства │
│ │физическими возможностями │вокзалов │ │объектов и │объектов и │(средства Федеральной │
│ │привести железнодорожные │ │ │необходимые │необходимые │пассажирской дирекции - │
│ │вокзалы в соответствие с │ │ │финансовые │финансовые │филиала ОАО "РЖД") │
│ │нормативными требованиями │ │ │средства │средства │ │
│ │СНиП 35-01-2001 │ │ │определяются │определяются │ │
│ │ │ │ │дирекцией │дирекцией │ │
│ │ │ │ │железнодорож- │железнодорож- │ │
│ │ │ │ │ных вокзалов │ных вокзалов │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.2.6. │Приспособить для инвалидов │Московская железная │2007-2009 гг. │Количество │Количество │Внебюджетные средства │
│ │вагоны пригородного │дорога - филиал ОАО │ │объектов и │объектов и │(средства Московской │
│ │железнодорожного транспорта │"РЖД" │ │необходимые │необходимые │железной дороги) │
│ │системами синхронного вывода│ │ │финансовые │финансовые │ │
│ │речевой и текстовой │ │ │средства │средства │ │
│ │информации (по отдельному │ │ │определяются │определяются │ │
│ │плану Московской железной │ │ │Московской │Московской │ │
│ │дороги - филиала ОАО "РЖД") │ │ │железной │железной │ │
│ │ │ │ │дорогой - │дорогой - │ │
│ │ │ │ │филиалом ОАО │филиалом ОАО │ │
│ │ │ │ │"РЖД" │"РЖД" │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.2.7. │Приспособить для инвалидов │Московская железная │2007-2009 гг. │Количество │Количество │Внебюджетные средства │
│ │остановочные пункты │дорога - филиал ОАО │ │объектов и │объектов и │(средства Московской │
│ │пригородного │"РЖД" │ │необходимые │необходимые │железной дороги) │
│ │железнодорожного транспорта │ │ │финансовые │финансовые │ │
│ │пандусами, тактильными и │ │ │средства │средства │ │
│ │контрастными поверхностями │ │ │определяются │определяются │ │
│ │(по отдельному плану │ │ │Московской │Московской │ │
│ │Московской железной дороги -│ │ │железной │железной │ │
│ │филиала ОАО "РЖД") │ │ │дорогой - │дорогой - │ │
│ │ │ │ │филиалом ОАО │филиалом ОАО │ │
│ │ │ │ │"РЖД" │"РЖД" │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.3. │Развитие системы │ │ │ │ │ │
│ │специализированного │ │ │ │ │ │
│ │транспортного обслуживания │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.3.1. │Продолжить совершенствование│ │ │ │ │ │
│ │работы службы "Социальное │ │ │ │ │ │
│ │такси": │ │ │ │ │ │
│ │- предоставить субсидию на │Департамент социальной │2007-2009 гг. │ 348822,0│ 89702,0│Текущее бюджетное │
│ │обеспечение транспортного │защиты населения города │ │ │ │финансирование │
│ │обслуживания инвалидов по │Москвы │ │ │ │(1002 5221299 005 262) │
│ │индивидуальным и │Департамент транспорта и│ │ │ │ │
│ │коллективным заявкам в │связи города Москвы │ │ 210298,0│ 210298,0│Целевые средства Года │
│ │объеме: │ГУП "Мосгортранс" │ │ │ │равных возможностей │
│ │2009 год - 550 тыс. заявок │Организация, отобранная │ │ │ │(1002 5221102 021 262) │
│ │ │в установленном порядке │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- организовать обучение │Департамент социальной │2007-2009 гг. │ 675,0│ 225,0│Целевые средства Программы│
│ │водителей службы │защиты населения города │ │ │ │(1001 5221100 482 226) │
│ │"Социальное такси" с целью │Москвы │ │ │ │ │
│ │повышения качества и │Организация на │ │ │ │ │
│ │безопасности обслуживания │конкурсной основе │ │ │ │ │
│ │инвалидов │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.3.2. │Предоставлять бесплатные │Префектуры ЦАО, САО, │2007-2009 гг. │ 10040,0│ 1500,0│Средства, предусмотренные │
│ │срочные транспортные услуги:│ЮАО, ЗАО │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │- одиноко проживающим │ │ │ │ │префектурам │
│ │инвалидам на базе центров │ │ │ │ │административных округов │
│ │социального обслуживания │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │Южного и Западного АО │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Департамент социальной │ │ 4000,0│ 1000,0│Текущее бюджетное │
│ │ │защиты населения города │ │ │ │финансирование │
│ │ │Москвы │ │ │ │(1002 5060100 327 226) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- детям, имеющим │Префектура СВАО │2009 г. │ 600,0│ 600,0│Средства, предусмотренные │
│ │инвалидность, обучающимся в │ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │общеобразовательных школах, │ │ │ │ │префектурам │
│ │колледжах на базе │ │ │ │ │административных округов │
│ │Территориального центра │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │транспортного обслуживания │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │инвалидов РООИ "Московский │ │ │ │ │территории │
│ │городской клуб инвалидов │ │ │ │ │административных округов │
│ │"Контакты-1" │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.3.3. │Выделить субсидию │Департамент социальной │2009 г. │ 1000,0│ 1000,0│Целевые средства Года │
│ │Московскому дому ветеранов │защиты населения города │ │ │ │равных возможностей │
│ │войн и Вооруженных сил для │Москвы │ │ │ │(1002-522-1102-021-242) │
│ │приобретения 1 транспортного│Организация, отобранная │ │ │ │ │
│ │средства для обслуживания │в установленном порядке │ │ │ │ │
│ │проекта "Санаторий на дому" │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.3.4. │Продолжить укрепление │Префектура СВАО │2007-2009 гг. │ 5864,0│ 3000,0│Средства, предусмотренные │
│ │материально-технической базы│ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │и развитие Территориального │ │ │ │ │префектурам │
│ │центра транспортного │ │ │ │ │административных округов │
│ │обслуживания инвалидов на │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │базе РООИ "Московский │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │городской клуб инвалидов │ │ │ │ │территории │
│ │"Контакты-1" │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │РООИ МГКИ │ │ 3600,0│ 1200,0│Внебюджетные средства │
│ │ │"Контакты-1" │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.3.3.5. │Закупить специальные │ │ │ │ │ │
│ │автобусы с подъемниками для │ │ │ │ │ │
│ │перевозки инвалидов с │ │ │ │ │ │
│ │нарушением │ │ │ │ │ │
│ │опорно-двигательного │ │ │ │ │ │
│ │аппарата, зрения, слуха: │ │ │ │ │ │
│ │- для обслуживания по │Департамент транспорта и│2009 г. │ 18360,0│ 18360,0│Целевые средства Программы│
│ │коллективным перевозкам │связи города Москвы │ │ │ │(810 1002 522-1102, 021 │
│ │специализированной │ГУП "Мосгортранс" │ │ │ │310) │
│ │транспортной службой │ │ │ │ │ │
│ │"Социальное такси" - 45 │ │ │ 231655,1│ 231655,1│Целевые средства Года │
│ │автобусов │ │ │ │ │равных возможностей │
│ │ │ │ │ │ │(810 1002-5221102-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- два автобуса для │Департамент социальной │2008-2009 гг. │ 4800,0│ 2400,0│Текущее бюджетное │
│ │обслуживания │защиты населения города │ │ │ │финансирование │
│ │инвалидов-спортсменов, │Москвы │ │ │ │(1002 5010100 327 310) │
│ │проживающих в стационарных │Организация на │ │ │ │ │
│ │учреждениях социального │конкурсной основе │ │ │ │ │
│ │обслуживания │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- для обслуживания │Департамент физкультуры │2009 г. │ 32000,0│ 32000,0│Целевые средства Года │
│ │инвалидов, посещающих │и спорта города Москвы │ │ │ │равных возможностей │
│ │учреждения Москомспорта │ │ │ │ │(1002-5221102-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- 1 автобус для Управления │Префектура ЮВАО │2009 г. │ 2500,0│ 2500,0│Средства, предусмотренные │
│ │социальной защиты населения │УСЗН ЮВАО │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │Юго-Восточного │Организация на │ │ │ │префектурам │
│ │административного округа │конкурсной основе │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-5221100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- 1 автобус для обслуживания│Префектура ЗАО │2007 г. │ 2000,0│ - │Средства, предусмотренные │
│ │инвалидов Западного │Организация на │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │административного округа │конкурсной основе │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-5221100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- 1 автобус для обслуживания│Префектура СВАО │2009 г. │ 2500,0│ 2500,0│Средства, предусмотренные │
│ │инвалидов-спортсменов │Организация на │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │Северо-Восточного │конкурсной основе │ │ │ │префектурам │
│ │административного округа │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-5221100-021) │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │Итого по подразделу 3.3 │ │ │ 11981353,1│ 4067521,9│ │
│ │1. Бюджет города Москвы │ │ │ 3082060,1│ 1071740,1│ │
│ │В т.ч.: │ │ │ │ │ │
│ │Целевые средства Года равных│ │ │ 739453,1│ 739453,1│ │
│ │возможностей │ │ │ │ │ │
│ │Из них по департаментам: │ │ │ │ │ │
│ │- социальной защиты │ │ │ 211298,0│ 211298,0│ │
│ │населения города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- физкультуры и спорта │ │ │ 32000,0│ 32000,0│ │
│ │города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- транспорта и связи города │ │ │ 496155,1│ 496155,1│ │
│ │Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- целевые средства Программы│ │ │ 19035,0│ 18585,0│ │
│ │- текущее бюджетное │ │ │ 435667,0│ 165602,0│ │
│ │финансирование │ │ │ │ │ │
│ │- Адресная инвестиционная │ │ │ 1866401,0│ 138000,0│ │
│ │программа города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- средства, предусмотренные │ │ │ 21504,0│ 10100,0│ │
│ │в бюджете города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │префектурам административных│ │ │ │ │ │
│ │округов на финансирование │ │ │ │ │ │
│ │расходов и мероприятий на │ │ │ │ │ │
│ │территории административных │ │ │ │ │ │
│ │округов │ │ │ │ │ │
│ │2. Федеральный бюджет │ │ │ - │ - │ │
│ │3. Внебюджетные средства │ │ │ 8899293,0│ 2995781,8│ │
├─────────┼────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────────┤
│ │3.4. Развитие специальных систем коммуникации и информационного общения инвалидов с нарушениями слуха и зрения │
├─────────┼────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────────┤
│3.4.1. │Предоставлять услуги │Департамент социальной │2007-2009 гг. │ 3299,8│ 1200,0│Целевые средства Программы│
│ │городской телефонной │защиты населения города │ │ │ │(1002 5221102 021 226) │
│ │диспетчерской службы │Москвы │ │ │ │ │
│ │инвалидам с полной потерей │Департамент транспорта и│2009 г. │ 5300,0│ 5300,0│Целевые средства Года │
│ │слуха │связи города Москвы │ │ │ │равных возможностей │
│ │ │Организация на │ │ │ │(1002-5221102-021-226) │
│ │ │конкурсной основе │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.2. │Разработать и внедрить в │Департамент социальной │2008-2009 гг. │ 5999,9│ 5000,0│Целевые средства Программы│
│ │работу городской телефонной │защиты населения города │ │ │ │(1002 5221102 021 226) │
│ │диспетчерской службы новую │Москвы │ │ │ │ │
│ │технологию передачи │Департамент транспорта и│2009 г. │ 1000,0│ 1000,0│Целевые средства Года │
│ │информации глухими лицами │связи города Москвы │ │ │ │равных возможностей │
│ │посредством видеотелефона │Организация на │ │ │ │(1002-5221102-021-226) │
│ │ │конкурсной основе │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.3. │Обеспечить доступ инвалидов │Департамент социальной │ │ │ │ │
│ │по слуху к телевизионным │защиты населения города │ │ │ │ │
│ │передачам путем системы │Москвы │ │ │ │ │
│ │субтитрования на │Организации на │ │ │ │ │
│ │телевизионных каналах: │конкурсной основе │ │ │ │ │
│ │- "ТВ-Центр" │ │2007-2009 гг. │ 9324,6│ 4660,0│Целевые средства Программы│
│ │ │ │ │ │ │(1002 5221102 021 226) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2009 г. │ 5340,0│ 5340,0│Целевые средства Года │
│ │ │ │ │ │ │равных возможностей │
│ │ │ │ │ │ │(1002-5221102-021-226) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- "ТВ Столица" │ │2007-2009 гг. │ 4555,7│ 2500,0│Целевые средства Программы│
│ │ │ │ │ │ │(1002 5221102 021 226) │
│ │ │ │2009 г. │ │ │ │
│ │ │ │ │ 2500,0│ 2500,0│Целевые средства Года │
│ │ │ │ │ │ │равных возможностей │
│ │ │ │ │ │ │(1002-5221102-021-226) │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.4. │Реализовать пилотный проект │Департамент культуры │2007-2009 гг. │ 1423,0│ 673,0│Целевые средства Программы│
│ │по оснащению оборудованием │города Москвы │ │ │ │(056 1002 5221100 482 226 │
│ │кинотеатров города для │Организация на │ │ │ │056 1002 5221100 482 310 │
│ │организации сеансов с │конкурсной основе │ │ │ │056 1002-522-1102-021-310)│
│ │субтитрованием │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.5. │Оснастить зрительные залы 6 │Департамент культуры │2008-2009 гг. │ 2730,0│ 1365,0│Текущее бюджетное │
│ │кинотеатров оборудованием │города Москвы │ │ │ │финансирование │
│ │для слабослышащих │Организация на │ │ │ │ │
│ │ │конкурсной основе │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.6. │Оснастить зрительные залы 6 │Департамент │2008-2009 гг. │ 9330,0│ 4665,0│Текущее бюджетное │
│ │кинотеатров оборудованием │культуры города Москвы │ │ │ │финансирование │
│ │для слабовидящих │Организация на │ │ │ │ │
│ │ │конкурсной основе │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.7. │Создать в учреждениях │Департамент социальной │2007-2009 гг. │ 6000,0│ 3000,0│Целевые средства Программы│
│ │социальной защиты населения │защиты населения города │ │ │ │(1002 5221102 021 310 340)│
│ │города Москвы библиотеки │Москвы │ │ │ │ │
│ │электронных книг с выдачей │Организация на │2009 г. │ 10000,0│ 10000,0│Целевые средства Года │
│ │на прокат плееров МП-3 │конкурсной основе │ │ │ │равных возможностей │
│ │незрячим и слабовидящим │ │ │ │ │(1002-5221102-021-310, │
│ │инвалидам │ │ │ │ │340) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Префектура ЗАО │2007-2009 гг. │ 90,0│ 30,0│Средства, предусмотренные │
│ │ │ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- КЦСО "Ярославский" │Префектура СВАО │2009 г. │ 70,0│ 70,0│Средства, предусмотренные │
│ │ │УСЗН СВАО │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │- КЦСО ЗелАО │Префектура ЗелАО │2009 г. │ 500,0│ 500,0│Средства, предусмотренные │
│ │ │УСЗН ЗелАО │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │ │ │ │ │ │префектурам │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.8. │Оснастить музеи и театры 49 │Департамент │2009 г. │ 74475,0│ 74475,0│Целевые средства Года │
│ │комплектами системы │культуры города Москвы │ │ │ │равных возможностей │
│ │"Аудиогид", 5 ноутбуками для│Организация на │ │ │ │(056 0801-522-1102-021- │
│ │внедрения системы │конкурсной основе │ │ │ │310) │
│ │тифлокомментария, 50 │ │ │ │ │ │
│ │комплектами для │ │ │ │ │ │
│ │слабослышащих лиц │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.9. │Обеспечить рабочие места для│Комитет общественных │2007-2008 гг. │ 5684,5│ - │Текущее бюджетное │
│ │инвалидов по слуху и зрению │связей города Москвы │ │ │ │финансирование │
│ │техническими средствами │ │ │ │ │ │
│ │связи и коммуникации в целях│ │ │ │ │ │
│ │обеспечения их трудовой │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.10. │Обеспечить работу пунктов │Префектура ЮВАО │2007-2009 гг. │ 270,0│ 90,0│Средства, предусмотренные │
│ │общественного доступа в │ │ │ │ │в бюджете города Москвы │
│ │Интернет для маломобильных │ │ │ │ │префектурам │
│ │граждан на базе учреждений │ │ │ │ │административных округов │
│ │соцзащиты ЮВАО │ │ │ │ │на финансирование расходов│
│ │ │ │ │ │ │и мероприятий на │
│ │ │ │ │ │ │территории │
│ │ │ │ │ │ │административных округов │
│ │ │ │ │ │ │(1002-522-1100-021) │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│3.4.11. │Продолжить обеспечение │Департамент социальной │2007-2009 гг. │ 2650,0│ 1000,0│Целевые средства Программы│
│ │доступа инвалидов по зрению │защиты населения города │ │ │ │(1002 522-1102-021 226) │
│ │к специальному радиоканалу │Москвы │ │ │ │ │
│ │на базе ИПТК "ЛОГОС" ВОС" │Организация на │ │ │ │ │
│ │ │конкурсной основе │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │Итого по подразделу 3.4 │ │ │ 144858,5│ 123368,0│ │
│ │1. Бюджет города Москвы │ │ │ 144858,5│ 123368,0│ │
│ │В т.ч.: │ │ │ │ │ │
│ │Целевые средства Года равных│ │ │ 98615,0│ 98615,0│ │
│ │возможностей │ │ │ │ │ │
│ │Из них по департаментам: │ │ │ │ │ │
│ │- социальной защиты │ │ │ 24140,0│ 24140,0│ │
│ │населения города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- культуры города Москвы │ │ │ 74475,0│ 74475,0│ │
│ │- целевые средства Программы│ │ │ 33253,0│ 18033,0│ │
│ │- текущее бюджетное │ │ │ 12060,5│ 6030,0│ │
│ │финансирование │ │ │ │ │ │
│ │- Адресная инвестиционная │ │ │ - │ - │ │
│ │программа города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- средства, предусмотренные │ │ │ 930,0│ 690,0│ │
│ │в бюджете города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │префектурам административных│ │ │ │ │ │
│ │округов на финансирование │ │ │ │ │ │
│ │расходов и мероприятий на │ │ │ │ │ │
│ │территории административных │ │ │ │ │ │
│ │округов │ │ │ │ │ │
│ │2. Федеральный бюджет │ │ │ - │ - │ │
│ │3. Внебюджетные средства │ │ │ - │ - │ │
├─────────┼────────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────┤
│ │Итого по разделу 3 │ │ │ 18961335,5│ 7429248,0│(Без учета финансирования │
│ │1. Бюджет города Москвы │ │ │ 9932867,3│ 4388266,2│в 2009 г. при │
│ │В т.ч.: │ │ │ │ │строительстве конкретных │
│ │- целевые средства Года │ │ │ 3042782,0│ 3042782,0│объектов в соответствии с │
│ │равных возможностей │ │ │ │ │заданием Адресной │
│ │Из них по департаментам: │ │ │ │ │инвестиционной программы │
│ │- социальной защиты │ │ │ 485438,0│ 485438,0│города Москвы) │
│ │населения города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- образования города Москвы │ │ │ 130000,0│ 130000,0│ │
│ │- здравоохранения города │ │ │ 35000,0│ 35000,0│ │
│ │Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- культуры города Москвы │ │ │ 505188,9│ 505188,9│ │
│ │- физкультуры и спорта │ │ │ 32000,0│ 32000,0│ │
│ │города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- капитального ремонта │ │ │ 410000,0│ 410000,0│ │
│ │жилищного фонда города │ │ │ │ │ │
│ │Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- жилищно-коммунального │ │ │ 743000,0│ 743000,0│ │
│ │хозяйства и благоустройства │ │ │ │ │ │
│ │города Москвы │ │ │ │ │ │
│ │- транспорта и связи города │ │ │ 496155,1│ 496155,1│ │
│ │Москвы │ │ │ │ │ │
│ │по префектурам │ │ │ │ │ │
│ │административных округов │ │ │ │ │ │
│ │города Москвы: │ │ │ │ │ │
│ │- ЦАО │ │ │ 43400,0│ 43400,0│ │
│ │- САО │ │ │ 21100,0│ 21100,0│ │
│ │- СВАО │ │ │ 26000,0│ 26000,0│ │
│ │- ВАО │ │ │ 17900,0│ 17900,0│ │
│ │- ЮАО │ │ │ 35500,0│ 35500,0│ │
│ │- ЗАО │ │ │ 26400,0│ 26400,0│ │
│ │- СЗАО │ │ │ 34500,0│ 34500,0│ │
│ │- ЗелАО │ │ │ 1200,0│ 1200,0│ │
│ │- целевые средства Программы│ │ │ 445592,3│ 38378,0│ │
│ │- текущее бюджетное │ │ │ 1659145,0│ 819045,5│ │
│ │финансирование │ │ │ │ │ │
│ │(и др. программы) │ │ │ │ │ │
│ │- Адресная инвестиционная │ │ │ 4015463,0│ 348000,0│ │
│ │программа города Москвы │ │ │ │ │(Без учета финансирования │
│ │- средства, предусмотренные │ │ │ 769885,0│ 140060,7│в 2009 г. при │
│ │в бюджете города Москвы │ │ │ │ │строительстве конкретных │
│ │префектурам административных│ │ │ │ │объектов в соответствии с │
│ │округов на финансирование │ │ │ │ │заданием Адресной │
│ │расходов и мероприятий на │ │ │ │ │инвестиционной программы │
│ │территории административных │ │ │ │ │города Москвы) │
│ │округов │ │ │ │ │ │
│ │2. Федеральный бюджет │ │ │ 4140,2│ 1970,0│ │
│ │3. Внебюджетные средства │ │ │ 9024328,0│ 3039011,8│ │
└─────────┴────────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Целевые показатели на 2007-2009 годы уменьшены на 7201 на основе дополнительных обследований, проведенных префектурами административных округов города Москвы в 2008 году.